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审计
1-1.5万元/月
审计5-10年本科内部审计反舞弊
岗位职责: 1. 依据举报信息,对存在商业贿赂、职务侵占及其他舞弊行为开展调查取证,编制调查报告,依法依规处理舞弊事件,有效控制并减少企业经济损失; 2. 对调查过程中发现的涉嫌违法案件,协调引入司法力量,推动对相关责任人员依法追究法律责任; 3. 针对业务中存在的舞弊风险或重大舞弊案例,推动建立标准化应对流程与防范措施,构建风险预警体系; 4. 协助成员企业在财务、采购、工程、供应商管理等方面优化制度建设,促进形成合规、廉洁的运营环境; 5. 牵头开展廉洁文化的内外宣传、培训推广及制度完善工作,提升公司廉洁政策的执行效力与认知度; 任职要求: 工作背景:具有5年及以上大型企业审计工作经验,能够独立规划、执行并跟进专项审计任务; 教育背景:本科及以上学历,审计、财务、管理类相关专业优先; 专业经验:熟悉国家相关法律法规、企业内控机制、管理制度及内部控制标准; 其他要求:具备优良的职业道德、较强的沟通表达能力、坚持原则的工作作风、积极认真的工作态度、缜密的逻辑分析能力以及良好的文书撰写能力。
审计经验不限本科外部审计内部审计
要求:11月30日前到岗。 工作职责 1、参与年度审计、上市公司及大中型企业集团IPO审计项目,配合项目经理开展现场审计任务,承担函证、凭证处理、工作底稿编制整理与归档等工作; 2、在审计执行过程中,负责与相关单位及部门的对接与沟通; 3、完成与审计相关的其他事务性工作以及上级安排的其他任务。 任职资格 1、本科及以上学历在读学生,具备会计师事务所实习经历者优先; 2、财务、会计类专业背景者优先录用; 3、态度端正,工作细致认真,具备良好的责任意识; 4、能适应高强度工作节奏,接受出差安排。
内审专员
6000-7000元/月
审计经验不限本科
岗位职责: 1、配合部门负责人对公司现行的内部控制体系进行系统性梳理,识别并评估内控薄弱环节,提出切实可行的优化建议,并推动整改措施落地执行; 2、依据既定审计计划中的时间安排、覆盖范围、重点内容及目标要求实施内部审计任务,参与编制内部审计报告,针对发现的问题提出改进意见,并持续跟进整改进展; 3、按规范要求完成审计工作底稿的整理与归档工作; 4、完成上级领导安排的其他相关工作。 任职要求: 职业素养:具备责任心、踏实肯干,拥有较强的学习意愿和自我提升能力; 专业背景:会计、审计、财务管理等相关专业方向; 教育背景:本科及以上学历; 工作经历:具有1-2年内部审计或财务相关工作经验,或优秀应届毕业生,有上市公司、国有企业从业背景者优先考虑;应届生需具备在四大会计师事务所或内资八大会计师事务所连续实习不少于两个月的经历; 知识与技能: 1、掌握审计、财务、税务及相关法律法规的基本理论与实务知识; 2、了解上市公司及拟上市企业合规运营所涉及的法律与监管要求; 3、熟悉企业内部控制体系的架构与运行机制; 4、掌握内部审计工作的基本流程与常用审计方法; 5、熟练操作Office、WPS等办公软件; 6、能熟练运用AI数据分析工具,具备制作复杂PPT的能力。
审计主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科
岗位职责: 1. 根据公司发展战略拟定年度审计规划,拆解工作任务并组织实施,保障审计任务按期合规推进; 2. 主导开展财务审计工作,执行内部控制审计,承担专项审计任务,独立编制审计报告并向管理层进行汇报; 3. 负责工程项目全生命周期审计,审查招投标程序的合规性,监控工程合同履行情况,实施施工现场核查; 4. 构建审计问题整改跟踪机制,推动问题整改落实,验证整改成果,汇总分析形成管理闭环,助力企业风险管控; 5. 参与优化审计管理制度、流程及工具体系,跟踪行业审计发展趋势及国家财税政策变化,确保审计工作合法合规。 任职要求: 1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业背景,持有CPA、CIA证书者优先考虑; 2. 具备5年以上审计相关工作经验,有贸易或工程行业从业经历者优先; 3. 熟悉企业内控体系建设、财务审计流程及相关财税法律法规; 4. 具备独立开展各类审计项目的能力,熟练操作审计工具及常用办公软件; 5. 具备良好的沟通协调能力,能够高效协同各业务条线开展工作;
