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合规审计专员
7千-1万/月
审计经验不限本科业务合规
岗位职责 1. 协助推进公司业务合规性审计工作,审查制度流程、合同协议及实际操作是否符合《民法典》《数据安全法》等法律法规要求; 2. 参与合同全周期合规审核,核查签约主体资质、条款完备性及潜在风险项,提出审核建议,降低法律与履约风险; 3. 协助制定合规审计方案与报告撰写,整理审计底稿、登记台账信息,跟踪问题整改进展,确保审计闭环管理; 4. 持续收集并更新国家有关合规与审计的政策法规,协助构建企业合规知识库,参与组织内部合规培训宣传; 5. 负责合规及审计文档的分类归档,落实岗位6S管理规范,配合部门及公司整体工作安排; 6. 协助识别业务流程中的合规薄弱环节,抵制违规作业行为,及时上报潜在合规隐患。 任职要求 1. 本科及以上学历,法学相关专业,掌握民法、商法、经济法等基础知识,在校期间学业表现良好; 2. 理解合规审计基本框架,知晓典型企业合规风险类型,有律师事务所或企业合规岗位实习经验者优先; 3. 具备基础图示识别与文件理解能力,能准确提炼制度规定和合同关键内容,熟练操作常用办公软件; 4. 持有法律职业资格证书、初级审计专业技术资格者优先考虑; 5. 工作态度认真细致,责任感强,具备较强的风险识别能力,能够高效完成资料整理与报告支持任务; 6. 具备良好执行能力、沟通协作能力和团队意识,服从工作调配。
审计5-10年本科内部审计财务审计税务审计内控审计离职审计舞弊审计
岗位职责: 1. 核心职责 (1)依据年度规划,主导推进审计监察项目的组织实施。 (2)编制审计项目计划,界定审计目标与覆盖范围。 (3)协助部门健全并优化内部审计监管机制,组织拟定及修订经营类审计操作细则。 (4)落实集团/部门/上级交办的其他工作任务。 2. 日常职责 (1)受理内部举报及违规事项,制定调查方案并实施核查。 (2)开展案件调查工作,按要求组织专项案件处理。 (3)组织开展针对各级管理干部及员工的廉洁从业宣传教育。 3. 协作职责 联动集团财务部、人力资源部等相关部门,协同完成问责流程,助力构建反舞弊长效机制。 4. 管理职责 结合处室人员配置与业务发展需要,统筹人才引进与培养,落实绩效考核与人员优化。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、财务、医药、市场营销、管理学等相关专业 2、具备3年及以上医药行业审计监察或团队管理经验者优先
审计5-10年本科内部审计内控审计上市审计
岗位职责: 1、依据年度规划实施财务审计与内控审计,识别企业内部控制中的薄弱环节,提出切实可行的优化建议与实施方案,并编制相应的审计报告。 2、按照年度安排执行后续审计工作,对已发现问题的整改情况进行持续追踪,确保整改措施落实到位直至闭环。 3、开展对公司及下属子公司的财务收支审计,核查会计原始单据、账簿、财务报表等资料的真实性、准确性和合规性。 4、实施财务纪律审计,针对严重违反财经制度、侵占公司资产、重大浪费等行为进行深入审查,保障公司经营秩序和财务安全。 5、参与集团制度与业务流程的建设与优化,及时发现运行中的问题,提出改进意见并推动整改落地。 6、根据公司审计委员会及集团审计部门下达的任务,完成指定事项的专项审计工作。 7、负责审计相关文件资料的整理归档,确保档案完整规范。 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、审计或相关专业背景,具备机械制造、电气自动化行业知识者更优。 2、具有5年以上制造业财务或审计从业经历,熟悉企业管理体系运作机制,掌握审计相关法律法规,具备扎实的财务与审计专业知识。 3、对数据及审计细节高度敏感,具备较强的分析判断能力,善于发现问题并提出解决方案,沟通表达能力强,书面与口头表达俱佳。 4、熟练操作金蝶、泛微OA、MES、CRM、SRM等企业常用管理系统及办公软件。 5、综合素质良好,坚持原则,廉洁自律;逻辑清晰,文字表达能力突出;具备良好的沟通协调能力和跨部门协作推动力。 6、具备团队管理经验及项目管理实践经验; 资格证书:持有CPA、CIA、ACCA等相关资质者优先考虑。
审计1-3年本科IT审计内部审计
