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审计5-10年本科IPO财务审计尽职调查CPA外部审计房地产审计
工作职责简述 组织管理团队内部分或全部审计事务,统筹审计项目的规划与执行控制;积极引导并支持团队高效开展工作,保障客户满意度;承担客户资源的开发与关系维护;指导项目经理推进项目管理工作,并推动项目组成员的能力提升与职业成长。 详细描述 相关活动: · 主导部门日常运营,指导并激发团队成员高质量完成各项工作任务; · 可独立承担企业重大且复杂度高的审计项目; · 具备深入钻研的专业精神,在特定领域具有深厚专业积累,作为技术专家带动团队专业水平提升; · 负责项目人员的带教与培训,促进其能力发展,打造高绩效协作团队; · 具备出色的市场拓展能力,能持续开拓新业务机会。 沟通责任: · 有效激励团队成员,提升整体工作效能; · 与客户建立稳定互信的合作关系,成为其可信赖的专业顾问。 教育背景及职业资质 · 取得注册会计师执业资格,具备本科及以上学历。 具备知识及技能: · 累计8年以上在大型企业从事审计项目经理岗位工作经验,具备主导多个大型审计项目并独立带队的丰富实践经历; · 在某一行业领域具备专精知识,被公认为业务专家; · 拥有出色的专业分析判断力和实际问题解决能力; · 坚持独立、客观、公正的职业操守,具备胜任力、敬业精神、热情态度及保密意识; · 具备卓越的领导力,能够主动指导团队实现优异成果; · 可接受短期出差(约25%),适应高强度工作节奏; · 有在具备证券期货资质会计师事务所工作经验,或曾主导或参与IPO及上市公司审计项目者优先。 职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、员工旅游、高温补贴、节日福利
合规审计专员
7000-10000元/月
审计经验不限本科业务合规
岗位职责 1. 协助推进公司业务合规性审计工作,审查制度流程、合同协议及实际操作是否符合《民法典》《数据安全法》等法律法规要求; 2. 参与合同全周期合规审核,核查签约主体资质、条款完备性及潜在风险项,提出审核建议,降低法律与履约风险; 3. 协助制定合规审计方案与报告撰写,整理审计底稿、登记台账信息,跟踪问题整改进展,确保审计闭环管理; 4. 持续收集并更新国家有关合规与审计的政策法规,协助构建企业合规知识库,参与组织内部合规培训宣传; 5. 负责合规及审计文档的分类归档,落实岗位6S管理规范,配合部门及公司整体工作安排; 6. 协助识别业务流程中的合规薄弱环节,抵制违规作业行为,及时上报潜在合规隐患。 任职要求 1. 本科及以上学历,法学相关专业,掌握民法、商法、经济法等基础知识,在校期间学业表现良好; 2. 理解合规审计基本框架,知晓典型企业合规风险类型,有律师事务所或企业合规岗位实习经验者优先; 3. 具备基础图示识别与文件理解能力,能准确提炼制度规定和合同关键内容,熟练操作常用办公软件; 4. 持有法律职业资格证书、初级审计专业技术资格者优先考虑; 5. 工作态度认真细致,责任感强,具备较强的风险识别能力,能够高效完成资料整理与报告支持任务; 6. 具备良好执行能力、沟通协作能力和团队意识,服从工作调配。
审计部长
2-3万元/月
审计5-10年本科中级会计师内部审计上市公司国内院校优先制造业
1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域; 2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实; 3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环; 4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整; 指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养; 5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。 任职资格 1.全日制统招本科 2.8年以上,其中不少于3年担任审计部门负责人或同等管理岗位; 寻访要求 审计部长:1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域; 2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实; 3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环; 4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整; 指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养; 5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