审计经验不限本科CPA外部审计财务会计ACCA会计师事务所
岗位职责: 1、配合项目团队开展现场审计相关事务; 2、整理并归集审计工作底稿及相关资料; 3、在审计执行过程中与有关单位进行对接与沟通; 4、完成与审计相关的其他任务及上级交办的工作 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、审计、财务类专业背景,重点院校优先考虑; 2、具备扎实的专业知识,态度积极,责任心强,能够适应工作安排; 3、品行良好,举止稳重,具备较强抗压能力,善于协作配合
审计岗位
1-1.5万元/月
审计3-5年本科内部审计
岗位职责: 1、完善并持续改进公司内部审计体系、风险管控机制及内部控制制度,依据制造业运营特性制定年度审计规划与风控方案,明确审计方向、实施范围及资源安排,保障审计工作具备系统化与前瞻性。 2、开展财务审计、运营审计、合规性审计及专项审计(如生产流程改善、供应链隐患排查、成本控制、募集资金运用等),重点关注制造行业关键业务环节。 3、定期组织全公司范围的风险识别与评估,聚焦战略、财务、运营(如停产风险、质量异常)、市场、法律等主要风险类型,构建风险预警系统,跟踪核心风险指标,及时向管理层反馈重大风险事项并提供应对措施;参与重大生产项目(如产线升级、产能扩展)及重要经济合同的风险评审与把关。 4、深入剖析审计发现问题,编制严谨、清晰的审计报告,提出切实可行的优化建议;建立问题整改清单,监督并复核整改落实情况,实现闭环管理;定期通报审计执行进展、成果及整改完成状况。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理、风险管理等相关专业背景;持有CPA、CIA、中级会计师等资质者优先考虑。 2、具备3年以上企业内审或内控实务经验,其中至少3年专注于制造业领域(如电子、汽车零部件、机械设备等行业)的审计实践; 3、熟练掌握国家财经法规、会计准则、审计准则以及COSO ERM风险管理框架;熟悉制造企业核心业务流程(包括研发生产销售、成本归集、供应链运作);精通ERP(如SAP、用友、金蝶)、MES等生产管理系统的审计应用。 4、具有较强的风险预判能力、逻辑思维与问题解决能力;具备优秀的书面表达功底,能够准确撰写审计文书及改进建议;沟通协调能力强,具备良好的团队协作与跨部门推动能力;坚持职业操守,责任心强,能接受短期出差,具备良好抗压能力。
审计法务部办事员
6000-8000元/月
审计3-5年本科内部审计
岗位职责: 1、参与各类审计相关工作; 2、负责审计资料的归档与整理; 3、协助完成审计报告的编制工作。 任职要求: 1、具备3年以上建筑行业审计工作经验; 2、具备良好的沟通与协调能力; 3、工作认真细致,责任心强,具备积极的服务意识和团队合作精神,认同公司价值观; 4、中共党员优先考虑。 专业要求: 审计、财务等相关专业
审计1-3年本科收入成本外部审计
工作职责: 主导中型企业的年度审计及专项审计项目,全面监督与把控项目执行流程; 合理安排团队成员工作,实施有效指导与培训,促进团队成员专业能力提升; 统筹项目整体进度,制定切实可行的审计工作计划,确保项目高效推进; 科学分配审计资源,优化团队协作,保障各环节有序衔接; 依照公司底稿审核标准,审阅团队成员工作底稿,严格把控报告质量; 维护团队内部良好协作关系,营造积极高效的工作氛围; 承担团队成员的日常辅导与能力建设,推动团队整体成长; 主动对接客户,保持顺畅沟通,建立并维护长期信任的合作关系; 持续跟进客户需求,提升服务满意度,巩固客户合作关系; 维持团队内部协调运作,确保信息畅通、配合紧密。 