
内审主管
1.3-1.8万元/月
审计3-5年本科CPA四大制造业内部审计
一、任职要求:
1、审计、会计等相关专业本科及以上学历,通过CPA等专业资格考试者优先;
2、了解A股市场(含科创板、创业板、北交所)上市审计规范,具备主导或全程参与A股IPO审计项目经验者优先;
3、具备较强的财务数据整理与分析能力;
4、熟练操作ERP系统及常用办公软件,掌握数据分析工具者更佳;
二、经验要求:
1、具有3年以上财务审计或券商从业经历,有服务上市公司或拟上市企业经验者优先;
2、品行良好,具备跨部门协作经验,能够高效协调业务、法务及外部机构,推进上市相关工作;
3、具备良好的沟通能力、抗压能力和保密意识,能适应高强度工作节奏;
4、表达能力强,善于向董事会、投资方呈现财务价值与关键信息;
5、熟悉企业内部审计体系及相关管理流程,可根据公司实际运营情况,优化内控制度与执行标准;
6、具体薪酬待遇,将根据面试结果综合评定,双方协商确定。
内审专员
6000-7000元/月
审计经验不限本科
岗位职责:
1、配合部门负责人对公司现行的内部控制体系进行系统性梳理,识别并评估内控薄弱环节,提出切实可行的优化建议,并推动整改措施落地执行;
2、依据既定审计计划中的时间安排、覆盖范围、重点内容及目标要求实施内部审计任务,参与编制内部审计报告,针对发现的问题提出改进意见,并持续跟进整改进展;
3、按规范要求完成审计工作底稿的整理与归档工作;
4、完成上级领导安排的其他相关工作。
任职要求:
职业素养:具备责任心、踏实肯干,拥有较强的学习意愿和自我提升能力;
专业背景:会计、审计、财务管理等相关专业方向;
教育背景:本科及以上学历;
工作经历:具有1-2年内部审计或财务相关工作经验,或优秀应届毕业生,有上市公司、国有企业从业背景者优先考虑;应届生需具备在四大会计师事务所或内资八大会计师事务所连续实习不少于两个月的经历;
知识与技能:
1、掌握审计、财务、税务及相关法律法规的基本理论与实务知识;
2、了解上市公司及拟上市企业合规运营所涉及的法律与监管要求;
3、熟悉企业内部控制体系的架构与运行机制;
4、掌握内部审计工作的基本流程与常用审计方法;
5、熟练操作Office、WPS等办公软件;
6、能熟练运用AI数据分析工具,具备制作复杂PPT的能力。
审计高级经理(J11330)-苏州
2.5-4.5万元/月
审计10年以上本科CPA金融
工作职责:
◊带领并统筹审计团队,保障各项审计项目高效、优质地推进与交付;
◊熟悉江苏区域市场环境与客户需求,规划并落实相应的业务拓展方案;
◊发展并维系与江苏本地企业间的长期合作关系,持续拓展客户资源;
◊主导重点客户的商务接洽,推动项目顺利签约及后续落地执行;
◊提供高水平的审计咨询支持,提升公司在江苏市场的专业影响力;
◊把控审计作业全过程,确保符合相关行业规范及法律法规要求;
◊指导团队成员成长,强化团队专业素养与市场开拓实战能力。
任职资格:
◊本科及以上学历(统招),具备注册会计师(CPA)执业资质;
◊八年以上资本市场审计实务经验,有IPO项目经历,具团队管理经验者优先;
◊在江苏地区拥有丰富的商业资源与人脉网络,具备较强的市场发展潜力;
◊具备卓越的组织协调与团队领导能力,能有效激励团队共同达成目标;
◊具备出色的表达与谈判能力,善于与客户及内部团队高效沟通;
◊思维敏捷,富有创新意识,能灵活应对市场变动并制定有效应对策略。
我们提供:
具有竞争力的薪酬和福利待遇。
广阔的职业发展空间和晋升机会,职级可根据候选人能力情况适当调整。
参与重要项目和决策的机会。
支持和资源,以帮助您在江苏市场取得成功。
工作地:南京、无锡、江苏、上海均可。
审计经理(J11233)
1.5-2.5万元/月
审计3-5年本科CPA四大
工作职责:
1、统筹管理团队内部部分或全部审计业务,科学规划并有效控制审计项目进程;积极引导团队高效开展工作,保障客户满意度;推进客户资源的开发与关系维护;指导项目经理落实项目管理任务,并推动项目组成员的能力提升与职业成长。
2、牵头负责部门内部分或全部审计业务,主导公司重点且复杂度高的审计项目,全面把控项目的计划与执行质量;
3、承担部门日常管理工作,对团队成员进行指导与激励,确保各项工作高效有序完成;
4、具备深入研究能力,在专业领域具备深厚积累,作为特定领域的专业带头人,引领团队实现专业技术水平的持续提升;
5、负责项目团队成员的带教与培训,促进其专业能力和综合素质的成长,打造高绩效协作团队;
