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审计
5000-9000元/月
审计3-5年大专及以上
岗位职责: 1. 执行各项内部审计工作,确保流程规范并符合相关合规要求; 2. 编写及整理审计底稿,确保资料内容准确、齐全; 3. 在团队协作中参与审计实施,配合推进审计任务完成; 4. 协助开展审计文件归档,保障文档管理有序运行; 5. 根据项目需要,配合完成资料收集与文书处理工作。 任职要求: 1. 具备良好的审计专业基础和实际操作经验; 2. 熟悉审计程序及相关工具,能独立承担审计工作; 3. 具有较强的团队合作意识,能够与跨部门人员顺畅沟通; 4. 工作严谨细致,具备高度的责任感和职业操守;
审计应届生
5000-8000元/月
审计经验不限本科及以上制造业内部审计
岗位职责: 1.参与公司内部审计工作,协助推进各项审计任务的执行 2.协同团队完成相关数据的采集与归类整理 3.协助推动审计流程的持续优化与完善 任职要求: 1.具备较强的沟通协调能力及团队协作意识 2.能够快速处理并分析各类业务数据 3.对审计领域有较高热情,具备较强的学习意愿和发展潜力
审计管理
6000-10000元/月
审计3-5年本科及以上集团公司制造业内部审计
岗位职责: 1、落实国家审计相关法律法规,建立并执行企业内部审计管理体系; 2、对公司签署的各类经济合同、协议及契约实施事前、事中及事后全过程审计监督; 3、拟定并推进审计工作计划,落实董事会部署的审计任务,编制相应审计报告; 4、对公司资产安全与完整、保值增值情况,收入支出、资金调度与使用、债权债务及上缴款项、借款与担保等事项进行审计监督,同时对公司经营行为的合规性与效益性开展审查与评估; 5、对财务会计资料的真实性、准确性和合法性实施审计核查,并出具专业意见; 6、协调内部审计与外部审计工作衔接,向主管部门报送审计成果,完成其交办的审计事项; 7、指导审计团队日常工作,定期组织审计会议,通报进展,分享实践经验; 8、推动公司内部控制体系完善,并对其健全性、有效性及执行状况进行审计评价; 9、负责审计信息的采集、归集、整理与共享,建立完整的审计档案系统,并依规进行保管与使用; 10、完成上级领导安排的其他工作任务或董事会赋予的其他职责。 任职要求: 1、财务管理或审计类专业,本科及以上学历,持有注册审计师或注册会计师资格证书; 2、具备三年以上相关从业经历,无不良执业记录; 3、掌握审计、财务、管理及法律等相关领域的专业知识; 4、熟悉国家及地方财税法规、政策规定以及审计操作流程; 5、具备较强的沟通表达能力,善于协调内外关系,拥有良好的团队合作意识; 6、熟练操作财务软件及办公软件,如EXCEL、WORD等。
审计+双休待遇
3000-4000元/月
审计3-5年本科及以上外部审计
能看懂企业账目 会做账 懂报税 薪资面议
审计专员
4000-5000元/月
审计3-5年本科及以上集团公司外部审计内部审计
岗位职责: 1、负责市场财务报表及财务收支的审核,确保数据的真实性、完整性与准确性; 2、协助外部审计工作,及时提供所需资料,配合完成各项审计任务; 3、协助部门负责人开展审计项目,进行资料整理与数据分析; 4、按时完成上级领导安排的其他相关工作。 岗位要求: 1、专科及以上学历,审计、会计或相关专业优先; 2、具备3年以上审计或会计相关工作经验者优先; 3、工作细致严谨,作风正派,具有责任心和吃苦耐劳精神; 4、具备良好的数据分析能力及问题解决能力。
合规内审
5000-7000元/月
审计1-3年本科及以上制造业内部审计房地产/建筑其他行业金融
主要职责: 1. 基础数据支持与处理: 协助完成财务及业务相关数据的采集、归集与核验,保障基础信息的准确性和完整性。 在上级指导下开展初步数据分析,为预算执行监控和经营分析提供数据支撑。 2. 流程执行与单据审核: 配合跟进各项审批流程进展,确保流程有序推进。负责合同文件及相关审批资料的整理与归档工作。 3. 内部控制活动执行与记录: 在主管带领下实施具体的内控测试任务,真实、完整、及时地记录测试过程及结果。 4. 文档管理与信息维护: 对内控相关的制度文件、流程说明及工作底稿进行系统化整理、存档与日常管理。 5. 沟通协调与支持: 与各业务单元就单据提交、流程疑问等事项进行日常对接与协调。 