搜索
登录注册
OpenMini
审计员(南通)
5000-10000元/月
审计1-3年本科上市公司集团公司注册税务师CPA四大中级会计师外部审计
岗位职责: 1. 协助开展重点科目工作底稿的编制、整理及归档相关工作; 2. 参与审计业务报告及其他鉴证类或非鉴证类专项报告的出具工作; 3. 能够独立带领团队成员完成小型项目全流程的审计任务; 4. 完成上级安排的其他工作任务。 任职资格: 1. 具备本科及以上学历,专业不限; 2. 拥有2年以上大中型会计师事务所从业经历,通过CPA考试者优先考虑; 3. 熟悉掌握企业会计准则,恪守审计从业人员职业道德规范; 4. 具备良好的沟通能力和组织协调能力; 5. 具备较强的独立作业能力,富有责任心及团队合作精神; 6. 身心健康,能够适应高强度工作节奏及频繁出差要求。 工作地点: 江苏省南通市崇川区南通创源科技园东区8号楼307室
高级审计服务专员
6000-8000元/月
审计1-3年本科
工作职责: 1. 审计立项 1.1 在部门负责人指导下,开展审计前期筹备工作,制定审计实施方案,发出审计通知。 2. 项目实施 2.1 执行内部控制审计、专项审计及行政监督等单项任务的风险信息收集、风险测试程序及审计证据评估; 2.2 核查并复审审计证据,形成单项审计评价结论; 2.3 编制审计工作底稿,汇总审计发现问题,确保审计证据充分支持审计目标,并撰写风险导向型审计报告。 3. 管理缺陷与整改跟进 3.1 按照公司审批流程完成审计报告签批,与相关责任人沟通反馈,推动审计处理意见落地; 3.2 跟踪督导审计发现的缺陷整改进展,监督审计建议的实际执行情况。 4. 风控评估 4.1 组织实施内控有效性评估,涵盖内部环境、风险识别、控制措施、信息传递等方面; 4.2 整理编制审计操作手册,归集审计文档资料,规范管理审计档案体系。 任职要求: 1. 具备会计、审计或工商管理领域的专业背景与实践经验,掌握《民法典》《公司法》《招投标法》以及国家和地方相关会计、审计法律法规; 2. 熟悉内部控制架构、审计方法及基本作业流程,了解信息技术应用、金融基础知识及反舞弊调查技术; 3. 接受过企业全面风险管理、全面预算管理及金融工具方面的系统培训,具备内控制度自评能力; 4. 熟知远东系各公司主要业务部门的核心制度规定、业务范畴及运作流程; 5. 熟悉公司各业务板块运行流程,能精准识别关键控制节点,并对业务人员进行有效风险提示; 6. 具备扎实的文字表达能力和审计文书编写水平; 7. 掌握常用内部控制与风险分析工具的应用; 8. 具备较强的沟通协作能力、逻辑分析能力、风险判断能力,思维严谨,执行力突出; 9. 拥有良好的职业道德和行为规范,坚持原则,责任心强,学习能力强,能够适应一定强度的工作压力; 10. 熟练掌握审计资料整理立卷与归档操作技巧。
内审专员
7000-9000元/月
审计1-3年本科内部审计会计师事务所CPA
岗位职责: 1、配合部门负责人对公司现行内部控制体系进行系统性梳理,识别并评估内控薄弱环节,提出优化改进方案,并跟进整改措施的执行与落地; 2、依据既定审计计划明确的时间安排、覆盖范围、重点内容及目标实施内部审计任务,参与编制内部审计报告,针对发现的问题提出可行性改进建议,并持续追踪整改进展; 3、按规范要求完成审计工作底稿的整理与归档工作; 4、完成上级交办的其他工作任务。 任职要求: 职业素养:具备严谨的工作态度、积极主动的工作精神及良好的学习能力; 专业背景:会计、审计、财务管理等相关专业方向; 教育背景:本科及以上学历; 工作经历:具有2-3年内部审计或财务相关岗位工作经验,有上市公司、国有企业从业经历者优先考虑。 知识与技能: 1、掌握审计、财务、税务及相关法律法规的专业知识; 2、了解上市公司及拟上市企业在合规运营方面的法律与监管要求; 3、熟悉企业内部控制体系架构及相关规范标准; 4、掌握内部审计全流程操作方法及常用审计技术; 5、熟练运用Office、WPS等办公软件; 6、能够熟练操作AI数据分析工具,具备复杂PPT文档制作能力。
审计1-3年本科IT审计内部审计
