
审计主管
1-1.5万元/月
审计1-3年大专会计师事务所CPA中国注册会计师资产评估师
岗位职责:
1、可独立开展中小型项目的审计执行工作;
2、负责制定审计方案,编制关键性工作底稿,并完成审计报告的撰写与出具;
3、对项目团队成员进行监督与指导,确保项目按计划高效推进;
4、持续维护客户关系,保持与客户的有效沟通与协作;
5、具备严谨、细致、耐心的职业态度,坚守原则,严格遵守公司各项规章制度。
任职资格:
1、具有会计师事务所专职从业经历,持有注册会计师资格,同时具备资产评估师或税务师证书者优先考虑;
2、能胜任独立带队任务,有参与大型央集团审计项目经验者优先;
3、工作踏实主动,责任心强,具备良好的沟通能力和团队合作精神;
4、恪守职业操守,无任何违法违纪记录,未曾受过行业主管部门处罚。
SZ003审计主管-南京
2-3.5万元/月
审计5-10年本科IPO财务审计尽职调查CPA外部审计房地产审计
工作职责简述
组织管理团队内部分或全部审计事务,统筹审计项目的规划与执行控制;积极引导并支持团队高效开展工作,保障客户满意度;承担客户资源的开发与关系维护;指导项目经理推进项目管理工作,并推动项目组成员的能力提升与职业成长。
详细描述
相关活动:
· 主导部门日常运营,指导并激发团队成员高质量完成各项工作任务;
· 可独立承担企业重大且复杂度高的审计项目;
· 具备深入钻研的专业精神,在特定领域具有深厚专业积累,作为技术专家带动团队专业水平提升;
· 负责项目人员的带教与培训,促进其能力发展,打造高绩效协作团队;
· 具备出色的市场拓展能力,能持续开拓新业务机会。
沟通责任:
· 有效激励团队成员,提升整体工作效能;
· 与客户建立稳定互信的合作关系,成为其可信赖的专业顾问。
教育背景及职业资质
· 取得注册会计师执业资格,具备本科及以上学历。
具备知识及技能:
· 累计8年以上在大型企业从事审计项目经理岗位工作经验,具备主导多个大型审计项目并独立带队的丰富实践经历;
· 在某一行业领域具备专精知识,被公认为业务专家;
· 拥有出色的专业分析判断力和实际问题解决能力;
· 坚持独立、客观、公正的职业操守,具备胜任力、敬业精神、热情态度及保密意识;
· 具备卓越的领导力,能够主动指导团队实现优异成果;
· 可接受短期出差(约25%),适应高强度工作节奏;
· 有在具备证券期货资质会计师事务所工作经验,或曾主导或参与IPO及上市公司审计项目者优先。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、员工旅游、高温补贴、节日福利
审计专员(J11558)
1.4-1.8万元/月
审计经验不限本科工程审计内部审计会计师事务所上市企业
岗位职责:
1. 审计体系与年度规划:协助完善公司内部审计机制,参与拟定年度审计工作计划及预算安排,统筹调配内外部审计资源,保障审计工作高效有序推进。
2. 风险识别与内控优化:具备较强的风险判断力,能够系统梳理企业在财务、合规及运营环节存在的潜在风险(重点覆盖采购、销售、基建等核心业务流程),定期评估内部控制体系运行情况,推动内控机制持续改进。
3. 专项审计实施:牵头开展各类常规性及专题性审计任务,如财务收支审计、经济责任审计(含离任审计)、采购环节审计、市场费用审计、工程项目审计等,独立完成审计程序执行,编制专业审计报告,并就发现的问题提出具有可操作性的整改建议。
4. 审计整改跟踪:对审计中发现问题的整改进展进行持续跟进与督导,定期汇总整改反馈信息,促进审计成果有效转化,实现问题闭环管理。
5. 审计数字化转型:结合业务数据与审计分析模型,探索数据技术在风险预警中的应用路径,提升审计工作的效率与准确性(例如采购价格波动分析、销售费用合理性核查等)。
6. 内外协同与合规对接:协调外部审计机构及监管单位相关工作,配合提供所需资料,确保外部审计合规顺畅;同时加强与财务及各业务部门的沟通协作,保障信息互通与工作协同。
任职要求:
1. 教育背景:审计、财务、会计等相关专业本科及以上学历;具备医药、生物、化学等相关学科背景者优先考虑。
2. 工作经验:3年以上审计从业经历,其中至少1年在医药企业从事内部审计工作。
3. 专业资质:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师或更高级别资格者优先;有工程类审计经验者优先。
4. 专业知识与技能:熟练掌握审计准则、企业会计准则及相关法规制度;熟悉企业内控规范与风险管理流程,能独立制定审计方案、实施审计程序并出具专业报告;具备扎实的财务分析能力,可识别舞弊迹象与财务隐患,并提出针对性改进建议;曾参与医药行业重大审计项目者优先。
5. 素质能力:坚持职业操守,原则性强,责任心强,工作认真细致;具备良好的沟通协调能力与抗压能力;具有较强的复杂问题处理能力、学习能力及数据洞察力。
