
审计主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科
岗位职责:
1. 根据公司发展战略拟定年度审计规划,拆解工作任务并组织实施,保障审计任务按期合规推进;
2. 主导开展财务审计工作,执行内部控制审计,承担专项审计任务,独立编制审计报告并向管理层进行汇报;
3. 负责工程项目全生命周期审计,审查招投标程序的合规性,监控工程合同履行情况,实施施工现场核查;
4. 构建审计问题整改跟踪机制,推动问题整改落实,验证整改成果,汇总分析形成管理闭环,助力企业风险管控;
5. 参与优化审计管理制度、流程及工具体系,跟踪行业审计发展趋势及国家财税政策变化,确保审计工作合法合规。
任职要求:
1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业背景,持有CPA、CIA证书者优先考虑;
2. 具备5年以上审计相关工作经验,有贸易或工程行业从业经历者优先;
3. 熟悉企业内控体系建设、财务审计流程及相关财税法律法规;
4. 具备独立开展各类审计项目的能力,熟练操作审计工具及常用办公软件;
5. 具备良好的沟通协调能力,能够高效协同各业务条线开展工作;
审计高级主管/经理
1.1-2万元/月
审计5-10年本科内部审计内控审计上市审计
岗位职责:
1、依据年度规划实施财务审计与内控审计,识别企业内部控制中的薄弱环节,提出切实可行的优化建议与实施方案,并编制相应的审计报告。
2、按照年度安排执行后续审计工作,对已发现问题的整改情况进行持续追踪,确保整改措施落实到位直至闭环。
3、开展对公司及下属子公司的财务收支审计,核查会计原始单据、账簿、财务报表等资料的真实性、准确性和合规性。
4、实施财务纪律审计,针对严重违反财经制度、侵占公司资产、重大浪费等行为进行深入审查,保障公司经营秩序和财务安全。
5、参与集团制度与业务流程的建设与优化,及时发现运行中的问题,提出改进意见并推动整改落地。
6、根据公司审计委员会及集团审计部门下达的任务,完成指定事项的专项审计工作。
7、负责审计相关文件资料的整理归档,确保档案完整规范。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计或相关专业背景,具备机械制造、电气自动化行业知识者更优。
2、具有5年以上制造业财务或审计从业经历,熟悉企业管理体系运作机制,掌握审计相关法律法规,具备扎实的财务与审计专业知识。
3、对数据及审计细节高度敏感,具备较强的分析判断能力,善于发现问题并提出解决方案,沟通表达能力强,书面与口头表达俱佳。
4、熟练操作金蝶、泛微OA、MES、CRM、SRM等企业常用管理系统及办公软件。
5、综合素质良好,坚持原则,廉洁自律;逻辑清晰,文字表达能力突出;具备良好的沟通协调能力和跨部门协作推动力。
6、具备团队管理经验及项目管理实践经验;
资格证书:持有CPA、CIA、ACCA等相关资质者优先考虑。
审计实习岗位
80-160元/天
审计经验不限本科内部审计涉外审计
审计实习生
招聘要求1. 在校大学生或应届毕业生均可,专业不限,财会类相关专业优先考虑;
2. 工作态度积极,细致严谨,具备责任心,能配合团队安排;
3. 掌握基本电脑操作,熟悉Excel、Word等办公软件使用;
4. 不限经验,可从零开始培养,学习意愿强、态度认真即可;
5. 能确保出勤稳定性,可长期实习者优先录用。
工作内容
1. 协助完成审计底稿整理、凭证抽样检查、发票信息核对等工作;
2. 进行基础性数据录入、文档分类归档、资料扫描与存储;
3. 根据项目需要,配合执行外勤及其他辅助性任务;
4. 实习结束后可提供正式实习证明并加盖公章;