工作职责: 1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支相关审计工作。核查单位收入、支出及债权债务状况,检查资产管理情况;审查收款流程,监督收支两条线制度落实情况;对银行存款余额及大额资金支出实施月度审计。 2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建设与执行情况,重点审计财务领域内控制度的设计与运行有效性;同时覆盖企业整体内部控制体系的建立与执行情况。 3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计工作,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面。 任职资格: 1、本科及以上学历; 2、管理类或财务类相关专业; 3、3年以上相关工作经验; 4、具备一定的财务专业知识,能够熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
水电工管道安装
养老院招聘烧饭人员,负责制作30人左右的饭菜,包括稀饭、鸡蛋、包子(包子可购买现成的),以及一荤两素一汤的餐食。有时需煮面条或水饺,或制作一小荤一汤。 薪资为4000元,每月休息两天,工作地点在鼓楼。要求男女均可,年龄在50至65岁以下,会烧家常菜。有意者可报名。
南京 鼓楼区
9月27日 01:23拨打电话
南京浦口区上菜,打包,外卖,打杂
服务员1-2人月结
上菜,打包,外卖,打杂
临时工包住1-2人月结
招工:无锡小肠工两名(夫妻)每天头数:180至200头要求熟手,会剪会翻生手二把刀勿扰活不累工资:8000元/月包住不包吃补贴500元/月桑老板:
无锡
9月27日 01:21拨打电话
南京玄武区招腻子/大白/墙漆
300-400元/天
腻子工大白工1-2人
南京市玄武区招腻子/大白/墙漆
南京 玄武区
9月27日 01:21拨打电话
江苏苏州招聘叉车工,全国岗位可选。薪资7000-13000元/月,结算方式有日结、周结、月
7千-1.3万/月
叉车工月结
招聘叉车工,全国岗位可选。薪资7000-13000元/月,结算方式有日结、周结、月结可选。
苏州
9月27日 01:21拨打电话
跟踪审计
7千-1.2万/月
审计1-3年学历不限
全过程造价咨询,施工过程中的跟踪审计,竣工结算审计。
审计员
3-5千/月
审计1-3年本科
岗位职责: 1. 负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,出具客观、公正的审计意见 2. 制定审计计划,执行现场审计程序,识别风险点并提出改进建议 3. 编写审计报告及管理建议书,跟踪整改落实情况 4. 配合外部审计机构完成年度审计及专项检查工作 5. 参与公司内控制度建设与流程优化,提升风险管理水平 任职要求: 1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景 2. 熟悉《企业会计准则》《审计准则》及国家财税法规 3. 具备良好的逻辑分析、沟通协调与书面表达能力 4. 工作严谨细致,具备较强的职业判断力和保密意识 5. 持有CPA、中级审计师资格者优先
审计
1-1.1万/月
审计5-10年大专临聘CPA中级会计师内部审计外部审计集团公司
岗位职责: 1.负责企业财务收支、内部控制及经营合规性审计,出具独立审计意见 2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,提出切实可行的管理改进建议 3. 开展专项审计(如采购、工程、费用报销等),识别风险点并跟踪整改落实情况 4.协助完成外部审计对接及监管检查配合工作 5. 参与完善公司内审制度与流程建设,提升审计效能与覆盖范围 任职要求: 1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历不限 2. 有审计或财务相关工作经验者优先,经验不限 3.熟悉国家财经法规、企业会计准则及内部审计规范 4.具备良好的逻辑分析、沟通表达及书面报告能力 5.坚持原则、责任心强,具备较强的职业敏感性和保密意识
审计3-5年大专
