
审计岗位
1-1.5万元/月
审计3-5年本科内部审计
岗位职责:
1、完善并持续改进公司内部审计体系、风险管控机制及内部控制制度,依据制造业运营特性制定年度审计规划与风控方案,明确审计方向、实施范围及资源安排,保障审计工作具备系统化与前瞻性。
2、开展财务审计、运营审计、合规性审计及专项审计(如生产流程改善、供应链隐患排查、成本控制、募集资金运用等),重点关注制造行业关键业务环节。
3、定期组织全公司范围的风险识别与评估,聚焦战略、财务、运营(如停产风险、质量异常)、市场、法律等主要风险类型,构建风险预警系统,跟踪核心风险指标,及时向管理层反馈重大风险事项并提供应对措施;参与重大生产项目(如产线升级、产能扩展)及重要经济合同的风险评审与把关。
4、深入剖析审计发现问题,编制严谨、清晰的审计报告,提出切实可行的优化建议;建立问题整改清单,监督并复核整改落实情况,实现闭环管理;定期通报审计执行进展、成果及整改完成状况。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理、风险管理等相关专业背景;持有CPA、CIA、中级会计师等资质者优先考虑。
2、具备3年以上企业内审或内控实务经验,其中至少3年专注于制造业领域(如电子、汽车零部件、机械设备等行业)的审计实践;
3、熟练掌握国家财经法规、会计准则、审计准则以及COSO ERM风险管理框架;熟悉制造企业核心业务流程(包括研发生产销售、成本归集、供应链运作);精通ERP(如SAP、用友、金蝶)、MES等生产管理系统的审计应用。
4、具有较强的风险预判能力、逻辑思维与问题解决能力;具备优秀的书面表达功底,能够准确撰写审计文书及改进建议;沟通协调能力强,具备良好的团队协作与跨部门推动能力;坚持职业操守,责任心强,能接受短期出差,具备良好抗压能力。
审计主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科
岗位职责:
1. 根据公司发展战略拟定年度审计规划,拆解工作任务并组织实施,保障审计任务按期合规推进;
2. 主导开展财务审计工作,执行内部控制审计,承担专项审计任务,独立编制审计报告并向管理层进行汇报;
3. 负责工程项目全生命周期审计,审查招投标程序的合规性,监控工程合同履行情况,实施施工现场核查;
4. 构建审计问题整改跟踪机制,推动问题整改落实,验证整改成果,汇总分析形成管理闭环,助力企业风险管控;
5. 参与优化审计管理制度、流程及工具体系,跟踪行业审计发展趋势及国家财税政策变化,确保审计工作合法合规。
任职要求:
1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业背景,持有CPA、CIA证书者优先考虑;
2. 具备5年以上审计相关工作经验,有贸易或工程行业从业经历者优先;
3. 熟悉企业内控体系建设、财务审计流程及相关财税法律法规;
4. 具备独立开展各类审计项目的能力,熟练操作审计工具及常用办公软件;
5. 具备良好的沟通协调能力,能够高效协同各业务条线开展工作;
审计助理实习生
80-110元/天
审计经验不限本科外部审计内部审计
要求:11月30日前到岗。
工作职责
1、参与年度审计、上市公司及大中型企业集团IPO审计项目,配合项目经理开展现场审计任务,承担函证、凭证处理、工作底稿编制整理与归档等工作;
2、在审计执行过程中,负责与相关单位及部门的对接与沟通;
3、完成与审计相关的其他事务性工作以及上级安排的其他任务。
任职资格
1、本科及以上学历在读学生,具备会计师事务所实习经历者优先;
2、财务、会计类专业背景者优先录用;
3、态度端正,工作细致认真,具备良好的责任意识;
4、能适应高强度工作节奏,接受出差安排。
合规审计专员
7000-10000元/月
