
内审专员
7000-9000元/月
审计1-3年本科内部审计会计师事务所CPA
岗位职责:
1、配合部门负责人对公司现行内部控制体系进行系统性梳理,识别并评估内控薄弱环节,提出优化改进方案,并跟进整改措施的执行与落地;
2、依据既定审计计划明确的时间安排、覆盖范围、重点内容及目标实施内部审计任务,参与编制内部审计报告,针对发现的问题提出可行性改进建议,并持续追踪整改进展;
3、按规范要求完成审计工作底稿的整理与归档工作;
4、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
职业素养:具备严谨的工作态度、积极主动的工作精神及良好的学习能力;
专业背景:会计、审计、财务管理等相关专业方向;
教育背景:本科及以上学历;
工作经历:具有2-3年内部审计或财务相关岗位工作经验,有上市公司、国有企业从业经历者优先考虑。
知识与技能:
1、掌握审计、财务、税务及相关法律法规的专业知识;
2、了解上市公司及拟上市企业在合规运营方面的法律与监管要求;
3、熟悉企业内部控制体系架构及相关规范标准;
4、掌握内部审计全流程操作方法及常用审计技术;
5、熟练运用Office、WPS等办公软件;
6、能够熟练操作AI数据分析工具,具备复杂PPT文档制作能力。
审计岗位
1-1.5万元/月
审计3-5年本科内部审计
岗位职责:
1、完善并持续改进公司内部审计体系、风险管控机制及内部控制制度,依据制造业运营特性制定年度审计规划与风控方案,明确审计方向、实施范围及资源安排,保障审计工作具备系统化与前瞻性。
2、开展财务审计、运营审计、合规性审计及专项审计(如生产流程改善、供应链隐患排查、成本控制、募集资金运用等),重点关注制造行业关键业务环节。
3、定期组织全公司范围的风险识别与评估,聚焦战略、财务、运营(如停产风险、质量异常)、市场、法律等主要风险类型,构建风险预警系统,跟踪核心风险指标,及时向管理层反馈重大风险事项并提供应对措施;参与重大生产项目(如产线升级、产能扩展)及重要经济合同的风险评审与把关。
4、深入剖析审计发现问题,编制严谨、清晰的审计报告,提出切实可行的优化建议;建立问题整改清单,监督并复核整改落实情况,实现闭环管理;定期通报审计执行进展、成果及整改完成状况。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理、风险管理等相关专业背景;持有CPA、CIA、中级会计师等资质者优先考虑。
2、具备3年以上企业内审或内控实务经验,其中至少3年专注于制造业领域(如电子、汽车零部件、机械设备等行业)的审计实践;
3、熟练掌握国家财经法规、会计准则、审计准则以及COSO ERM风险管理框架;熟悉制造企业核心业务流程(包括研发生产销售、成本归集、供应链运作);精通ERP(如SAP、用友、金蝶)、MES等生产管理系统的审计应用。
4、具有较强的风险预判能力、逻辑思维与问题解决能力;具备优秀的书面表达功底,能够准确撰写审计文书及改进建议;沟通协调能力强,具备良好的团队协作与跨部门推动能力;坚持职业操守,责任心强,能接受短期出差,具备良好抗压能力。
审计部长
2-3万元/月
审计5-10年本科中级会计师内部审计上市公司国内院校优先制造业
1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域;
2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实;
3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环;
4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整;
指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养;
5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
任职资格
1.全日制统招本科
2.8年以上,其中不少于3年担任审计部门负责人或同等管理岗位;
寻访要求
审计部长:1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域;
