
审计专员(J11558)
1.4-1.8万元/月
审计经验不限本科工程审计内部审计会计师事务所上市企业
岗位职责:
1. 审计体系与年度规划:协助完善公司内部审计机制,参与拟定年度审计工作计划及预算安排,统筹调配内外部审计资源,保障审计工作高效有序推进。
2. 风险识别与内控优化:具备较强的风险判断力,能够系统梳理企业在财务、合规及运营环节存在的潜在风险(重点覆盖采购、销售、基建等核心业务流程),定期评估内部控制体系运行情况,推动内控机制持续改进。
3. 专项审计实施:牵头开展各类常规性及专题性审计任务,如财务收支审计、经济责任审计(含离任审计)、采购环节审计、市场费用审计、工程项目审计等,独立完成审计程序执行,编制专业审计报告,并就发现的问题提出具有可操作性的整改建议。
4. 审计整改跟踪:对审计中发现问题的整改进展进行持续跟进与督导,定期汇总整改反馈信息,促进审计成果有效转化,实现问题闭环管理。
5. 审计数字化转型:结合业务数据与审计分析模型,探索数据技术在风险预警中的应用路径,提升审计工作的效率与准确性(例如采购价格波动分析、销售费用合理性核查等)。
6. 内外协同与合规对接:协调外部审计机构及监管单位相关工作,配合提供所需资料,确保外部审计合规顺畅;同时加强与财务及各业务部门的沟通协作,保障信息互通与工作协同。
任职要求:
1. 教育背景:审计、财务、会计等相关专业本科及以上学历;具备医药、生物、化学等相关学科背景者优先考虑。
2. 工作经验:3年以上审计从业经历,其中至少1年在医药企业从事内部审计工作。
3. 专业资质:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师或更高级别资格者优先;有工程类审计经验者优先。
4. 专业知识与技能:熟练掌握审计准则、企业会计准则及相关法规制度;熟悉企业内控规范与风险管理流程,能独立制定审计方案、实施审计程序并出具专业报告;具备扎实的财务分析能力,可识别舞弊迹象与财务隐患,并提出针对性改进建议;曾参与医药行业重大审计项目者优先。
5. 素质能力:坚持职业操守,原则性强,责任心强,工作认真细致;具备良好的沟通协调能力与抗压能力;具有较强的复杂问题处理能力、学习能力及数据洞察力。
审计储备生
5000-9000元/月
审计经验不限本科财务审计
岗位职责
协助项目经理开展审计现场工作,如凭证检查、资料归集、数据汇总及工作底稿编制
实施货币资金、存货、往来款项等会计项目的实质性测试流程
配合完成审计报告附注撰写及相关文件整理,参与函证处理、资产盘点等外勤事务
发现财务数据中的基础异常情况并及时汇报,协同完成三级复核下的底稿调整
落实上级安排的其他辅助工作任务
任职要求
2025届本科及以上学历,会计、审计、财务管理、税务等相关专业
具备扎实的专业知识,熟练操作Excel(如数据透视表、VLOOKUP函数等)
工作认真细致,责任心强,能接受出差及项目期间加班安排
拥有会计师事务所实习经验或已通过CPA部分科目者优先
审计主管
1-1.5万元/月
审计1-3年大专会计师事务所CPA中国注册会计师资产评估师
岗位职责:
1、可独立开展中小型项目的审计执行工作;
2、负责制定审计方案,编制关键性工作底稿,并完成审计报告的撰写与出具;
3、对项目团队成员进行监督与指导,确保项目按计划高效推进;
4、持续维护客户关系,保持与客户的有效沟通与协作;
5、具备严谨、细致、耐心的职业态度,坚守原则,严格遵守公司各项规章制度。
任职资格:
1、具有会计师事务所专职从业经历,持有注册会计师资格,同时具备资产评估师或税务师证书者优先考虑;
2、能胜任独立带队任务,有参与大型央集团审计项目经验者优先;
3、工作踏实主动,责任心强,具备良好的沟通能力和团队合作精神;
4、恪守职业操守,无任何违法违纪记录,未曾受过行业主管部门处罚。
审计储备生
3000-6000元/月
审计经验不限本科内部审计财务审计初级审计师食品行业合规支持审计整改跟踪内控审计
工作职责
1. 参与集团及下属子公司财务审计、内控审计等相关项目,协助开展审计方案拟定、实地调研及资料取证工作。
