
审计高级主管/经理
1.1-2万元/月
审计5-10年本科内部审计内控审计上市审计
岗位职责:
1、依据年度规划实施财务审计与内控审计,识别企业内部控制中的薄弱环节,提出切实可行的优化建议与实施方案,并编制相应的审计报告。
2、按照年度安排执行后续审计工作,对已发现问题的整改情况进行持续追踪,确保整改措施落实到位直至闭环。
3、开展对公司及下属子公司的财务收支审计,核查会计原始单据、账簿、财务报表等资料的真实性、准确性和合规性。
4、实施财务纪律审计,针对严重违反财经制度、侵占公司资产、重大浪费等行为进行深入审查,保障公司经营秩序和财务安全。
5、参与集团制度与业务流程的建设与优化,及时发现运行中的问题,提出改进意见并推动整改落地。
6、根据公司审计委员会及集团审计部门下达的任务,完成指定事项的专项审计工作。
7、负责审计相关文件资料的整理归档,确保档案完整规范。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计或相关专业背景,具备机械制造、电气自动化行业知识者更优。
2、具有5年以上制造业财务或审计从业经历,熟悉企业管理体系运作机制,掌握审计相关法律法规,具备扎实的财务与审计专业知识。
3、对数据及审计细节高度敏感,具备较强的分析判断能力,善于发现问题并提出解决方案,沟通表达能力强,书面与口头表达俱佳。
4、熟练操作金蝶、泛微OA、MES、CRM、SRM等企业常用管理系统及办公软件。
5、综合素质良好,坚持原则,廉洁自律;逻辑清晰,文字表达能力突出;具备良好的沟通协调能力和跨部门协作推动力。
6、具备团队管理经验及项目管理实践经验;
资格证书:持有CPA、CIA、ACCA等相关资质者优先考虑。
房地产项目结算主管
1-2万元/月
审计3-5年本科内部审计外部审计财务审计税务审计内控审计用友新中大
岗位职责:
1、参与地产及建设领域财务、营销等多维度审计工作,涵盖常规审计、专项审查、离任审计等类型。
2、识别潜在风险点,发现有效问题线索,推动止损与挽回损失。
3、编制专业性强的审计报告,并完成相关沟通与汇报流程。
4、按部门安排落实其他指定专项工作。
任职要求:
1、具备5年以上内部审计从业经历,其中在民营企业从事内审工作时间不少于3年。
2、拥有丰富的财务与营销条线综合审计实践经验。
3、具有舞弊类审计项目经验者优先考虑。
4、具备出色的逻辑推理能力、结构化思考能力、数据分析处理能力及报告撰写水平。
5、执行力突出,能承受工作压力,具备良好的团队协作意识。
审计部长
2-3万元/月
审计5-10年本科中级会计师内部审计上市公司国内院校优先制造业
1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域;
2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实;
3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环;
4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整;
指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养;
5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
任职资格
1.全日制统招本科
2.8年以上,其中不少于3年担任审计部门负责人或同等管理岗位;
寻访要求
审计部长:1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域;
2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实;
3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环;
