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财务审计类
4000-8000元/月
审计经验不限本科会计
岗位内容:财务审计类 岗位时间:单休,忙季需适度加班 岗位地点:江苏省丹阳市丹北镇埤城沃得工业园 职位要求: 1. 财务、审计等相关专业毕业,具备良好的沟通能力; 2. 具备一定的数据处理与分析能力; 3. 能够接受阶段性出差安排; 4. 持有初级会计证者优先,有财务实操经验者优先考虑。 岗位薪资:结合学历、工作经验等因素综合评定
内审专员
7000-9000元/月
审计1-3年本科内部审计会计师事务所CPA
岗位职责: 1、配合部门负责人对公司现行内部控制体系进行系统性梳理,识别并评估内控薄弱环节,提出优化改进方案,并跟进整改措施的执行与落地; 2、依据既定审计计划明确的时间安排、覆盖范围、重点内容及目标实施内部审计任务,参与编制内部审计报告,针对发现的问题提出可行性改进建议,并持续追踪整改进展; 3、按规范要求完成审计工作底稿的整理与归档工作; 4、完成上级交办的其他工作任务。 任职要求: 职业素养:具备严谨的工作态度、积极主动的工作精神及良好的学习能力; 专业背景:会计、审计、财务管理等相关专业方向; 教育背景:本科及以上学历; 工作经历:具有2-3年内部审计或财务相关岗位工作经验,有上市公司、国有企业从业经历者优先考虑。 知识与技能: 1、掌握审计、财务、税务及相关法律法规的专业知识; 2、了解上市公司及拟上市企业在合规运营方面的法律与监管要求; 3、熟悉企业内部控制体系架构及相关规范标准; 4、掌握内部审计全流程操作方法及常用审计技术; 5、熟练运用Office、WPS等办公软件; 6、能够熟练操作AI数据分析工具,具备复杂PPT文档制作能力。
审计5-10年本科内部审计内控审计上市审计
岗位职责: 1、依据年度规划实施财务审计与内控审计,识别企业内部控制中的薄弱环节,提出切实可行的优化建议与实施方案,并编制相应的审计报告。 2、按照年度安排执行后续审计工作,对已发现问题的整改情况进行持续追踪,确保整改措施落实到位直至闭环。 3、开展对公司及下属子公司的财务收支审计,核查会计原始单据、账簿、财务报表等资料的真实性、准确性和合规性。 4、实施财务纪律审计,针对严重违反财经制度、侵占公司资产、重大浪费等行为进行深入审查,保障公司经营秩序和财务安全。 5、参与集团制度与业务流程的建设与优化,及时发现运行中的问题,提出改进意见并推动整改落地。 6、根据公司审计委员会及集团审计部门下达的任务,完成指定事项的专项审计工作。 7、负责审计相关文件资料的整理归档,确保档案完整规范。 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、审计或相关专业背景,具备机械制造、电气自动化行业知识者更优。 2、具有5年以上制造业财务或审计从业经历,熟悉企业管理体系运作机制,掌握审计相关法律法规,具备扎实的财务与审计专业知识。 3、对数据及审计细节高度敏感,具备较强的分析判断能力,善于发现问题并提出解决方案,沟通表达能力强,书面与口头表达俱佳。 4、熟练操作金蝶、泛微OA、MES、CRM、SRM等企业常用管理系统及办公软件。 5、综合素质良好,坚持原则,廉洁自律;逻辑清晰,文字表达能力突出;具备良好的沟通协调能力和跨部门协作推动力。 6、具备团队管理经验及项目管理实践经验; 资格证书:持有CPA、CIA、ACCA等相关资质者优先考虑。
审计主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科
岗位职责: 1. 根据公司发展战略拟定年度审计规划,拆解工作任务并组织实施,保障审计任务按期合规推进; 2. 主导开展财务审计工作,执行内部控制审计,承担专项审计任务,独立编制审计报告并向管理层进行汇报; 3. 负责工程项目全生命周期审计,审查招投标程序的合规性,监控工程合同履行情况,实施施工现场核查; 4. 构建审计问题整改跟踪机制,推动问题整改落实,验证整改成果,汇总分析形成管理闭环,助力企业风险管控; 5. 参与优化审计管理制度、流程及工具体系,跟踪行业审计发展趋势及国家财税政策变化,确保审计工作合法合规。 任职要求: 1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业背景,持有CPA、CIA证书者优先考虑; 2. 具备5年以上审计相关工作经验,有贸易或工程行业从业经历者优先; 3. 熟悉企业内控体系建设、财务审计流程及相关财税法律法规; 4. 具备独立开展各类审计项目的能力,熟练操作审计工具及常用办公软件; 5. 具备良好的沟通协调能力,能够高效协同各业务条线开展工作;
审计部长
2-3万元/月
审计5-10年本科中级会计师内部审计上市公司国内院校优先制造业