内部审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科内部审计专项审计会计师事务所上市企业集团公司CPA初级审计师ACCA
岗位职责:
1. 审计执行:依据年度审计规划,独立或协同主管推进各项审计任务,涵盖财务收支审计、销售与采购流程审计、存货及资产管控审计、工程建设项目审计、离任审查以及专项核查等工作。
2. 底稿编制:规范实施审计程序,运用数据分析、凭证抽样、现场盘点、人员访谈等方式获取有效证据,形成条理清晰、依据充分的审计工作底稿。
3. 缺陷识别:在审计过程中发现内部控制薄弱环节、合规隐患及管理短板,并对相关风险进行评估分级。
4. 报告撰写:针对审计发现问题,编写真实准确、立场公正的审计报告,提出切实可行的改进措施建议。
5. 整改跟踪:与被审计单位对接沟通审计结果,跟进整改措施落实进度,开展后续审计工作,确保问题闭环整改。
6. 内控建设:配合部门主管优化企业内控体系,参与业务流程梳理和制度完善,为各职能部门提供内控与合规方面的支持、指导与培训。
7. 其他工作:完成上级安排的其他与审计及风险管理相关的临时性任务。
任职要求:
1. 学历及专业要求:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、法务、企业管理等相关专业背景。
2. 工作经验:具备2年以上企业内部审计、会计师事务所(CPA方向)审计或财务领域实际工作经验。
3. 专业技能:掌握国家有关财务、税务、审计法律法规及《企业内部控制基本规范》相关内容;精通审计流程、方法与实务操作,具有较强的数据处理与分析能力;熟练使用Office办公软件(特别是Excel高级函数、数据透视表)及主流财务系统(如金蝶、用友);持有CPA、CIA、中级会计师等专业资格者优先考虑。
4. 核心素质:逻辑思维——具备良好的分析判断能力,能深入挖掘问题根源;沟通协调——拥有较强的跨部门协作意识和书面表达能力,能在坚持原则的同时有效维护工作关系;职业道德——品行端正,客观公正,保密意识强,具备良好的职业操守和抗压能力;学习能力——能够快速理解新业务,适应多变的工作环境。
审计岗位
1-1.5万元/月
审计3-5年本科内部审计
岗位职责:
1、完善并持续改进公司内部审计体系、风险管控机制及内部控制制度,依据制造业运营特性制定年度审计规划与风控方案,明确审计方向、实施范围及资源安排,保障审计工作具备系统化与前瞻性。
2、开展财务审计、运营审计、合规性审计及专项审计(如生产流程改善、供应链隐患排查、成本控制、募集资金运用等),重点关注制造行业关键业务环节。
3、定期组织全公司范围的风险识别与评估,聚焦战略、财务、运营(如停产风险、质量异常)、市场、法律等主要风险类型,构建风险预警系统,跟踪核心风险指标,及时向管理层反馈重大风险事项并提供应对措施;参与重大生产项目(如产线升级、产能扩展)及重要经济合同的风险评审与把关。
4、深入剖析审计发现问题,编制严谨、清晰的审计报告,提出切实可行的优化建议;建立问题整改清单,监督并复核整改落实情况,实现闭环管理;定期通报审计执行进展、成果及整改完成状况。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理、风险管理等相关专业背景;持有CPA、CIA、中级会计师等资质者优先考虑。
2、具备3年以上企业内审或内控实务经验,其中至少3年专注于制造业领域(如电子、汽车零部件、机械设备等行业)的审计实践;
3、熟练掌握国家财经法规、会计准则、审计准则以及COSO ERM风险管理框架;熟悉制造企业核心业务流程(包括研发生产销售、成本归集、供应链运作);精通ERP(如SAP、用友、金蝶)、MES等生产管理系统的审计应用。
4、具有较强的风险预判能力、逻辑思维与问题解决能力;具备优秀的书面表达功底,能够准确撰写审计文书及改进建议;沟通协调能力强,具备良好的团队协作与跨部门推动能力;坚持职业操守,责任心强,能接受短期出差,具备良好抗压能力。
审计部长
2-3万元/月
审计5-10年本科中级会计师内部审计上市公司国内院校优先制造业
1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域;
2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实;
3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环;
4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整;
指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养;