审计经验不限本科业务合规
岗位职责
1. 协助推进公司业务合规性审计工作,审查制度流程、合同协议及实际操作是否符合《民法典》《数据安全法》等法律法规要求;
2. 参与合同全周期合规审核,核查签约主体资质、条款完备性及潜在风险项,提出审核建议,降低法律与履约风险;
3. 协助制定合规审计方案与报告撰写,整理审计底稿、登记台账信息,跟踪问题整改进展,确保审计闭环管理;
4. 持续收集并更新国家有关合规与审计的政策法规,协助构建企业合规知识库,参与组织内部合规培训宣传;
5. 负责合规及审计文档的分类归档,落实岗位6S管理规范,配合部门及公司整体工作安排;
6. 协助识别业务流程中的合规薄弱环节,抵制违规作业行为,及时上报潜在合规隐患。
任职要求
1. 本科及以上学历,法学相关专业,掌握民法、商法、经济法等基础知识,在校期间学业表现良好;
2. 理解合规审计基本框架,知晓典型企业合规风险类型,有律师事务所或企业合规岗位实习经验者优先;
3. 具备基础图示识别与文件理解能力,能准确提炼制度规定和合同关键内容,熟练操作常用办公软件;
4. 持有法律职业资格证书、初级审计专业技术资格者优先考虑;
5. 工作态度认真细致,责任感强,具备较强的风险识别能力,能够高效完成资料整理与报告支持任务;
6. 具备良好执行能力、沟通协作能力和团队意识,服从工作调配。
审计助理经理(J11013)
9000-12000元/月
审计1-3年本科收入成本外部审计
工作职责:
主导中型企业的年度审计及专项审计项目,全面监督与把控项目执行流程;
合理安排团队成员工作,实施有效指导与培训,促进团队成员专业能力提升;
统筹项目整体进度,制定切实可行的审计工作计划,确保项目高效推进;
科学分配审计资源,优化团队协作,保障各环节有序衔接;
依照公司底稿审核标准,审阅团队成员工作底稿,严格把控报告质量;
维护团队内部良好协作关系,营造积极高效的工作氛围;
承担团队成员的日常辅导与能力建设,推动团队整体成长;
主动对接客户,保持顺畅沟通,建立并维护长期信任的合作关系;
持续跟进客户需求,提升服务满意度,巩固客户合作关系;
维持团队内部协调运作,确保信息畅通、配合紧密。
任职资格:
具备两年以上会计师事务所审计工作经验,通过CPA考试三门及以上科目;
熟练掌握企业审计程序及财务管理体系,熟知国家相关会计准则与法规规范,有独立负责审计项目者优先;
具备较强的信息化操作能力,熟练使用常用办公软件及专业审计工具;
具备良好的中英文书面表达与沟通能力;
坚持独立性、客观性、公正性原则,具备正直、胜任、敬业、严谨、保密的职业素养;
拥有出色的团队管理能力与跨部门沟通协调技巧;
工作积极主动,能够保质保量完成既定任务,作风踏实,责任感强;
适应频繁出差安排,能承受高强度工作负荷;
有在具备证券资质的机构工作经历,或参与过IPO项目及上市公司审计者优先;
应聘及入职信息填写完整真实,无犯罪记录,无不良执业记录。
合规审计专员
1-1.5万元/月
审计3-5年本科业务合规
岗位职责
1. 独立组织实施公司各业务板块合规审计项目,编制审计规划与实施方案,审查流程合规情况,识别潜在风险环节,并形成正式审计报告;
2. 主导合同及其他法律文书的合规性审查,审核主体资格、权利义务条款及合规范围,提供专业审查意见并督促落实整改;
3. 构建和完善企业合规管理体系,持续优化合规制度与操作流程,确保最新法律法规在公司内部有效落地执行,防范合规隐患;
4. 监督审计发现问题的整改进展,实现闭环管理,定期回顾审计成果,提出改进建议,促进业务合规效率提升;
5. 汇总整理行业相关合规政策法规,开展解读分析,组织开展内部合规宣贯培训,增强员工合规认知水平;
6. 建立并维护合规审计台账,系统归集审计文档资料,协助完成内外部合规检查与核查工作。
任职要求
