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工作职责:
1. 根据审计工作安排及相关要求,参与拟定具体业务领域的审计实施方案并组织实施;
2. 对集团市场销售、工程项目、采购等环节的管理运营情况进行监督与检查;
3. 开展集团各下属单位财务收支及管理活动的审计工作;
4. 审查集团内部控制制度的建立、完善及执行情况,评估其完整性与有效性;
5. 组织实施集团各机构管理岗位人员的离任审计工作;
6. 调查处理针对集团干部、员工在履职过程中出现的失职、侵占资产、贪腐等违规违纪行为举报,负责来信来访及投诉事项的分析与核查;
7. 编写相关业务审计报告,针对发现问题提出改进建议和处理意见;
8. 负责审计资料的搜集、整理、归档及立卷管理,确保资料及时完整归档。

任职资格:
1. IT、财务、审计类专业或具备相关领域工作经验者优先考虑
2. 熟练掌握常用办公软件操作
3. 具备一定的沟通协调能力和扎实的文字表达能力
2025-12-09 07:25
IP属地:江苏泰州

职位福利

本科1-3年制造业内部审计医药其他行业
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扬子江药业集团有限公司
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