
审计储备生
5000-7000元/月
审计经验不限本科内部审计工程审计财务审计
岗位职责:
1、与被审计单位进行沟通,获取凭证、合同、财务报表等相关材料,并按照规范要求进行分类整理及归档。
2、参与基础性核查工作(如凭证复印、数据登记、现场影像采集),同步记录核查流程及初步结果。
3、协助完成基础审计底稿的编制,录入标准化内容;负责审计文件的格式调整、打印与装订工作。
4、推动被审计单位落实审计配合事项(包括补充资料提交、签字确认等环节)。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业优先考虑。
2、具备较强的学习意识和独立分析能力,工作认真负责,具有良好的团队合作精神。
3、有志于在审计领域长期发展,具备完整审计实习经验者优先。
审计专员(J11558)
1.4-1.8万元/月
审计经验不限本科工程审计内部审计会计师事务所上市企业
岗位职责:
1. 审计体系与年度规划:协助完善公司内部审计机制,参与拟定年度审计工作计划及预算安排,统筹调配内外部审计资源,保障审计工作高效有序推进。
2. 风险识别与内控优化:具备较强的风险判断力,能够系统梳理企业在财务、合规及运营环节存在的潜在风险(重点覆盖采购、销售、基建等核心业务流程),定期评估内部控制体系运行情况,推动内控机制持续改进。
3. 专项审计实施:牵头开展各类常规性及专题性审计任务,如财务收支审计、经济责任审计(含离任审计)、采购环节审计、市场费用审计、工程项目审计等,独立完成审计程序执行,编制专业审计报告,并就发现的问题提出具有可操作性的整改建议。
4. 审计整改跟踪:对审计中发现问题的整改进展进行持续跟进与督导,定期汇总整改反馈信息,促进审计成果有效转化,实现问题闭环管理。
5. 审计数字化转型:结合业务数据与审计分析模型,探索数据技术在风险预警中的应用路径,提升审计工作的效率与准确性(例如采购价格波动分析、销售费用合理性核查等)。
6. 内外协同与合规对接:协调外部审计机构及监管单位相关工作,配合提供所需资料,确保外部审计合规顺畅;同时加强与财务及各业务部门的沟通协作,保障信息互通与工作协同。
任职要求:
1. 教育背景:审计、财务、会计等相关专业本科及以上学历;具备医药、生物、化学等相关学科背景者优先考虑。
2. 工作经验:3年以上审计从业经历,其中至少1年在医药企业从事内部审计工作。
3. 专业资质:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师或更高级别资格者优先;有工程类审计经验者优先。
4. 专业知识与技能:熟练掌握审计准则、企业会计准则及相关法规制度;熟悉企业内控规范与风险管理流程,能独立制定审计方案、实施审计程序并出具专业报告;具备扎实的财务分析能力,可识别舞弊迹象与财务隐患,并提出针对性改进建议;曾参与医药行业重大审计项目者优先。
5. 素质能力:坚持职业操守,原则性强,责任心强,工作认真细致;具备良好的沟通协调能力与抗压能力;具有较强的复杂问题处理能力、学习能力及数据洞察力。
审计员/审计助理经理
1.2-2.5万元/月
审计3-5年本科
可选上班地点:上海 南京 苏州 合肥 南通 无锡等地
岗位职责
1. 常态化对接项目负责人与客户,及时沟通项目推进情况、审计发现问题;
2. 独立负责资产负债表、利润表相关科目审计程序执行;
3. 完成账务核对、银行对账、固定资产现场盘点,核查员工资料、供应商信息等相关资料;
4. 参与项目团队,服务各行各业客户,按需赴客户现场开展外勤审计工作;
5. 审核客户账务资料,协助编制财务相关报告;
6. 对接客户沟通财务疑点,协助处理各类复杂经营财务相关问题。
任职要求
1. 拥有大中型会计师事务所2年及以上审计相关工作经验;
2. 具备良好沟通表达能力,拥有基础英文读写能力优先;
3. 逻辑分析能力突出,严谨细致,重视工作质量,拥有良好客户服务思维;
4. 具备商业思维,善于结合业务实质识别财务、审计风险点;
5. 工作积极主动,责任心强,拥有优秀团队协作能力;
6. 可同时推进多项工作,适应项目阶段性忙碌节奏。
审计储备生
6000-8000元/月
审计经验不限本科
1、负责与被审计单位对接,整理并归集凭证、合同、财务报表等相关材料,依照规范进行分类与归档;
2、参与基础性审计核查工作(如凭证复印、数据登记、现场影像采集),同步记录核查流程及初步结果;
3、协助完成基础审计底稿的编制,录入标准化内容;承担审计文件的排版、打印及装订等事务性工作;