协助上级完成内控事务中的沟通支持工作,落实交办的各项辅助性任务。 任职要求: 本科及以上学历,财务、会计、审计、法律等相关专业优先考虑。 具备1-2年财务、审计、内控或相近岗位工作经验。 熟练操作Microsoft Office办公软件,尤其擅长Excel;有使用用友、金蝶、SAP、Oracle等主流ERP系统经验者优先。 工作认真细致,作风严谨,责任心强,具备较强的合规与风险意识。 执行力突出,能严格遵循既定流程与操作规范。 具备较强的学习能力与环境适应力,乐于学习新知识并应对工作挑战。 具备良好的沟通技巧和团队合作精神。 我们提供: 2次无责任调薪机会。 系统化学习企业内部运营与管理机制,助力成长为懂业务的复合型人才。 明确的职业晋升通道(可向资深内控专员、内控主管方向发展)。 积极协同、重视员工成长的工作氛围。
审计1-3年本科及以上上市公司集团公司CPA制造业内部审计互联网英语可作为工作语言
岗位职责: 1、依据公司年度审计规划,执行公司下达的各类专项审计任务,涵盖内控审计、子公司审计、投后管理审计、科研项目审计、采购流程审计等工作,独立编制审计报告,完整记录审计发现的问题,深入分析问题成因并提出切实可行的改进建议,按时向上级汇报工作进展; 2、协助开展设备管理相关事务,统筹协调相关人员推进资产入库、发票处理、领用登记、报废处置等日常管理工作,确保资产管理规范有序; 3、落实上级交办的其他工作任务。 任职要求: 1、财务、会计、审计等相关专业背景 2、持有CPA或会计类中级及以上职称者优先考虑 3、具有2年以上审计、财务或相关岗位工作经验,具备大型企业内部审计或会计师事务所从业经历者优先 具备较强的沟通协作能力、文字表达能力及组织协调能力,适应性强,能胜任高强度工作节奏
审计专员
5000-8000元/月
审计经验不限本科及以上内部审计其他行业钢结构
岗位职责: 主要负责在平台筛选供应商,进行二次议价、协调车辆调度等工作, 为公司降低运营成本,同时承担内部审计相关事务 任职要求: 本科及以上学历,财务、工商管理等相关专业, 熟练掌握常用办公软件操作,具备相关经验者优先考虑 岗位福利: 提供五险一金,包吃包住,薪资按月发放
审计员(J10051)
4000-6000元/月
审计1-3年本科及以上集团公司内部审计
工作职责: 1. 开展公司财务数据的整理与分析,支撑经营管理决策所需的数据需求; 2. 定期对公司财务情况及经营成效进行评估,并进行趋势预判; 3. 协助开展内部审计任务,输出优化建议与可行性改进方案。 任职资格: 1. 本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业背景; 2. 能适应频繁出差,有内审相关实践经验者优先考虑; 3. 具备较强的数据分析与统计处理能力。
集团审计负责人
4000-9000元/月
审计1-3年本科及以上
岗位职责 1.根据公司发展战略及管理规范,拟定年度内部审计规划,覆盖财务、运营、合规、风控等方面,独立或带领团队开展审计工作。 2.审核企业财务收支、会计核算及预算执行状况,核实财务信息的真实性与合规性,识别潜在财务风险并提出优化建议。 3.对业务流程(如采购、销售、库存管理等)的效率与有效性进行评估,检查制度执行情况,促进流程改进,减少运营隐患。 4.跟进审计发现事项的整改进展,编制审计报告,向管理层汇报审计结论,督促整改措施有效落地。 5.跟踪行业监管动态及相关法律法规更新,协助完善公司内部控制体系,组织合规宣导培训,增强全员风险防控意识。 任职要求 1.本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业背景,具备CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)资质者优先考虑。 2.拥有2-5年内部审计或会计师事务所工作经验,熟悉企业内控机制、财务准则及审计程序,具有零售、制造、互联网等行业背景者更佳。 3.具备良好的逻辑思维与数据核查能力,能独立理清业务链条,识别关键风险点,熟练操作Excel、审计工具或ERP系统。 4.表达清晰,沟通顺畅,抗压性强,坚持客观公正的职业操守,严格遵守审计纪律与保密规定。 5.熟悉国家财经法规及税务政策,能够结合企业实际提供合规性建议,具备大型企业内审团队管理经验者优先。