任职资格: 具备两年以上会计师事务所审计工作经验,通过CPA考试三门及以上科目; 熟练掌握企业审计程序及财务管理体系,熟知国家相关会计准则与法规规范,有独立负责审计项目者优先; 具备较强的信息化操作能力,熟练使用常用办公软件及专业审计工具; 具备良好的中英文书面表达与沟通能力; 坚持独立性、客观性、公正性原则,具备正直、胜任、敬业、严谨、保密的职业素养; 拥有出色的团队管理能力与跨部门沟通协调技巧; 工作积极主动,能够保质保量完成既定任务,作风踏实,责任感强; 适应频繁出差安排,能承受高强度工作负荷; 有在具备证券资质的机构工作经历,或参与过IPO项目及上市公司审计者优先; 应聘及入职信息填写完整真实,无犯罪记录,无不良执业记录。
审计10年以上本科CPA金融
工作职责: ◊带领并统筹审计团队,保障各项审计项目高效、优质地推进与交付; ◊熟悉江苏区域市场环境与客户需求,规划并落实相应的业务拓展方案; ◊发展并维系与江苏本地企业间的长期合作关系,持续拓展客户资源; ◊主导重点客户的商务接洽,推动项目顺利签约及后续落地执行; ◊提供高水平的审计咨询支持,提升公司在江苏市场的专业影响力; ◊把控审计作业全过程,确保符合相关行业规范及法律法规要求; ◊指导团队成员成长,强化团队专业素养与市场开拓实战能力。 任职资格: ◊本科及以上学历(统招),具备注册会计师(CPA)执业资质; ◊八年以上资本市场审计实务经验,有IPO项目经历,具团队管理经验者优先; ◊在江苏地区拥有丰富的商业资源与人脉网络,具备较强的市场发展潜力; ◊具备卓越的组织协调与团队领导能力,能有效激励团队共同达成目标; ◊具备出色的表达与谈判能力,善于与客户及内部团队高效沟通; ◊思维敏捷,富有创新意识,能灵活应对市场变动并制定有效应对策略。 我们提供: 具有竞争力的薪酬和福利待遇。 广阔的职业发展空间和晋升机会,职级可根据候选人能力情况适当调整。 参与重要项目和决策的机会。 支持和资源,以帮助您在江苏市场取得成功。 工作地:南京、无锡、江苏、上海均可。
审计5-10年本科内部审计财务审计税务审计内控审计离职审计舞弊审计
岗位职责: 1. 核心职责 (1)依据年度规划,主导推进审计监察项目的组织实施。 (2)编制审计项目计划,界定审计目标与覆盖范围。 (3)协助部门健全并优化内部审计监管机制,组织拟定及修订经营类审计操作细则。 (4)落实集团/部门/上级交办的其他工作任务。 2. 日常职责 (1)受理内部举报及违规事项,制定调查方案并实施核查。 (2)开展案件调查工作,按要求组织专项案件处理。 (3)组织开展针对各级管理干部及员工的廉洁从业宣传教育。 3. 协作职责 联动集团财务部、人力资源部等相关部门,协同完成问责流程,助力构建反舞弊长效机制。 4. 管理职责 结合处室人员配置与业务发展需要,统筹人才引进与培养,落实绩效考核与人员优化。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、财务、医药、市场营销、管理学等相关专业 2、具备3年及以上医药行业审计监察或团队管理经验者优先
工厂焊工氩弧焊包住包吃20人以上焊工证
年龄18-38 工作地点在江苏 苏州 工厂生产光伏铝合氩弧焊焊工长白班370/天! 招氩弧焊工(要有证),管吃管住,干活简单,不要求文化,一看就会,干活超级简单 点击右下角点击[免费聊] 点击右下角点击[免费聊] 点击右下角点击[免费聊]
B2月结B2照驾龄3-5年全市配送长期主驾需要装卸货物
【岗位职责】 1、负责点部周边货物的取派; 2、公司的货物运送、数量清点。 需要装卸货物,货物重量会有提成。 【职位要求】 1、22-40岁,初中及以上学历; 2、有良好的驾驶习惯,具备服务意识,服从工作安排; 3、B2驾照,2年及以上实际驾驶经验,且持有货运从业资格证。 全国连锁物流运输企业可就近安排工作地点
苏州吴中区招集成吊顶
集成吊顶
苏州市吴中区招集成吊顶
苏州 吴中区
5月9日 13:51拨打电话
B2月结B2照驾龄3-5年全市配送长期主驾需要装卸货物