4、协调被审计单位落实审计配合事项(包括补充资料提交、签章确认等)。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,985、211及重点财经、审计类院校背景者优先,审计学、会计学、财务管理等相关专业优先考虑;
2、具备较强的学习意识与独立分析能力,在校期间学业表现优异,英语四六级成绩良好,通过注册会计师部分科目者优先;
3、有志于长期从事审计领域工作,具备完整审计实习经验者优先;
4、适应高频出差或外派安排,能承受工作压力,具备吃苦精神,责任心强,执行高效,善于团队协作;
5、具备良好的沟通技巧与语言表达能力。
内部审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科内部审计专项审计会计师事务所上市企业集团公司CPA初级审计师ACCA
岗位职责:
1. 审计执行:依据年度审计规划,独立或协同主管推进各项审计任务,涵盖财务收支审计、销售与采购流程审计、存货及资产管控审计、工程建设项目审计、离任审查以及专项核查等工作。
2. 底稿编制:规范实施审计程序,运用数据分析、凭证抽样、现场盘点、人员访谈等方式获取有效证据,形成条理清晰、依据充分的审计工作底稿。
3. 缺陷识别:在审计过程中发现内部控制薄弱环节、合规隐患及管理短板,并对相关风险进行评估分级。
4. 报告撰写:针对审计发现问题,编写真实准确、立场公正的审计报告,提出切实可行的改进措施建议。
5. 整改跟踪:与被审计单位对接沟通审计结果,跟进整改措施落实进度,开展后续审计工作,确保问题闭环整改。
6. 内控建设:配合部门主管优化企业内控体系,参与业务流程梳理和制度完善,为各职能部门提供内控与合规方面的支持、指导与培训。
7. 其他工作:完成上级安排的其他与审计及风险管理相关的临时性任务。
任职要求:
1. 学历及专业要求:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、法务、企业管理等相关专业背景。
2. 工作经验:具备2年以上企业内部审计、会计师事务所(CPA方向)审计或财务领域实际工作经验。
3. 专业技能:掌握国家有关财务、税务、审计法律法规及《企业内部控制基本规范》相关内容;精通审计流程、方法与实务操作,具有较强的数据处理与分析能力;熟练使用Office办公软件(特别是Excel高级函数、数据透视表)及主流财务系统(如金蝶、用友);持有CPA、CIA、中级会计师等专业资格者优先考虑。
4. 核心素质:逻辑思维——具备良好的分析判断能力,能深入挖掘问题根源;沟通协调——拥有较强的跨部门协作意识和书面表达能力,能在坚持原则的同时有效维护工作关系;职业道德——品行端正,客观公正,保密意识强,具备良好的职业操守和抗压能力;学习能力——能够快速理解新业务,适应多变的工作环境。
审计储备生
5000-6000元/月
审计经验不限本科
1、负责与被审计单位对接,搜集凭证、合同、财务报表等相关材料,并按照规范进行分类整理及归档处理。
2、参与基础性审计核查工作,包括凭证复印、数据登记、现场影像采集等,同步记录核查流程及初步结果。
3、协助完成基础审计底稿的编制,录入标准化内容;承担审计文件的格式调整、打印输出及装订归档任务。
4、推动被审计单位落实配合事项,如补充资料提交、签字确认等工作。
要求:
1、全日制本科及以上学历,985、211高校或知名财经、审计类院校背景优先,审计学、会计学、财务管理等相关专业优先考虑。
2、具备较强的学习意识与独立分析能力,在校期间学业表现优异,英语四六级成绩突出,通过注册会计师部分科目者优先。
3、有志于长期从事审计领域工作,具备完整审计实习经验者优先录用。
4、能够适应高频出差或外派安排,具备吃苦耐劳精神,抗压能力强,责任心强,执行力佳,具备良好的团队合作意识。
5、拥有优秀的沟通协调能力与语言表达能力。
审计储备生
5000-7000元/月
审计经验不限本科CPA
1. 负责集团及下属子公司年度财务审计任务,包括账务合规性核查、成本核算准确性审核以及资金流动路径追踪。
2. 编制审计结论文件并监督问题整改落实,促进财务内部控制体系的完善与执行。
3. 承担财务相关基础事务性工作
【任职要求】
1、本科及以上学历,仅限财务管理、会计学专业;
2、具备较强的风险识别能力与数据处理分析能力,坚持原则,可独立完成高水平审计报告撰写;
3、拥有良好的职业操守和沟通协作能力,能承受工作压力,接受短期外派开展现场审计工作。
面向26届优秀应届毕业生,需完成两个月实习期,100元/天
审计部长
2-3万元/月
审计5-10年本科中级会计师内部审计上市公司国内院校优先制造业