2. 识别业务流程中的潜在风险环节,配合完成审计底稿编制,并提出切实可行的优化建议。
3. 协助跟进审计发现问题的整改进展,参与后续复核与验证,确保整改措施有效执行。
4. 学习掌握食品行业相关法律法规及企业内部管理制度,为审计工作提供合规依据支持。
任职要求
1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等专业背景。
2. 了解财务会计法规与审计规范,具备基础财务分析能力。
3. 具备良好的逻辑分析能力和细致的工作习惯,可独立承担基础性审计任务。
4. 拥有良好沟通表达能力及团队合作意识,能接受阶段性出差安排。
5. 获得初级会计职称或审计类相关证书者优先考虑。
审计部长
2-3万元/月
审计5-10年本科中级会计师内部审计上市公司国内院校优先制造业
1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域;
2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实;
3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环;
4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整;
指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养;
5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
任职资格
1.全日制统招本科
2.8年以上,其中不少于3年担任审计部门负责人或同等管理岗位;
寻访要求
审计部长:1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域;
2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实;
3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环;
4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整;
指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养;
5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
财务审计类
4000-8000元/月
审计经验不限本科会计
岗位内容:财务审计类
岗位时间:单休,忙季需适度加班
岗位地点:江苏省丹阳市丹北镇埤城沃得工业园
职位要求:
1. 财务、审计等相关专业毕业,具备良好的沟通能力;
2. 具备一定的数据处理与分析能力;
3. 能够接受阶段性出差安排;
4. 持有初级会计证者优先,有财务实操经验者优先考虑。
岗位薪资:结合学历、工作经验等因素综合评定
审计储备生
5000-9000元/月
审计经验不限本科财务审计专项审计集团公司跨部门合规协作
工作职责
1. 参与集团及下属子公司的财务审计、内控审计及相关专项审计工作,协助开展审计方案设计、现场核查及报告编制。
2. 梳理食品制造领域的生产运营、供应链运作及质量管理体系,识别关键风险环节并提出改进措施。
3. 协助构建并优化集团内部审计机制与流程,促进审计问题整改的有效实施。
4. 参与跨部门协同,配合完成合规审查、风险识别等专项工作。
任职要求
1. 本科及以上学历,审计、财务、会计、风险管理等相关专业。
2. 掌握审计准则、会计准则及内部控制相关规范,具备良好的专业理论功底。
3. 对食品制造行业合规管理(如食品安全、生产过程控制)有一定了解或强烈学习兴趣。
4. 具备较强的逻辑思维能力、沟通协调能力及团队合作意识,能接受阶段性出差安排。
5. 25、26届毕业生均可
6. 工作地点:南京
7. 学历:一本、双一流高校及以上,财经类院校优先