2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实;
3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环;
4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整;
指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养;
5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
SZ003审计主管-南京
2-3.5万元/月
审计5-10年本科IPO财务审计尽职调查CPA外部审计房地产审计
工作职责简述
组织管理团队内部分或全部审计事务,统筹审计项目的规划与执行控制;积极引导并支持团队高效开展工作,保障客户满意度;承担客户资源的开发与关系维护;指导项目经理推进项目管理工作,并推动项目组成员的能力提升与职业成长。
详细描述
相关活动:
· 主导部门日常运营,指导并激发团队成员高质量完成各项工作任务;
· 可独立承担企业重大且复杂度高的审计项目;
· 具备深入钻研的专业精神,在特定领域具有深厚专业积累,作为技术专家带动团队专业水平提升;
· 负责项目人员的带教与培训,促进其能力发展,打造高绩效协作团队;
· 具备出色的市场拓展能力,能持续开拓新业务机会。
沟通责任:
· 有效激励团队成员,提升整体工作效能;
· 与客户建立稳定互信的合作关系,成为其可信赖的专业顾问。
教育背景及职业资质
· 取得注册会计师执业资格,具备本科及以上学历。
具备知识及技能:
· 累计8年以上在大型企业从事审计项目经理岗位工作经验,具备主导多个大型审计项目并独立带队的丰富实践经历;
· 在某一行业领域具备专精知识,被公认为业务专家;
· 拥有出色的专业分析判断力和实际问题解决能力;
· 坚持独立、客观、公正的职业操守,具备胜任力、敬业精神、热情态度及保密意识;
· 具备卓越的领导力,能够主动指导团队实现优异成果;
· 可接受短期出差(约25%),适应高强度工作节奏;
· 有在具备证券期货资质会计师事务所工作经验,或曾主导或参与IPO及上市公司审计项目者优先。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、员工旅游、高温补贴、节日福利
财务审计类
4000-8000元/月
审计经验不限本科会计
岗位内容:财务审计类
岗位时间:单休,忙季需适度加班
岗位地点:江苏省丹阳市丹北镇埤城沃得工业园
职位要求:
1. 财务、审计等相关专业毕业,具备良好的沟通能力;
2. 具备一定的数据处理与分析能力;
3. 能够接受阶段性出差安排;
4. 持有初级会计证者优先,有财务实操经验者优先考虑。
岗位薪资:结合学历、工作经验等因素综合评定
审计高级主管/经理
1.1-2万元/月
审计5-10年本科内部审计内控审计上市审计
岗位职责:
1、依据年度规划实施财务审计与内控审计,识别企业内部控制中的薄弱环节,提出切实可行的优化建议与实施方案,并编制相应的审计报告。
2、按照年度安排执行后续审计工作,对已发现问题的整改情况进行持续追踪,确保整改措施落实到位直至闭环。
3、开展对公司及下属子公司的财务收支审计,核查会计原始单据、账簿、财务报表等资料的真实性、准确性和合规性。
4、实施财务纪律审计,针对严重违反财经制度、侵占公司资产、重大浪费等行为进行深入审查,保障公司经营秩序和财务安全。
5、参与集团制度与业务流程的建设与优化,及时发现运行中的问题,提出改进意见并推动整改落地。
6、根据公司审计委员会及集团审计部门下达的任务,完成指定事项的专项审计工作。
7、负责审计相关文件资料的整理归档,确保档案完整规范。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计或相关专业背景,具备机械制造、电气自动化行业知识者更优。
2、具有5年以上制造业财务或审计从业经历,熟悉企业管理体系运作机制,掌握审计相关法律法规,具备扎实的财务与审计专业知识。
3、对数据及审计细节高度敏感,具备较强的分析判断能力,善于发现问题并提出解决方案,沟通表达能力强,书面与口头表达俱佳。
4、熟练操作金蝶、泛微OA、MES、CRM、SRM等企业常用管理系统及办公软件。