6、与客户建立并维持良好沟通关系,逐步成为客户信赖的专业顾问;
7、具备出色的市场拓展意识和客户开拓能力。
任职资格:
1、具备不少于5年在大型企业担任审计项目经理的工作经验,拥有丰富的独立带队实施大型审计项目的实战经历;
2、具备扎实的专业判断力和问题处理能力,在某一专业领域具有权威性认知;
3、坚持独立、客观、公正、正直、胜任、敬业、热情及保密的职业操守;
4、具备卓越的领导才能,能够主动指导并带领团队达成优异工作成果;
5、可接受频繁出差,能适应高强度工作节奏;
6、有在上市审计机构工作经验,或曾主导或参与过IPO项目及上市公司审计项目的候选人优先考虑;
7、全日制本科及以上学历,无犯罪记录,无不良从业记录。
内控专员(J12451)
6000-11000元/月
审计1-3年本科内部审计
工作职责:
1、财务收支审计:依照审计计划开展财务收支相关审计工作。核查单位收入支出及债权债务状况,资产管理工作情况;检查款项收取执行情况,审查收支两条线落实情况;对银行存款余额及大额资金支付实施月度审计;
2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估工作。审查单位内控制度的建设与执行情况,对财务管理相关的内控机制建立与运行进行审计;对企业整体内控体系的制定与实施情况进行审核;
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务类相关专业;
3、3年以上相关工作经验;
4、具备一定的财务专业知识,熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
审计专员
5000-10000元/月
审计1-3年本科上市公司集团公司注册税务师CPA四大中级会计师外部审计
岗位职责:
1. 协助开展重点科目工作底稿的编制、整理与归档;
2. 参与审计业务报告及其他鉴证类或非鉴证类专项报告的出具;
3. 能够独立带领团队成员完成小型项目的全流程审计任务;
4. 完成上级安排的其他相关工作。
任职资格:
1. 本科及以上学历,专业不限;
2. 具备2年以上大中型会计师事务所工作经验,通过CPA考试者优先考虑;
3. 熟悉掌握企业会计准则,恪守审计人员职业道德规范;
4. 具备良好的沟通协调能力;
5. 具有较强的独立作业能力,具备责任心及团队合作意识;
6. 身心健康,能适应高强度工作节奏及出差安排。
审计助理
5000-6000元/月
审计3-5年本科外部审计内部审计
依据国家相关法律法规及审计规范,配合项目经理完成审计工作底稿的整理与编制,并协助撰写审计报告,最终形成合规的审计结论。
任职要求:
1、企业管理、财务类相关专业本科及以上学历;
2、掌握国家财务政策与会计准则,精通审计及税务领域的法律法规;
3、了解所在行业及公司经营范畴、业务运作流程,熟悉会计核算方式;
4、具备良好的沟通能力和书面表达能力,持有初级或中级职称,专业基础扎实;
5、有财务相关工作经验或行业背景者优先,面试时需参加实务操作考核
内审专员
7000-9000元/月
审计1-3年本科内部审计会计师事务所CPA
岗位职责:
1、配合部门负责人对公司现行内部控制体系进行系统性梳理,识别并评估内控薄弱环节,提出优化改进方案,并跟进整改措施的执行与落地;
2、依据既定审计计划明确的时间安排、覆盖范围、重点内容及目标实施内部审计任务,参与编制内部审计报告,针对发现的问题提出可行性改进建议,并持续追踪整改进展;
3、按规范要求完成审计工作底稿的整理与归档工作;
4、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
职业素养:具备严谨的工作态度、积极主动的工作精神及良好的学习能力;
专业背景:会计、审计、财务管理等相关专业方向;
教育背景:本科及以上学历;
工作经历:具有2-3年内部审计或财务相关岗位工作经验,有上市公司、国有企业从业经历者优先考虑。
知识与技能:
1、掌握审计、财务、税务及相关法律法规的专业知识;
2、了解上市公司及拟上市企业在合规运营方面的法律与监管要求;
3、熟悉企业内部控制体系架构及相关规范标准;
4、掌握内部审计全流程操作方法及常用审计技术;
5、熟练运用Office、WPS等办公软件;
6、能够熟练操作AI数据分析工具,具备复杂PPT文档制作能力。
合规审计专员
1-1.5万元/月