8. 专业:仅限财务管理、会计学专业
9. 硕士学历须本硕均为财务类相关专业
审计储备生
6000-8000元/月
审计经验不限本科
1、负责与被审计单位对接,整理并归集凭证、合同、财务报表等相关材料,依照规范进行分类与归档;
2、参与基础性审计核查工作(如凭证复印、数据登记、现场影像采集),同步记录核查流程及初步结果;
3、协助完成基础审计底稿的编制,录入标准化内容;承担审计文件的排版、打印及装订等事务性工作;
4、协调被审计单位落实审计配合事项(包括补充资料提交、签章确认等)。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,985、211及重点财经、审计类院校背景者优先,审计学、会计学、财务管理等相关专业优先考虑;
2、具备较强的学习意识与独立分析能力,在校期间学业表现优异,英语四六级成绩良好,通过注册会计师部分科目者优先;
3、有志于长期从事审计领域工作,具备完整审计实习经验者优先;
4、适应高频出差或外派安排,能承受工作压力,具备吃苦精神,责任心强,执行高效,善于团队协作;
5、具备良好的沟通技巧与语言表达能力。
内部审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科内部审计专项审计会计师事务所上市企业集团公司CPA初级审计师ACCA
岗位职责:
1. 审计执行:依据年度审计规划,独立或协同主管推进各项审计任务,涵盖财务收支审计、销售与采购流程审计、存货及资产管控审计、工程建设项目审计、离任审查以及专项核查等工作。
2. 底稿编制:规范实施审计程序,运用数据分析、凭证抽样、现场盘点、人员访谈等方式获取有效证据,形成条理清晰、依据充分的审计工作底稿。
3. 缺陷识别:在审计过程中发现内部控制薄弱环节、合规隐患及管理短板,并对相关风险进行评估分级。
4. 报告撰写:针对审计发现问题,编写真实准确、立场公正的审计报告,提出切实可行的改进措施建议。
5. 整改跟踪:与被审计单位对接沟通审计结果,跟进整改措施落实进度,开展后续审计工作,确保问题闭环整改。
6. 内控建设:配合部门主管优化企业内控体系,参与业务流程梳理和制度完善,为各职能部门提供内控与合规方面的支持、指导与培训。
7. 其他工作:完成上级安排的其他与审计及风险管理相关的临时性任务。
任职要求:
1. 学历及专业要求:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、法务、企业管理等相关专业背景。
2. 工作经验:具备2年以上企业内部审计、会计师事务所(CPA方向)审计或财务领域实际工作经验。
3. 专业技能:掌握国家有关财务、税务、审计法律法规及《企业内部控制基本规范》相关内容;精通审计流程、方法与实务操作,具有较强的数据处理与分析能力;熟练使用Office办公软件(特别是Excel高级函数、数据透视表)及主流财务系统(如金蝶、用友);持有CPA、CIA、中级会计师等专业资格者优先考虑。
4. 核心素质:逻辑思维——具备良好的分析判断能力,能深入挖掘问题根源;沟通协调——拥有较强的跨部门协作意识和书面表达能力,能在坚持原则的同时有效维护工作关系;职业道德——品行端正,客观公正,保密意识强,具备良好的职业操守和抗压能力;学习能力——能够快速理解新业务,适应多变的工作环境。
审计高级主管/经理
1.1-2万元/月
审计5-10年本科内部审计内控审计上市审计
岗位职责:
1、依据年度规划实施财务审计与内控审计,识别企业内部控制中的薄弱环节,提出切实可行的优化建议与实施方案,并编制相应的审计报告。
2、按照年度安排执行后续审计工作,对已发现问题的整改情况进行持续追踪,确保整改措施落实到位直至闭环。
3、开展对公司及下属子公司的财务收支审计,核查会计原始单据、账簿、财务报表等资料的真实性、准确性和合规性。
4、实施财务纪律审计,针对严重违反财经制度、侵占公司资产、重大浪费等行为进行深入审查,保障公司经营秩序和财务安全。
5、参与集团制度与业务流程的建设与优化,及时发现运行中的问题,提出改进意见并推动整改落地。