工作职责: 1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支审计工作。审查单位收入与支出、债权债务状况,以及资产管理情况;核查款项收取情况,检查收支两条线制度落实情况;实施银行存款及大额资金支付的月度审计; 2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建立与执行情况,重点对财务内控体系的建设与运行进行审计;同步推进企业整体内控机制的健全性与有效性审计; 3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。 任职资格: 1、本科及以上学历; 2、管理类或财务相关专业; 3、3年以上工作经验; 4、具备一定的财务专业知识,熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
审计法务部事务员
5000-7000元/月
审计经验不限本科
岗位职责: 1、协助归集和整理诉讼相关材料; 2、参与案件进展跟进,协同分公司完成应诉资料准备; 3、配合推进零散案件的处理工作。 任职要求: 1、熟练操作常用办公软件; 2、具备良好的沟通与协调能力; 3、工作认真细致,责任心强,具有主动服务意识和团队合作精神,认同公司企业文化; 4、中共党员优先考虑。 专业: 法务相关专业
合规审计专员
7000-10000元/月
审计经验不限本科业务合规
岗位职责 1. 协助推进公司业务合规性审计工作,审查制度流程、合同协议及实际操作是否符合《民法典》《数据安全法》等法律法规要求; 2. 参与合同全周期合规审核,核查签约主体资质、条款完备性及潜在风险项,提出审核建议,降低法律与履约风险; 3. 协助制定合规审计方案与报告撰写,整理审计底稿、登记台账信息,跟踪问题整改进展,确保审计闭环管理; 4. 持续收集并更新国家有关合规与审计的政策法规,协助构建企业合规知识库,参与组织内部合规培训宣传; 5. 负责合规及审计文档的分类归档,落实岗位6S管理规范,配合部门及公司整体工作安排; 6. 协助识别业务流程中的合规薄弱环节,抵制违规作业行为,及时上报潜在合规隐患。 任职要求 1. 本科及以上学历,法学相关专业,掌握民法、商法、经济法等基础知识,在校期间学业表现良好; 2. 理解合规审计基本框架,知晓典型企业合规风险类型,有律师事务所或企业合规岗位实习经验者优先; 3. 具备基础图示识别与文件理解能力,能准确提炼制度规定和合同关键内容,熟练操作常用办公软件; 4. 持有法律职业资格证书、初级审计专业技术资格者优先考虑; 5. 工作态度认真细致,责任感强,具备较强的风险识别能力,能够高效完成资料整理与报告支持任务; 6. 具备良好执行能力、沟通协作能力和团队意识,服从工作调配。
上市审计主管
1.8-2万元/月
审计3-5年本科CPA四大制造业内部审计
一、任职要求: 1、审计、会计等相关专业本科及以上学历,通过CPA等专业资格考试者优先; 2、了解A股市场(含科创板、创业板、北交所)上市审计规范,曾主导或全程参与A股IPO审计项目者优先; 3、具备较强的财务数据整理与分析能力; 4、熟练操作ERP系统及常用办公软件,掌握数据分析工具者更佳; 二、经验要求: 1、具备3年以上财务审计或券商从业经验,有服务上市公司或PRE-IPO企业经历者优先; 2、品行良好,拥有跨部门协作经验,可高效协调业务、法务及外部机构,保障上市工作顺利推进; 3、具备良好的沟通能力、抗压能力和保密意识,能适应高强度工作节奏; 4、沟通表达能力强,善于向董事会、投资方呈现财务价值; 5、熟悉企业内部审计体系及相关管理制度,可根据公司实际运营情况,完善内控流程与规范要求; 6、具体薪酬待遇,将根据面试结果,双方协商确定。
合规审计专员
1-1.5万元/月
审计3-5年本科业务合规