【岗位职责】 1、负责点部周边货物的取派; 2、公司的货物运送、数量清点。 需要装卸货物,货物重量会有提成。 【职位要求】 1、22-40岁,初中及以上学历; 2、有良好的驾驶习惯,具备服务意识,服从工作安排; 3、B2驾照,2年及以上实际驾驶经验,且持有货运从业资格证。 全国连锁物流运输企业可就近安排工作地点
江苏苏州招指挥/司索工。55岁以内
4000-5000元/月
司索工指挥工长期1-2人月结
苏州市招指挥/司索工。55岁以内
苏州 唯亭
5月9日 13:51拨打电话
财务审计
4000-6000元/月
审计1-3年本科财务审计
任职要求: 1. 年龄25-45岁,本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业,具备初级及以上会计职称,持有审计类相关资格证书(如CPA、CIA者优先)。 2. 具备1-3年财务审计相关工作经验,有食品行业从业背景者优先,熟悉食品领域财务运作流程(包括采购、生产、销售环节的财务特征)。 3. 熟知国家财经法规、会计准则、审计规范及食品行业监管政策,具备系统的财务与审计理论基础。 4. 具备良好的职业道德,为人诚实守信、工作细致严谨、责任感强,能够坚持审计工作的独立性与原则性。 岗位职责: 1. 依据法律法规及企业内部制度,组织实施日常及专项财务审计,涵盖食品业务全流程财务节点,识别并防范潜在风险。 2. 审查财务收支情况、账务处理及财务报表,重点关注食品采购、生产、销售等核心环节的合规性审查。 3. 编制审计工作底稿和审计报告,提出切实可行的整改意见,并跟进后续落实情况,实现问题闭环管理。 4. 监督公司财务制度执行效果,结合食品行业运营特点提出改进建议,协助健全财务管理细则。 5. 协同行政人事部门开展薪酬发放、办公支出等事项的财务核查工作。 6. 负责审计资料的整理与归档,配合外部审计机构及税务部门检查,及时提供所需文件资料。 7. 完成上级交办的其他财务相关任务,协同推进财务体系规范化建设。
工程结算审计主管
8000-10000元/月
审计5-10年本科内部审计外部审计
懂合同,懂工程计量,图纸,现场施工,内业资料,写施工方案,道路工程有单位经验优先
审计主管
1-1.5万元/月
审计5-10年本科内部审计外部审计税务审计财务审计
一、岗位职责1、审计战略与制度建设:依据集团发展战略,编制年度审计计划及内控体系发展目标,牵头制定审计相关制度、流程与规范,构建系统化、标准化的内部审计管理架构。 2、重大审计项目主导:全面负责集团总部及下属子公司财务审计、经营审计及专项审计工作的组织实施,保障资产安全完整,确保经营成果真实合法合规。 3、内控体系监督优化:定期评估集团内部控制体系的完整性与运行有效性,发现管理薄弱环节与风险隐患,提出优化建议并督导整改落实,促进管理流程持续改进。 4、风险预警与合规把关:建立资金运作、资产管理等核心业务环节的监督机制,参与重大投资项目和经济合同的审计审查,及时识别风险并实施防控措施。 二、任职要求 1、财务、金融、经济等相关专业,统招本科及以上学历; 2、具备中级会计职称,持有注册会计师(CPA)或税务师资格者优先考虑; 3、具有扎实的财务理论基础和实务能力,十年以上企业财务管理从业经历,其中至少五年担任财务经理职务; 4、工作认真负责,具备较强的心理承受力和抗压能力,能够适应多任务并行的高强度工作环境; 5、具备良好的沟通协调能力、逻辑分析能力及风险管控意识,有大型集团企业内部审计工作经验者优先。
IPO审计专员
5000-8000元/月
审计1-3年本科上市审计会计师事务所CPAIPO审计全流程参与财务流程梳理优化化工行业财务经验财务审计上市企业集团公司