6、根据公司审计委员会及集团审计部门下达的任务,完成指定事项的专项审计工作。
7、负责审计相关文件资料的整理归档,确保档案完整规范。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计或相关专业背景,具备机械制造、电气自动化行业知识者更优。
2、具有5年以上制造业财务或审计从业经历,熟悉企业管理体系运作机制,掌握审计相关法律法规,具备扎实的财务与审计专业知识。
3、对数据及审计细节高度敏感,具备较强的分析判断能力,善于发现问题并提出解决方案,沟通表达能力强,书面与口头表达俱佳。
4、熟练操作金蝶、泛微OA、MES、CRM、SRM等企业常用管理系统及办公软件。
5、综合素质良好,坚持原则,廉洁自律;逻辑清晰,文字表达能力突出;具备良好的沟通协调能力和跨部门协作推动力。
6、具备团队管理经验及项目管理实践经验;
资格证书:持有CPA、CIA、ACCA等相关资质者优先考虑。
塔吊司机指挥/司索工
招一对夫妻档,一开一指挥,工资7000+25、5500+20,工作地址:省南京市建邺区江心洲环岛西路中建六局项目部
管道安装氩弧焊工1-2人
镇江市京口区招氩弧焊、管道安装/化工厂焊工经验,管工要熟练工。,工期15天。包吃住,住旅馆。45o一天,8个点,要有证,人走账清。,。氩弧焊工要2个人,要有化工厂安装经验。,二把刀勿扰。。,人走账清。
空调安装3-6个月月结
【博众注液机调试】电话面试[强]基本长白班,需配合加班[强]工期半年,有锂电经验,,每月25日发上月一整月工资。[玫瑰][玫瑰]苏州厂区调试:46/时8月500元高温补贴,,包吃住;[玫瑰]宜宾厂区调试(有空调):46/时30元/天餐补,包住;[玫瑰]溧阳厂区调试(有空调):46/时30元/天餐补,包住;[玫瑰]厦门厂区调试(有空调):46/时30元/天餐补,包住;[强]以上所有厂区员工工价开始45/时,餐补不变。[红包]供应商利润:差价1元/时[]要求:1、入职需要备好体检报告(有三个月以内体检单也可以)对医院没有要求,常规体检,无体检单,无法报道;2、要有3年及以上注液调式经验的,接触过新能源机器的
风控审计部部长/内控管理部部长
1.8-2万元/月
审计5-10年本科
点:四川泸州
年薪:22-25W
【岗位概述】
负责搭建并统筹商投公司全周期内部控制与内部管理体系,覆盖商业项目从立项、建设到运营各阶段。核心是通过制度建设、流程管控、监督检查、整改闭环,把公司经营管理的规矩立起来、把流程管起来,确保各项业务规范有序运行,防范管理漏洞与合规风险。
注:本岗位为内部控制 / 内部管理方向,非纯风控或纯法务岗位。不同企业中,同类职能可能设置在风控部、内控部、企业管理中心、运营管理部等不同部门。
【主要职责】
内控体系搭建:从 0 到 1 搭建覆盖项目全周期的内控管理体系,制定内控制度、管控标准与操作流程,形成 "用制度管人、用流程管事" 的管理机制。
流程与权限管控:梳理各业务条线(投资、工程、招商、运营、财务、人事等)的关键流程与审批权限,推动流程标准化、规范化,识别并堵塞管理漏洞。
内控检查与整改:定期组织内控执行情况检查,对制度落地、流程合规、权限使用等进行监督,发现问题跟踪整改闭环,做到 "检查 - 整改 - 再检查" 的螺旋提升。
关键事项合规审查:对重大经营决策、合同签署、资金使用、招标采购等关键事项进行合规性审查,独立出具审查意见,对违规操作提出整改建议。
管理提升推动:推动内控要求嵌入业务流程与管理系统,持续优化内部管理机制,提升公司整体管理规范化水平。
外部对接迎检:对接外部审计、监管检查,统筹迎检准备与整改落实,维护公司合规经营记录。
团队建设:搭建并管理内控团队,制定工作规划与考核标准,带队伍、提能力。
【任职要求】
学历 / 经验:本科(统招一本)及以上学历,40 周岁以下,5 年以上工作经验,有大型商业地产或房地产企业内部控制、内部管理、流程管理、合规管理相关经验,具备团队管理经验。
背景要求:不限定部门出身,有风控部、内控部、审计部、企业管理中心、运营管理部等部门内控 / 管理相关工作经历均可。