济宁嘉祥县招聘长期稳定A2驾驶员多名,红运到兖州太阳纸业拉木片,350/趟,王
350元/趟
A2趟结
招聘长期稳定A2驾驶员多名,嘉祥红运到兖州太阳纸业拉木片,350/趟,王
济宁 嘉祥县
2月28日 08:21拨打电话
司机
9000-12000元/月
B2月结B2照驾龄3-5年跨省配送长期主驾货运从业其他厢式货车不需要装卸货物熟悉路况能开会倒熟悉保养熟悉导航
工资9000到12000
济宁 嘉祥县
2月28日 08:04拨打电话
济宁嘉祥县招二保焊/气焊
面议
气保焊二保焊3-5人
济宁市嘉祥县招二保焊/气焊
济宁 嘉祥县
2月28日 08:03拨打电话
B2驾驶员
8000-12000元/月
渣车司机B2月结B2照驾龄1-2年跨省配送长期主驾货运从业化工塑料机械设备金属钢材木材苗圃农用物资食品饮料建材厢式货车飞翼车高栏货车不需要装卸货物熟悉路况能开会倒熟悉保养熟悉导航
开9.6.米大单桥,全程高速,不用装卸,要求熟练使用手机软件,不是
济宁 嘉祥县
2月28日 08:03拨打电话
济宁嘉祥县招安全员持证c。工资详谈
安全员
济宁市嘉祥县招安全员持证c。工资详谈
审计高级经理
2.5-4万元/月
审计10年以上本科及以上
工作职责 1、负责建立并完善企业审计监察体系; 2、负责年度、审计监察工作计划的编制修订、分解安排、组织实施、跟进管理; 3、负责审计监察项目工作的组织实施、跟进协调及监督检查和落实完成,对费用、收入的真实性及合理性进行专项审计,主动挖掘可能的舞弊线索,识别可能存在的高风险点,输出审计报告,提出内控改善建议或方案,并监督改善措施的执行情况; 4、应用大数据等科技方法开展审计监察工作,协助部门搭建并完善数字化审计监察体系; 5、对本单位及所属单位执行国家财经法律法规、公司规章制度的情况,进行审计检查监督和提供鉴证、评价、咨询服务; 6、对本单位及所属单位的合作经营企业及合作项目所投入资金、财产的使用及其效益情况,进行审计检查监督及鉴证、评价; 7、对本单位及所属单位的重大的经营决策执行、重大经济合同签订及执行、建设、投资、并购项目可行性方案、分析报告、预算、决算、融资计划、方式及效益、财产安全、完整、管理、使用及保值增值、财产抵押贷款或对外单位提供担保等情况,进行审计检查监督及鉴证、评价; 8、负责对本单位及所属单位的领导人员的任期经营责任及负责人离任的经济责任情况,进行审计检查监督及鉴证、评价; 9、负责对本单位及所属单位的内部控制制度的健全性和有效性以及风险控制、风险管理等,进行审计检查监督及鉴证、评价; 10、对公司违纪违规的人和事、对公司突发性事件、对客户、供应商、员工的投诉和举报,进行调查并提交问责处理建议; 11、参与内部和外部廉洁文化推广计划和实施方案,做好公司廉洁文化的宣传、推广、培训、制度修订等,提高公司廉洁政策的影响力。 任职资格 1、955、211学校背景,本科及以上学历,财务、审计相关专业优先,至少具有8年以上事务所或大型企业的监察、审计、调查等相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计监察相关专业知识、谈话等技能; 2、有CIA/CPA等证书者优先;具有审计模型搭建、预警看板搭建者优先; 3、精通审计理论与实务,具有丰富的审计专业知识,能独立完成公司内部的审计工作; 4、具有优秀的项目计划、组织能力,识别、定位风险及全面数据分析的能力,懂SQL等相关数据软件应用,逻辑清晰,风险识别能力强;善于发现问题、抓住核心问题、推动问题解决;认真细致负责、积极主动;善于学习思考,执行力强,团队合作意识好。 5、为人廉洁、公正,坚持原则,优秀的职业素养,品行端正,责任心强,工作认真、细致,诚信正直,具有较强的保密意识。
审计实习生
100-120元/天
审计本科及以上
大信会计师事务所(特殊普通合伙)项目组招聘审计实习生 项目组直招: 1.日薪:本科生100元/天,研究生120元/天; 2.全日制本科、硕士在校学生,财会相关专业优先; 3.初步了解国内会计、审计准则及相关政策,熟练使用 excel等offce办公软件,有经验者更佳; 4.实习时长:现在至2026年5月底,有转正机会; 5.项目地址:北京,管午饭,加班管晚饭,住宿自理; 6.实习证明:签订实习协议,可开具实习证明(); 7.吃苦耐劳、能适应加班、胜任短期高强度的工作。 注:实习生需自备笔记本电脑(windows系统,尽量不要带苹果电脑)