1. 本科及以上学历,法学类相关专业,熟练掌握民商法、经济法及合规管理基础知识,具备系统的合规思维框架;
2. 3年以上企业合规、内审或律师事务所合规领域工作经验,具有制造业或大型企业合规审计背景者优先;
3. 持有法律职业资格证书,具备初级或中级审计专业技术资格者更佳;
4. 能够独立设计合规审计方案、编写审计报告,准确判断业务中的合规风险并推动有效解决;
5. 熟悉合同审查全周期流程,了解企业内部控制机制,具备较强的制度梳理与改进能力;
6. 熟练操作常用办公软件,具备一定数据处理分析能力,思维缜密、条理清晰;
7. 具备良好的沟通表达与跨部门协同能力,工作积极主动,责任心强,能高效推进各类专项合规任务。
审计
1-1.5万元/月
审计5-10年本科内部审计反舞弊
岗位职责:
1. 依据举报信息,对存在商业贿赂、职务侵占及其他舞弊行为开展调查取证,编制调查报告,依法依规处理舞弊事件,有效控制并减少企业经济损失;
2. 对调查过程中发现的涉嫌违法案件,协调引入司法力量,推动对相关责任人员依法追究法律责任;
3. 针对业务中存在的舞弊风险或重大舞弊案例,推动建立标准化应对流程与防范措施,构建风险预警体系;
4. 协助成员企业在财务、采购、工程、供应商管理等方面优化制度建设,促进形成合规、廉洁的运营环境;
5. 牵头开展廉洁文化的内外宣传、培训推广及制度完善工作,提升公司廉洁政策的执行效力与认知度;
任职要求:
工作背景:具有5年及以上大型企业审计工作经验,能够独立规划、执行并跟进专项审计任务;
教育背景:本科及以上学历,审计、财务、管理类相关专业优先;
专业经验:熟悉国家相关法律法规、企业内控机制、管理制度及内部控制标准;
其他要求:具备优良的职业道德、较强的沟通表达能力、坚持原则的工作作风、积极认真的工作态度、缜密的逻辑分析能力以及良好的文书撰写能力。
审计专员(J11558)
1.4-1.8万元/月
审计经验不限本科工程审计内部审计会计师事务所上市企业
岗位职责:
1. 审计体系与年度规划:协助完善公司内部审计机制,参与拟定年度审计工作计划及预算安排,统筹调配内外部审计资源,保障审计工作高效有序推进。
2. 风险识别与内控优化:具备较强的风险判断力,能够系统梳理企业在财务、合规及运营环节存在的潜在风险(重点覆盖采购、销售、基建等核心业务流程),定期评估内部控制体系运行情况,推动内控机制持续改进。
3. 专项审计实施:牵头开展各类常规性及专题性审计任务,如财务收支审计、经济责任审计(含离任审计)、采购环节审计、市场费用审计、工程项目审计等,独立完成审计程序执行,编制专业审计报告,并就发现的问题提出具有可操作性的整改建议。
4. 审计整改跟踪:对审计中发现问题的整改进展进行持续跟进与督导,定期汇总整改反馈信息,促进审计成果有效转化,实现问题闭环管理。
5. 审计数字化转型:结合业务数据与审计分析模型,探索数据技术在风险预警中的应用路径,提升审计工作的效率与准确性(例如采购价格波动分析、销售费用合理性核查等)。
6. 内外协同与合规对接:协调外部审计机构及监管单位相关工作,配合提供所需资料,确保外部审计合规顺畅;同时加强与财务及各业务部门的沟通协作,保障信息互通与工作协同。
任职要求:
1. 教育背景:审计、财务、会计等相关专业本科及以上学历;具备医药、生物、化学等相关学科背景者优先考虑。
2. 工作经验:3年以上审计从业经历,其中至少1年在医药企业从事内部审计工作。
3. 专业资质:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师或更高级别资格者优先;有工程类审计经验者优先。
4. 专业知识与技能:熟练掌握审计准则、企业会计准则及相关法规制度;熟悉企业内控规范与风险管理流程,能独立制定审计方案、实施审计程序并出具专业报告;具备扎实的财务分析能力,可识别舞弊迹象与财务隐患,并提出针对性改进建议;曾参与医药行业重大审计项目者优先。