岗位职责 1. 独立组织实施公司各业务板块合规审计项目,编制审计规划与实施方案,审查流程合规情况,识别潜在风险环节,并形成正式审计报告; 2. 主导合同及其他法律文书的合规性审查,审核主体资格、权利义务条款及合规范围,提供专业审查意见并督促落实整改; 3. 构建和完善企业合规管理体系,持续优化合规制度与操作流程,确保最新法律法规在公司内部有效落地执行,防范合规隐患; 4. 监督审计发现问题的整改进展,实现闭环管理,定期回顾审计成果,提出改进建议,促进业务合规效率提升; 5. 汇总整理行业相关合规政策法规,开展解读分析,组织开展内部合规宣贯培训,增强员工合规认知水平; 6. 建立并维护合规审计台账,系统归集审计文档资料,协助完成内外部合规检查与核查工作。 任职要求 1. 本科及以上学历,法学类相关专业,熟练掌握民商法、经济法及合规管理基础知识,具备系统的合规思维框架; 2. 3年以上企业合规、内审或律师事务所合规领域工作经验,具有制造业或大型企业合规审计背景者优先; 3. 持有法律职业资格证书,具备初级或中级审计专业技术资格者更佳; 4. 能够独立设计合规审计方案、编写审计报告,准确判断业务中的合规风险并推动有效解决; 5. 熟悉合同审查全周期流程,了解企业内部控制机制,具备较强的制度梳理与改进能力; 6. 熟练操作常用办公软件,具备一定数据处理分析能力,思维缜密、条理清晰; 7. 具备良好的沟通表达与跨部门协同能力,工作积极主动,责任心强,能高效推进各类专项合规任务。
审计
600-1200元/天
审计经验不限大专财务审计专项审计上市审计
我司因业务发展需要,现招聘多名兼职审计人员 1. 项目周期为两周,主要负责专项审计工作 2. 提供餐饮、住宿及交通费用报销,薪酬待遇优厚,确保真实可靠 3. 部分项目支持远程完成底稿编制工作
审计专员(J11558)
1.4-1.8万元/月
审计经验不限本科工程审计内部审计会计师事务所上市企业
岗位职责: 1. 审计体系与年度规划:协助完善公司内部审计机制,参与拟定年度审计工作计划及预算安排,统筹调配内外部审计资源,保障审计工作高效有序推进。 2. 风险识别与内控优化:具备较强的风险判断力,能够系统梳理企业在财务、合规及运营环节存在的潜在风险(重点覆盖采购、销售、基建等核心业务流程),定期评估内部控制体系运行情况,推动内控机制持续改进。 3. 专项审计实施:牵头开展各类常规性及专题性审计任务,如财务收支审计、经济责任审计(含离任审计)、采购环节审计、市场费用审计、工程项目审计等,独立完成审计程序执行,编制专业审计报告,并就发现的问题提出具有可操作性的整改建议。 4. 审计整改跟踪:对审计中发现问题的整改进展进行持续跟进与督导,定期汇总整改反馈信息,促进审计成果有效转化,实现问题闭环管理。 5. 审计数字化转型:结合业务数据与审计分析模型,探索数据技术在风险预警中的应用路径,提升审计工作的效率与准确性(例如采购价格波动分析、销售费用合理性核查等)。 6. 内外协同与合规对接:协调外部审计机构及监管单位相关工作,配合提供所需资料,确保外部审计合规顺畅;同时加强与财务及各业务部门的沟通协作,保障信息互通与工作协同。 任职要求: 1. 教育背景:审计、财务、会计等相关专业本科及以上学历;具备医药、生物、化学等相关学科背景者优先考虑。 2. 工作经验:3年以上审计从业经历,其中至少1年在医药企业从事内部审计工作。 3. 专业资质:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师或更高级别资格者优先;有工程类审计经验者优先。 4. 专业知识与技能:熟练掌握审计准则、企业会计准则及相关法规制度;熟悉企业内控规范与风险管理流程,能独立制定审计方案、实施审计程序并出具专业报告;具备扎实的财务分析能力,可识别舞弊迹象与财务隐患,并提出针对性改进建议;曾参与医药行业重大审计项目者优先。 5. 素质能力:坚持职业操守,原则性强,责任心强,工作认真细致;具备良好的沟通协调能力与抗压能力;具有较强的复杂问题处理能力、学习能力及数据洞察力。
钻孔实验员
钻孔,实验室 工作时间8:00-20:00(有效工时11小时) 日结!日结!日结!工资220元/,42天倒班制,上五休一 20-40综合补贴 18-38 岁初中及以上学历
无锡
5月7日 04:44拨打电话
打磨
打磨 工作地址:惠山区堰桥 试用期月薪5000以上,过后8000左右 年终奖高达10000+各种补贴+节假日各种福利待遇+现金红包 熟练工优先 30-45岁
无锡 惠山区
5月7日 04:44拨打电话
江苏泰州今天6点半,需要一名小工,半天活,90元,在关山路,活轻松
90元/天
小工1-2人
今天6点半,需要一名小工,半天活,90元,在关山路,活轻松
泰州
5月7日 04:44拨打电话