5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
任职资格
1.全日制统招本科
2.8年以上,其中不少于3年担任审计部门负责人或同等管理岗位;
寻访要求
审计部长:1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域;
2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实;
3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环;
4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整;
指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养;
5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
内审专员
7000-9000元/月
审计1-3年本科内部审计会计师事务所CPA
岗位职责:
1、配合部门负责人对公司现行内部控制体系进行系统性梳理,识别并评估内控薄弱环节,提出优化改进方案,并跟进整改措施的执行与落地;
2、依据既定审计计划明确的时间安排、覆盖范围、重点内容及目标实施内部审计任务,参与编制内部审计报告,针对发现的问题提出可行性改进建议,并持续追踪整改进展;
3、按规范要求完成审计工作底稿的整理与归档工作;
4、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
职业素养:具备严谨的工作态度、积极主动的工作精神及良好的学习能力;
专业背景:会计、审计、财务管理等相关专业方向;
教育背景:本科及以上学历;
工作经历:具有2-3年内部审计或财务相关岗位工作经验,有上市公司、国有企业从业经历者优先考虑。
知识与技能:
1、掌握审计、财务、税务及相关法律法规的专业知识;
2、了解上市公司及拟上市企业在合规运营方面的法律与监管要求;
3、熟悉企业内部控制体系架构及相关规范标准;
4、掌握内部审计全流程操作方法及常用审计技术;
5、熟练运用Office、WPS等办公软件;
6、能够熟练操作AI数据分析工具,具备复杂PPT文档制作能力。
合规审计专员
1-1.5万元/月
审计3-5年本科业务合规
岗位职责
1. 独立组织实施公司各业务板块合规审计项目,编制审计规划与实施方案,审查流程合规情况,识别潜在风险环节,并形成正式审计报告;
2. 主导合同及其他法律文书的合规性审查,审核主体资格、权利义务条款及合规范围,提供专业审查意见并督促落实整改;
3. 构建和完善企业合规管理体系,持续优化合规制度与操作流程,确保最新法律法规在公司内部有效落地执行,防范合规隐患;
4. 监督审计发现问题的整改进展,实现闭环管理,定期回顾审计成果,提出改进建议,促进业务合规效率提升;
5. 汇总整理行业相关合规政策法规,开展解读分析,组织开展内部合规宣贯培训,增强员工合规认知水平;
6. 建立并维护合规审计台账,系统归集审计文档资料,协助完成内外部合规检查与核查工作。
任职要求
1. 本科及以上学历,法学类相关专业,熟练掌握民商法、经济法及合规管理基础知识,具备系统的合规思维框架;
2. 3年以上企业合规、内审或律师事务所合规领域工作经验,具有制造业或大型企业合规审计背景者优先;
3. 持有法律职业资格证书,具备初级或中级审计专业技术资格者更佳;
4. 能够独立设计合规审计方案、编写审计报告,准确判断业务中的合规风险并推动有效解决;
5. 熟悉合同审查全周期流程,了解企业内部控制机制,具备较强的制度梳理与改进能力;
6. 熟练操作常用办公软件,具备一定数据处理分析能力,思维缜密、条理清晰;
7. 具备良好的沟通表达与跨部门协同能力,工作积极主动,责任心强,能高效推进各类专项合规任务。
审计实习岗位
80-160元/天
审计经验不限本科内部审计涉外审计
审计实习生
招聘要求1. 在校大学生或应届毕业生均可,专业不限,财会类相关专业优先考虑;
2. 工作态度积极,细致严谨,具备责任心,能配合团队安排;
3. 掌握基本电脑操作,熟悉Excel、Word等办公软件使用;
4. 不限经验,可从零开始培养,学习意愿强、态度认真即可;
5. 能确保出勤稳定性,可长期实习者优先录用。
工作内容
1. 协助完成审计底稿整理、凭证抽样检查、发票信息核对等工作;
2. 进行基础性数据录入、文档分类归档、资料扫描与存储;
3. 根据项目需要,配合执行外勤及其他辅助性任务;
4. 实习结束后可提供正式实习证明并加盖公章;
5. 获得真实事务所实操经验,系统掌握审计及财务实务流程;
6. 实习期间表现优异者有机会延长实习期限,并优先推荐留用。