专业能力:熟悉商业地产项目开发全流程,对各阶段关键管控点有实操经验;有内控体系搭建、制度建设、流程优化的实际项目经验;熟悉国有企业合规管理要求优先。
证书要求:持有法律职业资格证书(A 证)、CIA、注册会计师等证书优先。
能力素质:具备系统性思维,善于建体系、搭框架;逻辑清晰,擅长流程梳理与制度建设;原则性强,敢抓敢管;跨部门推动力强。
【加分项】
有商业项目内控体系从 0 到 1 搭建经验
有在企业管理中心 / 运营管理部牵头内控或流程管理的经历
熟悉西南地区营商环境或有川渝地区商业地产从业经验
有国有企业内控或合规管理工作经验
审计项目经理
1.8-2.5万元/月
审计5-10年本科CPA外部审计国内院校优先
请注意此岗位要求:35周岁以下!!已取得CPA证书、统招本科院校
请确认满足岗位要求再发简历沟通!!!
岗位职责:
1.主导审计项目的规划与执行,保证审计活动的顺利进行;
2.监督审计操作的合规性,确保所有审计活动符合相关法律法规;
3.参与开发和优化审计流程和策略,提高审计效率;
4.解决审计过程中遇到的问题,提出改进措施;
5.领导安排的其他相关工作。
任职要求:
1.具有高度的职业操守,对审计工作充满热情;
2.良好的沟通能力和团队合作精神,能有效配合团队完成审计工作;
3.熟练掌握审计相关工具和方法,具备问题分析和解决能力;
4.对审计法律法规有深入理解,能够准确解读和应用于实际工作中;
5.具备优秀的组织和规划能力,能在紧张的工作环境中保持工作质量。
审计员/审计助理经理
1.2-2.5万元/月
审计3-5年本科
可选上班地点:上海 南京 苏州 合肥 南通 无锡等地
岗位职责
1. 常态化对接项目负责人与客户,及时沟通项目推进情况、审计发现问题;
2. 独立负责资产负债表、利润表相关科目审计程序执行;
3. 完成账务核对、银行对账、固定资产现场盘点,核查员工资料、供应商信息等相关资料;
4. 参与项目团队,服务各行各业客户,按需赴客户现场开展外勤审计工作;
5. 审核客户账务资料,协助编制财务相关报告;
6. 对接客户沟通财务疑点,协助处理各类复杂经营财务相关问题。
任职要求
1. 拥有大中型会计师事务所2年及以上审计相关工作经验;
2. 具备良好沟通表达能力,拥有基础英文读写能力优先;
3. 逻辑分析能力突出,严谨细致,重视工作质量,拥有良好客户服务思维;
4. 具备商业思维,善于结合业务实质识别财务、审计风险点;
5. 工作积极主动,责任心强,拥有优秀团队协作能力;
6. 可同时推进多项工作,适应项目阶段性忙碌节奏。
审计经理
4000-12000元/月
审计经验不限学历不限
岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及业务流程的合规性审计,识别风险并提出改进建议
2.编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观
3. 协助开展专项审计(如高企专项审计,离任审计、工程审计等),跟进整改落实情况
4. 配合外部审计机构完成年度审计、税务稽查等相关工作
5. 参与内控体系建设与优化,推动审计成果转化为管理提升举措
任职要求:
1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历要求不限
2. 审计相关工作经验不限,熟悉国家审计准则及企业会计准则
3. 熟练使用办公软件及主流审计工具(如ACL、鼎信诺等),具备数据分析能力
4. 具备良好的职业操守、沟通协调能力和书面表达能力
5. 持有CPA、CIA、中级会计师等资格证书者优先
审计项目经理
6000-8000元/月
审计1-3年本科CPA外部审计国内院校优先互联网人工智能
岗位职责:
1. 负责企业财务报表、内部控制及业务流程的合规性审计,识别风险并提出改进建议
2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观
3. 协助开展专项审计(如离任审计、工程审计、IT系统审计等),跟进整改落实情况