江苏苏州招熟练拆片子的,20元每小时,现在就要,电话☎:
20元/时
服装纺织人员
招熟练拆片子的,20元每小时,现在就要,电话☎:
苏州
5月7日 04:44拨打电话
江苏苏州【招聘】招师傅一名,打样修机懂版子,国产机电话☎:
打样
【招聘】 招师傅一名,打样修机懂版子,国产机 电话☎:
苏州
5月7日 04:44拨打电话
审计专员
6000-9000元/月
审计经验不限学历不限财务审计内部控制评估风险管理数据分析能力
我们正在招聘一名专业审计员, 负责对公司财务状况及业务流程进行审查与评估。 工作内容涵盖财务报表分析、内部控制评价、风险管控等方面。 岗位要求: 1. 会计、财务或相关专业本科及以上学历; 2. 掌握审计、财务、税务等相关法律法规; 3. 具备审计或相关领域实际工作经验; 4. 具有较强的数据分析能力,熟练操作Excel、SAS等工具; 5. 工作认真负责,关注细节,具备良好的沟通协调能力。
审计专员
7000-10000元/月
审计3-5年本科工程审计CPACIA国际注册内部审计师装饰装修行业经验成本核算合同管理
工作职责 1. 全面负责装修工程项目各阶段审计工作,涵盖预算制定、成本管控、竣工决算等核心流程,保障资金使用的合规性与使用效率。 2. 独立执行项目实地审查,针对工程合同履行、材料采购管理、工程量确认等关键节点开展风险排查与问题溯源。 3. 撰写规范化的审计报告,准确反映发现问题、提出改进措施并评估风险级别,为管理层提供可靠的数据依据。 4. 参与审计流程优化及质量管理体系完善,结合装饰装修行业特点迭代审计标准,提高团队整体审计效能。 任职要求 1. 本科及以上学历,会计、审计、工程管理等相关专业背景。 2. 具备3年以上审计相关工作经验,有酒店装潢或建筑工程领域审计经历者优先考虑。 3. 精通工程类审计程序与行业规范,掌握成本核算、合同监管等专业能力。 4. 持有CPA、CIA等相关职业资格证书者优先,具备良好的逻辑思维与书面表达能力。 5. 能熟练使用Office办公软件及各类审计工具,可独立推进并完成全流程审计任务。
合规与审计岗
1.5-2.1万元/月
审计3-5年硕士工程审计内部审计财务审计
岗位职责: 1. 负责审计、财务、合规风控以及企业管理相关事务的组织实施。 2. 独立承担或参与财务资本运作、审计法务、合规管理及风险控制等专项任务。 3. 完成项目现场核查、内外部沟通协调及专业报告的撰写工作。 4. 积极配合团队作业,确保工作过程规范严谨,符合职业道德与政治素质要求。 任职要求: 1. 政治素养:具备良好的政治觉悟和道德品质,作风踏实认真,富有协作意识。 2. 学历专业:硕士及以上学位,并已取得相应学历学位证书; 3. 核心能力:能够独立推进工作任务,具备较强的组织协调能力、语言表达能力和书面写作水平。 4. 工作经验:拥有3年以上在财务资本、审计法务、合规风控或企业管理领域的实际工作经验。
审计专员
1.2-1.8万元/月
审计3-5年本科内部审计上市企业集团公司
(一) 公司日常审计工作 1. 策划并拟定本部门年度审计监督工作计划,并提交上报。 2. 负责对公司各分公司、工厂、事业部及职能部门的日常审计监督:包括财务合规性审计;管理效能审计等。 3. 负责编制审计工作报告,并及时呈报。 (二) 专项审计 1. 针对严重违反财经纪律、资产侵占、重大浪费等损害企业利益的行为,组织实施专项审计任务。 2. 承担公司重大经济活动相关审计事项的核查工作。 (三) 专业体系建设与文档管理 1. 参与本岗位所涉制度、流程、标准及规范等管理体系的建设与优化。 2. 负责本岗位相关文件、资料及档案的整理与归档工作。 (四) 专业人才培养 1. 参与本岗位领域内优秀经验、专业知识与技术方法的培训交流与成果分享。 (五) 其他 1. 完成上级领导交办的其他工作任务。
审计专员
7000-12000元/月
审计5-10年大专内部审计财务审计
1. 负责审核与评估财务报表的准确性与合规性。 2. 对业务流程进行深入分析,发现潜在风险点。 3. 检验内部控制体系运行的有效性与完整性。 4. 协助开展审计项目的规划与具体实施工作。 5. 编制审计报告并整理归档相关工作底稿。 6. 持续跟进审计发现问题的整改与落实情况。 感兴趣请联系我,诚邀您加入我们的团队!