1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域;
2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实;
3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环;
4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整;
指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养;
5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
任职资格
1.全日制统招本科
2.8年以上,其中不少于3年担任审计部门负责人或同等管理岗位;
寻访要求
审计部长:1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域;
2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实;
3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环;
4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整;
指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养;
5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
审计储备生
5000-9000元/月
审计经验不限本科财务审计专项审计集团公司跨部门合规协作
工作职责
1. 参与集团及下属子公司的财务审计、内控审计及相关专项审计工作,协助开展审计方案设计、现场核查及报告编制。
2. 梳理食品制造领域的生产运营、供应链运作及质量管理体系,识别关键风险环节并提出改进措施。
3. 协助构建并优化集团内部审计机制与流程,促进审计问题整改的有效实施。
4. 参与跨部门协同,配合完成合规审查、风险识别等专项工作。
任职要求
1. 本科及以上学历,审计、财务、会计、风险管理等相关专业。
2. 掌握审计准则、会计准则及内部控制相关规范,具备良好的专业理论功底。
3. 对食品制造行业合规管理(如食品安全、生产过程控制)有一定了解或强烈学习兴趣。
4. 具备较强的逻辑思维能力、沟通协调能力及团队合作意识,能接受阶段性出差安排。
5. 25、26届毕业生均可
6. 工作地点:南京
7. 学历:一本、双一流高校及以上,财经类院校优先
8. 专业:仅限财务管理、会计学专业
9. 硕士学历须本硕均为财务类相关专业
审计主管
1-1.5万元/月
审计1-3年大专会计师事务所CPA中国注册会计师资产评估师
岗位职责:
1、可独立开展中小型项目的审计执行工作;
2、负责制定审计方案,编制关键性工作底稿,并完成审计报告的撰写与出具;
3、对项目团队成员进行监督与指导,确保项目按计划高效推进;
4、持续维护客户关系,保持与客户的有效沟通与协作;
5、具备严谨、细致、耐心的职业态度,坚守原则,严格遵守公司各项规章制度。
任职资格:
1、具有会计师事务所专职从业经历,持有注册会计师资格,同时具备资产评估师或税务师证书者优先考虑;
2、能胜任独立带队任务,有参与大型央集团审计项目经验者优先;
3、工作踏实主动,责任心强,具备良好的沟通能力和团队合作精神;
4、恪守职业操守,无任何违法违纪记录,未曾受过行业主管部门处罚。
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2:持本人有效身份证件,只要符合公司要求者全部录用。
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【工作概况】
1:所有岗位统一面试、无须经验、简单易操作、可坐着作业、无任何辐射、无危险性、不穿无尘服。
2:招聘为异地招工:工作地点在苏州。
3:公司为员工提供公平公正的晋升机会,根据员工个人工作表现情况内部考核晋升(如线长,组长,大组长,科长等)
塔吊司机指挥工1-2人
苏州市虎丘区招塔吊司机指挥夫妻对,司机7500,指挥6000包加班,住宅楼铝模新工地一台塔吊管一栋楼一个单元的小楼,生活区离得近。联系方式
风控审计部部长/内控管理部部长
1.8-2万元/月
审计5-10年本科
点:四川泸州
年薪:22-25W