审计主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科
岗位职责: 1. 根据公司发展战略拟定年度审计规划,拆解工作任务并组织实施,保障审计任务按期合规推进; 2. 主导开展财务审计工作,执行内部控制审计,承担专项审计任务,独立编制审计报告并向管理层进行汇报; 3. 负责工程项目全生命周期审计,审查招投标程序的合规性,监控工程合同履行情况,实施施工现场核查; 4. 构建审计问题整改跟踪机制,推动问题整改落实,验证整改成果,汇总分析形成管理闭环,助力企业风险管控; 5. 参与优化审计管理制度、流程及工具体系,跟踪行业审计发展趋势及国家财税政策变化,确保审计工作合法合规。 任职要求: 1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业背景,持有CPA、CIA证书者优先考虑; 2. 具备5年以上审计相关工作经验,有贸易或工程行业从业经历者优先; 3. 熟悉企业内控体系建设、财务审计流程及相关财税法律法规; 4. 具备独立开展各类审计项目的能力,熟练操作审计工具及常用办公软件; 5. 具备良好的沟通协调能力,能够高效协同各业务条线开展工作;
审计专员(J11558)
1.4-1.8万元/月
审计经验不限本科工程审计内部审计会计师事务所上市企业
岗位职责: 1. 审计体系与年度规划:协助完善公司内部审计机制,参与拟定年度审计工作计划及预算安排,统筹调配内外部审计资源,保障审计工作高效有序推进。 2. 风险识别与内控优化:具备较强的风险判断力,能够系统梳理企业在财务、合规及运营环节存在的潜在风险(重点覆盖采购、销售、基建等核心业务流程),定期评估内部控制体系运行情况,推动内控机制持续改进。 3. 专项审计实施:牵头开展各类常规性及专题性审计任务,如财务收支审计、经济责任审计(含离任审计)、采购环节审计、市场费用审计、工程项目审计等,独立完成审计程序执行,编制专业审计报告,并就发现的问题提出具有可操作性的整改建议。 4. 审计整改跟踪:对审计中发现问题的整改进展进行持续跟进与督导,定期汇总整改反馈信息,促进审计成果有效转化,实现问题闭环管理。 5. 审计数字化转型:结合业务数据与审计分析模型,探索数据技术在风险预警中的应用路径,提升审计工作的效率与准确性(例如采购价格波动分析、销售费用合理性核查等)。 6. 内外协同与合规对接:协调外部审计机构及监管单位相关工作,配合提供所需资料,确保外部审计合规顺畅;同时加强与财务及各业务部门的沟通协作,保障信息互通与工作协同。 任职要求: 1. 教育背景:审计、财务、会计等相关专业本科及以上学历;具备医药、生物、化学等相关学科背景者优先考虑。 2. 工作经验:3年以上审计从业经历,其中至少1年在医药企业从事内部审计工作。 3. 专业资质:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师或更高级别资格者优先;有工程类审计经验者优先。 4. 专业知识与技能:熟练掌握审计准则、企业会计准则及相关法规制度;熟悉企业内控规范与风险管理流程,能独立制定审计方案、实施审计程序并出具专业报告;具备扎实的财务分析能力,可识别舞弊迹象与财务隐患,并提出针对性改进建议;曾参与医药行业重大审计项目者优先。 5. 素质能力:坚持职业操守,原则性强,责任心强,工作认真细致;具备良好的沟通协调能力与抗压能力;具有较强的复杂问题处理能力、学习能力及数据洞察力。
合规审计专员
1-1.5万元/月
审计3-5年本科业务合规
