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审计1-3年本科收入成本外部审计
工作职责: 主导中型企业的年度审计及专项审计项目,全面监督与把控项目执行流程; 合理安排团队成员工作,实施有效指导与培训,促进团队成员专业能力提升; 统筹项目整体进度,制定切实可行的审计工作计划,确保项目高效推进; 科学分配审计资源,优化团队协作,保障各环节有序衔接; 依照公司底稿审核标准,审阅团队成员工作底稿,严格把控报告质量; 维护团队内部良好协作关系,营造积极高效的工作氛围; 承担团队成员的日常辅导与能力建设,推动团队整体成长; 主动对接客户,保持顺畅沟通,建立并维护长期信任的合作关系; 持续跟进客户需求,提升服务满意度,巩固客户合作关系; 维持团队内部协调运作,确保信息畅通、配合紧密。 任职资格: 具备两年以上会计师事务所审计工作经验,通过CPA考试三门及以上科目; 熟练掌握企业审计程序及财务管理体系,熟知国家相关会计准则与法规规范,有独立负责审计项目者优先; 具备较强的信息化操作能力,熟练使用常用办公软件及专业审计工具; 具备良好的中英文书面表达与沟通能力; 坚持独立性、客观性、公正性原则,具备正直、胜任、敬业、严谨、保密的职业素养; 拥有出色的团队管理能力与跨部门沟通协调技巧; 工作积极主动,能够保质保量完成既定任务,作风踏实,责任感强; 适应频繁出差安排,能承受高强度工作负荷; 有在具备证券资质的机构工作经历,或参与过IPO项目及上市公司审计者优先; 应聘及入职信息填写完整真实,无犯罪记录,无不良执业记录。
工程审计(J23398)
7000-12000元/月
审计3-5年本科工程审计制造业内部审计房地产/建筑医药
工作职责: 1、主要承担涉外审计项目相关的具体执行工作; 2、组织实施集团及下属单位的工程类审计任务; 3、对所辖单位工程建设项目的概(预)算执行情况、竣工决算开展审计监督,重点审查设计、招标投标、施工、结算等各环节的真实性、合规性及效益性; 4、针对所负责项目的基础工程、隐蔽工程等开展事前审计,持续与工程项目全过程管理相关人员保持对接并有效沟通; 任职资格: 1、本科及以上学历,工程造价或相关专业背景; 2、具备审计相关工作经验者优先。
审计项目主管
1.3-2万元/月
审计5-10年本科CPA四大外部审计
职位描述: 1. 主导项目团队开展大型项目(企业集团或上市公司)的审计实施; 2. 独立担任中型项目的现场负责人,统筹推动大型项目(企业集团或上市公司)全流程审计工作的执行; 3. 对审计助理进行合理分工、有效指导与业务培训,确保项目高效、高质量交付; 4. 组织团队开展项目复盘,识别关键问题并完善工作流程; 5. 完成上级安排的其他相关任务。 任职资格: 1. 本科及以上学历,专业不限; 2. 熟悉企业会计准则,持有中国注册会计师资格者优先; 3. 具备5年以上在大型会计师事务所从事相关业务的工作经历; 4. 具有较强的责任心和良好的团队合作精神; 5. 具备优秀的书面表达与沟通协调能力; 6. 熟练使用常用办公软件工具; 7. 能够适应工作压力,接受出差安排。
审计
1-1.5万元/月
审计3-5年本科IPO
1. 具备3至5年大型会计师事务所工作经历 2. 有新三板审计、IPO项目或上市公司审计经验者优先
审计10年以上本科外部审计上市审计IPO审计