财务专员
8000-10000元/月
总账会计大专
岗位职责: 1. 负责总账核算及月度、季度、年度结账工作,确保账务处理及时、准确、合规 2. 编制合并财务报表及管理报表,提供经营分析支持,协助优化财务管理流程 3. 配合内外部审计工作,准备相关资料并落实审计 4. 维护会计科目体系与财务系统主数据,保障总账系统运行稳定高效 5. 协同业务部门完成费用审核、成本归集及预算执行分析,提升财务管控效能 任职要求: 1. 财务、会计或相关专业本科及以上学历,持有初级会计职称,具备CPA或中级职称者优先 2.具备较强的数据处理与报表编制能力 3.具备良好的沟通协调能力、责任心强,能适应快节奏工作环境及阶段性加班需求
总账会计
4000-6000元/月
总账会计1-3年大专制造业出口退税鼎捷系统
1、大专及以上学历,财会类相关专业,持有会计从业资格证书,具备出口退税实操经验 2、熟练操作财务系统及Office办公软件,如Excel、Word,拥有3年以上制造业财务岗位工作经验 3、结合企业内部管理需求,按需编制管理费用明细报表,按时完成月度往来账目汇总与整理; 4、定期组织资产盘点,核查固定资产与流动资产状况,确保账实一致并出具相应报表;跟进应收应付账款回收进度,落实呆账、坏账清理的具体执行; 5、负责日常账务核对,处理收款及现金记账事务,完成员工薪资数据复核与发放流程; 6、不定期抽查出纳现金库存与账面金额一致性,监督报销款项收支及相关经济业务合规性; 7、参与年度预算编制工作,开展预算执行情况的统计分析、对比及过程管控; 8、按时编制各类财务报表,并进行数据解读与经营分析支持
财务会计
5000-8000元/月
会计5-10年学历不限
负责整体账务处理及税务申报工作。 要求耐心细致,具备责任心和团队协作能力。 工作时间:8:00-11:30、13:00-16:45, 每周单休与双休交替,提供餐补,缴纳社保。 有记账公司从业经验者优先录用。
会计文员
3000-4000元/月
财务/会计助理经验不限大专
一、岗位职责 负责日常费用报销单据的审核、整理与粘贴,确保票据合规、齐全。 协助会计进行凭证录入、装订及归档,同步完成发票的开具、申领与保管相关事务。 登记银行及现金日记账,配合开展对账工作、回款跟踪和资金台账维护。 协助准备月度、季度、年度纳税申报材料,参与税务事项的对接与处理。 负责往来款项的核对与台账管理,协助完成成本及费用类数据的统计汇总。 对财务凭证、报表、合同等资料进行系统化整理、归档与妥善保管。 配合上级完成其他常规性财务支持工作。 二、任职要求 大专及以上学历,财务、会计、审计等相关专业背景,持有会计类证书者优先考虑。 掌握财务基础操作流程,了解基本会计准则及相关税务知识,能熟练操作财务软件。 精通Office办公工具,尤其擅长Excel的数据处理与表格制作功能。 工作认真细致、具备较强的责任心,拥有良好的沟通协调能力及信息保密意识。 稳定性高,学习能力强,能够按时保质完成交办的各项任务。
主办会计
4000-5000元/月
会计本科
主办会计一名,全日制本科,工作经验丰富,年龄25至45
会计助理提供午餐
4000-5000元/月
会计经验不限本科
会计助理 一、岗位职责: 1. 负责订单的接收、信息录入及执行进度跟进,协调解决订单异常问题,定期整理并提交订单状态报表。 2. 审核客户订金、回款与退款申请,确保资金流转合规,账目数据真实准确。 3. 协助完成电子合同的拟定、审核与归档工作,跟进合同履行情况,并按节点进行提醒。 4. 审核开票需求并开具发票,维护发票登记台账,处理发票相关异常,配合开展税务事务。 二、岗位要求: 1. 20-25岁,本科及以上学历,财务类相关专业,应届毕业生亦可考虑。 2. 熟悉国家财务、税务等有关法规,具备较强的沟通与协作能力。 薪资:实习期4000,转正4500 ,朝九晚六,周日单休,接受可投递