审计专员
7000-12000元/月
审计本科及以上
岗位职责: 1. 负责项目、研发费用、专项资金等政府项目申报专项审计与资料审核。 2. 独立完成审计底稿、凭证核查、费用归集,确保数据真实合规。 3. 配合项目申报团队出具审计资料,对接事务所及主管部门审核。 4. 建立项目审计台账与档案,做好风险把控与整改跟踪。 任职要求: 1. 本科及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业,持有CPA证书。 2. 2年以上审计/财务工作经验,有政府项目申报、高新认定、研发费用专项审计经验者优先。 3. 精通企业会计准则与财税法规,熟练掌握研发费用归集、专项审计流程与要点。 4. 能独立完成财务核查、报告编制,熟练使用财务软件与Office办公软件。 5. 严谨细致、责任心强,具备良好沟通协调能力与风险意识。
审计主管
8000-13000元/月
审计3-5年本科及以上内部审计财务审计税务审计内控审计境外审计财报审计精通英语价格审计
一、工作职责: 以海外子公司及财务相关审计事务为核心,兼顾其他审计任务,具体包括但不限于: 1. 独立执行各类专项审计项目,如运营审计、合规性审计等,针对企业经营活动中存在的潜在风险与问题,提出切实可行的优化建议; 2. 开展多项事前价格审核工作,涵盖固定资产、软件系统、福利物资等采购类项目的前期价格评估; 3. 审计成果输出与后续跟进:独立编制审计报告,并对审计发现问题的整改落实情况进行持续追踪。 二、任职要求: 1. 本科及以上学历,会计、财务、审计等相关专业背景,具备3年以上相关工作经验; 2. 具备企业或会计师事务所中涉及海外子公司审计的实际经验,例如母子公司(欧美等地区)合并财务报表审计经历,或在企业中参与过跨国财务或审计相关工作; 3. 英语读写及口语能力优秀(大学英语六级或同等水平),掌握德语者优先录用; 4. 熟知企业内部审计流程及相关控制机制; 5. 具备较强的分析判断能力,工作态度严谨踏实,责任心强,具备良好的沟通协调能力。
财务审计
3000-4000元/月
审计大专及以上
要求年龄40岁以下,大专及以上学历,会基本的表格操作,数据的统计核算,做过审计工作,仔细认真,细心负责,财务专业优先录用 实习期3000,转正3500 单双休
成本核算专员
5000-6000元/月
成本会计5-10年大专及以上成本制造业资金管理
一、任职要求: 1. 具备会计或财务管理等相关专业大专及以上学历; 2. 拥有两年以上工业制造类企业财务管理工作经验; 3. 熟悉财务软件操作,熟练运用日常办公软件; 4. 掌握国家会计准则及相关税收法规政策; 5. 为人诚实守信,工作认真负责,具备良好的沟通协调能力,具有团队合作精神及较强的抗压性。 二、岗位职责: 1. 承担生产成本与项目成本的核算工作;开展成本监督与管理,指导成本控制措施实施及存货盘点流程,编制成本分析报告、项目成本报表; 2. 负责研发项目的财务核算与资金管理工作;依据高新技术企业复审标准,持续跟踪并分析各研发项目的费用归集情况; 3. 完成上级安排的其他工作任务。
会计
3000-4000元/月
会计1-3年大专及以上收入账财务分析集团公司制造业总账中级会计师审计税务
岗位职责:负责工厂各类账务的核算与管理 任职要求:具备会计工作经历者优先考虑
成本会计
5000-6000元/月
成本会计5-10年大专及以上成本制造业资金管理
一、任职要求: 1.会计、财务管理等相关专业大专及以上学历; 2.具备两年以上工业制造类企业财务管理工作经验; 3.熟悉财务软件及常用办公软件的操作; 4.掌握国家会计准则及相关税收法规政策; 5.为人正直、工作认真,具备良好的沟通协调能力,责任心强,具有团队协作精神和抗压能力。 二、岗位职责: 1.负责生产成本与项目成本的核算工作,监督并管理生产成本执行情况,指导成本控制及库存盘点,编制成本分析报告及项目成本报表; 2.负责总账、明细账、费用账及固定资产账等各类账目的登记与核算; 3.承担研发项目的财务核算与管理工作,依据高新技术企业复审标准,持续跟踪并分析各研发项目成本归集情况; 4.审核公司各类会计资料,完成记账凭证的编制; 5.编制各类会计报表,按时办理纳税申报,负责发票的领取与开具; 6.妥善保管会计凭证、账簿、报表及其他成本相关资料,按月整理装订并定期归档; 7.完成上级领导安排的其他工作任务。