1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域; 2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实; 3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环; 4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整; 指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养; 5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。 任职资格 1.全日制统招本科 2.8年以上,其中不少于3年担任审计部门负责人或同等管理岗位; 寻访要求 审计部长:1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域; 2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实; 3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环; 4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整; 指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养; 5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
审计5-10年本科IPO财务审计尽职调查CPA外部审计房地产审计
工作职责简述 组织管理团队内部分或全部审计事务,统筹审计项目的规划与执行控制;积极引导并支持团队高效开展工作,保障客户满意度;承担客户资源的开发与关系维护;指导项目经理推进项目管理工作,并推动项目组成员的能力提升与职业成长。 详细描述 相关活动: · 主导部门日常运营,指导并激发团队成员高质量完成各项工作任务; · 可独立承担企业重大且复杂度高的审计项目; · 具备深入钻研的专业精神,在特定领域具有深厚专业积累,作为技术专家带动团队专业水平提升; · 负责项目人员的带教与培训,促进其能力发展,打造高绩效协作团队; · 具备出色的市场拓展能力,能持续开拓新业务机会。 沟通责任: · 有效激励团队成员,提升整体工作效能; · 与客户建立稳定互信的合作关系,成为其可信赖的专业顾问。 教育背景及职业资质 · 取得注册会计师执业资格,具备本科及以上学历。 具备知识及技能: · 累计8年以上在大型企业从事审计项目经理岗位工作经验,具备主导多个大型审计项目并独立带队的丰富实践经历; · 在某一行业领域具备专精知识,被公认为业务专家; · 拥有出色的专业分析判断力和实际问题解决能力; · 坚持独立、客观、公正的职业操守,具备胜任力、敬业精神、热情态度及保密意识; · 具备卓越的领导力,能够主动指导团队实现优异成果; · 可接受短期出差(约25%),适应高强度工作节奏; · 有在具备证券期货资质会计师事务所工作经验,或曾主导或参与IPO及上市公司审计项目者优先。 职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、员工旅游、高温补贴、节日福利
合规审计专员
7000-10000元/月
审计经验不限本科业务合规
岗位职责 1. 协助推进公司业务合规性审计工作,审查制度流程、合同协议及实际操作是否符合《民法典》《数据安全法》等法律法规要求; 2. 参与合同全周期合规审核,核查签约主体资质、条款完备性及潜在风险项,提出审核建议,降低法律与履约风险; 3. 协助制定合规审计方案与报告撰写,整理审计底稿、登记台账信息,跟踪问题整改进展,确保审计闭环管理; 4. 持续收集并更新国家有关合规与审计的政策法规,协助构建企业合规知识库,参与组织内部合规培训宣传; 5. 负责合规及审计文档的分类归档,落实岗位6S管理规范,配合部门及公司整体工作安排; 6. 协助识别业务流程中的合规薄弱环节,抵制违规作业行为,及时上报潜在合规隐患。 任职要求 1. 本科及以上学历,法学相关专业,掌握民法、商法、经济法等基础知识,在校期间学业表现良好; 2. 理解合规审计基本框架,知晓典型企业合规风险类型,有律师事务所或企业合规岗位实习经验者优先; 3. 具备基础图示识别与文件理解能力,能准确提炼制度规定和合同关键内容,熟练操作常用办公软件; 4. 持有法律职业资格证书、初级审计专业技术资格者优先考虑; 5. 工作态度认真细致,责任感强,具备较强的风险识别能力,能够高效完成资料整理与报告支持任务; 6. 具备良好执行能力、沟通协作能力和团队意识,服从工作调配。
内部审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科内部审计专项审计会计师事务所上市企业集团公司CPA初级审计师ACCA