CFO5-10年本科注册会计师
苏合集团出资企业招聘 岗位描述 1. 参与企业重大经营决策,协助拟定年度经营计划及中长期发展战略;牵头全面预算编制,监控执行过程并开展定期差异分析,保障资源高效配置与战略目标实现。 2. 完善财务核算机制,确保账务处理合规、财务报告真实准确;主导税务筹划工作,控制税务风险;协同内外部审计实施,保持良好税企协作关系,确保财务运作依法依规。 3. 统筹资金运营与融资渠道建设,保障资金安全与流动性充裕;重点跟进销售回款、应收账款回收等环节,降低资金占用风险;构建财务风险预警体系,持续优化内部控制流程。 4. 主导财务团队建设与人才培养,提升团队专业水平与执行效能;深度对接业务运营,定期提供经营分析成果,促进财务与业务协同发展;整合内外部资源,助力业务单元达成财务绩效目标。 岗位要求 1. 学历要求:会计、财务、税务等相关专业本科及以上学历。 2. 经验要求:具有高级会计师或以上职称,持有注册会计师(CPA)资格者优先;具备5年以上大型企业财务管理岗位工作经验。 3. 能力要求:精通企业财务管理、预算管控、税务规划、资金运作等内容,具备扎实的财务分析功底和丰富的实务操作经验;熟练掌握国家财经、税收法律法规及企业会计准则;具备优秀的团队管理能力、沟通协调能力与战略视野,能有效支撑业务财务目标落地。 4. 特别优秀者可适当放宽条件。
南京砾果供应链管理有限公司
4000-5000元/月
出纳3-5年本科混合办公
认真负责,专业度较高,简单的出纳工作为主,进销存会开发票系统,我们是贸易公司
财务
5000-7000元/月
会计中专/中技
岗位职责: 负责师傅薪资核算、账务、账簿登记、公司费用审核等; 参与公司费用审核、 任职要求: 工作细致严谨,责任心强,具备良好的沟通协调。
总账会计
8000-10000元/月
总账会计5-10年本科会计师事务所集团公司外企会计中级职称会计高级职称CPA中国注册会计师
岗位职责: 1. 全面负责企业账务处理与核算管理,保证财务数据清晰、准确无误。 2. 按期编制月度、季度及年度财务报告,开展财务分析,为管理决策提供依据。 3. 跟踪成本核算全过程,确保成本信息真实、可靠。 4. 组织并执行公司内外部财务对账任务,完成应收应付等往来款项的核对与清理。 5. 参与财务制度的制定与优化,推动财务管理流程改进,提升工作效率与内控能力。 任职要求: 1. 本科及以上学历,会计学、财务管理等相关专业背景。 2. 5年以上总账会计相关工作经验,持有中级会计职称者优先考虑。 3. 熟练操作金蝶、用友等财务软件及Office办公工具,具备扎实的数据分析技能。 4. 熟知国家财经政策、税收法规,具有较强的风险防控和合规意识。 5. 具备良好的沟通协调能力与团队合作精神,能适应高强度工作节奏。
栏目概述
展开
鱼泡直聘为工人提供内部审计员招聘在线招聘信息,主要招聘江苏审计相关人才。作为审计工人,如果您具备一定的工作经验,并且能够熟练掌握相关的岗位技能和了解审计的工作职责。那么您将是我们需要的人才,平台上有更多的工作机会适合您。
©2017-2026 版权所有蜀ICP备17030551号
川文网[2019]4675-349号 川B2-20190430
川公网安备51019002003946
成高社发[2019]12号
登录获得更多高薪职位推荐