5. 素质能力:坚持职业操守,原则性强,责任心强,工作认真细致;具备良好的沟通协调能力与抗压能力;具有较强的复杂问题处理能力、学习能力及数据洞察力。
苏州相城区交社保有住宿,工作管餐,黄埭镇招正式水电工,负责设备水电气安装
水电工长期1-2人月结
交社保有住宿,工作管餐,苏州市相城区黄埭镇招正式水电工,负责设备水电气安装
苏州张家港市招铆工/钣金工(钣金工)
8000-12000元/月
铆工钣金工长期1-2人月结包工技术好专业师傅
苏州市张家港市招铆工/钣金工(钣金工)
IPO底稿整理项目经理
9000-10000元/月
审计1-3年大专IPO审计、投资银行、财务管理
1、负责IPO相关财务、业务、法律底稿文件的系统性整理、扫描归档及交叉核对工作,确保文件完整、规范及一致;
2、熟悉IPO底稿各科目文件,并根据监管部门、券商质控要求,整理调整底稿,并提供建议及解决方案;
3、根据业务要求,熟练操作相关软硬件,进行底稿整理及信息化工作;
4、根据客户反馈报告,补充调整工作底稿,并完成最终纸质版及电子版;
5、有荣大相关工作经验者优先考虑。
任职要求:
1、1-3年审计经验,以IPO项目类型为主;
2、高度敬业精神,认真、负责、专业;
3、沟通能力强,抗压能力强,需经常出差;
4、有荣大相关经验者优先考虑。
项目经理
7000-12000元/月
审计经验不限学历不限证券业务CPA外部审计
岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,出具独立审计意见
2. 制定审计计划,执行现场审计程序,包括凭证抽查、账实核对、访谈与穿行测试
3. 识别经营风险与内控缺陷,提出切实可行的整改建议并跟踪落实情况
4.配合外部审计机构完成年度审计、专项审计及监管检查工作
5. 编制审计底稿、报告及相关管理建议书,确保内容真实、准确、完整
任职要求:
1.审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历要求不限(根据实际填写)
2. 具备审计、财务或咨询领域工作经验(经验要求不限/1-3年/3-5年等,按实填写)
3. 熟悉《中国注册会计师审计准则》及企业会计准则,掌握主流ERP系统操作
4.具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业判断力
5. 责任心强,原则性强,能适应阶段性出差与项目制工作节奏
财务审计
4000-6000元/月
审计1-3年本科财务审计
任职要求:
1. 年龄25-45岁,本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业,具备初级及以上会计职称,持有审计类相关资格证书(如CPA、CIA者优先)。
2. 具备1-3年财务审计相关工作经验,有食品行业从业背景者优先,熟悉食品领域财务运作流程(包括采购、生产、销售环节的财务特征)。
3. 熟知国家财经法规、会计准则、审计规范及食品行业监管政策,具备系统的财务与审计理论基础。
4. 具备良好的职业道德,为人诚实守信、工作细致严谨、责任感强,能够坚持审计工作的独立性与原则性。
岗位职责:
1. 依据法律法规及企业内部制度,组织实施日常及专项财务审计,涵盖食品业务全流程财务节点,识别并防范潜在风险。
2. 审查财务收支情况、账务处理及财务报表,重点关注食品采购、生产、销售等核心环节的合规性审查。
3. 编制审计工作底稿和审计报告,提出切实可行的整改意见,并跟进后续落实情况,实现问题闭环管理。
4. 监督公司财务制度执行效果,结合食品行业运营特点提出改进建议,协助健全财务管理细则。
5. 协同行政人事部门开展薪酬发放、办公支出等事项的财务核查工作。