5. 获得真实事务所实操经验,系统掌握审计及财务实务流程;
6. 实习期间表现优异者有机会延长实习期限,并优先推荐留用。
审计
600-1200元/天
审计经验不限大专财务审计专项审计上市审计
我司因业务发展需要,现招聘多名兼职审计人员
1. 项目周期为两周,主要负责专项审计工作
2. 提供餐饮、住宿及交通费用报销,薪酬待遇优厚,确保真实可靠
3. 部分项目支持远程完成底稿编制工作
内审专员
7000-9000元/月
审计1-3年本科内部审计会计师事务所CPA
岗位职责:
1、配合部门负责人对公司现行内部控制体系进行系统性梳理,识别并评估内控薄弱环节,提出优化改进方案,并跟进整改措施的执行与落地;
2、依据既定审计计划明确的时间安排、覆盖范围、重点内容及目标实施内部审计任务,参与编制内部审计报告,针对发现的问题提出可行性改进建议,并持续追踪整改进展;
3、按规范要求完成审计工作底稿的整理与归档工作;
4、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
职业素养:具备严谨的工作态度、积极主动的工作精神及良好的学习能力;
专业背景:会计、审计、财务管理等相关专业方向;
教育背景:本科及以上学历;
工作经历:具有2-3年内部审计或财务相关岗位工作经验,有上市公司、国有企业从业经历者优先考虑。
知识与技能:
1、掌握审计、财务、税务及相关法律法规的专业知识;
2、了解上市公司及拟上市企业在合规运营方面的法律与监管要求;
3、熟悉企业内部控制体系架构及相关规范标准;
4、掌握内部审计全流程操作方法及常用审计技术;
5、熟练运用Office、WPS等办公软件;
6、能够熟练操作AI数据分析工具,具备复杂PPT文档制作能力。
SZ003审计主管-南京
2-3.5万元/月
审计5-10年本科IPO财务审计尽职调查CPA外部审计房地产审计
工作职责简述
组织管理团队内部分或全部审计事务,统筹审计项目的规划与执行控制;积极引导并支持团队高效开展工作,保障客户满意度;承担客户资源的开发与关系维护;指导项目经理推进项目管理工作,并推动项目组成员的能力提升与职业成长。
详细描述
相关活动:
· 主导部门日常运营,指导并激发团队成员高质量完成各项工作任务;
· 可独立承担企业重大且复杂度高的审计项目;
· 具备深入钻研的专业精神,在特定领域具有深厚专业积累,作为技术专家带动团队专业水平提升;
· 负责项目人员的带教与培训,促进其能力发展,打造高绩效协作团队;
· 具备出色的市场拓展能力,能持续开拓新业务机会。
沟通责任:
· 有效激励团队成员,提升整体工作效能;
· 与客户建立稳定互信的合作关系,成为其可信赖的专业顾问。
教育背景及职业资质
· 取得注册会计师执业资格,具备本科及以上学历。
具备知识及技能:
· 累计8年以上在大型企业从事审计项目经理岗位工作经验,具备主导多个大型审计项目并独立带队的丰富实践经历;
· 在某一行业领域具备专精知识,被公认为业务专家;
· 拥有出色的专业分析判断力和实际问题解决能力;
· 坚持独立、客观、公正的职业操守,具备胜任力、敬业精神、热情态度及保密意识;
· 具备卓越的领导力,能够主动指导团队实现优异成果;
· 可接受短期出差(约25%),适应高强度工作节奏;
· 有在具备证券期货资质会计师事务所工作经验,或曾主导或参与IPO及上市公司审计项目者优先。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、员工旅游、高温补贴、节日福利
审计主管
1-1.5万元/月
审计1-3年大专会计师事务所CPA中国注册会计师资产评估师
岗位职责:
1、可独立开展中小型项目的审计执行工作;
2、负责制定审计方案,编制关键性工作底稿,并完成审计报告的撰写与出具;