审计3-5年本科业务合规
岗位职责
1. 独立组织实施公司各业务板块合规审计项目,编制审计规划与实施方案,审查流程合规情况,识别潜在风险环节,并形成正式审计报告;
2. 主导合同及其他法律文书的合规性审查,审核主体资格、权利义务条款及合规范围,提供专业审查意见并督促落实整改;
3. 构建和完善企业合规管理体系,持续优化合规制度与操作流程,确保最新法律法规在公司内部有效落地执行,防范合规隐患;
4. 监督审计发现问题的整改进展,实现闭环管理,定期回顾审计成果,提出改进建议,促进业务合规效率提升;
5. 汇总整理行业相关合规政策法规,开展解读分析,组织开展内部合规宣贯培训,增强员工合规认知水平;
6. 建立并维护合规审计台账,系统归集审计文档资料,协助完成内外部合规检查与核查工作。
任职要求
1. 本科及以上学历,法学类相关专业,熟练掌握民商法、经济法及合规管理基础知识,具备系统的合规思维框架;
2. 3年以上企业合规、内审或律师事务所合规领域工作经验,具有制造业或大型企业合规审计背景者优先;
3. 持有法律职业资格证书,具备初级或中级审计专业技术资格者更佳;
4. 能够独立设计合规审计方案、编写审计报告,准确判断业务中的合规风险并推动有效解决;
5. 熟悉合同审查全周期流程,了解企业内部控制机制,具备较强的制度梳理与改进能力;
6. 熟练操作常用办公软件,具备一定数据处理分析能力,思维缜密、条理清晰;
7. 具备良好的沟通表达与跨部门协同能力,工作积极主动,责任心强,能高效推进各类专项合规任务。
审计专员
6000-8000元/月
审计经验不限本科内部审计
工作内容:
1、负责开展各类内部审计任务,实施合规性核查,并根据审计发现提出改进意见与优化建议;
2、参与专项调查及相关支持性工作;
3、完成总公司下达的委托事项;
4、处理其他与审计相关的事务。
任职资格:
1、经济、审计或信息系统管理等相关专业背景;(具备大学英语六级或以上水平者优先)
2、具备较强的学习能力,拥有良好的沟通技巧和逻辑分析能力;
3、掌握常用财务软件操作,精通Office办公软件使用;
4、欢迎优秀应届毕业生应聘。
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7000-8000元/月
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一、薪资模式:计时计件
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二、食宿
包吃包住,当天安排宿舍,新宿舍,环境好,独立卫浴
工作地址:江苏昆山
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一、【薪资构架】
1.月收入:7800-8500
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2、工作时间:早8晚8
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二、【待遇福利】
1、有超市,网咖,图书馆,篮球场,银行,健身房等基础设施齐全。
2、食宿:包吃包住,宿舍4人间,独立卫生间,空调热水器,洗衣机,wifi等。有米饭、面食,面条、馒头、饺子、吃饱为止
3、保险:缴纳五险一金
4、公司一年有四次晋升机会,可通过内部考试晋升。
5、上下班有厂车接送,工作在苏州 外地来我司工作的人员工作,公司每周提供班车到购物中心
6、岗位多、工作轻松、长白班、有经验可以自选岗位
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【招聘要求】
1、年龄:16周岁---48周岁(男女不限)
2、无传染性疾病,无不良嗜好。
3、经验不限、学历不限,能长期稳定的优先。
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四,【工作内容】
产品包装,组装,扫码,贴标,质检,测试(恒温车间,坐着上班)
镇江丹阳市知行包装制品有限公司高薪诚聘|正润天地盖机长招聘人数:1人薪资待遇:9000-1
9000-11000元/月
印刷机长1-2人月结
知行包装制品有限公司高薪诚聘|正润天地盖机长招聘人数:1人薪资待遇:9000-11000,工资可详议联系人:俞经理工作地点:省丹阳市陵口镇萧梁河工业园区(新世纪光电科技院内)