工作职责: 1. 全程参与公司上市审计工作,配合外部审计团队开展财务数据核验、审计文档整理及问题整改落实。 2. 梳理企业财务流程与内控机制,识别关键风险环节并提出改进方案,保障体系符合上市监管要求。 3. 组织财务报表的编制与复核,确保信息真实、准确,达到IPO申报所需的合规标准。 4. 协同券商、律师事务所等中介机构,及时提供财务资料及相关数据支持,助力上市进程顺利推进。 任职要求: 1. 本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业背景,拥有CPA资格者优先考虑。 2. 具备2年以上在会计师事务所或企业从事IPO审计经验,熟悉资本市场运作规则及审计规范。 3. 熟悉化工行业财务特性,精通成本核算、税务合规等核心领域,可独立承担专项审计任务。 4. 具有良好的逻辑思维与细节管理能力,能高效应对复杂财务数据及审计挑战。
审计稽核主管
8000-12000元/月
审计5-10年本科内控审计舞弊审计制造业成本管控财务流程优化跨部门稽核协调
工作职责 1. 负责日常财务核算与资金运作的全过程监督,确保各项操作符合法律法规及公司内部管理规定。 2. 主抓生产、采购等关键环节的成本审计任务,及时发现并控制制造过程中存在的成本风险点。 3. 梳理和完善企业财务管理与内部控制流程,识别关键控制环节的薄弱点并推动流程优化升级。 4. 构建廉洁从业监管体系,预防财务与采购领域的违规行为,保障公司资产安全与经营合规。 5. 跟踪审计发现问题的整改执行情况,持续完善财务内控与成本管控机制,实现管理闭环。 任职要求 1. 财务管理、会计学等相关专业背景,具备大专或以上学历。 2. 有制造业企业审计稽核或财务内控岗位工作经验,熟悉制造类企业的业务运行流程。 3. 熟练掌握制造业成本核算方式、财务内控体系及审计实施方法。 4. 具备较强的原则性,拥有良好的财务风险预判能力与廉洁自律意识。 5. 具备出色的跨部门沟通协作能力,可独立主导完成审计稽核项目实施。
总账会计
5000-6000元/月
总账会计1-3年大专
岗位内容: 1. 负责公司总账系统的日常运行与维护工作; 2. 执行日常会计核算任务,涵盖银行及现金收支、固定资产的购置与处置等; 3. 协助完成月度、季度及年度财务报表的编制,为管理层决策提供数据支持; 4. 参与财务审计工作,负责相关资料的收集与整理。 任职要求: 1. 具备会计、财务或相关专业大专及以上学历; 2. 熟悉国家财务会计相关法规与行业标准; 3. 熟练使用Excel及各类财务软件; 4. 具备清晰的逻辑思维和较强的数据分析能力; 5. 具有良好的沟通技巧和团队合作精神。
资深财税咨询师
4000-9000元/月
财务顾问1年以下大专电话销售会计/财税类专业销售/客服工作经验财税工作经验税务代理/咨询代理记账客户关系维护
岗位职责: 1、通过电话沟通、线上推广及客户推荐等方式,深入挖掘企业客户在记账报税、工商注册/变更、年度汇算清缴等方面的业务需求。 2、为客户提供专业的财税解决方案与咨询服务,结合实际情况拟定合作方案及报价。 3、持续跟进客户关系,建立长期稳定的合作机制,提升服务满意度与客户黏性。 4、熟练掌握公司各项财税服务内容及定价标准,及时了解并解读最新财税政策变化。 晋升通道:销售顾问 → 销售主管 → 销售经理(晋升机制公开透明,以实际业绩为核心考核依据) 任职要求: 1、有企业管理咨询、财务税务、知识产权或科技项目申报相关经验者优先考虑(条件优秀的应届毕业生亦可酌情录用)。 2、具备良好的语言表达能力和商务洽谈技巧。 3、工作责任心强,能承受一定工作压力,具备清晰的目标导向意识。 4、持有有效驾驶证并可独立驾驶车辆。 福利待遇:定期培训、团队建设活动、节日慰问、法定假期、五险一金、带薪出游等 我们期待这样的你 渴望获得高收入,追求个人成长与突破; 乐于人际交流,善于发现并引导客户真实需求; 认同财税服务行业的长期价值,愿意在此领域深耕发展。
财务专员
8000-10000元/月
总账会计大专
岗位职责: 1. 负责总账核算及月度、季度、年度结账工作,确保账务处理及时、准确、合规 2. 编制合并财务报表及管理报表,提供经营分析支持,协助优化财务管理流程 3. 配合内外部审计工作,准备相关资料并落实审计 4. 维护会计科目体系与财务系统主数据,保障总账系统运行稳定高效 5. 协同业务部门完成费用审核、成本归集及预算执行分析,提升财务管控效能 任职要求: 1. 财务、会计或相关专业本科及以上学历,持有初级会计职称,具备CPA或中级职称者优先 2.具备较强的数据处理与报表编制能力 3.具备良好的沟通协调能力、责任心强,能适应快节奏工作环境及阶段性加班需求