(一)岗位职责 1.协助部门经理完成大中型项目(企业集团或上市公司)的审计; 2.独立承担中小型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。 (二)职位要求 1.具有注册会计师资格,注会证可转所到本所; 2.三年以上会计师事务所从业经验(或两年以上会计师事务所从业经验及一年以上企业财务工作经验); 3.具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力; 4.具有高度敬业精神、团队意识强; 5.熟练运用计算机及办公软件; 6.本科及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业。 (三)薪资福利 年薪15-20万元,周末双休(能接受加班),享受法定节假日,五险,节假日福利,生日福利。
审计
1-1.3万/月
审计10年以上学历不限CPA
1.连续执业五年以上 2.,唯一个税 3.每年有自己签字的报告 无需坐班,工作时间灵活
镇江丹徒区招财务人员一名,要求:会做账,报税
5-8千/月
会计3-5年大专弹性工作制应收应付结算总账成本税务收入账财务分析房地产/建筑集团公司不可兼职
招财务人员一名,要求:会做账,报税
会计经验不限本科建筑业
工作内容: 负责分公司或项目部财务会计相关事务。 应聘要求: 本岗位仅面向2026届应届本科及以上学历毕业生招聘。 说明: 该岗位工作地点包括南京、连云港、宁波、烟台、珠海等外地城市,无法接受外派安排者请勿投递。 再次提醒,本岗位仅限应届毕业生申请,请勿在不符合条件的情况下提交简历。 岗位对毕业院校有一定要求,敬请仔细评估后投递。 职位福利: 绩效奖金、包吃、包住、通讯补助、高温补贴、节日福利、五险二金
会计
4-6千/月
会计3-5年本科不可兼职税务收入账成本财务分析资金管理
岗位职责: 1. 负责日常账务处理,编制记账凭证,并登记相关明细及总分类账簿。 2. 按时完成月度、季度及年度财务报表的编制与报送工作。 3. 承担税务申报任务,开展合理税务筹划,确保企业税务操作合法合规。 4. 审核公司各类费用报销单据及合同付款等资金支出事项。 5. 定期与业务部门进行账务核对,配合完成财务数据分析支持工作。 任职要求: 1. 本科及以上学历,财务、会计或相关专业背景。 2. 具备2至5年会计岗位工作经验,有[行业名称]行业从业经历者优先考虑。 3. 已取得初级会计职称,持有中级会计职称者更优。 4. 熟练操作用友、金蝶等财务软件,以及Excel和Office办公工具。 5. 工作认真细致,责任心强,执行力佳,具备良好的沟通协调能力与团队合作意识。 岗位福利: 1. 月薪[4000] - [6000]元,具体薪资可面谈协商。 2. 提供五险及法定节日福利待遇。 上班时间:上午9:00-----12:00, 下午13:30-----18:00
总账会计
总账会计
要求能做高企账目和财务总会梳理办公自动化软件
财务经理
5千-1万/月
财务经理5-10年大专财务综合管理总账核算成本管理风险控制中级会计师制造业电商互联网医药留学生优先国内院校优先IPO经验团队搭建经验财务BP体系搭建经验
有财务经理主管经验者优秀联系电话
结算会计1-3年大专物流初级会计师
【工作内容】 1、负责公司全部客户账单的核对与发送,确保准确无误送达每位客户,并将账单金额及相关信息及时登记至每日回款表 2、负责客户系统中发票的上传操作及后续邮寄事宜 3、每月工资发放前,完成各仓库相关人员的绩效核算工作 4、负责顺丰账户的充值及对账管理 5、将客户回款情况录入回款表,并同步发送至指定微信群 6、核算各仓库客户的账单数据(含成本、收入等),并配合新仓上线前的系统配置,完成客户、商品及货位信息的导入 【任职要求】 具备基本的成本与收入核算意识,熟练使用Excel常用函数,擅长数据整理与统计,逻辑清晰,沟通能力良好,了解物流行业常见费用类型,具备一定应急处理能力,能适应工作压力,有物流结算相关经验者优先考虑 【薪资福利】 1、工作时间:9:00~18:00,周末双休 2、提供六险一金(含补充商业保险)、端午/中秋/春节节日礼品、“三八节”专属福利、生日慰问金
会计
3-4千/月
会计高中
下午一点上班,晚上8点下班,负责物流开单、回单整理,交社保
财税服务老师
1-2.4万/月
税务5-10年本科税务筹划CPA注册税务师税务筹划代理公司