审计主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科
岗位职责:
1. 根据公司发展战略拟定年度审计规划,拆解工作任务并组织实施,保障审计任务按期合规推进;
2. 主导开展财务审计工作,执行内部控制审计,承担专项审计任务,独立编制审计报告并向管理层进行汇报;
3. 负责工程项目全生命周期审计,审查招投标程序的合规性,监控工程合同履行情况,实施施工现场核查;
4. 构建审计问题整改跟踪机制,推动问题整改落实,验证整改成果,汇总分析形成管理闭环,助力企业风险管控;
5. 参与优化审计管理制度、流程及工具体系,跟踪行业审计发展趋势及国家财税政策变化,确保审计工作合法合规。
任职要求:
1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业背景,持有CPA、CIA证书者优先考虑;
2. 具备5年以上审计相关工作经验,有贸易或工程行业从业经历者优先;
3. 熟悉企业内控体系建设、财务审计流程及相关财税法律法规;
4. 具备独立开展各类审计项目的能力,熟练操作审计工具及常用办公软件;
5. 具备良好的沟通协调能力,能够高效协同各业务条线开展工作;
苏州昆山市招专业上喷淋支管打支管支架师傅,有创杯经验丰富师傅优先1-2人
300-400元/天
喷淋烟感抗震支架安装1-2人
招专业上喷淋支管打支管支架师傅,有创杯经验丰富师傅优先1-2人
彩钢安装小工包住20人以上月结
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氩弧焊工15-30天1-2人
盐城市建湖县招氩弧焊俩个,做工业水槽,能拼能焊的,懂图纸的,工资420一天,工期二十天左右,工资十天左右结一次,包吃不包住,加班多
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一、薪资待遇
·工价28元/小时,按照,月薪8000-9000
·工作时间:上六休1,免费吃住
·夜班补贴30元/天,可选长白班、绩效奖叠加,福利加码
二、核心优势
全部坐班:无需站立作业,久坐不累,告别腰酸背痛
无流水线:岗位为包装、贴标、扫码、检验等手工活
恒温环境:空调全覆盖,干净凉爽,不穿无尘服
无需经验:老员工手把手教学,生熟手均可,一看就会
三、食宿保障
·包吃:免费提供工作餐,四菜一汤+面食、水果、糕点,吃饱吃好
·包住:4-6人间宿舍,独立卫浴、空调、热水器、WiFi,水电费均摊
·生活区配套:生活超市、网吧、篮球场、医务室等,休闲生活两不误
四、招聘要求
·16-45周岁,男女不限,无传染性疾病
·学历不限,无需经验,认识基础文字即可
·服从岗位分配,踏实肯干,遵守厂区规章制度
五、联系方式
面试时间:每天8:00-11:00,当天面试当天安排住宿
工作地点是在苏州!欢迎加入我们,工作生活双舒心~
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一、【薪资待遇】(精准标价)
6月份单价:290元/天(日结)
7月—12月单价:300元/天(日结)
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二、【上班工时】
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除去吃饭、休息时间,每天实打实有效干活10小时,工时充足,收入稳定!(能倒班)
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岗位任选:组装、包装、打包、总装、涂装、物流、质检
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四、【车间环境】
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四季恒温不热不冷,干净整洁、无重活、无粉尘、轻松舒服!
五、【伙食福利】
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六、【住宿福利】
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住宿环境极好,设施齐全、干净整洁、空间宽敞、居住舒适,拎包即可入住,全程无住宿费!
七、【招聘要求】
18-45岁男女不限,身体健康,吃苦耐劳,服从管理
不限经验,长期短期都可安排,稳定留人好厂区!
八、【工作地点】这边分项目可能随时停招,我们总部在合肥前期有人带着工作免费培训,外地过来可以报销400-600元(交通补助)
总结:日结高薪+空调车间+免费吃住+豪华四人间+餐补到位
靠谱好厂,无套路不坑人,想挣钱的直接联系!