3、对项目团队成员进行监督与指导,确保项目按计划高效推进;
4、持续维护客户关系,保持与客户的有效沟通与协作;
5、具备严谨、细致、耐心的职业态度,坚守原则,严格遵守公司各项规章制度。
任职资格:
1、具有会计师事务所专职从业经历,持有注册会计师资格,同时具备资产评估师或税务师证书者优先考虑;
2、能胜任独立带队任务,有参与大型央集团审计项目经验者优先;
3、工作踏实主动,责任心强,具备良好的沟通能力和团队合作精神;
4、恪守职业操守,无任何违法违纪记录,未曾受过行业主管部门处罚。
内部审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科内部审计专项审计会计师事务所上市企业集团公司CPA初级审计师ACCA
岗位职责:
1. 审计执行:依据年度审计规划,独立或协同主管推进各项审计任务,涵盖财务收支审计、销售与采购流程审计、存货及资产管控审计、工程建设项目审计、离任审查以及专项核查等工作。
2. 底稿编制:规范实施审计程序,运用数据分析、凭证抽样、现场盘点、人员访谈等方式获取有效证据,形成条理清晰、依据充分的审计工作底稿。
3. 缺陷识别:在审计过程中发现内部控制薄弱环节、合规隐患及管理短板,并对相关风险进行评估分级。
4. 报告撰写:针对审计发现问题,编写真实准确、立场公正的审计报告,提出切实可行的改进措施建议。
5. 整改跟踪:与被审计单位对接沟通审计结果,跟进整改措施落实进度,开展后续审计工作,确保问题闭环整改。
6. 内控建设:配合部门主管优化企业内控体系,参与业务流程梳理和制度完善,为各职能部门提供内控与合规方面的支持、指导与培训。
7. 其他工作:完成上级安排的其他与审计及风险管理相关的临时性任务。
任职要求:
1. 学历及专业要求:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、法务、企业管理等相关专业背景。
2. 工作经验:具备2年以上企业内部审计、会计师事务所(CPA方向)审计或财务领域实际工作经验。
3. 专业技能:掌握国家有关财务、税务、审计法律法规及《企业内部控制基本规范》相关内容;精通审计流程、方法与实务操作,具有较强的数据处理与分析能力;熟练使用Office办公软件(特别是Excel高级函数、数据透视表)及主流财务系统(如金蝶、用友);持有CPA、CIA、中级会计师等专业资格者优先考虑。
4. 核心素质:逻辑思维——具备良好的分析判断能力,能深入挖掘问题根源;沟通协调——拥有较强的跨部门协作意识和书面表达能力,能在坚持原则的同时有效维护工作关系;职业道德——品行端正,客观公正,保密意识强,具备良好的职业操守和抗压能力;学习能力——能够快速理解新业务,适应多变的工作环境。
审计专员(J11558)
1.4-1.8万元/月
审计经验不限本科工程审计内部审计会计师事务所上市企业
岗位职责:
1. 审计体系与年度规划:协助完善公司内部审计机制,参与拟定年度审计工作计划及预算安排,统筹调配内外部审计资源,保障审计工作高效有序推进。
2. 风险识别与内控优化:具备较强的风险判断力,能够系统梳理企业在财务、合规及运营环节存在的潜在风险(重点覆盖采购、销售、基建等核心业务流程),定期评估内部控制体系运行情况,推动内控机制持续改进。
3. 专项审计实施:牵头开展各类常规性及专题性审计任务,如财务收支审计、经济责任审计(含离任审计)、采购环节审计、市场费用审计、工程项目审计等,独立完成审计程序执行,编制专业审计报告,并就发现的问题提出具有可操作性的整改建议。
4. 审计整改跟踪:对审计中发现问题的整改进展进行持续跟进与督导,定期汇总整改反馈信息,促进审计成果有效转化,实现问题闭环管理。