【岗位概述】
负责搭建并统筹商投公司全周期内部控制与内部管理体系,覆盖商业项目从立项、建设到运营各阶段。核心是通过制度建设、流程管控、监督检查、整改闭环,把公司经营管理的规矩立起来、把流程管起来,确保各项业务规范有序运行,防范管理漏洞与合规风险。
注:本岗位为内部控制 / 内部管理方向,非纯风控或纯法务岗位。不同企业中,同类职能可能设置在风控部、内控部、企业管理中心、运营管理部等不同部门。
【主要职责】
内控体系搭建:从 0 到 1 搭建覆盖项目全周期的内控管理体系,制定内控制度、管控标准与操作流程,形成 "用制度管人、用流程管事" 的管理机制。
流程与权限管控:梳理各业务条线(投资、工程、招商、运营、财务、人事等)的关键流程与审批权限,推动流程标准化、规范化,识别并堵塞管理漏洞。
内控检查与整改:定期组织内控执行情况检查,对制度落地、流程合规、权限使用等进行监督,发现问题跟踪整改闭环,做到 "检查 - 整改 - 再检查" 的螺旋提升。
关键事项合规审查:对重大经营决策、合同签署、资金使用、招标采购等关键事项进行合规性审查,独立出具审查意见,对违规操作提出整改建议。
管理提升推动:推动内控要求嵌入业务流程与管理系统,持续优化内部管理机制,提升公司整体管理规范化水平。
外部对接迎检:对接外部审计、监管检查,统筹迎检准备与整改落实,维护公司合规经营记录。
团队建设:搭建并管理内控团队,制定工作规划与考核标准,带队伍、提能力。
【任职要求】
学历 / 经验:本科(统招一本)及以上学历,40 周岁以下,5 年以上工作经验,有大型商业地产或房地产企业内部控制、内部管理、流程管理、合规管理相关经验,具备团队管理经验。
背景要求:不限定部门出身,有风控部、内控部、审计部、企业管理中心、运营管理部等部门内控 / 管理相关工作经历均可。
专业能力:熟悉商业地产项目开发全流程,对各阶段关键管控点有实操经验;有内控体系搭建、制度建设、流程优化的实际项目经验;熟悉国有企业合规管理要求优先。
证书要求:持有法律职业资格证书(A 证)、CIA、注册会计师等证书优先。
能力素质:具备系统性思维,善于建体系、搭框架;逻辑清晰,擅长流程梳理与制度建设;原则性强,敢抓敢管;跨部门推动力强。
【加分项】
有商业项目内控体系从 0 到 1 搭建经验
有在企业管理中心 / 运营管理部牵头内控或流程管理的经历
熟悉西南地区营商环境或有川渝地区商业地产从业经验
有国有企业内控或合规管理工作经验
审计经理
4000-12000元/月
审计经验不限学历不限
岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及业务流程的合规性审计,识别风险并提出改进建议
2.编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观
3. 协助开展专项审计(如高企专项审计,离任审计、工程审计等),跟进整改落实情况
4. 配合外部审计机构完成年度审计、税务稽查等相关工作
5. 参与内控体系建设与优化,推动审计成果转化为管理提升举措
任职要求:
1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历要求不限
2. 审计相关工作经验不限,熟悉国家审计准则及企业会计准则
3. 熟练使用办公软件及主流审计工具(如ACL、鼎信诺等),具备数据分析能力
4. 具备良好的职业操守、沟通协调能力和书面表达能力
5. 持有CPA、CIA、中级会计师等资格证书者优先
审计项目经理
6000-8000元/月
审计1-3年本科CPA外部审计国内院校优先互联网人工智能
岗位职责:
1. 负责企业财务报表、内部控制及业务流程的合规性审计,识别风险并提出改进建议
2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观
3. 协助开展专项审计(如离任审计、工程审计、IT系统审计等),跟进整改落实情况
4. 配合外部审计机构完成年度审计、税务稽查等相关工作
5. 参与内控体系建设与优化,推动审计成果转化为管理提升举措
任职要求:
1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历不限
2. 熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》及相关法规
3. 具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业判断力
4. 有事务所或企业内审经验者优先,持CPA、CIA、中级会计职称者优先