4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整;
指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养;
5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
内部审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科内部审计专项审计会计师事务所上市企业集团公司CPA初级审计师ACCA
岗位职责:
1. 审计执行:依据年度审计规划,独立或协同主管推进各项审计任务,涵盖财务收支审计、销售与采购流程审计、存货及资产管控审计、工程建设项目审计、离任审查以及专项核查等工作。
2. 底稿编制:规范实施审计程序,运用数据分析、凭证抽样、现场盘点、人员访谈等方式获取有效证据,形成条理清晰、依据充分的审计工作底稿。
3. 缺陷识别:在审计过程中发现内部控制薄弱环节、合规隐患及管理短板,并对相关风险进行评估分级。
4. 报告撰写:针对审计发现问题,编写真实准确、立场公正的审计报告,提出切实可行的改进措施建议。
5. 整改跟踪:与被审计单位对接沟通审计结果,跟进整改措施落实进度,开展后续审计工作,确保问题闭环整改。
6. 内控建设:配合部门主管优化企业内控体系,参与业务流程梳理和制度完善,为各职能部门提供内控与合规方面的支持、指导与培训。
7. 其他工作:完成上级安排的其他与审计及风险管理相关的临时性任务。
任职要求:
1. 学历及专业要求:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、法务、企业管理等相关专业背景。
2. 工作经验:具备2年以上企业内部审计、会计师事务所(CPA方向)审计或财务领域实际工作经验。
3. 专业技能:掌握国家有关财务、税务、审计法律法规及《企业内部控制基本规范》相关内容;精通审计流程、方法与实务操作,具有较强的数据处理与分析能力;熟练使用Office办公软件(特别是Excel高级函数、数据透视表)及主流财务系统(如金蝶、用友);持有CPA、CIA、中级会计师等专业资格者优先考虑。
4. 核心素质:逻辑思维——具备良好的分析判断能力,能深入挖掘问题根源;沟通协调——拥有较强的跨部门协作意识和书面表达能力,能在坚持原则的同时有效维护工作关系;职业道德——品行端正,客观公正,保密意识强,具备良好的职业操守和抗压能力;学习能力——能够快速理解新业务,适应多变的工作环境。
审计主管
1-1.5万元/月
审计1-3年大专会计师事务所CPA中国注册会计师资产评估师
岗位职责:
1、可独立开展中小型项目的审计执行工作;
2、负责制定审计方案,编制关键性工作底稿,并完成审计报告的撰写与出具;
3、对项目团队成员进行监督与指导,确保项目按计划高效推进;
4、持续维护客户关系,保持与客户的有效沟通与协作;
5、具备严谨、细致、耐心的职业态度,坚守原则,严格遵守公司各项规章制度。
任职资格:
1、具有会计师事务所专职从业经历,持有注册会计师资格,同时具备资产评估师或税务师证书者优先考虑;
2、能胜任独立带队任务,有参与大型央集团审计项目经验者优先;
3、工作踏实主动,责任心强,具备良好的沟通能力和团队合作精神;
4、恪守职业操守,无任何违法违纪记录,未曾受过行业主管部门处罚。
审计储备生
5000-9000元/月
审计经验不限本科财务审计
岗位职责
协助项目经理开展审计现场工作,如凭证检查、资料归集、数据汇总及工作底稿编制
实施货币资金、存货、往来款项等会计项目的实质性测试流程
配合完成审计报告附注撰写及相关文件整理,参与函证处理、资产盘点等外勤事务
发现财务数据中的基础异常情况并及时汇报,协同完成三级复核下的底稿调整
落实上级安排的其他辅助工作任务
任职要求
2025届本科及以上学历,会计、审计、财务管理、税务等相关专业
具备扎实的专业知识,熟练操作Excel(如数据透视表、VLOOKUP函数等)