岗位职责: ◊ 带领并统筹审计团队,保障各类审计项目高效、优质交付; ◊ 深入把握江苏区域市场环境与客户需求,策划并落实市场拓展方案; ◊ 搭建并维系与江苏本地企业客户的长期合作关系,持续拓展客户资源; ◊ 主导重点客户的商务接洽,推动项目顺利签约与落地执行; ◊ 输出专业的审计咨询支持,提升公司在江苏市场的专业影响力; ◊ 全程把控审计作业流程,确保符合相关行业规范及监管要求; ◊ 指导团队成员成长,强化团队专业素养与市场开拓实战能力。 任职要求: ◊ 统招本科及以上学历,持有注册会计师(CPA)执业资格; ◊ 在IPO及资本市场审计领域具备十年以上实践经验,有管理经验者优先考虑; ◊ 在江苏地区拥有丰富的商业资源与人脉网络,具备较强的市场开拓潜力; ◊ 具备卓越的领导才能和团队管理能力,善于激励与培养下属; ◊ 具备出色的沟通协调与谈判能力,能与客户及内部团队高效互动; ◊ 熟悉江苏区域经济运行状况、产业特征及市场发展动向; ◊ 具备创新意识与应变能力,能根据市场变化制定有效的业务应对策略。 我们提供: 具有竞争力的薪酬和福利待遇。 广阔的职业发展空间和晋升机会,职级可根据候选人能力情况适当调整。 参与重要项目和决策的机会。 支持和资源,以帮助您在江苏市场取得成功。 工作地:南京、无锡、江苏、上海均可。
内控专员(J12451)
6000-11000元/月
审计1-3年本科内部审计
工作职责: 1、财务收支审计:依照审计计划开展财务收支相关审计工作。核查单位收入支出及债权债务状况,资产管理工作情况;检查款项收取执行情况,审查收支两条线落实情况;对银行存款余额及大额资金支付实施月度审计; 2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估工作。审查单位内控制度的建设与执行情况,对财务管理相关的内控机制建立与运行进行审计;对企业整体内控体系的制定与实施情况进行审核; 3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。 任职资格: 1、本科及以上学历; 2、管理类或财务类相关专业; 3、3年以上相关工作经验; 4、具备一定的财务专业知识,熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
审计专员
8000-10000元/月
审计5-10年本科代理记账公司内部审计
依据国家相关法律法规及审计规范,配合项目经理完成审计工作底稿的整理与编制,协助撰写审计报告,并参与出具正式审计意见。 任职要求: 1、具备企业管理、财务类相关专业本科或以上学历; 2、掌握国家财务政策与会计准则,精通审计及税务相关法律法规; 3、了解所属行业特点,熟悉企业经营范畴、业务流程及会计核算方式; 4、具备良好的书面表达与沟通协调能力,持有中级职称或注册会计师资格,专业基础扎实; 5、具有财务相关工作经验或行业背景者优先考虑,面试阶段需参加笔试考核
审计专员(J11558)
1.4-1.8万元/月
审计经验不限本科工程审计内部审计会计师事务所上市企业
岗位职责: 1. 审计体系与年度规划:协助完善公司内部审计机制,参与拟定年度审计工作计划及预算安排,统筹调配内外部审计资源,保障审计工作高效有序推进。 2. 风险识别与内控优化:具备较强的风险判断力,能够系统梳理企业在财务、合规及运营环节存在的潜在风险(重点覆盖采购、销售、基建等核心业务流程),定期评估内部控制体系运行情况,推动内控机制持续改进。 3. 专项审计实施:牵头开展各类常规性及专题性审计任务,如财务收支审计、经济责任审计(含离任审计)、采购环节审计、市场费用审计、工程项目审计等,独立完成审计程序执行,编制专业审计报告,并就发现的问题提出具有可操作性的整改建议。 4. 审计整改跟踪:对审计中发现问题的整改进展进行持续跟进与督导,定期汇总整改反馈信息,促进审计成果有效转化,实现问题闭环管理。 5. 审计数字化转型:结合业务数据与审计分析模型,探索数据技术在风险预警中的应用路径,提升审计工作的效率与准确性(例如采购价格波动分析、销售费用合理性核查等)。 6. 内外协同与合规对接:协调外部审计机构及监管单位相关工作,配合提供所需资料,确保外部审计合规顺畅;同时加强与财务及各业务部门的沟通协作,保障信息互通与工作协同。 任职要求: 1. 教育背景:审计、财务、会计等相关专业本科及以上学历;具备医药、生物、化学等相关学科背景者优先考虑。 2. 