1、岗位职责: 为有合理节税需求的企业提供财税咨询服务; 为中等、大型项目提供全方位税务筹划方案,负责税务筹划方案的落地服务; 承担个人任务指标,完成量化考核标准;完成上级领导交办的其他事项。 2、职位要求学历与证书:本科及以上学历, 注册会计师(CPA)、税务师(CTA),(二者必须有一个证书或均持有); 3、工作经验:具备10年以上事务所或者企业财务总监、税务总监工作经验,有咨询服务工作经验优先; 4、软性素质:形象气质佳,具备良好的沟通技巧和说服力,结果导向,执行力强,抗压能力强
审计储备生
5-9千/月
审计经验不限本科财务审计
岗位职责 协助项目经理开展审计现场工作,如凭证检查、资料归集、数据汇总及工作底稿编制 实施货币资金、存货、往来款项等会计项目的实质性测试流程 配合完成审计报告附注撰写及相关文件整理,参与函证处理、资产盘点等外勤事务 发现财务数据中的基础异常情况并及时汇报,协同完成三级复核下的底稿调整 落实上级安排的其他辅助工作任务 任职要求 2025届本科及以上学历,会计、审计、财务管理、税务等相关专业 具备扎实的专业知识,熟练操作Excel(如数据透视表、VLOOKUP函数等) 工作认真细致,责任心强,能接受出差及项目期间加班安排 拥有会计师事务所实习经验或已通过CPA部分科目者优先
审计实习岗位
80-160元/天
审计经验不限本科内部审计涉外审计
审计实习生 招聘要求1. 在校大学生或应届毕业生均可,专业不限,财会类相关专业优先考虑; 2. 工作态度积极,细致严谨,具备责任心,能配合团队安排; 3. 掌握基本电脑操作,熟悉Excel、Word等办公软件使用; 4. 不限经验,可从零开始培养,学习意愿强、态度认真即可; 5. 能确保出勤稳定性,可长期实习者优先录用。 工作内容 1. 协助完成审计底稿整理、凭证抽样检查、发票信息核对等工作; 2. 进行基础性数据录入、文档分类归档、资料扫描与存储; 3. 根据项目需要,配合执行外勤及其他辅助性任务; 4. 实习结束后可提供正式实习证明并加盖公章; 5. 获得真实事务所实操经验,系统掌握审计及财务实务流程; 6. 实习期间表现优异者有机会延长实习期限,并优先推荐留用。
成本会计5-10年本科混合办公
1.预算体系与制度完善 • 完善预算管理体系:完善预算管理制度、流程和配套规章,为预算工作提供指导和监督; • 推动信息化建设:负责预算报表模型的建立和优化,提升预算管理效率。 2.预算编制与执行监控 • 组织编制预算:根据公司战略和经营目标,编制年度、季度、月度预算,包括销售、采购、费用等专项预算; • 监督执行情况:通过预算系统监控各部门预算执行,定期出具执行报告,分析差异并提出调整建议。 3.预算分析与优化 • 差异分析:汇总各部门预算执行差异,分析原因并提交报告; • 滚动预测:建立滚动测算模型,识别经营风险与机会,支持决策。 4.跨部门协作与战略支持 • 战略可行性分析:与业务部门沟通,确保战略方案在财务上可行; • 中长期财务规划:制定公司中长期财务规划,匹配发展战略。 5.其他职责 • 预算调整:根据实际经营情况或政策变化,及时更新预算; • 领导交办任务:完成上级安排的其他相关工作。 职位需求: 1.韩语需作为工作语言(朝鲜语为母语或听说读写熟练); 2.本科及以上财会、统计、工业工程相关专业; 3.三年以上预算管理经验,大中型企业经验优先; 4.熟悉财务软件、数据分析工具,具备较强的沟通和组织能力; 5.逻辑清晰,沟通表达能力佳,熟悉制造业预算管理及KPI考核流程。
合规审计专员
1-1.5万/月
审计3-5年本科业务合规
岗位职责 1. 独立组织实施公司各业务板块合规审计项目,编制审计规划与实施方案,审查流程合规情况,识别潜在风险环节,并形成正式审计报告; 2. 主导合同及其他法律文书的合规性审查,审核主体资格、权利义务条款及合规范围,提供专业审查意见并督促落实整改; 3. 构建和完善企业合规管理体系,持续优化合规制度与操作流程,确保最新法律法规在公司内部有效落地执行,防范合规隐患; 4. 监督审计发现问题的整改进展,实现闭环管理,定期回顾审计成果,提出改进建议,促进业务合规效率提升; 5. 汇总整理行业相关合规政策法规,开展解读分析,组织开展内部合规宣贯培训,增强员工合规认知水平; 6. 建立并维护合规审计台账,系统归集审计文档资料,协助完成内外部合规检查与核查工作。 任职要求 1. 本科及以上学历,法学类相关专业,熟练掌握民商法、经济法及合规管理基础知识,具备系统的合规思维框架; 2. 3年以上企业合规、内审或律师事务所合规领域工作经验,具有制造业或大型企业合规审计背景者优先; 3. 持有法律职业资格证书,具备初级或中级审计专业技术资格者更佳; 4. 能够独立设计合规审计方案、编写审计报告,准确判断业务中的合规风险并推动有效解决; 5. 熟悉合同审查全周期流程,了解企业内部控制机制,具备较强的制度梳理与改进能力; 6. 熟练操作常用办公软件,具备一定数据处理分析能力,思维缜密、条理清晰; 7. 具备良好的沟通表达与跨部门协同能力,工作积极主动,责任心强,能高效推进各类专项合规任务。