5、综合素质良好,坚持原则,廉洁自律;逻辑清晰,文字表达能力突出;具备良好的沟通协调能力和跨部门协作推动力。
6、具备团队管理经验及项目管理实践经验;
资格证书:持有CPA、CIA、ACCA等相关资质者优先考虑。
审计高级资深经理-苏州(J11330)
2.5-3.5万元/月
审计10年以上本科外部审计上市审计IPO审计
岗位职责:
◊ 带领并统筹审计团队,保障各类审计项目高效、优质交付;
◊ 深入把握江苏区域市场环境与客户需求,策划并落实市场拓展方案;
◊ 搭建并维系与江苏本地企业客户的长期合作关系,持续拓展客户资源;
◊ 主导重点客户的商务接洽,推动项目顺利签约与落地执行;
◊ 输出专业的审计咨询支持,提升公司在江苏市场的专业影响力;
◊ 全程把控审计作业流程,确保符合相关行业规范及监管要求;
◊ 指导团队成员成长,强化团队专业素养与市场开拓实战能力。
任职要求:
◊ 统招本科及以上学历,持有注册会计师(CPA)执业资格;
◊ 在IPO及资本市场审计领域具备十年以上实践经验,有管理经验者优先考虑;
◊ 在江苏地区拥有丰富的商业资源与人脉网络,具备较强的市场开拓潜力;
◊ 具备卓越的领导才能和团队管理能力,善于激励与培养下属;
◊ 具备出色的沟通协调与谈判能力,能与客户及内部团队高效互动;
◊ 熟悉江苏区域经济运行状况、产业特征及市场发展动向;
◊ 具备创新意识与应变能力,能根据市场变化制定有效的业务应对策略。
我们提供:
具有竞争力的薪酬和福利待遇。
广阔的职业发展空间和晋升机会,职级可根据候选人能力情况适当调整。
参与重要项目和决策的机会。
支持和资源,以帮助您在江苏市场取得成功。
工作地:南京、无锡、江苏、上海均可。
审计专员(J11558)
1.4-1.8万元/月
审计经验不限本科工程审计内部审计会计师事务所上市企业
岗位职责:
1. 审计体系与年度规划:协助完善公司内部审计机制,参与拟定年度审计工作计划及预算安排,统筹调配内外部审计资源,保障审计工作高效有序推进。
2. 风险识别与内控优化:具备较强的风险判断力,能够系统梳理企业在财务、合规及运营环节存在的潜在风险(重点覆盖采购、销售、基建等核心业务流程),定期评估内部控制体系运行情况,推动内控机制持续改进。
3. 专项审计实施:牵头开展各类常规性及专题性审计任务,如财务收支审计、经济责任审计(含离任审计)、采购环节审计、市场费用审计、工程项目审计等,独立完成审计程序执行,编制专业审计报告,并就发现的问题提出具有可操作性的整改建议。
4. 审计整改跟踪:对审计中发现问题的整改进展进行持续跟进与督导,定期汇总整改反馈信息,促进审计成果有效转化,实现问题闭环管理。
5. 审计数字化转型:结合业务数据与审计分析模型,探索数据技术在风险预警中的应用路径,提升审计工作的效率与准确性(例如采购价格波动分析、销售费用合理性核查等)。
6. 内外协同与合规对接:协调外部审计机构及监管单位相关工作,配合提供所需资料,确保外部审计合规顺畅;同时加强与财务及各业务部门的沟通协作,保障信息互通与工作协同。
任职要求:
1. 教育背景:审计、财务、会计等相关专业本科及以上学历;具备医药、生物、化学等相关学科背景者优先考虑。
2. 工作经验:3年以上审计从业经历,其中至少1年在医药企业从事内部审计工作。
3. 专业资质:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师或更高级别资格者优先;有工程类审计经验者优先。
4. 专业知识与技能:熟练掌握审计准则、企业会计准则及相关法规制度;熟悉企业内控规范与风险管理流程,能独立制定审计方案、实施审计程序并出具专业报告;具备扎实的财务分析能力,可识别舞弊迹象与财务隐患,并提出针对性改进建议;曾参与医药行业重大审计项目者优先。
5. 素质能力:坚持职业操守,原则性强,责任心强,工作认真细致;具备良好的沟通协调能力与抗压能力;具有较强的复杂问题处理能力、学习能力及数据洞察力。
合规审计专员
7000-10000元/月
审计经验不限本科业务合规
岗位职责
1. 协助推进公司业务合规性审计工作,审查制度流程、合同协议及实际操作是否符合《民法典》《数据安全法》等法律法规要求;
2. 参与合同全周期合规审核,核查签约主体资质、条款完备性及潜在风险项,提出审核建议,降低法律与履约风险;