5. 审计数字化转型:结合业务数据与审计分析模型,探索数据技术在风险预警中的应用路径,提升审计工作的效率与准确性(例如采购价格波动分析、销售费用合理性核查等)。
6. 内外协同与合规对接:协调外部审计机构及监管单位相关工作,配合提供所需资料,确保外部审计合规顺畅;同时加强与财务及各业务部门的沟通协作,保障信息互通与工作协同。
任职要求:
1. 教育背景:审计、财务、会计等相关专业本科及以上学历;具备医药、生物、化学等相关学科背景者优先考虑。
2. 工作经验:3年以上审计从业经历,其中至少1年在医药企业从事内部审计工作。
3. 专业资质:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师或更高级别资格者优先;有工程类审计经验者优先。
4. 专业知识与技能:熟练掌握审计准则、企业会计准则及相关法规制度;熟悉企业内控规范与风险管理流程,能独立制定审计方案、实施审计程序并出具专业报告;具备扎实的财务分析能力,可识别舞弊迹象与财务隐患,并提出针对性改进建议;曾参与医药行业重大审计项目者优先。
5. 素质能力:坚持职业操守,原则性强,责任心强,工作认真细致;具备良好的沟通协调能力与抗压能力;具有较强的复杂问题处理能力、学习能力及数据洞察力。
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审计专员
4000-7000元/月
审计1年以下本科专项审计
岗位职责:
1、在项目负责人的指导与安排下,完成各类审计工作底稿(如年报审计、税务审计等),包括收集客户资料、执行审计流程、形成审计判断,并定期汇报工作进展,及时反馈实际工作中遇到的问题及潜在风险。
2、严格按照项目负责人规定的时间节点,完成审计底稿的整理与归档工作。
3、高效执行项目负责人交办的其他工作任务,能够准确把握重点内容并按时保质完成。
任职要求:
1、具备本科及以上学历,主修会计、审计、税务等相关专业。
2、年龄不超过30岁,应届毕业生或毕业后持续从事财务、税务、审计相关工作。
3、已取得初级会计师职称或以上资格,持有CPA、税务师等专业资质者优先考虑。
工作时间:大小周 9:00-12:00 13:30-18:00
财务审计
4000-5000元/月
审计1-3年本科
收入审计:
· 日常审核:每日核对前台、餐饮等各营业点的报表、账单及POS交易记录。
· 系统核对:核对PMS(酒店管理系统)与POS(餐饮系统)数据是否一致。
· 价格与权限:检查房价变动、折扣、免费房等是否有合规授权。
· 特殊项目:确保宴请、员工餐等内部消费有合规记录。
· 款项核对:核对总出纳报告、银行存款单,并抽盘备用金。
支出、成本与财务审计:
· 成本审查:审查采购成本、人力成本等的合理性与合规性。
· 流程审计:定期审计采购、库存、合同执行等环节,防范财务风险。
· 财务规范:审核原始凭证、记账凭证,确保账证、账账、账表相符。
内部控制与合规审计:
· 制度评估:检验财务审批、采购等内控制度的健全性与有效性。
· 系统审计:对收银、预订等系统进行审计,确保数据安全与操作规范。
· 法规遵循:审查酒店是否遵守税务、劳动等法律法规。
资产、库存与合同审计:
· 资产监督:监督酒店资产安全完整,防止流失或滥用。
· 库存盘点:检查餐饮原材料、客房用品等物资的采购、保管和使用。
· 合同审核:审查与供应商等的合同条款,检查执行情况及费用支付合理性。
报告、整改与协作:
· 编制报告:根据审计结果编制每日/专项审计报告,向管理层提出整改意见。
· 协作配合:配合外部审计机构完成年度审计工作。
审计专员
4000-6000元/月
审计1-3年大专外部审计
工作职责
1. 协助项目负责人完成各类企业的财务报表审计、专项审计等业务,执行具体审计程序。