工作经验:3年以上审计从业经历,其中至少1年在医药企业从事内部审计工作。 3. 专业资质:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师或更高级别资格者优先;有工程类审计经验者优先。 4. 专业知识与技能:熟练掌握审计准则、企业会计准则及相关法规制度;熟悉企业内控规范与风险管理流程,能独立制定审计方案、实施审计程序并出具专业报告;具备扎实的财务分析能力,可识别舞弊迹象与财务隐患,并提出针对性改进建议;曾参与医药行业重大审计项目者优先。 5. 素质能力:坚持职业操守,原则性强,责任心强,工作认真细致;具备良好的沟通协调能力与抗压能力;具有较强的复杂问题处理能力、学习能力及数据洞察力。
合规审计专员
1-1.5万元/月
审计3-5年本科业务合规
岗位职责 1. 独立组织实施公司各业务板块合规审计项目,编制审计规划与实施方案,审查流程合规情况,识别潜在风险环节,并形成正式审计报告; 2. 主导合同及其他法律文书的合规性审查,审核主体资格、权利义务条款及合规范围,提供专业审查意见并督促落实整改; 3. 构建和完善企业合规管理体系,持续优化合规制度与操作流程,确保最新法律法规在公司内部有效落地执行,防范合规隐患; 4. 监督审计发现问题的整改进展,实现闭环管理,定期回顾审计成果,提出改进建议,促进业务合规效率提升; 5. 汇总整理行业相关合规政策法规,开展解读分析,组织开展内部合规宣贯培训,增强员工合规认知水平; 6. 建立并维护合规审计台账,系统归集审计文档资料,协助完成内外部合规检查与核查工作。 任职要求 1. 本科及以上学历,法学类相关专业,熟练掌握民商法、经济法及合规管理基础知识,具备系统的合规思维框架; 2. 3年以上企业合规、内审或律师事务所合规领域工作经验,具有制造业或大型企业合规审计背景者优先; 3. 持有法律职业资格证书,具备初级或中级审计专业技术资格者更佳; 4. 能够独立设计合规审计方案、编写审计报告,准确判断业务中的合规风险并推动有效解决; 5. 熟悉合同审查全周期流程,了解企业内部控制机制,具备较强的制度梳理与改进能力; 6. 熟练操作常用办公软件,具备一定数据处理分析能力,思维缜密、条理清晰; 7. 具备良好的沟通表达与跨部门协同能力,工作积极主动,责任心强,能高效推进各类专项合规任务。
手工电弧焊平焊电焊焊接6-10人焊工证
岗位职责: 1.负责钢结构、管道、机械设备等金属构件的焊接作业,确保焊缝质量符合工艺及安全标准 2.按图纸和工艺要求进行焊前准备、定位装配及焊后清理、自检 3. 正确选用焊材、焊接设备及防护用具,规范操作各类电焊设备(如氩弧焊、二保焊、手工电弧焊等) 4.配合质检人员完成焊缝探伤检测及整改工作 5.严格遵守现场安全操作规程,落实防火、防触电、通风防尘等防护措施 任职要求: 1.持有有效期内的特种作业操作证(焊接与热切割作业) 2. 熟悉常见金属材料焊接特性及基本焊接工艺,能独立完成平焊、立焊等操作 3.身体健康,无恐高、眩晕等影响高空或密闭空间作业的疾病 4. 工作认真负责,具备较强的安全意识和团队协作精神 5.有钢结构厂、建筑工地或机械制造行业焊接经验者优先
南通 如皋市
5月6日 18:03拨打电话
南通如东县装修,开荒保洁
200-300元/天
开荒1-2人
装修,开荒保洁
南通 如东县
5月6日 18:03拨打电话
管道安装小工1-2人
南通启东造船诚招: 管工 大工:450/日 小工:260/日 联系人:梁 工作内容:主要从事民船管子安装。有造船经验的优先加班工资1:1。加班多
南通 启东市
5月6日 18:02拨打电话
常州武进区招工地小工/杂工
200-240元/天
小工1-2人
常州市武进区招工地小工/杂工
常州 武进区 湖塘
5月6日 18:02拨打电话
江苏无锡招平车开口袋2名拷边两名常年有活现金
平车工1-2人
招平车开口袋2名拷边两名常年有活现金
无锡