3. 协助制定合规审计方案与报告撰写,整理审计底稿、登记台账信息,跟踪问题整改进展,确保审计闭环管理;
4. 持续收集并更新国家有关合规与审计的政策法规,协助构建企业合规知识库,参与组织内部合规培训宣传;
5. 负责合规及审计文档的分类归档,落实岗位6S管理规范,配合部门及公司整体工作安排;
6. 协助识别业务流程中的合规薄弱环节,抵制违规作业行为,及时上报潜在合规隐患。
任职要求
1. 本科及以上学历,法学相关专业,掌握民法、商法、经济法等基础知识,在校期间学业表现良好;
2. 理解合规审计基本框架,知晓典型企业合规风险类型,有律师事务所或企业合规岗位实习经验者优先;
3. 具备基础图示识别与文件理解能力,能准确提炼制度规定和合同关键内容,熟练操作常用办公软件;
4. 持有法律职业资格证书、初级审计专业技术资格者优先考虑;
5. 工作态度认真细致,责任感强,具备较强的风险识别能力,能够高效完成资料整理与报告支持任务;
6. 具备良好执行能力、沟通协作能力和团队意识,服从工作调配。
审计主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科
岗位职责:
1. 根据公司发展战略拟定年度审计规划,拆解工作任务并组织实施,保障审计任务按期合规推进;
2. 主导开展财务审计工作,执行内部控制审计,承担专项审计任务,独立编制审计报告并向管理层进行汇报;
3. 负责工程项目全生命周期审计,审查招投标程序的合规性,监控工程合同履行情况,实施施工现场核查;
4. 构建审计问题整改跟踪机制,推动问题整改落实,验证整改成果,汇总分析形成管理闭环,助力企业风险管控;
5. 参与优化审计管理制度、流程及工具体系,跟踪行业审计发展趋势及国家财税政策变化,确保审计工作合法合规。
任职要求:
1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业背景,持有CPA、CIA证书者优先考虑;
2. 具备5年以上审计相关工作经验,有贸易或工程行业从业经历者优先;
3. 熟悉企业内控体系建设、财务审计流程及相关财税法律法规;
4. 具备独立开展各类审计项目的能力,熟练操作审计工具及常用办公软件;
5. 具备良好的沟通协调能力,能够高效协同各业务条线开展工作;
中控员
有夫妻俩一起的,做机修,看监控机口喂料的,一定要头脑灵活的,有想干的联系我,能百分之百的想干的,不能干的不要打扰我,我给地址谈工资。
审计项目负责人
2-2.1万元/月
审计10年以上本科CPA内部审计外部审计四大
四大所工作经验、注册会计师、懂税法会讲课40岁以上,10或15年以上工作经验,男女不限,可以出差
广东中山【公司名称】中山市睿和会计师事务所【工作地点】中山市兴中道11号兴中大厦【招聘岗位】审计助理1
5000-15000元/月
审计1-3年大专中级会计师内部审计外部审计国内院校优先
【公司名称】中山市睿和会计师事务所【工作地点】中山市兴中道11号兴中大厦【招聘岗位】审计助理1名、项目经理1名【要求】大专以上学历,会计学、审计学、财务管理、税收学专业毕业均可。待遇从优,双休。【联系人】兰先生:
广东中山【公司名称】中山市睿和会计师事务所【工作地点】中山市兴中道11号兴中大厦【招聘岗位】审计助理1
5000-15000元/月
审计1-3年大专双内部审计外部审计国内院校优先
【公司名称】中山市睿和会计师事务所【工作地点】中山市兴中道11号兴中大厦【招聘岗位】审计助理1名、项目经理1名【要求】大专以上学历,会计学、审计学、财务管理、税收学专业毕业均可。待遇从优,双休。【联系人】兰先生:
项目经理
4000-9000元/月
审计3-5年学历不限CPA注册税务师
岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,出具独立审计意见
2.制定审计计划,执行现场审计程序,识别风险并提出改进建议
3.编制审计工作底稿及报告,确保内容真实、完整、符合准则要求
4.协助完成专项审计、离任审计及管理咨询类项目
5.与被审计单位沟通协调,推动审计发现问题的整改落实
任职要求:
1.熟悉《中国注册会计师审计准则》及企业会计准则,具备扎实的财务与审计专业知识
2.具备良好的逻辑分析、职业判断及书面表达能力