2. 负责审计工作底稿的编制、整理与归档,确保底稿记录清晰、逻辑严谨。
3. 对审计过程中发现的问题进行初步分析,提出合理的整改建议。
4. 参与客户沟通,收集审计所需资料,协助解决审计过程中的疑问。
任职要求
1. 专科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业。
2. 熟悉《企业会计准则》《审计准则》等相关法规,掌握审计基本流程与方法。
3. 具备良好的数据分析能力与逻辑思维,能独立完成凭证抽查、余额核对等基础审计工作。
4. 持有初级会计职称或审计相关证书者优先,有会计师事务所工作经验者优先。
5. 工作细致严谨,具备较强的责任心与团队协作精神。
审计经验不限大专
外部审计 无经验要求1、能够接受宁夏境内偶尔出差 2、财务相关专业,爱好写作,文字组织能力 强,有初级职称 3、周末双休,缴纳五险 4、 5、有政府部门财务实习经验的优先
安顺西秀区招聘岗位:审计专员岗位职责:1.负责公司日常财务审计、专项审计及内控评价工作;2.配合编制审计
3000-10000元/月
审计1-3年大专内部审计外部审计
招聘岗位:审计专员岗位职责:1.负责公司日常财务审计、专项审计及内控评价工作;2.配合编制审计底稿,出具专业审计报告,提出切实可行的管理建议;3.跟踪审计发现问题的整改落实情况,协助完善公司内部控制流程;4.配合外部审计机构工作,完成领导交办的其他审计事项。任职要求:1.专业背景:大专以上学历,财务、审计、会计等相关专业,具有审计从业经验者优先考虑;2.经验要求:具备2年以上审计实务工作经验;3.综合素质:具备优秀的抗压能力与团队协作精神;4.技能要求:熟悉国家财经法规及审计准则,持有CPA、CIA或中级会计师职称者加分;5.其他条件:持有C1及以上驾驶证,驾驶技术熟练,适应省内/市内短途外勤需求。薪资福利:-薪资面议:我们尊重专业价值,提供具有市场竞争力的薪酬方案;-完善的福利体系:五险、带薪年假、节日福利等;-清晰的晋升通道与专业培训支持。招聘单位:安顺众成会计有限责任公司联系人:张女士联系电话:()
财务总账会计
7000-8000元/月
总账会计3-5年本科
学历与专业资质:
1. 年龄要求:28至40周岁。
2. 具备本科或以上学历,主修财务、会计、审计、经济管理等相关专业。
3. 持有会计从业资格证书,具备中级会计师职称者优先录用。
工作经验:
1. 需具备2至5年财务领域工作经验,其中包含1至2年总账会计岗位实操经历。
2. 有运输业或制造业财务工作背景者将被优先考虑。
工作时间:
实行单休制,每日工作时间为上午8:00至下午17:30,中午11:30至13:00为午休时段。
会计本科
招聘:会计
薪资:6000-7000元
要求:1、中级职称,有外贸退税经验;
2、待遇:工资5500-8000元,、单休
联系人:汤先生,
单位地址:张家港市凤凰镇创兴路8号。
出纳
4000-8000元/月
出纳1-3年大专会计从业资格证书会计初级职称会计中级职称五险一金
一、岗位职责1. 负责公司日常现金及银行账户的资金收付、核对与管理工作,确保账款日清月结。
2. 审查各类报销单据和付款申请,确认审批流程完整、合规后执行资金支付。
3. 登记现金和银行存款日记账,按时与会计进行账目核对,完成银行对账并编制银行余额调节表。
4. 妥善保管库存现金、空白支票、银行U盾、印章及重要票据,保障资金与票证安全。
5. 办理工资发放、社保公积金款项划拨、税费缴纳等各项资金操作事务。
6. 协助会计开展凭证整理、归档处理以及月末结账等财务支持工作。
7. 完成上级安排的其他财务相关任务。
二、任职要求
1. 财务、会计、经济类专业背景,具备大专或以上学历。
2. 持有会计从业资格证书或初级会计职称,具有一年以上出纳实操经验者优先考虑。