审计专员
6000-9000元/月
审计经验不限学历不限财务审计内部控制评估风险管理数据分析能力
我们正在招聘一名专业审计员,
负责对公司财务状况及业务流程进行审查与评估。
工作内容涵盖财务报表分析、内部控制评价、风险管控等方面。
岗位要求:
1. 会计、财务或相关专业本科及以上学历;
2. 掌握审计、财务、税务等相关法律法规;
3. 具备审计或相关领域实际工作经验;
4. 具有较强的数据分析能力,熟练操作Excel、SAS等工具;
5. 工作认真负责,关注细节,具备良好的沟通协调能力。
审计专员
7000-10000元/月
审计3-5年本科工程审计CPACIA国际注册内部审计师装饰装修行业经验成本核算合同管理
工作职责
1. 全面负责装修工程项目各阶段审计工作,涵盖预算制定、成本管控、竣工决算等核心流程,保障资金使用的合规性与使用效率。
2. 独立执行项目实地审查,针对工程合同履行、材料采购管理、工程量确认等关键节点开展风险排查与问题溯源。
3. 撰写规范化的审计报告,准确反映发现问题、提出改进措施并评估风险级别,为管理层提供可靠的数据依据。
4. 参与审计流程优化及质量管理体系完善,结合装饰装修行业特点迭代审计标准,提高团队整体审计效能。
任职要求
1. 本科及以上学历,会计、审计、工程管理等相关专业背景。
2. 具备3年以上审计相关工作经验,有酒店装潢或建筑工程领域审计经历者优先考虑。
3. 精通工程类审计程序与行业规范,掌握成本核算、合同监管等专业能力。
4. 持有CPA、CIA等相关职业资格证书者优先,具备良好的逻辑思维与书面表达能力。
5. 能熟练使用Office办公软件及各类审计工具,可独立推进并完成全流程审计任务。
合规与审计岗
1.5-2.1万元/月
审计3-5年硕士工程审计内部审计财务审计
岗位职责:
1. 负责审计、财务、合规风控以及企业管理相关事务的组织实施。
2. 独立承担或参与财务资本运作、审计法务、合规管理及风险控制等专项任务。
3. 完成项目现场核查、内外部沟通协调及专业报告的撰写工作。
4. 积极配合团队作业,确保工作过程规范严谨,符合职业道德与政治素质要求。
任职要求:
1. 政治素养:具备良好的政治觉悟和道德品质,作风踏实认真,富有协作意识。
2. 学历专业:硕士及以上学位,并已取得相应学历学位证书;
3. 核心能力:能够独立推进工作任务,具备较强的组织协调能力、语言表达能力和书面写作水平。
4. 工作经验:拥有3年以上在财务资本、审计法务、合规风控或企业管理领域的实际工作经验。
审计专员
1.2-1.8万元/月
审计3-5年本科内部审计上市企业集团公司
(一) 公司日常审计工作
1. 策划并拟定本部门年度审计监督工作计划,并提交上报。
2. 负责对公司各分公司、工厂、事业部及职能部门的日常审计监督:包括财务合规性审计;管理效能审计等。
3. 负责编制审计工作报告,并及时呈报。
(二) 专项审计
1. 针对严重违反财经纪律、资产侵占、重大浪费等损害企业利益的行为,组织实施专项审计任务。
2. 承担公司重大经济活动相关审计事项的核查工作。
(三) 专业体系建设与文档管理
1. 参与本岗位所涉制度、流程、标准及规范等管理体系的建设与优化。
2. 负责本岗位相关文件、资料及档案的整理与归档工作。
(四) 专业人才培养
1. 参与本岗位领域内优秀经验、专业知识与技术方法的培训交流与成果分享。
(五) 其他
1. 完成上级领导交办的其他工作任务。
审计专员
7000-12000元/月
审计5-10年大专内部审计财务审计
1. 负责审核与评估财务报表的准确性与合规性。
2. 对业务流程进行深入分析,发现潜在风险点。
3. 检验内部控制体系运行的有效性与完整性。
4. 协助开展审计项目的规划与具体实施工作。
5. 编制审计报告并整理归档相关工作底稿。
6. 持续跟进审计发现问题的整改与落实情况。
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江苏南通。任职要求:1、28-45周岁,学历高中及以上。善于沟通,有责任心。2、46—55
4000-8000元/月
临时工月结
。任职要求:1、28-45周岁,学历高中及以上。善于沟通,有责任心。2、46—55周岁的网格员工作时间:周一至周六,法定节假日,环境轻松,待遇从优福利待遇:4000—8000元每月一次旅游联系人:景联系电话:[握手]
实习会计(周末双休)