工作认真细致,责任心强,能接受出差及项目期间加班安排
拥有会计师事务所实习经验或已通过CPA部分科目者优先
审计实习岗位
80-160元/天
审计经验不限本科内部审计涉外审计
审计实习生
招聘要求1. 在校大学生或应届毕业生均可,专业不限,财会类相关专业优先考虑;
2. 工作态度积极,细致严谨,具备责任心,能配合团队安排;
3. 掌握基本电脑操作,熟悉Excel、Word等办公软件使用;
4. 不限经验,可从零开始培养,学习意愿强、态度认真即可;
5. 能确保出勤稳定性,可长期实习者优先录用。
工作内容
1. 协助完成审计底稿整理、凭证抽样检查、发票信息核对等工作;
2. 进行基础性数据录入、文档分类归档、资料扫描与存储;
3. 根据项目需要,配合执行外勤及其他辅助性任务;
4. 实习结束后可提供正式实习证明并加盖公章;
5. 获得真实事务所实操经验,系统掌握审计及财务实务流程;
6. 实习期间表现优异者有机会延长实习期限,并优先推荐留用。
审计储备生
5000-7000元/月
审计经验不限本科CPA
1. 负责集团及下属子公司年度财务审计任务,包括账务合规性核查、成本核算准确性审核以及资金流动路径追踪。
2. 编制审计结论文件并监督问题整改落实,促进财务内部控制体系的完善与执行。
3. 承担财务相关基础事务性工作
【任职要求】
1、本科及以上学历,仅限财务管理、会计学专业;
2、具备较强的风险识别能力与数据处理分析能力,坚持原则,可独立完成高水平审计报告撰写;
3、拥有良好的职业操守和沟通协作能力,能承受工作压力,接受短期外派开展现场审计工作。
面向26届优秀应届毕业生,需完成两个月实习期,100元/天
审计储备生
6000-8000元/月
审计经验不限本科
1、负责与被审计单位对接,整理并归集凭证、合同、财务报表等相关材料,依照规范进行分类与归档;
2、参与基础性审计核查工作(如凭证复印、数据登记、现场影像采集),同步记录核查流程及初步结果;
3、协助完成基础审计底稿的编制,录入标准化内容;承担审计文件的排版、打印及装订等事务性工作;
4、协调被审计单位落实审计配合事项(包括补充资料提交、签章确认等)。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,985、211及重点财经、审计类院校背景者优先,审计学、会计学、财务管理等相关专业优先考虑;
2、具备较强的学习意识与独立分析能力,在校期间学业表现优异,英语四六级成绩良好,通过注册会计师部分科目者优先;
3、有志于长期从事审计领域工作,具备完整审计实习经验者优先;
4、适应高频出差或外派安排,能承受工作压力,具备吃苦精神,责任心强,执行高效,善于团队协作;
5、具备良好的沟通技巧与语言表达能力。
南京建邺区招水电,做排污泵,装灯,做桥架,师傅2人,小工2人,学徒2人
200-320元/天
水电工桥架小工工地学徒工3-5人完工结算个人
南京市建邺区招水电,做排污泵,装灯,做桥架,师傅2人,小工2人,学徒2人
审计项目经理
1.8-2.5万元/月
审计5-10年本科CPA外部审计国内院校优先
请注意此岗位要求:35周岁以下!!已取得CPA证书、统招本科院校
请确认满足岗位要求再发简历沟通!!!
岗位职责:
1.主导审计项目的规划与执行,保证审计活动的顺利进行;
2.监督审计操作的合规性,确保所有审计活动符合相关法律法规;
3.参与开发和优化审计流程和策略,提高审计效率;
4.解决审计过程中遇到的问题,提出改进措施;
5.领导安排的其他相关工作。
任职要求:
1.具有高度的职业操守,对审计工作充满热情;
2.良好的沟通能力和团队合作精神,能有效配合团队完成审计工作;
3.熟练掌握审计相关工具和方法,具备问题分析和解决能力;
4.对审计法律法规有深入理解,能够准确解读和应用于实际工作中;
5.具备优秀的组织和规划能力,能在紧张的工作环境中保持工作质量。
风控审计部部长/内控管理部部长
1.8-2万元/月
审计5-10年本科