南京栖霞区为总账会计和高企做账就可以我会办公自动化软件
7000-8000元/月
总账会计大专
为总账会计和高企做账就可以我会办公自动化软件
总账会计学历不限
岗位职责: 1.负责日常账务处理,包括凭证录入、账簿登记、往来核对及月度结账工作 2.编制财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)及管理报表,确保数据准确及时 3.协助完成税务申报、发票管理、纳税筹划及税务稽查配合工作 4.参与公司成本费用审核与分析,提供合理化降本增效建议 5.配合内外部审计,提供所需财务资料并落实整改要求 任职要求: 1.学历不限,财务、会计、经济类相关专业优先 2.会计工作经验不限,具备初级会计职称者优先 3.熟悉国家财税法规及企业会计准则,熟练使用用友、金蝶等财务软件及Excel函数 4.工作细致严谨,责任心强,具备良好的沟通协调与团队协作能力 5. 无不良信用及财务违规记录,能接受基础性财务基础工作
财务文员
5000-8000元/月
会计3-5年大专结算成本财务分析餐饮酒店物流线下零售生活服务不可兼职
1.处理订单和客户对账 2.处理采购成本 3.内账数据分析 4.单休,十点到七点,介意者勿投 5.需要表格熟练,数据分析能力强,有经验,无相关经验者勿投。
会计
5000-6000元/月
会计3-5年本科房地产/建筑不可兼职
岗位职责: 1.负责日常账务处理、凭证编制及账簿登记,确保会计核算准确及时 2.按期完成纳税申报、发票管理及税务资料整理工作 3.编制月度、季度及年度财务报表,提供基础财务分析支持 4.协助完成银行对账、往来款项核对及资产盘点工作 5. 配合内外部审计,提供所需财务数据及说明材料 任职要求: 1.财会类相关专业背景,学历不限 2. 具备基础财务知识,熟悉会计准则及税务政策 3.熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及Office办公软件 4. 工作细致认真,具备良好的职业操守和保密意识 5. 有责任心,学习能力强,能适应阶段性工作节奏
工厂财务主管
8000-9000元/月
财务经理/主管3-5年本科注册税务师高级会计师制造业总账核算成本管理财务综合管理
公司内账及外账。 熟悉erp系统,财务软件 有良好的职业道德和操守
财务主管
5000-8000元/月
财务经理/主管5-10年本科团队搭建经验制造业总账核算成本管理中级会计师财务综合管理
在机械制造类企业从事财务工作五年以上,担任主管会计职务 原任职工厂年产值达到4000万元以上 具备管理30人以上团队的实践经验 熟练操作各类财务软件,可独立完成生产成本核算工作
中级会计
5000-8000元/月
会计3-5年本科弹性工作制应收应付结算总账成本审计固定资产核算资金管理财务分析税务风控收入账预算餐饮酒店生活服务中级会计师SAP用友U8Oracle金蝶EAS不可兼职
岗位职责: 1.负责日常账务处理、凭证编制及账簿登记,确保会计核算准确及时 2.按期完成纳税申报、发票管理及税务资料整理工作 3.编制月度、季度及年度财务报表,提供基础财务分析支持 4.协助完成银行对账、往来款项核对及资产盘点工作 5. 配合内外部审计,提供所需财务数据及说明材料 任职要求: 1.财会类相关专业背景,学历不限 2. 具备基础财务知识,熟悉会计准则及税务政策 3.熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及Office办公软件 4. 工作细致认真,具备良好的职业操守和保密意识 5. 有责任心,学习能力强,能适应阶段性工作节奏
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