5月6日 18:02拨打电话
审计专员
6000-9000元/月
审计经验不限学历不限财务审计内部控制评估风险管理数据分析能力
我们正在招聘一名专业审计员, 负责对公司财务状况及业务流程进行审查与评估。 工作内容涵盖财务报表分析、内部控制评价、风险管控等方面。 岗位要求: 1. 会计、财务或相关专业本科及以上学历; 2. 掌握审计、财务、税务等相关法律法规; 3. 具备审计或相关领域实际工作经验; 4. 具有较强的数据分析能力,熟练操作Excel、SAS等工具; 5. 工作认真负责,关注细节,具备良好的沟通协调能力。
审计专员
7000-10000元/月
审计3-5年本科工程审计CPACIA国际注册内部审计师装饰装修行业经验成本核算合同管理
工作职责 1. 全面负责装修工程项目各阶段审计工作,涵盖预算制定、成本管控、竣工决算等核心流程,保障资金使用的合规性与使用效率。 2. 独立执行项目实地审查,针对工程合同履行、材料采购管理、工程量确认等关键节点开展风险排查与问题溯源。 3. 撰写规范化的审计报告,准确反映发现问题、提出改进措施并评估风险级别,为管理层提供可靠的数据依据。 4. 参与审计流程优化及质量管理体系完善,结合装饰装修行业特点迭代审计标准,提高团队整体审计效能。 任职要求 1. 本科及以上学历,会计、审计、工程管理等相关专业背景。 2. 具备3年以上审计相关工作经验,有酒店装潢或建筑工程领域审计经历者优先考虑。 3. 精通工程类审计程序与行业规范,掌握成本核算、合同监管等专业能力。 4. 持有CPA、CIA等相关职业资格证书者优先,具备良好的逻辑思维与书面表达能力。 5. 能熟练使用Office办公软件及各类审计工具,可独立推进并完成全流程审计任务。
合规与审计岗
1.5-2.1万元/月
审计3-5年硕士工程审计内部审计财务审计
岗位职责: 1. 负责审计、财务、合规风控以及企业管理相关事务的组织实施。 2. 独立承担或参与财务资本运作、审计法务、合规管理及风险控制等专项任务。 3. 完成项目现场核查、内外部沟通协调及专业报告的撰写工作。 4. 积极配合团队作业,确保工作过程规范严谨,符合职业道德与政治素质要求。 任职要求: 1. 政治素养:具备良好的政治觉悟和道德品质,作风踏实认真,富有协作意识。 2. 学历专业:硕士及以上学位,并已取得相应学历学位证书; 3. 核心能力:能够独立推进工作任务,具备较强的组织协调能力、语言表达能力和书面写作水平。 4. 工作经验:拥有3年以上在财务资本、审计法务、合规风控或企业管理领域的实际工作经验。
审计专员
1.2-1.8万元/月
审计3-5年本科内部审计上市企业集团公司
(一) 公司日常审计工作 1. 策划并拟定本部门年度审计监督工作计划,并提交上报。 2. 负责对公司各分公司、工厂、事业部及职能部门的日常审计监督:包括财务合规性审计;管理效能审计等。 3. 负责编制审计工作报告,并及时呈报。 (二) 专项审计 1. 针对严重违反财经纪律、资产侵占、重大浪费等损害企业利益的行为,组织实施专项审计任务。 2. 承担公司重大经济活动相关审计事项的核查工作。 (三) 专业体系建设与文档管理 1. 参与本岗位所涉制度、流程、标准及规范等管理体系的建设与优化。 2. 负责本岗位相关文件、资料及档案的整理与归档工作。 (四) 专业人才培养 1. 参与本岗位领域内优秀经验、专业知识与技术方法的培训交流与成果分享。 (五) 其他 1. 完成上级领导交办的其他工作任务。
审计专员
7000-12000元/月
审计5-10年大专内部审计财务审计
1. 负责审核与评估财务报表的准确性与合规性。 2. 对业务流程进行深入分析,发现潜在风险点。 3. 检验内部控制体系运行的有效性与完整性。 4. 协助开展审计项目的规划与具体实施工作。 5. 编制审计报告并整理归档相关工作底稿。 6. 持续跟进审计发现问题的整改与落实情况。 感兴趣请联系我,诚邀您加入我们的团队!