岗位职责 1. 独立组织实施公司各业务板块合规审计项目,编制审计规划与实施方案,审查流程合规情况,识别潜在风险环节,并形成正式审计报告; 2. 主导合同及其他法律文书的合规性审查,审核主体资格、权利义务条款及合规范围,提供专业审查意见并督促落实整改; 3. 构建和完善企业合规管理体系,持续优化合规制度与操作流程,确保最新法律法规在公司内部有效落地执行,防范合规隐患; 4. 监督审计发现问题的整改进展,实现闭环管理,定期回顾审计成果,提出改进建议,促进业务合规效率提升; 5. 汇总整理行业相关合规政策法规,开展解读分析,组织开展内部合规宣贯培训,增强员工合规认知水平; 6. 建立并维护合规审计台账,系统归集审计文档资料,协助完成内外部合规检查与核查工作。 任职要求 1. 本科及以上学历,法学类相关专业,熟练掌握民商法、经济法及合规管理基础知识,具备系统的合规思维框架; 2. 3年以上企业合规、内审或律师事务所合规领域工作经验,具有制造业或大型企业合规审计背景者优先; 3. 持有法律职业资格证书,具备初级或中级审计专业技术资格者更佳; 4. 能够独立设计合规审计方案、编写审计报告,准确判断业务中的合规风险并推动有效解决; 5. 熟悉合同审查全周期流程,了解企业内部控制机制,具备较强的制度梳理与改进能力; 6. 熟练操作常用办公软件,具备一定数据处理分析能力,思维缜密、条理清晰; 7. 具备良好的沟通表达与跨部门协同能力,工作积极主动,责任心强,能高效推进各类专项合规任务。
内部审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科内部审计专项审计会计师事务所上市企业集团公司CPA初级审计师ACCA
岗位职责: 1. 审计执行:依据年度审计规划,独立或协同主管推进各项审计任务,涵盖财务收支审计、销售与采购流程审计、存货及资产管控审计、工程建设项目审计、离任审查以及专项核查等工作。 2. 底稿编制:规范实施审计程序,运用数据分析、凭证抽样、现场盘点、人员访谈等方式获取有效证据,形成条理清晰、依据充分的审计工作底稿。 3. 缺陷识别:在审计过程中发现内部控制薄弱环节、合规隐患及管理短板,并对相关风险进行评估分级。 4. 报告撰写:针对审计发现问题,编写真实准确、立场公正的审计报告,提出切实可行的改进措施建议。 5. 整改跟踪:与被审计单位对接沟通审计结果,跟进整改措施落实进度,开展后续审计工作,确保问题闭环整改。 6. 内控建设:配合部门主管优化企业内控体系,参与业务流程梳理和制度完善,为各职能部门提供内控与合规方面的支持、指导与培训。 7. 其他工作:完成上级安排的其他与审计及风险管理相关的临时性任务。 任职要求: 1. 学历及专业要求:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、法务、企业管理等相关专业背景。 2. 工作经验:具备2年以上企业内部审计、会计师事务所(CPA方向)审计或财务领域实际工作经验。 3. 专业技能:掌握国家有关财务、税务、审计法律法规及《企业内部控制基本规范》相关内容;精通审计流程、方法与实务操作,具有较强的数据处理与分析能力;熟练使用Office办公软件(特别是Excel高级函数、数据透视表)及主流财务系统(如金蝶、用友);持有CPA、CIA、中级会计师等专业资格者优先考虑。 4. 核心素质:逻辑思维——具备良好的分析判断能力,能深入挖掘问题根源;沟通协调——拥有较强的跨部门协作意识和书面表达能力,能在坚持原则的同时有效维护工作关系;职业道德——品行端正,客观公正,保密意识强,具备良好的职业操守和抗压能力;学习能力——能够快速理解新业务,适应多变的工作环境。
审计主管
1-1.5万元/月
审计1-3年大专会计师事务所CPA中国注册会计师资产评估师
岗位职责: 1、可独立开展中小型项目的审计执行工作; 2、负责制定审计方案,编制关键性工作底稿,并完成审计报告的撰写与出具; 3、对项目团队成员进行监督与指导,确保项目按计划高效推进; 4、持续维护客户关系,保持与客户的有效沟通与协作; 5、具备严谨、细致、耐心的职业态度,坚守原则,严格遵守公司各项规章制度。 任职资格: 1、具有会计师事务所专职从业经历,持有注册会计师资格,同时具备资产评估师或税务师证书者优先考虑; 2、能胜任独立带队任务,有参与大型央集团审计项目经验者优先; 3、工作踏实主动,责任心强,具备良好的沟通能力和团队合作精神; 4、恪守职业操守,无任何违法违纪记录,未曾受过行业主管部门处罚。
审计岗位
1-1.5万元/月
审计3-5年本科内部审计