审计人员
4000-6000元/月
审计中专及以上
有审计或财务工作经验优先
审计1-3年本科及以上精通财务会计知识内部审计制造业房地产/建筑
负责公司应收、应付、资金、税务等事务 具有财务相关工作一年以上工作经验 熟练掌握及运用办公软件,精通财务会计知识,熟悉会计准则及相关法律法规 备注:主要看学校和专业,希望是重点院校,就要会计和财务管理专业的
审计
6000-8000元/月
审计经验不限大专及以上内部审计外部审计
岗位职责: 1、参与审计项目实施方案的编制,能独立开展审计资料的搜集与归档整理工作; 2、参与生产管理、采购等环节的调查工作,编制相应审计报告,准确记录并分析审计内容的真实性,针对发现的问题提出可行性建议及整改措施; 3、协助制定和优化企业内部审计相关的制度与流程; 4、完成领导交办的其他审计任务。 岗位任职资格要求: 1、大专及以上学历,具备审计、采购、生产管理、财务、人力资源或行政等领域3年以上管理工作经验; 2、思维敏捷,洞察力强,具备扎实的事务分析能力、报告撰写能力及问题识别能力; 3、具备优秀的沟通协调能力和文字表达能力,熟练操作各类办公软件; 4、能适应高强度工作节奏,抗压能力强; 5、具有良好的职业道德与个人修养,为人正直、诚实守信、坚持原则、公正无私,敢于担当。
审计监察经理
1-2万元/月
审计经验不限大专及以上
审计监察经理岗位职责: 1、负责公司精装修大客户产业的项目内审,制定内审项目审计相关的实施方案和实施计划; 2、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动; 3、根据审计工作计划,负责公司各区域项目的审计工作,项目的亏损审计、连续审计等; 4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作; 5、及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见,每月对流程平台进行抽检,不断完善内控管理体系; 6、负责沟通审计检查结果,并及时跟踪各项整改的执行,按时、保质的完成审计项目,及时向上级领导沟通审计工作的进展及重要的审计事项; 7、针对公司员工日常流程、规章制度等的履行情况进行例行稽核审查,抓出违规违纪、不按流程和制度操作的案例和人员,推动复盘和处理闭环。 8、舞弊案件调查,从人的问题切入,挽回企业损失,支持业多正向发展。 9、对所负责领域/产业高发的舞弊和法律风险,驱动事先预防。 10、对还原出案件背后的流程机制问题,驱动关差闭环。 任职要求: 1、专业要求:工程管理/预算、会计、审计、财务管理、税务或金融相关专业,大专及以上学历; 2、资格要求:从事建筑装修相关行业优先考虑; 3、具有会计师事务所从业经验,并且在建筑/建材/工程公司任职,能够独立或主导完成项目者优先考虑; 4、优秀的沟通、协调及管理能力;具备良好的职业道德和团队协作精神; 5、熟练掌握财务软件、ERP系统及Word、Excel、PowerPoint 等办公软件的运用; 6、有高度的事业心和责任感,吃苦耐劳,能够适应短期出差、能胜任高强度工作,抗压力强;
审计大专及以上
莘县华祥盐化急招审计一名 要求:统招本科学历、审计专业,有5年以上审计工作经验的可放宽条件。 薪资:5K-8K,可面议 工作地点:莘县北环 联系电话:
审计助理实习生
60-90元/天
审计经验不限本科及以上外部审计
中兴华会计师事务所实习
审计会计
5000-8000元/月
审计1-3年本科及以上CPA中级会计师内部审计
岗位职责: 负责集团审计相关工作,涵盖采购物资价格审核、关键岗位廉洁性审查、业务流程合规性与风险评估、成本费用项目合理性核查、人员岗位效能及职责履行情况审计等内容 任职要求: 具备外部审计或内部审计相关经验,持有中级会计职称或同等专业资格,注册会计师优先考虑 能够胜任岗位工作内容,具备独立作业能力,思路清晰、执行力强,具备一定抗压能力,态度积极、沟通顺畅、善于归纳总结,在确保独立性的基础上保持适当灵活性 单双休+舒适办公环境+各类宠物环绕+五险一金+免费食堂+定期团建+内购福利+晋升空间,每年两次调薪机会
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