4. 配合外部审计机构完成年度审计、税务稽查等相关工作
5. 参与内控体系建设与优化,推动审计成果转化为管理提升举措
任职要求:
1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历不限
2. 熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》及相关法规
3. 具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业判断力
4. 有事务所或企业内审经验者优先,持CPA、CIA、中级会计职称者优先
5. 严谨细致、原则性强,能适应阶段性出差及项目制工作节奏
江苏苏州享冠要临时工3-4人可以做1个月以上,有去的人可以自己联系杨总,电话就说史亚东
临时工3-5人
苏州享冠要临时工3-4人可以做1个月以上,有去的人可以自己联系杨总,电话就说史亚东
大型上市制造业财务经理(接受出差或异地工作)
1.5-2.5万元/月
财务经理5-10年本科千人以上制造业财务经验财务综合管理总账核算成本管理预算管理中级会计师高级会计师CPA国际类会计资格CMA制造业财务信息化经验
工作职责:
1、组织子公司的财务、成本核算、会计核算和监督等方面的工作;
2、负责及时向集团提供针对成本、费用、销售、利润、财务报表等内容作出的财务分析报告;
3、负责建立及完善子公司财务管理制度和相关工作程序;
4、编制预算、财务收支计划、并监控执行过程与分析执结果;
5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,作好资金规划;
6、负责维系企业与银行、税务、中介机构的关系。
职位要求:
1、统招本科及以上学历,5年以上制造业财务工作经验;
2、具备财务中级或其他财务证书,熟悉财税合规;
3、具备良好的沟通和抗压能力。
江苏泰州 太宇今天下午还差3个临时工,13.30-19.30,薪资100元。
100元/天
临时工3-5人
太宇今天下午还差3个临时工,13.30-19.30,薪资100元。
出纳助理
4000-6000元/月
出纳经验不限大专
岗位职责:
1.负责日常现金收付、银行结算及票据管理,确保资金安全与账实相符
2. 按时编制并核对银行余额调节表,及时处理未达账项
3. 登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结、凭证完整
4.协助会计完成费用报销审核、工资发放及税务相关基础工作
5. 妥善保管财务印鉴、空白支票及网银U盾,严格执行内控流程
任职要求:
1.财会类相关专业背景,学历不限
2.具备基本财务知识,熟悉出纳工作流程及银行操作规范
3.细致严谨,责任心强,具备良好的职业道德和保密意识
4.熟练使用办公软件及主流财务系统(如用友、金蝶等)
5. 无不良信用及财务违规记录,能接受基础岗前培训
会计1-3年高中不可兼职
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临时工1-2人
招聘打包人员,人数2名。薪资面议。工作地址位于徐沙河大桥(东吴驾校)东1公里。
会计
4000-6000元/月
会计经验不限中专/中技弹性工作制应收应付
岗位职责:
1. 负责自动化贸易公司日常账务处理,包括凭证录入、账簿登记及财务报表编制
2. 独立完成应收应付对账、往来核销及银行余额调节工作
3. 协同业务部门进行成本归集与费用审核,确保核算准确及时
4. 配合税务申报、发票管理及年度审计相关资料准备
5. 优化财务流程,提升账务处理效率与数据准确性
任职要求:
1. 财会类相关专业背景,学历不限
2. 具备基础会计实操能力,熟悉用友/金蝶等财务软件者优先
3. 工作细致严谨,具备良好的数字敏感度与责任心
4. 了解制造业或自动化行业财务特点者更佳
5. 具备良好沟通能力,能适应快节奏工作环境
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