审计5-10年本科IPO财务审计尽职调查CPA外部审计房地产审计
工作职责简述 组织管理团队内部分或全部审计事务,统筹审计项目的规划与执行控制;积极引导并支持团队高效开展工作,保障客户满意度;承担客户资源的开发与关系维护;指导项目经理推进项目管理工作,并推动项目组成员的能力提升与职业成长。 详细描述 相关活动: · 主导部门日常运营,指导并激发团队成员高质量完成各项工作任务; · 可独立承担企业重大且复杂度高的审计项目; · 具备深入钻研的专业精神,在特定领域具有深厚专业积累,作为技术专家带动团队专业水平提升; · 负责项目人员的带教与培训,促进其能力发展,打造高绩效协作团队; · 具备出色的市场拓展能力,能持续开拓新业务机会。 沟通责任: · 有效激励团队成员,提升整体工作效能; · 与客户建立稳定互信的合作关系,成为其可信赖的专业顾问。 教育背景及职业资质 · 取得注册会计师执业资格,具备本科及以上学历。 具备知识及技能: · 累计8年以上在大型企业从事审计项目经理岗位工作经验,具备主导多个大型审计项目并独立带队的丰富实践经历; · 在某一行业领域具备专精知识,被公认为业务专家; · 拥有出色的专业分析判断力和实际问题解决能力; · 坚持独立、客观、公正的职业操守,具备胜任力、敬业精神、热情态度及保密意识; · 具备卓越的领导力,能够主动指导团队实现优异成果; · 可接受短期出差(约25%),适应高强度工作节奏; · 有在具备证券期货资质会计师事务所工作经验,或曾主导或参与IPO及上市公司审计项目者优先。 职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、员工旅游、高温补贴、节日福利
审计1-3年本科IT审计内部审计
工作职责: 1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支审计工作。审查单位收入与支出、债权债务状况,以及资产管理情况;核查款项收取情况,检查收支两条线制度落实情况;实施银行存款及大额资金支付的月度审计; 2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建立与执行情况,重点对财务内控体系的建设与运行进行审计;同步推进企业整体内控机制的健全性与有效性审计; 3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。 任职资格: 1、本科及以上学历; 2、管理类或财务相关专业; 3、3年以上工作经验; 4、具备一定的财务专业知识,熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
审计1-3年本科制造业内部审计医药其他行业
工作职责: 1. 根据审计工作安排及相关要求,参与拟定具体业务领域的审计实施方案并组织实施; 2. 对集团市场销售、工程项目、采购等环节的管理运营情况进行监督与检查; 3. 开展集团各下属单位财务收支及管理活动的审计工作; 4. 审查集团内部控制制度的建立、完善及执行情况,评估其完整性与有效性; 5. 组织实施集团各机构管理岗位人员的离任审计工作; 6. 调查处理针对集团干部、员工在履职过程中出现的失职、侵占资产、贪腐等违规违纪行为举报,负责来信来访及投诉事项的分析与核查; 7. 编写相关业务审计报告,针对发现问题提出改进建议和处理意见; 8. 负责审计资料的搜集、整理、归档及立卷管理,确保资料及时完整归档。 任职资格: 1. IT、财务、审计类专业或具备相关领域工作经验者优先考虑 2. 熟练掌握常用办公软件操作 3. 具备一定的沟通协调能力和扎实的文字表达能力
招聘财务
4-5千/月
会计中专/中技
负责公司每日进出账的管理,月报的制作等
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