3. 工作细致严谨,责任心强,能适应阶段性出差和项目制工作节奏
4.持有CPA、CIA或中级以上会计职称者优先
5. 无学历及经验限制,欢迎应届毕业生及资深审计人员应聘
总管
4000-7000元/月
总账会计1-3年本科初级会计师四大
岗位职责:
1.负责全盘账务处理,包括凭证审核、账簿登记、期末结账及财务报表编制
2. 编制月度、季度、年度财务报告,确保数据准确、及时、合规
3.统筹税务申报与缴纳工作,完成增值税、企业所得税等税种的核算与申报
4.配合内外部审计,提供所需资料并落实整改建议
5.优化总账核算流程,完善会计科目体系及财务内控机制
任职要求:
1.财会类相关专业,学历不限
2.具备总账会计工作经验,熟悉企业会计准则及财税政策
3. 熟练使用用友、金蝶等财务软件及Excel函数工具
4.具备良好的逻辑思维、数据分析与跨部门沟通能力
5.责任心强,原则性高,具备初级会计职称者优先
会计助理
3000-4000元/月
财务助理经验不限大专税务收入账资金管理金融制造业
综合助理(行政+会计+外勤)
岗位职责
1. 行政助理
- 负责公司日常行政事务:文件整理、会议安排、办公用品采购与管理、接待来访、考勤统计等。
- 协助完成资料归档、公文撰写、办公环境维护及其他行政支持工作。
2. 会计助理
- 协助财务处理基础账务:凭证整理、发票开具与管理、银行对账、费用报销审核与录入。
- 配合完成工资核算、税务申报辅助、财务数据统计、台账建立等工作。
3. 外勤助理
- 负责工商、税务、银行、社保、公积金等外勤办理,资料递交与事项跟进。
- 协助完成物资配送、文件取送、合作单位对接及领导安排的其他外勤任务。
任职要求
1. 大专及以上学历,财务、行政、文秘等相关专业优先,有相关工作经验者优先。
2. 熟悉基础行政流程、简单财务知识及外勤办事流程,熟练使用Office办公软件。
3. 工作细致严谨、责任心强、沟通顺畅,能接受外勤出行,执行力与抗压能力良好。
4. 态度端正、踏实稳定,具备较强的学习能力与多任务处理能力。
会计
6000-8000元/月
成本会计1-3年大专成本制造业金蝶EAS
岗位职责:
1. 负责生产成本、人工成本、制造费用的归集、分配与核算,编制成本分析报表
2.编制月度成本结账报告,确保账实相符、数据准确及时
3.配合财务审计及税务检查,提供完整、合规的成本核算资料
任职要求:
1. 财务、会计或相关专业背景,学历不限
2. 具备成本会计相关工作经验,熟悉制造业/建筑业成本核算流程者优先
3. 熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及Excel函数进行数据分析
4. 工作细致严谨,具备较强的数据敏感性与逻辑分析能力
5. 具备良好的沟通能力,责任心强
南京江宁区招聘交付专员。要求本科及以上学历,形象气质佳,具备良好的沟通能力和服务态度,做事
5000-15000元/月
临时工免费培训月结
招聘交付专员。要求本科及以上学历,形象气质佳,具备良好的沟通能力和服务态度,做事细心,有责任心。工作内容为按照问界品牌标准进行车辆检查与交付,提升客户提车体验,确保客户满意度。薪资范围为5k--15k。福利包括五险一金、带薪年假、节日福利、完善的培训体系以及良好的晋升通道。工作地址为南京市江宁区。
常州武进区处理日常现金业务,包括收款待收款,付款预付款等收支对账结账,确保账目准确,账实吻合
4000-5000元/月
会计1-3年高中
处理日常现金业务,包括,付款 预付款等收支对账结账,确保账目准确,账实吻合
会计
7000-8000元/月
会计3-5年大专预算核算会计结算会计总账会计
工作内容:
1. 负责各类明细账、总分类账的登记与保管;
2. 按期开展对账工作,如遇数据差异,需及时查清原因,并处理结账过程中相关的账务调整事项;
3. 具体落实资金预算执行,控制预算范围内的费用支出,管理往来款项、应收应付账款、固定资产及无形资产,按月计提并核算税金、费用、折旧等项目;
4. 完成上级交办的其他工作任务。
大专及以上学历,具备3年相关工作经验。
栏目概述
鱼泡直聘为工人提供计经专员招聘在线招聘信息,主要招聘江苏审计相关人才。作为审计工人,如果您具备一定的工作经验,并且能够熟练掌握相关的岗位技能和了解审计的工作职责。那么您将是我们需要的人才,平台上有更多的工作机会适合您。