3. 熟悉现金管理规定和银行结算流程,能熟练操作财务软件及Office办公工具。
4. 掌握基本财税政策及相关财务制度,工作认真细致,责任心强。
5. 为人诚实守信,保密意识好,具备较强的沟通能力和团队合作精神。
中级机械工程师
1.5-3万元/月
机械工程师5-10年本科设计测试结构设计SolidWorks
公司常州有公司岗位亮点:
1、团队氛围融洽,配备经验丰富的市场与销售骨干。
2、深度参与企业发展进程,提供充分施展能力的平台。
3、工作成效清晰可量化,个人价值与贡献直观体现。
4、公司提供充足的项目预算支持,助力打造高品质产品。
岗位薪资1-2.5w
职位描述
1、负责传感器及测试工具的结构设计
2、确定产品所需材料类型
3、绘制3D模型图,输出工程图纸,编制加工工艺文档
4、完成机械部件的装配调试,推进产品持续优化
任职要求
1、熟练掌握Solidworks或UG软件;
2、能够参与传感器相关的结构设计工作,了解常用材料性能及加工工艺;
3、具备理论力学基本应用与计算能力,知晓材料力学与结构力学基础原理;
4、对工业标准件有一定认知者优先;
有紧凑型、高承载机械结构设计经验者更佳。
【关于公司】
工作时间:双休8:30-17:30
休息时间12:00—13:00
管理者有涵养!发展平台有潜力!
产品属高新电子仪器领域,行业前景广阔!
如果你有能力、有毅力、有意愿,我们坚信相遇即是缘分!期待与您交流!
总账会计
8000-12000元/月
总账会计3-5年大专财务活动管理财务报告编制税务审计处理
岗位职责:
负责公司整体账务的核算与管理,审核各类原始单据及记账凭证,确保财务处理规范、数据真实准确。
主导月度及年度结账工作,开展对账并实施科目调整,保障账证、账账、账实一致。
编制月度、季度及年度财务报告和内部管理报表,开展财务数据分析,为经营决策提供有力支持。
承担税务申报与税收规划工作,协调税务部门沟通,有效防范税务风险。
协同内外部审计机构开展审计工作,及时提供所需财务资料,并配合完成问题整改。
统筹往来款项、固定资产及无形资产的核算管理,定期组织盘点与核对。
持续优化财务操作流程,健全财务管理制度,指导会计人员完成日常核算工作。
任职要求:
1. 大专及以上学历,会计、财务管理等相关专业;具备中级会计职称者优先考虑。
2. 3年以上总账或全盘账务工作经验,具有一般纳税人企业财务处理经验者优先。
3. 熟悉企业会计准则,掌握国家财税政策及相关申报程序,可独立完成账务处理、报表编制及税务筹划工作。
4. 熟练操作用友、金蝶等财务软件,精通Excel(含常用函数、数据透视表),有ERP系统使用经验者优先。
5. 工作认真细致,责任心强,具备良好的沟通能力、数据分析能力和抗压能力。
6. 有印染行业总账工作经历,或具备合并报表编制、审计协作、汇算清缴经验者优先。
机械工程师(汽车三电设备)
1.5-3万元/月
机械工程师3-5年大专新能源汽车汽车电气设备设计
职责描述:
1、承担新能源电车三电领域非标设备开发中的结构设计任务;
2、负责项目全过程的机械设计、图纸及相关技术文件的编制、归档与交接工作;
3、针对项目各阶段出现的机械类问题,能够快速分析并提出切实可行的解决措施;
4、积极配合主管领导的工作安排,并高效完成各项任务。
任职要求:
1、机械设计或自动化相关专业,具备大专及以上学历;
2、拥有3年以上在电车三电等行业从事非标机械设备结构设计的实际经验;
3、精通机械结构运动原理,扎实掌握相关专业技术理论;
4、具备良好的敬业精神,能承受工作压力,接受出差及加班安排。
冷作工艺员
5000-7000元/月