审计法务部事务员
5000-7000元/月
审计经验不限本科
岗位职责: 1、协助归集和整理诉讼相关材料; 2、参与案件进展跟进,协同分公司完成应诉资料准备; 3、配合推进零散案件的处理工作。 任职要求: 1、熟练操作常用办公软件; 2、具备良好的沟通与协调能力; 3、工作认真细致,责任心强,具有主动服务意识和团队合作精神,认同公司企业文化; 4、中共党员优先考虑。 专业: 法务相关专业
江苏徐州招新华三下午加班扒树皮工作,需2人。
临时工种植工
招新华三徐州下午加班扒树皮工作,需2人。
徐州
5月4日 18:14拨打电话
临时工月结
招聘启事:徐州地区,年龄介于21至45岁之间的人士,我们正在寻找您的加入。我们提供平均工资范围在3000至5000元之间的工作机会,工作时间为上午8点20至11点以及下午2点至4点。
徐州
5月4日 19:58拨打电话
会计主管
岗位职责: 1.负责公司日常会计核算工作,确保所有财务记录的准确性和合规性。 2.编制和审核财务报表,包括但不限于资产负债表、利润表及现金流量表。 3.参与税务申报工作,确保企业遵守相关税法规定。 4.协助完善公司的财务管理流程,包括内部控制和风险管理。 任职要求: 1.具备扎实的会计专业知识,熟悉财务软件及办公软件(如Excel)的操作。 2.具有良好的沟通能力和团队合作精神,能够与不同部门有效协作。 3.对工作认真细致,具备较强的责任心和保密意识。 4.能够熟练使用企业资源规划(ERP)系统,有相关操作经验者优先。
临时工包吃1-2人
招工长期工1名,30-40 岁,早8.30到-6.00供饭,加班20元一小时,一年到头有活不休息,地址沭阳金华路
宿迁 沭阳县
5月3日 06:47拨打电话
财务bp
1.5-2.4万元/月
财务分析/财务BP5-10年本科
工作职责 1. 与各业务团队紧密协作,提供多维度财务支持。深度参与企业重点项目的推进,融入业务场景,开展财务分析及专业支撑工作,涵盖财务方案设计、业务流程优化等方面; 2. 持续完善和提升财务经营分析体系,细化财务与运营指标的分析执行,定期输出高质量的分析报告以支持管理决策; 3. 协助推进各业务单元全面预算管理,依据公司战略方向与经营目标,组织落实预算编制、资源合理配置及全流程费用管控,助力经营目标达成; 4. 完成其他与财务BP职能相关的工作任务; 任职资格 1. 本科及以上学历,财务类相关专业背景,具备CMA或CPA资质者优先考虑; 2. 具备5年以上财务领域工作经验,有智能硬件行业财务BP实践经历者更佳; 3. 具有良好的业务洞察力、沟通协调能力,思维条理清晰,擅长信息整合与总结提炼; 4. 承压能力强,能够适应企业高速发展与动态调整的工作环境。
文员会计
5000-6000元/月
会计经验不限学历不限应收应付结算成本资金管理收入账不可兼职
主要工作:统计名单发薪资整理合同
江苏宿迁招打包老手1名,早8晚6180/天,打杂一名130一天,手慢勿扰地址堰下电话
打包临时工
招打包老手1名,早8晚6 180/天,打杂一名130一天,手慢勿扰 地址堰下 电话
宿迁
4月29日 18:09拨打电话
临时工6-10人
聘: 周一至周六上午8:30-10点上班近两小时 年龄28-50周岁,男女不限 每天100-200元,51至55周岁70一150元每天,名额限10人 朱经理,地址宿迁电信大楼。
宿迁
5月5日 09:20拨打电话
江苏徐州急需招聘地区的带班人员,任职时间为17号至24号上午。
临时工
急需招聘徐州地区的带班人员,任职时间为17号至24号上午。
徐州
4月30日 18:02拨打电话
内审主管
1.3-1.8万元/月
审计3-5年本科CPA四大制造业内部审计
一、任职要求: 1、审计、会计等相关专业本科及以上学历,通过CPA等专业资格考试者优先; 2、了解A股市场(含科创板、创业板、北交所)上市审计规范,具备主导或全程参与A股IPO审计项目经验者优先; 3、具备较强的财务数据整理与分析能力; 4、熟练操作ERP系统及常用办公软件,掌握数据分析工具者更佳; 二、经验要求: 1、具有3年以上财务审计或券商从业经历,有服务上市公司或拟上市企业经验者优先; 2、品行良好,具备跨部门协作经验,能够高效协调业务、法务及外部机构,推进上市相关工作; 3、具备良好的沟通能力、抗压能力和保密意识,能适应高强度工作节奏; 4、表达能力强,善于向董事会、投资方呈现财务价值与关键信息; 5、熟悉企业内部审计体系及相关管理流程,可根据公司实际运营情况,优化内控制度与执行标准; 6、具体薪酬待遇,将根据面试结果综合评定,双方协商确定。
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