点:四川泸州
年薪:22-25W
【岗位概述】
负责搭建并统筹商投公司全周期内部控制与内部管理体系,覆盖商业项目从立项、建设到运营各阶段。核心是通过制度建设、流程管控、监督检查、整改闭环,把公司经营管理的规矩立起来、把流程管起来,确保各项业务规范有序运行,防范管理漏洞与合规风险。
注:本岗位为内部控制 / 内部管理方向,非纯风控或纯法务岗位。不同企业中,同类职能可能设置在风控部、内控部、企业管理中心、运营管理部等不同部门。
【主要职责】
内控体系搭建:从 0 到 1 搭建覆盖项目全周期的内控管理体系,制定内控制度、管控标准与操作流程,形成 "用制度管人、用流程管事" 的管理机制。
流程与权限管控:梳理各业务条线(投资、工程、招商、运营、财务、人事等)的关键流程与审批权限,推动流程标准化、规范化,识别并堵塞管理漏洞。
内控检查与整改:定期组织内控执行情况检查,对制度落地、流程合规、权限使用等进行监督,发现问题跟踪整改闭环,做到 "检查 - 整改 - 再检查" 的螺旋提升。
关键事项合规审查:对重大经营决策、合同签署、资金使用、招标采购等关键事项进行合规性审查,独立出具审查意见,对违规操作提出整改建议。
管理提升推动:推动内控要求嵌入业务流程与管理系统,持续优化内部管理机制,提升公司整体管理规范化水平。
外部对接迎检:对接外部审计、监管检查,统筹迎检准备与整改落实,维护公司合规经营记录。
团队建设:搭建并管理内控团队,制定工作规划与考核标准,带队伍、提能力。
【任职要求】
学历 / 经验:本科(统招一本)及以上学历,40 周岁以下,5 年以上工作经验,有大型商业地产或房地产企业内部控制、内部管理、流程管理、合规管理相关经验,具备团队管理经验。
背景要求:不限定部门出身,有风控部、内控部、审计部、企业管理中心、运营管理部等部门内控 / 管理相关工作经历均可。
专业能力:熟悉商业地产项目开发全流程,对各阶段关键管控点有实操经验;有内控体系搭建、制度建设、流程优化的实际项目经验;熟悉国有企业合规管理要求优先。
证书要求:持有法律职业资格证书(A 证)、CIA、注册会计师等证书优先。
能力素质:具备系统性思维,善于建体系、搭框架;逻辑清晰,擅长流程梳理与制度建设;原则性强,敢抓敢管;跨部门推动力强。
【加分项】
有商业项目内控体系从 0 到 1 搭建经验
有在企业管理中心 / 运营管理部牵头内控或流程管理的经历
熟悉西南地区营商环境或有川渝地区商业地产从业经验
有国有企业内控或合规管理工作经验
审计项目主管
1.5-2万元/月
审计5-10年本科外部审计
岗位职责:
1、独立负责项目全流程,从签约到客户对接,全程跟进并确保项目顺利完成;
2、与客户沟通审计范围、时间安排、潜在风险及工作成果等相关事项;
3、统筹项目组成员任务分配,把控项目进度、审计风险与质量管控,妥善处理财务、审计及税务相关问题;
4、向上级及客户提交工作成果,包括编制项目报告与管理建议书、完成总结汇报及反馈项目执行情况;
5、维护现有客户关系,拓展新客户资源,配合参与各类项目投标工作;
6、跟踪项目回款进度,并依据归档要求,规范完成项目底稿的整理与归档;
任职要求:
1、本科(统招)及以上学历,持有注册会计师执业资格者优先考虑。
2、年龄不超过38岁,具备5年以上会计师事务所审计实战经验。
3、可独立或带队开展各类审计项目并保障执行质量。
4、具备出色的沟通表达与组织协调能力,责任心强。
5、认同审计职业价值,品行端正,拥有扎实的项目管理经验与团队引领能力。
6、专业功底深厚,实践经验丰富,能协助负责人完善机构内部管理制度。具备较强的统筹规划、团队管理与业务发展能力,在职责范围内高效推动各项工作落地。
上班时间:9:00-12:00 13:30-18:00
大-小-周
审计助理
4000-5000元/月
审计1-3年本科
岗位职责:
1. 协助进行项目审计,确保审计流程的准确性和有效性。
2. 收集和整理审计证据,保证信息的准确性和完整性。
3. 参与编制审计报告,提出合理的审计建议。