5. 严谨细致、原则性强,能适应阶段性出差及项目制工作节奏
财务算账
4000-5000元/月
出纳经验不限学历不限混合办公初级会计师可兼任行政
岗位职责:
1. 负责日常现金收付、银行结算及票据管理,确保资金安全与账实相符
2. 按时完成银行对账、余额调节及回单整理,及时反馈异常情况
3. 协助编制资金日报、月报,配合会计完成凭证录入与账务核对
4. 管理员工报销初审及备用金台账,确保流程合规、单据完整
5. 保管财务印鉴、网银U盾等重要物品,严格执行内控审批流程
任职要求:
1. 财会类相关专业背景,学历不限
2. 具备基础财务知识,熟悉出纳工作流程及银行操作规范
3. 细致严谨,责任心强,具备良好的职业道德和保密意识
4. 熟练使用办公软件及主流财务系统(如用友、金蝶等)
5. 无不良信用记录,能接受短期驻外或灵活工作安排
会计
5000-6000元/月
会计5-10年本科结算税务收入账生活服务国际类会计资格高级会计师CPA中级会计师SAP用友U8Oracle金蝶EAS不可兼职
岗位职责:
1.负责日常账务处理、凭证编制及账簿登记,确保会计信息准确及时
2. 按期完成纳税申报、发票管理及税务资料整理,合规履行税务义务
3. 编制月度、季度及年度财务报表,协助开展财务分析与成本管控
4. 配合内外部审计工作,提供真实完整的财务数据与原始凭证
5.管理银行账户及资金收付,保障资金安全与使用效率
任职要求:
1. 财会类相关专业背景,熟悉《企业会计准则》及财税法规
2.具备扎实的账务处理能力,熟练操作主流财务软件(如用友、金蝶)
3.工作细致严谨,责任心强,具备良好的职业操守和保密意识
4. 具备基础Excel函数及数据处理能力,能独立完成报表编制
5.持有会计从业资格证或初级会计职称者优先
物流财务经理
6000-9000元/月
财务经理10年以上大专财务综合管理财务分析风险控制中级会计师物流
岗位职责:
1. 负责物流快递行业的财务核算与报表编制,确保财务数据准确及时
2. 组织实施成本控制、资金管理及税务筹划,优化企业财务流程
3. 配合业务部门进行财务分析,支持经营决策
任职要求:
1. 具备良好的沟通协调能力,能高效完成财务相关任务
2. 具有团队合作意识,能快速适应工作环境
3. 学习能力强,能够持续优化财务工作方式
4.中级会计证书
工作时间:
早8:30-晚5:30,单休
餐饮总账会计
8000-12000元/月
总账会计3-5年大专会计中级职称CPA中国注册会计师
岗位职责:
1、全面负责公司财务核算工作,包括审核原始单据、编制记账凭证、登记总账与明细账,确保账证相符、账账相符、账实相符;
2、承担授权门店的财务核算与监督管理,统一规范门店收入确认、成本归集及费用分摊标准,建立总部与门店之间的结算与对账流程;
3、主导存货全流程会计核算,涵盖食材、包材、低值易耗品等物资的入库、出库、调拨及盘点等账务处理,跟踪库存周转情况与损耗水平,保障存货账实一致;
4、组织成本归集与分析工作,精准核算原材料、人工及制造费用,编制成本报表,为供应链管理及门店运营提供数据支撑;
5、按时编制资产负债表、利润表、现金流量表等法定财务报告,并进行初步财务分析,针对数据异常波动做出合理说明;
6、负责应收应付管理,定期核对供应商应付款项及门店应收款项,推进呆账、坏账清理工作;
7、协同开展月度、季度及年度纳税申报,配合税务检查及外部审计相关事宜;
8、参与财务制度建设与流程优化,推动授权门店财务管理标准化实施,指导基层财务人员规范执行会计操作。
任职要求:
1、大专及以上学历,财务、会计类专业背景,具备初级以上会计职称,持有中级职称者优先考虑;
2、5年以上总账会计或全盘账务工作经验,其中至少1年在餐饮行业担任总账会计;
3、有从零搭建财务核算体系的实际经历,了解加盟连锁模式下门店财务运作规则;
4、掌握餐饮类授权门店财务核算要点,熟悉收入分成机制、供应链结算流程、保证金管理及加盟费摊销规则;
5、具备丰富的库存核算经验,熟悉进销存业务流程,可独立完成盘点组织、账实核对及损耗数据分析;
6、熟练操作金蝶、用友等财务系统,精通Excel常用函数(如数据透视表、VLOOKUP等)进行数据处理;
7、熟悉企业会计准则及相关财税法律法规,具有较强的税务合规与风险防范意识;
8、工作作风细致认真,责任心强,具备良好的沟通协作能力与抗压能力,能适应月末结账期间高强度工作节奏。
会计
7000-10000元/月
会计5-10年本科弹性工作制应收应付结算总账成本审计固定资产核算资金管理财务分析税务风控收入账预算房地产/建筑集团公司高级会计师中级会计师SAP用友U8Oracle金蝶EAS不可兼职