2000-3000元/月
出纳经验不限大专不可兼职
晋升机制健全,每周工作五天,周末双休,法定节假日休息并享节日福利
岗位从实习会计起步,每月安排定期考核,考核达标后可逐步深入学习,最终成长为能独立胜任账务处理的做账会计。晋升路径为:实习会计 → 开票会计 → 会计助理 → 进组会计 → 做账会计
岗位要求:
1、年龄******,做事细致认真,责任心强;
2、已取得毕业证书,具备基础会计专业知识,持有初级会计职称者优先考虑;
3、遵守国家法律法规及公司相关保密规定;
4、积极配合并完成上级交办的其他工作事项
工作时间:8:30-12:00 13:30-17:30 周末双休
临时工包吃
寺巷日洁1⃣6⃣0⃣
轻松,就是玩手机
天天要人,管吃
上午9点到下午6点
注意⚠必须带手机,身芬证
昊博江苏认证有限公司招聘体系审核员
1-1.5万元/月
内容审核经验不限本科
任职要求:
1. 持有ISO9001、ISO14001、ISO45001、建工50430、服务体系认证等单体系、双体系或多体系的正式或实习审核员资格;
2. 能够配合工作调度,执行审核任务,并参加公司组织的各类定期或不定期培训活动;
3. 身体状况良好,能适应频繁外出审核及长途差旅;
4. 熟练掌握常用办公软件的基本操作;
5. 具备良好的职业操守和个人素养,沟通协调能力突出,富有团队意识,诚实守信、遵纪守法。
岗位说明:
1. 对居住地无限制,长期接受报名,支持全职与兼职形式;
2. 无需固定坐班,优先分配所在省市及周边区域的审核工作;
3. 实习审核员可快速安排见习机会,由资深审核员带队指导,协助完成审核实践;
公司介绍:
我机构位于江苏常州,为经认可的合法认证机构,运行规范、合规性强、风险可控,为审核员提供稳定的发展环境。主营业务涵盖ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、服务体系认证及ISO50430建筑行业管理体系。后续将拓展ISO20000信息技术服务、ISO27001信息安全、ISO50001能源管理以及产品认证等新领域。
游戏代练临时工
打手熟悉三角洲游戏地图,会玩游戏,0基础也可以,五分钟就可以学会。撞车方式给老板撞币子,所有设备及老板号由工作室全部提供,单子多到打不完薪资福利:平均工资5000-10000多劳多得,可预支工资。不拖欠工资!招工人数:10名都可以介绍自己朋友来,一个人干满一个月提成200;同步;
审计部长
2-3万元/月
审计5-10年本科中级会计师内部审计上市公司国内院校优先制造业
1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域;
2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实;
3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环;
4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整;
指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养;
5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
任职资格
1.全日制统招本科
2.8年以上,其中不少于3年担任审计部门负责人或同等管理岗位;
寻访要求
审计部长:1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域;
2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实;
3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环;
4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整;
指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养;
5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
栏目概述
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