4. 管理和归档审计相关资料,确保易于获取和使用。
任职要求:
1. 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够有效地与团队成员协作。
2. 对审计工作有高度的热情和耐心,能够在压力下保持高效的工作状态。
3. 能够熟练使用审计相关的软件工具,提高工作效率。
4. 具有较强的分析能力和问题解决能力,能够独立处理和解决审计过程中遇到的问题。
廊坊广阳区1.具有会计师事务所3年以上经验,2.具有审计.绩效评价工作经验
5000-10000元/月
审计3-5年大专外部审计
1.具有会计师事务所3年以上经验,
2.具有审计.绩效评价工作经验
江苏徐州七里沟招工,从4点到12点,男女不限,管早饭,一个月4000元,电话
4000元/月
临时工包吃月结
七里沟招工,从4点到12点,男女不限,管早饭,一个月4000元,电话
总账会计学历不限
岗位职责:
1.负责日常账务处理,包括凭证录入、账簿登记、往来核对及月度结账工作2.编制财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)及管理报表,确保数据准确及时
3.协助完成税务申报、发票管理、纳税筹划及税务稽查配合工作
4.参与公司成本费用审核与分析,提供合理化降本增效建议5.配合内外部审计,提供所需财务资料并落实整改意见
任职要求:1.财会类相关专业,学历不限,持有初级会计职称优先
2.具备基础财务知识,熟悉国家财税法规及会计准则
3. 熟练使用用友、金蝶等财务软件及Excel办公软件
4. 工作细致严谨,责任心强,具备良好的沟通协调能力5.无不良信用及财务违规记录,能接受基础加班及阶段性忙季工作
临时工
【阳澄湖招聘】毛氏澄爽生态食品科技(苏州)有限公司临时工数名年龄18-40岁薪资面议上班时间:08:00-17:00,有加班情况(加班提供晚餐),提供午餐上班地点:湘陆路99号浪里王联系电话:()
兼职
新沂河东附近有需要兼职的35岁及以上,男女不限,看时间自行选择上午或者下午两小时,有时间并且感兴趣的私信我。
江苏淮安万达金街9:30-14:00一名勤杂工,有经验优先13元一小时日结能到的入群,。
小工
万达金街9:30-14:00一名勤杂工,有经验优先13元一小时日结能到的入群,。
盐城沿河路招聘会计
3000-4000元/月
会计1-3年大专总账成本资金管理财务分析收入账
任职要求:
1.学历大专及以上,35-50周岁左右,财务、会计、经济类相关专业优先,持有初级会计职称者优先
2. 有商贸经验,做好进销存管理,踏实认真,严谨负责。
3. 熟练使用主流财务软件及Excel函数。
4.具备良好职业操守,责任心强,细致严谨
5,中午有工作餐,月资加保险,自评能力。有意向联系杨老板。
临时工
三丶西区丁楼技师学院附近岗位招聘 上班时间:15:00-20:00(大概工作时间5小时左右)综合薪资:20元/小时,需要出入冷库,主要就是收纸箱子,50岁以内,男女不限,服从管理。
总账会计
6000-8000元/月
会计1-3年高中双休总账审计财务分析税务风控生活服务金蝶EAS不可兼职
岗位职责:
1.负责日常账务处理、凭证编制及账簿登记,确保会计核算准确及时
2.按期完成纳税申报、发票管理及税务资料整理工作
3.编制月度、季度及年度财务报表,提供基础财务分析支持
4.协助完成银行对账、往来款项核对及资产盘点工作
5. 配合内外部审计,提供所需财务数据及说明材料
任职要求:
1.财会类相关专业背景,学历不限
2. 具备基础财务知识,熟悉会计准则及税务政策
3.熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及Office办公软件
4.工作细致认真,具备良好的职业操守和保密意识
5. 有责任心,学习能力强,能适应阶段性工作节奏
栏目概述
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