6. 负责审计资料的整理与归档,配合外部审计机构及税务部门检查,及时提供所需文件资料。
7. 完成上级交办的其他财务相关任务,协同推进财务体系规范化建设。
财务会计
6000-8000元/月
会计10年以上中专/中技账务处理税务申报不可兼职社保餐补年终奖财务公司总账
负责整体账务管理及税务申报工作。
具备责任心和良好的团队协作意识。
工作时间8:00-11:30、13:00-16:45,每周轮休制(单双休交替)。
提供餐食补贴,按规定缴纳社会保险,享有年终奖金及多项福利待遇。
具有记账公司从业经验者优先录用。
财务bp
2-4万元/月
财务分析/财务BP3-5年本科
工作职责:
1. 负责大家电产品线的财务管理工作,深度融入产品线运营,为公司及各层级管理者提供经营决策支持,输出月度经营分析报告等关键数据成果;
2. 组织开展月度预测与年度预算编制,监控预算执行进度,及时识别偏差并预警,推动业务优化;实现预算、预测与核算流程的闭环运作;
3. 为家电产品经营部提供高效财务支撑,快速响应业务需求;主导端到端价值链的梳理与优化,为产品线及业务单元提供财务策略建议;
4. 牵头推进财务相关数字化系统的建设与迭代完善;
5. 承担部分年度外部审计对接工作,确保审计流程顺利推进。
成本会计
8000-12000元/月
成本会计5-10年本科成本中级会计师资金管理
岗位职责:
1、采购付款管理:负责审核采购相关支付事项,确保付款流程合规准确;
2、归集成本用费:全程跟踪原材料投入生产至产成品入库的流转过程,审核原材料、辅料及生产耗材的领用、退库与报废流程,将相关费用精准归集至对应产品、批次或工序;
3、核算产品成本:开展产品成本核算工作,合理分配并计算材料、人工及制造费用,严格按照公司会计政策执行账务处理;
4、出具分析报告:定期编制产品成本分析报告,说明成本变动趋势及关键问题,提出切实可行的成本优化建议;评估各产品线盈利水平,为定价策略和产品结构优化提供数据支撑;
6、存货监管:组织对原材料、辅助材料及产成品进行定期和临时盘点,完成盘点差异分析及相应账务调整,保障账实一致;
7、成本信息管理:维护生产类供应商台账信息,定期与供应商完成对账工作,妥善保管与成本相关的财务资料;
8、公司开办期间需承担:日常费用报销审核及账务处理,各类财务报表的编制工作。
任职要求:
1、财会或财务管理类专业本科及以上学历,持有会计专业技术资格证书;
2、具备6年以上财务工作经验,其中至少3年在制造企业从事成本会计工作,有出口退税实操经验者优先;
3、熟练操作Excel、Word、PPT等办公软件,熟悉用友或金蝶等财务系统操作;
4、具备较强的沟通协调能力与数据处理分析能力;
5、自我驱动力强,能够主动识别问题并提出改进方案,抗压性强,具备良好的团队协作意识。
薪酬范围:8000-12000/月 双休
总会计师
4000-5000元/月
总账会计经验不限大专初级会计师代理记账公司房地产/建筑
岗位职责:
1.负责总账核算工作,准确编制记账凭证,确保账务处理及时、规范、完整
2.按期完成月度、季度及年度结账与财务报表编制(资产负债表、利润表、现金流量表等)
3.组织并配合内外部审计工作,提供真实、合规的财务资料与说明
4.协同完成税务申报、纳税筹划及财税政策执行,保障税务合规性
5. 参与财务制度优化与流程改进,提升总账核算效率与数据质量
任职要求:
1. 财会类相关专业,学历不限
2.具备总账会计相关工作经验,经验不限
3. 熟悉国家会计准则、税法及相关财经法规
4.Excel函数工具
5.责任心强,细致严谨,具备良好的沟通协调与团队协作能力
应收会计
5000-9000元/月
会计1-3年高中线下零售不可兼职应收应付
岗位职责:
1、负责公司应收款项的核算与管理,保证账务数据真实准确;
2、定期与客户开展对账工作,处理应收相关的调账及催收事务;