日常做账(核心) 税务申报(重中之重)工资成本核算月末年末结账报表编制档案与内勤等
审计高级主管/经理
1.1-2万元/月
审计5-10年本科内部审计内控审计上市审计
岗位职责:
1、依据年度规划实施财务审计与内控审计,识别企业内部控制中的薄弱环节,提出切实可行的优化建议与实施方案,并编制相应的审计报告。
2、按照年度安排执行后续审计工作,对已发现问题的整改情况进行持续追踪,确保整改措施落实到位直至闭环。
3、开展对公司及下属子公司的财务收支审计,核查会计原始单据、账簿、财务报表等资料的真实性、准确性和合规性。
4、实施财务纪律审计,针对严重违反财经制度、侵占公司资产、重大浪费等行为进行深入审查,保障公司经营秩序和财务安全。
5、参与集团制度与业务流程的建设与优化,及时发现运行中的问题,提出改进意见并推动整改落地。
6、根据公司审计委员会及集团审计部门下达的任务,完成指定事项的专项审计工作。
7、负责审计相关文件资料的整理归档,确保档案完整规范。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计或相关专业背景,具备机械制造、电气自动化行业知识者更优。
2、具有5年以上制造业财务或审计从业经历,熟悉企业管理体系运作机制,掌握审计相关法律法规,具备扎实的财务与审计专业知识。
3、对数据及审计细节高度敏感,具备较强的分析判断能力,善于发现问题并提出解决方案,沟通表达能力强,书面与口头表达俱佳。
4、熟练操作金蝶、泛微OA、MES、CRM、SRM等企业常用管理系统及办公软件。
5、综合素质良好,坚持原则,廉洁自律;逻辑清晰,文字表达能力突出;具备良好的沟通协调能力和跨部门协作推动力。
6、具备团队管理经验及项目管理实践经验;
资格证书:持有CPA、CIA、ACCA等相关资质者优先考虑。
成本核算专员
5000-7000元/月
成本会计3-5年大专成本会计从业经验
岗位职责:
1、承担企业成本核算任务,合理归集与分摊生产环节的各项成本费用;
2、审查成本支出及对应原始凭证,保障成本信息的真实可靠与准确无误;
3、按期进行成本数据分析,发现异常变动并提出优化建议;
4、参与存货盘点工作,监督库存管理流程,确保账面与实际相符;
5、协同财务及业务团队完成成本相关的数据整理与报表制作;
6、完成上级交办的其他财务相关工作。
任职要求:
1、年龄40周岁以下,具有系统的财务、会计理论基础,掌握成本核算规范及会计准则;
2、熟练使用财务系统及常用办公软件,具备良好的数据处理与分析技能;
3、工作认真细致,具备较强的责任意识,能独立高效开展工作;
4、拥有良好的沟通能力与协作精神,能够与各部门顺畅配合推进任务。
海外财务/行政助理
8000-10000元/月
财务/会计助理经验不限大专
招聘岗位:
1、从基础财务岗位(统计员/仓库保管员)起步,后续可向成本会计、材料会计、副部长、部长等方向发展;具备资深经验者可面议
岗位职责:
1、统计员:负责车间员工工资核算、票据开具、路线单结算等相关工作
2、库管:负责物资的出入库登记及月末盘点工作
职位要求:
1、大专及以上学历,财会类相关专业优先,持有初级会计职称或以上者优先
2、能熟练使用汉语,并掌握英语、哈萨克语、乌兹别克语或泰语之一
3、具有良好的沟通协调能力,能与各部门高效协作
4、熟练操作金蝶财务软件及Office办公系统
5、责任心强,耐心细致,吃苦耐劳,愿意接受外派工作安排
大型上市制造业财务经理(接受出差或异地工作)
1.5-2.5万元/月
财务经理5-10年本科千人以上制造业财务经验财务综合管理总账核算成本管理预算管理中级会计师高级会计师CPA国际类会计资格CMA制造业财务信息化经验
工作职责:
1、组织子公司的财务、成本核算、会计核算和监督等方面的工作;
2、负责及时向集团提供针对成本、费用、销售、利润、财务报表等内容作出的财务分析报告;
3、负责建立及完善子公司财务管理制度和相关工作程序;
4、编制预算、财务收支计划、并监控执行过程与分析执结果;
5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,作好资金规划;
6、负责维系企业与银行、税务、中介机构的关系。
职位要求:
1、统招本科及以上学历,5年以上制造业财务工作经验;
2、具备财务中级或其他财务证书,熟悉财税合规;
3、具备良好的沟通和抗压能力。
栏目概述
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