工艺工程师PE1-3年本科五金经验不需要出差化学工艺能源/化工/环保经验压力容器AutoCAD压力设备经验机械加工制造经验试产工程师(NPI)经验化工设备经验环保设备经验SolidWorks
岗位职责:
1. 负责冷作加工工艺的执行与过程监督,确保各环节符合工艺标准
2. 配合团队完成生产目标,严格把控产品制造质量
3. 不断改进作业方式,推动生产效率与产品品质的双重提升
任职要求:
1. 具备良好的沟通协调能力,能高效落实上级安排的各项工作
2. 富有团队协作意识,可快速适应团队环境并协同推进任务
3. 具备较强的学习领悟力,能够持续完善和提高自身专业技能
机械工程师
8000-10000元/月
机械工程师
岗位职责:
1.主导机械产品的设计、开发与改进,确保产品满足技术规格与性能要求;
2.负责组建并管理专业的设计团队,以促进团队协作和技术创新;
3.监控产品研发项目的全程管理,包括概念设计、详细设计、测试及交付;
4.提供技术支持与解决方案,优化产品性能,降低成本;
5.与客户和供应商沟通,确保设计满足需求和时间节点。
任职要求:
1.具备良好的团队管理能力和跨部门沟通协调能力;
2.对机械设计具有深厚的理解,熟练掌握相关设计软件;
3.有较强的创新思维和技术研究能力,能提出有效的设计改进措施;
4.具备解决复杂技术问题的能力;
5.能够独立完成项目,并对项目的质量和进度负责。
总账会计
8000-10000元/月
总账会计3-5年本科会计初级职称会计中级职称
总账会计
工作职责:
1:负责财务报表的编制及财务数据分析;
2:处理日常财务核算事务,按月制作工资表、佣金表,完成工资结算与发放,以及月度社保费用的归集与整理;
3:具备扎实的财务专业知识,非相关专业者请勿投递;
4:工作积极主动,具有较强的责任意识和学习能力;
5:定期开展总账与各明细账的核对工作,确保账务一致;
6:依据会计制度要求,合理设置会计科目及明细账簿,规范登记各类明细账,做到账目清晰、数据准确、记录及时,发现问题立即纠正;
任职要求:
1:本科及以上学历;
2:责任心强,具备良好的沟通协调能力和团队合作精神;
3:有公寓运营、房地产或酒店行业财务工作经验者优先;
4:具备小规模纳税人或个体工商户账务处理经验者优先;
5:三年以上相关工作经验;
6:薪资待遇面议。
合规审计专员
7000-10000元/月
审计经验不限本科业务合规
岗位职责
1. 协助推进公司业务合规性审计工作,审查制度流程、合同协议及实际操作是否符合《民法典》《数据安全法》等法律法规要求;
2. 参与合同全周期合规审核,核查签约主体资质、条款完备性及潜在风险项,提出审核建议,降低法律与履约风险;
3. 协助制定合规审计方案与报告撰写,整理审计底稿、登记台账信息,跟踪问题整改进展,确保审计闭环管理;
4. 持续收集并更新国家有关合规与审计的政策法规,协助构建企业合规知识库,参与组织内部合规培训宣传;
5. 负责合规及审计文档的分类归档,落实岗位6S管理规范,配合部门及公司整体工作安排;
6. 协助识别业务流程中的合规薄弱环节,抵制违规作业行为,及时上报潜在合规隐患。
任职要求
1. 本科及以上学历,法学相关专业,掌握民法、商法、经济法等基础知识,在校期间学业表现良好;
2. 理解合规审计基本框架,知晓典型企业合规风险类型,有律师事务所或企业合规岗位实习经验者优先;
3. 具备基础图示识别与文件理解能力,能准确提炼制度规定和合同关键内容,熟练操作常用办公软件;
4. 持有法律职业资格证书、初级审计专业技术资格者优先考虑;
5. 工作态度认真细致,责任感强,具备较强的风险识别能力,能够高效完成资料整理与报告支持任务;
6. 具备良好执行能力、沟通协作能力和团队意识,服从工作调配。
栏目概述
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