3、编制与应收相关的各类报表,分析回款情况,提供优化建议;
4、配合完成坏账核销及对应税务处理,确保符合财务与税务规范;
任职要求:
1、掌握会计准则及相关税法规定,具备良好的财会专业基础;
2、熟练操作财务系统及常用办公工具,具备较强的数据分析能力;
3、具备良好的沟通协作能力,能与客户及内部部门高效对接;
4、工作严谨细致,责任心强,抗压性好,可独立推进任务落实。
会计
4000-7000元/月
总账会计中专/中技
岗位职责:1. 负责公司全盘账务处理,包括凭证审核、账簿登记、期末结账及财务报表编制2. 统筹税务申报与缴纳工作,确保增值税、企业所得税、个税等各项税款及时准确申报。3. 定期开展往来款项核对与清理,加强应收账款管理,优化资金回笼效率
任职要求:1. 学历大专以上,持有初级会计职称,具备中级职称者优先2. 具备3-5年总账会计或全盘账务实操经验,熟悉建筑业账务特点者优先3. 熟练使用用友、金蝶等主流财务软件4. 具备良好的职业操守、责任心强,细致严谨
会计
8000-9000元/月
会计3-5年大专弹性工作制应收应付结算总账成本资金管理税务收入账预算固定资产核算财务分析风控制造业房地产/建筑集团公司中级会计师SAP用友U8金蝶EAS
招会计能独立做账
会计1-3年学历不限应收应付结算总账成本资金管理收入账房地产/建筑不可兼职
招聘会计1名
一,任职要求:
1, 有相关工作经验,会计相关专业,具备上会计职称的优先
业务能力强也可以优先录用
3。其他要求:工作积极主动,具备较强的责任心。
二,岗位职责
1。会同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。
2负责审核并按时编制会计凭证,会计账薄,月度报表的相关业务。
3。监督项目核算,开展财务成本计划完成情况分析,为各实体在生产经营中提供准确数据。
4。负责税务及纳税申报工作,开具发票并沟通协调日常税务问题。
5。指导出纳做好每月日常会计核算工作。
6。完成领导交办的其他工作。
对接开证和资料问题
三,薪资待遇面议
周末单休,节假日正常休。
财务业务伙伴
1-1.1万元/月
财务分析/财务BP3-5年本科
岗位职责:
1. 为各业务单元提供全方位的财务支持与数据分析,保障财务流程与业务运作高效协同。
2. 参与公司财务预算的编制与落地执行,跟踪预算执行进度,根据实际业务变化适时调整策略。
3. 持续监控并分析企业运营成本,挖掘降本增效空间,联合相关部门推动成本管控方案实施。
4. 开展周期性财务分析工作,涵盖销售表现、盈利水平及市场份额等方面,助力管理层科学决策。
5. 梳理并优化业务相关财务流程,提升作业效率,确保财务服务的专业性与及时性。
任职要求:
1. 具备3年以上财务BP工作经验,拥有海外财务BP经历者优先考虑,本科及以上学历。
2. 掌握系统的财务理论知识,能熟练操作财务系统及办公软件,尤其擅长Excel等数据处理工具。
3. 具备较强的财务分析与预算管控能力,可根据业务发展需要制定合理的财务计划。
4. 对行业趋势和市场变化具有敏锐判断力,能结合业务实情输出可行的财务优化建议。
5. 具备较强的抗压素质,能在高强度工作环境下维持稳定的工作质量与效率。
6. 必须具备汽车、两轮电动车及电摩等相关行业从业经验
代账会计
5000-7000元/月
会计1-3年大专税务代理记账公司不可兼职
岗位职责
1、负责日常账务处理,小规模和一般纳税人的全盘账目处理(开票、申报、结账)
2、及时回应客户各类财税咨询,并传达最新政策信息;
3、处理单位异常情况报备及服务进度跟进等工作。
平均薪资6000+,只要够努力,上不封顶
2、国家法定节假日统统有;
3、带薪年假随你安排,玩到嗨;
4、实力说话,有能力,够优秀绝对给你好位置;
5、各种节日福利拿到手软;
6、有一群高颜值的小伙伴
任职要求:
1、具备良好的责任心与职业素养,工作态度认真、细致、条理清晰;
2、具有较强的团队协作意识和良好的沟通能力;
3、熟练操作计算机及常用财务软件;
4、有客户服务意识和销售思维
5、大专以上学历,有同岗位经验者优先且高底薪保障,有销售行业经验优先录取,岗前带薪培训、一对一帮带成长体系发展工作时间:
早8:30至晚5:00
6.具有初级会计职称或者税务师职称
明财财税是一家财税集团公司,在苏州创业十年
内审专员
6000-7000元/月
审计经验不限本科
岗位职责:
1、配合部门负责人对公司现行的内部控制体系进行系统性梳理,识别并评估内控薄弱环节,提出切实可行的优化建议,并推动整改措施落地执行;
2、依据既定审计计划中的时间安排、覆盖范围、重点内容及目标要求实施内部审计任务,参与编制内部审计报告,针对发现的问题提出改进意见,并持续跟进整改进展;
3、按规范要求完成审计工作底稿的整理与归档工作;
4、完成上级领导安排的其他相关工作。
任职要求:
职业素养:具备责任心、踏实肯干,拥有较强的学习意愿和自我提升能力;
专业背景:会计、审计、财务管理等相关专业方向;
教育背景:本科及以上学历;
工作经历:具有1-2年内部审计或财务相关工作经验,或优秀应届毕业生,有上市公司、国有企业从业背景者优先考虑;应届生需具备在四大会计师事务所或内资八大会计师事务所连续实习不少于两个月的经历;
知识与技能:
1、掌握审计、财务、税务及相关法律法规的基本理论与实务知识;
2、了解上市公司及拟上市企业合规运营所涉及的法律与监管要求;
3、熟悉企业内部控制体系的架构与运行机制;
4、掌握内部审计工作的基本流程与常用审计方法;
5、熟练操作Office、WPS等办公软件;
6、能熟练运用AI数据分析工具,具备制作复杂PPT的能力。
高级审计服务专员
6000-8000元/月
审计1-3年本科
工作职责:
1. 审计立项
1.1 在部门负责人指导下,开展审计前期筹备工作,制定审计实施方案,发出审计通知。
2. 项目实施
2.1 执行内部控制审计、专项审计及行政监督等单项任务的风险信息收集、风险测试程序及审计证据评估;
2.2 核查并复审审计证据,形成单项审计评价结论;
2.3 编制审计工作底稿,汇总审计发现问题,确保审计证据充分支持审计目标,并撰写风险导向型审计报告。
3. 管理缺陷与整改跟进
3.1 按照公司审批流程完成审计报告签批,与相关责任人沟通反馈,推动审计处理意见落地;
3.2 跟踪督导审计发现的缺陷整改进展,监督审计建议的实际执行情况。
4. 风控评估
4.1 组织实施内控有效性评估,涵盖内部环境、风险识别、控制措施、信息传递等方面;
4.2 整理编制审计操作手册,归集审计文档资料,规范管理审计档案体系。
任职要求:
1. 具备会计、审计或工商管理领域的专业背景与实践经验,掌握《民法典》《公司法》《招投标法》以及国家和地方相关会计、审计法律法规;
2. 熟悉内部控制架构、审计方法及基本作业流程,了解信息技术应用、金融基础知识及反舞弊调查技术;
3. 接受过企业全面风险管理、全面预算管理及金融工具方面的系统培训,具备内控制度自评能力;
4. 熟知远东系各公司主要业务部门的核心制度规定、业务范畴及运作流程;
5. 熟悉公司各业务板块运行流程,能精准识别关键控制节点,并对业务人员进行有效风险提示;
6. 具备扎实的文字表达能力和审计文书编写水平;
7. 掌握常用内部控制与风险分析工具的应用;
8. 具备较强的沟通协作能力、逻辑分析能力、风险判断能力,思维严谨,执行力突出;
9. 拥有良好的职业道德和行为规范,坚持原则,责任心强,学习能力强,能够适应一定强度的工作压力;
10. 熟练掌握审计资料整理立卷与归档操作技巧。
栏目概述
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