广东中山【公司名称】中山市睿和会计师事务所【工作地点】中山市兴中道11号兴中大厦【招聘岗位】审计助理1
5000-15000元/月
审计1-3年大专中级会计师内部审计外部审计国内院校优先
【公司名称】中山市睿和会计师事务所【工作地点】中山市兴中道11号兴中大厦【招聘岗位】审计助理1名、项目经理1名【要求】大专以上学历,会计学、审计学、财务管理、税收学专业毕业均可。待遇从优,双休。【联系人】兰先生:
广东中山【公司名称】中山市睿和会计师事务所【工作地点】中山市兴中道11号兴中大厦【招聘岗位】审计助理1
5000-15000元/月
审计1-3年大专双内部审计外部审计国内院校优先
【公司名称】中山市睿和会计师事务所【工作地点】中山市兴中道11号兴中大厦【招聘岗位】审计助理1名、项目经理1名【要求】大专以上学历,会计学、审计学、财务管理、税收学专业毕业均可。待遇从优,双休。【联系人】兰先生:
项目经理
4000-9000元/月
审计3-5年学历不限CPA注册税务师
岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,出具独立审计意见
2.制定审计计划,执行现场审计程序,识别风险并提出改进建议
3.编制审计工作底稿及报告,确保内容真实、完整、符合准则要求
4.协助完成专项审计、离任审计及管理咨询类项目
5.与被审计单位沟通协调,推动审计发现问题的整改落实
任职要求:
1.熟悉《中国注册会计师审计准则》及企业会计准则,具备扎实的财务与审计专业知识
2.具备良好的逻辑分析、职业判断及书面表达能力
3. 工作细致严谨,责任心强,能适应阶段性出差和项目制工作节奏
4.持有CPA、CIA或中级以上会计职称者优先
5. 无学历及经验限制,欢迎应届毕业生及资深审计人员应聘
审核专员
5000-6000元/月
内容审核1-3年中专/中技
1.公司成立9年多,拥有50多人的团队,目前服务客户已突破1000万,业务持续稳步增长,未来将拓展更多App产品线,发展空间广阔,适合员工长期稳定发展。
2.工作为纯办公室岗位,无需外出,入职即安排专人指导,上手轻松,性格内向者也能适应,团队氛围融洽,工作节奏轻松。不涉及电话沟通,无销售任务,主要通过公司自研App平台后台,以在线文字形式回复客户的咨询与问题。
3.薪资结构为3650元无责底薪+绩效(按接待量核算),综合月薪平均在4500-6000元之间,每月10日前准时发放。
4.班次分为白班和晚班,每周轮换一次,白班时间为9:00-18:00,晚班为17:00-次日1:00,单休制。(晚班无需担忧,每班次均有约10位同事共同在岗)
企业财税顾问 发展前景佳,晋升空间广阔
6000-12000元/月
财务顾问经验不限大专企业客户个人客户KA大客户面销/陌拜电话销售网络销售
你的职责包括:
1、开展财税业务推广,通过电话及微信等方式与客户沟通,建立联系并筛选培育潜在客户资源。
2、深入分析客户需求与核心问题,制定个性化服务方案,推动新客户签约与业务落地。
3、持续维护现有客户关系及合作渠道,定期进行回访与跟进,提升服务满意度并保障续约效果。
4、协同团队达成业绩目标,积极完成上级交办的其他工作任务。
我们期待你具备以下特质:
认真踏实,责任心强,逻辑思维清晰
在这里,你将获得:
• 薪资待遇:底薪4000+高额提成+补贴+现金奖励(收入无上限)
• 福利保障:五险一金,各类带薪假期,每年组织丰富多样的员工活动
• 培训体系:无需担心缺乏经验,我们将为你配备专业团队,提供系统的财税知识与销售技能指导,助你迅速成长,实现从新人到销售骨干的转变
• 职业发展:拥有明确的双通道晋升机制,职业前景广阔,发展空间无限
数据中台 数据资产 数据运营
3000-10000元/月
数据运营经验不限大专
岗位职责:参与公司数据类项目,涵盖政府公共数据资产化、公共数据运营及公共数据产品开发等相关工作。
教育背景:学历不限,计算机类、数据类相关专业优先。
薪资待遇根据行业经验及创收能力确定,欢迎新人加入数据领域。
任职要求:需具备出差意愿,因公司项目分布在全国多地;
具备较强学习能力,适应公共数据运营这一新兴业务方向。
临时工3-5人
帮发别加我长期(半年)(时间双休日两天6-8点)三人儿童剧,客户提供玩偶服,有表演经验的小姐姐优先报名。自报价格。地址:南通林克斯酒店,经纪人可以开车带过去。
栏目概述
鱼泡直聘为工人提供内容审核专员无任务招聘在线招聘信息,主要招聘江苏内容审核相关人才。作为内容审核工人,如果您具备一定的工作经验,并且能够熟练掌握相关的岗位技能和了解内容审核的工作职责。那么您将是我们需要的人才,平台上有更多的工作机会适合您。