岗位职责: 1、完善并持续改进公司内部审计体系、风险管控机制及内部控制制度,依据制造业运营特性制定年度审计规划与风控方案,明确审计方向、实施范围及资源安排,保障审计工作具备系统化与前瞻性。 2、开展财务审计、运营审计、合规性审计及专项审计(如生产流程改善、供应链隐患排查、成本控制、募集资金运用等),重点关注制造行业关键业务环节。 3、定期组织全公司范围的风险识别与评估,聚焦战略、财务、运营(如停产风险、质量异常)、市场、法律等主要风险类型,构建风险预警系统,跟踪核心风险指标,及时向管理层反馈重大风险事项并提供应对措施;参与重大生产项目(如产线升级、产能扩展)及重要经济合同的风险评审与把关。 4、深入剖析审计发现问题,编制严谨、清晰的审计报告,提出切实可行的优化建议;建立问题整改清单,监督并复核整改落实情况,实现闭环管理;定期通报审计执行进展、成果及整改完成状况。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理、风险管理等相关专业背景;持有CPA、CIA、中级会计师等资质者优先考虑。 2、具备3年以上企业内审或内控实务经验,其中至少3年专注于制造业领域(如电子、汽车零部件、机械设备等行业)的审计实践; 3、熟练掌握国家财经法规、会计准则、审计准则以及COSO ERM风险管理框架;熟悉制造企业核心业务流程(包括研发生产销售、成本归集、供应链运作);精通ERP(如SAP、用友、金蝶)、MES等生产管理系统的审计应用。 4、具有较强的风险预判能力、逻辑思维与问题解决能力;具备优秀的书面表达功底,能够准确撰写审计文书及改进建议;沟通协调能力强,具备良好的团队协作与跨部门推动能力;坚持职业操守,责任心强,能接受短期出差,具备良好抗压能力。
审计实习岗位
80-160元/天
审计经验不限本科内部审计涉外审计
审计实习生 招聘要求1. 在校大学生或应届毕业生均可,专业不限,财会类相关专业优先考虑; 2. 工作态度积极,细致严谨,具备责任心,能配合团队安排; 3. 掌握基本电脑操作,熟悉Excel、Word等办公软件使用; 4. 不限经验,可从零开始培养,学习意愿强、态度认真即可; 5. 能确保出勤稳定性,可长期实习者优先录用。 工作内容 1. 协助完成审计底稿整理、凭证抽样检查、发票信息核对等工作; 2. 进行基础性数据录入、文档分类归档、资料扫描与存储; 3. 根据项目需要,配合执行外勤及其他辅助性任务; 4. 实习结束后可提供正式实习证明并加盖公章; 5. 获得真实事务所实操经验,系统掌握审计及财务实务流程; 6. 实习期间表现优异者有机会延长实习期限,并优先推荐留用。
货车技工电工钣金工
8000-10000元/月
汽车维修社保包住包吃保险3-5人月结全职
货车修理工
行吊5-14天日结
招聘普工,七天一结,240元/天,180元/天要求:男女不限,45岁以内(需要体检,)工作内容:开行车,上下料(手柄行车)看机器工作时间:2白2夜2休息12小时工作制。工作地址:贾汪东工业园,金光路。。
徐州 贾汪区
6月22日 22:55拨打电话
泰州海陵区招工地小工/杂工
200-230元/天
小工1-2人
泰州市海陵区招工地小工/杂工
泰州 海陵区
6月22日 22:55拨打电话
空调安装月结
制冷工上12休24综合到手薪资7K缴纳园区五险一金生日贺金,团队经费,高温补贴负责能耗管理,保证供冰水、冷库温度(氟制冷)、洁净空调合格率要保证百分之百达标。熟悉氨制冷工作,现场5S及安全管理等相关工作大专及以上学历,电气,机械相关专业优先
苏州
6月22日 22:55拨打电话
内部审计岗
4000-5000元/月
审计3-5年本科内部审计
公司内部审计工作
审计专员
4000-7000元/月
审计1年以下本科专项审计
岗位职责: 1、在项目负责人的指导与安排下,完成各类审计工作底稿(如年报审计、税务审计等),包括收集客户资料、执行审计流程、形成审计判断,并定期汇报工作进展,及时反馈实际工作中遇到的问题及潜在风险。 2、严格按照项目负责人规定的时间节点,完成审计底稿的整理与归档工作。 3、高效执行项目负责人交办的其他工作任务,能够准确把握重点内容并按时保质完成。 任职要求: 1、具备本科及以上学历,主修会计、审计、税务等相关专业。 2、年龄不超过30岁,应届毕业生或毕业后持续从事财务、税务、审计相关工作。 3、已取得初级会计师职称或以上资格,持有CPA、税务师等专业资质者优先考虑。 工作时间:大小周 9:00-12:00 13:30-18:00
审计1-3年大专中级会计师内部审计外部审计国内院校优先
【公司名称】中山市睿和会计师事务所【工作地点】中山市兴中道11号兴中大厦【招聘岗位】审计助理1名、项目经理1名【要求】大专以上学历,会计学、审计学、财务管理、税收学专业毕业均可。待遇从优,双休。【联系人】兰先生:
审计1-3年大专内部审计外部审计国内院校优先
【公司名称】中山市睿和会计师事务所【工作地点】中山市兴中道11号兴中大厦【招聘岗位】审计助理1名、项目经理1名【要求】大专以上学历,会计学、审计学、财务管理、税收学专业毕业均可。待遇从优,双休。【联系人】兰先生:
审计
4000-8000元/月
审计3-5年本科
持有审计师资格证,年龄20-50,,朝九晚五,工资6000至7000每月,从事房地产开发三年经验,熟悉2016定额,造价
江苏苏州明天日结二名,20到45岁下眼睛有活,打下手180/天混日子的不要。
180元/天
临时工1-2人日结
明天日结二名,20到45岁下眼睛有活,打下手180/天混日子的不要。
苏州
6月22日 19:24拨打电话
江苏宿迁招工,地址新河付近,120一天,现在来,
120元/天
临时工
招工,地址新河付近,120一天,现在来,
宿迁
6月12日 08:46拨打电话
临时工包吃11-20人日结
6:10店门口集合,金佰利纯日结170[红包][红包]15个人,男女不限。点对点管吃。车接车送下班发工资。苏州
苏州
6月15日 13:49拨打电话
兼职1-2人
猛犸象招聘兼职江宁砂之船兼职2人工作时间:-薪资待遇:200/一天(上班时间全天或上一休一)有意者电联(电话)
南京 江宁区
6月12日 18:55拨打电话
主办会计五险包吃
6000-8000元/月
会计3-5年大专总账财务分析税务制造业集团公司中级会计师金蝶EAS不可兼职
【岗位职责】 1. 全盘账务:负责公司全盘账务处理,编制会计凭证,登记各类明细账和总账,确保账实相符。 2. 成本核算:深入生产车间,了解钣金加工流程,负责订单的成本核算、分析与控制,为销售报价提供成本建议。 3. 往来对账:定期与客户、供应商核对应收应付账款,编制账龄分析表,协助催收应收账款。 4. 税务申报:负责公司各项税费的申报和缴纳工作,进行税务筹划,规避税务风险。 5. 财务报表:按时出具月度、季度、年度财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表),并进行简要的财务分析。 6. 资产管理:监督和指导仓库、车间的存货盘点工作,确保公司资产安全。 7. 领导交办:完成总经理交办的其他与财务相关的工作。 【任职要求】 1. 教育背景:财会、金融等相关专业,大专及以上学历。 2. 工作经验:至少3年以上全盘会计工作经验,有机械加工、钣金或制造业背景者优先(懂成本核算非常重要)。 3. 专业技能: · 熟悉国家财经法规、会计准则和税收政策。 · 能熟练使用财务软件(如用友、金蝶)和Office办公软件,尤其是Excel。 · 具备扎实的成本核算知识,能独立完成成本计算和数据分析。 4. 职业资格:持有初级或以上会计职称(中级职称优先考虑)。 5. 综合素质:工作细致、责任感强,具备良好的沟通能力和团队协作精神,能与采购、销售、生产等部门有效沟通。具备一定的抗压能力。
江苏镇江大量招临时工、日结工下班付工资电话:
临时工
大量招临时工、日结工下班付工资电话:
镇江
6月20日 15:37拨打电话
财务人员
1-1.2万元/月
会计1-3年本科成本会计应收应付核算会计
岗位职责: 负责项目资金统筹管理、当地税务申报及工人工资发放工作,与总部财务部门保持对接沟通
江苏盐城国泰北路20元一小时管吃要三人能干一星期的报名
20元/时
临时工包吃3-5人
国泰北路20元一小时管吃要三人能干一星期的报名
盐城
6月18日 19:42拨打电话
会计
4000-6000元/月
会计1-3年大专
1.具备基本的会计从业资格。2.有两年以上的工作经验。3.有耐心和责任心。4.简单的财务工作外会从事一些销售内勤方面工作
财务报税
4000-5000元/月
税务1-3年中专/中技税务筹划CPA代理记账公司国内院校优先制造业
岗位职责: 1.负责企业日常税务申报、缴纳及年度汇算清缴工作,确保及时性与合规性 2. 开展税收政策研究与适用分析,合理进行税务筹划,降低企业税负风险 3. 配合税务机关完成稽查、检查及各类涉税资料报送工作 4. 维护与税务机关的良好沟通关系,及时响应并处理涉税事项 5.协助完善税务管理制度与流程,推动财务税务一体化管理 任职要求: 1.熟悉国家税收法律法规及地方政策,具备扎实的税务专业知识 2.具备税务实操经验,能独立完成全税种申报及风险应对 3.工作细致严谨,责任心强,具备良好的沟通协调与抗压能力 4.持有税务师、注册会计师或相关资格证书者优先 5.具备财务、会计或税务相关专业背景,学历不限
江苏苏州有么有愿意做焊接件的正式工,26天两班倒,到手1.3。
焊接
有么有愿意做焊接件的正式工,26天两班倒,到手1.3。
苏州
6月22日 22:55拨打电话
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