岗位职责: 1. 审计执行:依据年度审计规划,独立或协同主管推进各项审计任务,涵盖财务收支审计、销售与采购流程审计、存货及资产管控审计、工程建设项目审计、离任审查以及专项核查等工作。 2. 底稿编制:规范实施审计程序,运用数据分析、凭证抽样、现场盘点、人员访谈等方式获取有效证据,形成条理清晰、依据充分的审计工作底稿。 3. 缺陷识别:在审计过程中发现内部控制薄弱环节、合规隐患及管理短板,并对相关风险进行评估分级。 4. 报告撰写:针对审计发现问题,编写真实准确、立场公正的审计报告,提出切实可行的改进措施建议。 5. 整改跟踪:与被审计单位对接沟通审计结果,跟进整改措施落实进度,开展后续审计工作,确保问题闭环整改。 6. 内控建设:配合部门主管优化企业内控体系,参与业务流程梳理和制度完善,为各职能部门提供内控与合规方面的支持、指导与培训。 7. 其他工作:完成上级安排的其他与审计及风险管理相关的临时性任务。 任职要求: 1. 学历及专业要求:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、法务、企业管理等相关专业背景。 2. 工作经验:具备2年以上企业内部审计、会计师事务所(CPA方向)审计或财务领域实际工作经验。 3. 专业技能:掌握国家有关财务、税务、审计法律法规及《企业内部控制基本规范》相关内容;精通审计流程、方法与实务操作,具有较强的数据处理与分析能力;熟练使用Office办公软件(特别是Excel高级函数、数据透视表)及主流财务系统(如金蝶、用友);持有CPA、CIA、中级会计师等专业资格者优先考虑。 4. 核心素质:逻辑思维——具备良好的分析判断能力,能深入挖掘问题根源;沟通协调——拥有较强的跨部门协作意识和书面表达能力,能在坚持原则的同时有效维护工作关系;职业道德——品行端正,客观公正,保密意识强,具备良好的职业操守和抗压能力;学习能力——能够快速理解新业务,适应多变的工作环境。
合规审计专员
1-1.5万元/月
审计3-5年本科业务合规
岗位职责 1. 独立组织实施公司各业务板块合规审计项目,编制审计规划与实施方案,审查流程合规情况,识别潜在风险环节,并形成正式审计报告; 2. 主导合同及其他法律文书的合规性审查,审核主体资格、权利义务条款及合规范围,提供专业审查意见并督促落实整改; 3. 构建和完善企业合规管理体系,持续优化合规制度与操作流程,确保最新法律法规在公司内部有效落地执行,防范合规隐患; 4. 监督审计发现问题的整改进展,实现闭环管理,定期回顾审计成果,提出改进建议,促进业务合规效率提升; 5. 汇总整理行业相关合规政策法规,开展解读分析,组织开展内部合规宣贯培训,增强员工合规认知水平; 6. 建立并维护合规审计台账,系统归集审计文档资料,协助完成内外部合规检查与核查工作。 任职要求 1. 本科及以上学历,法学类相关专业,熟练掌握民商法、经济法及合规管理基础知识,具备系统的合规思维框架; 2. 3年以上企业合规、内审或律师事务所合规领域工作经验,具有制造业或大型企业合规审计背景者优先; 3. 持有法律职业资格证书,具备初级或中级审计专业技术资格者更佳; 4. 能够独立设计合规审计方案、编写审计报告,准确判断业务中的合规风险并推动有效解决; 5. 熟悉合同审查全周期流程,了解企业内部控制机制,具备较强的制度梳理与改进能力; 6. 熟练操作常用办公软件,具备一定数据处理分析能力,思维缜密、条理清晰; 7. 具备良好的沟通表达与跨部门协同能力,工作积极主动,责任心强,能高效推进各类专项合规任务。
审计岗位
1-1.5万元/月
审计3-5年本科内部审计
岗位职责: 1、完善并持续改进公司内部审计体系、风险管控机制及内部控制制度,依据制造业运营特性制定年度审计规划与风控方案,明确审计方向、实施范围及资源安排,保障审计工作具备系统化与前瞻性。 2、开展财务审计、运营审计、合规性审计及专项审计(如生产流程改善、供应链隐患排查、成本控制、募集资金运用等),重点关注制造行业关键业务环节。 3、定期组织全公司范围的风险识别与评估,聚焦战略、财务、运营(如停产风险、质量异常)、市场、法律等主要风险类型,构建风险预警系统,跟踪核心风险指标,及时向管理层反馈重大风险事项并提供应对措施;参与重大生产项目(如产线升级、产能扩展)及重要经济合同的风险评审与把关。 4、深入剖析审计发现问题,编制严谨、清晰的审计报告,提出切实可行的优化建议;建立问题整改清单,监督并复核整改落实情况,实现闭环管理;定期通报审计执行进展、成果及整改完成状况。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理、风险管理等相关专业背景;持有CPA、CIA、中级会计师等资质者优先考虑。 2、具备3年以上企业内审或内控实务经验,其中至少3年专注于制造业领域(如电子、汽车零部件、机械设备等行业)的审计实践; 3、熟练掌握国家财经法规、会计准则、审计准则以及COSO ERM风险管理框架;熟悉制造企业核心业务流程(包括研发生产销售、成本归集、供应链运作);精通ERP(如SAP、用友、金蝶)、MES等生产管理系统的审计应用。 4、具有较强的风险预判能力、逻辑思维与问题解决能力;具备优秀的书面表达功底,能够准确撰写审计文书及改进建议;沟通协调能力强,具备良好的团队协作与跨部门推动能力;坚持职业操守,责任心强,能接受短期出差,具备良好抗压能力。
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2-2.1万元/月
审计10年以上本科CPA内部审计外部审计四大
四大所工作经验、注册会计师、懂税法会讲课40岁以上,10或15年以上工作经验,男女不限,可以出差
审计
4000-8000元/月
审计3-5年本科
持有审计师资格证,年龄20-50,,朝九晚五,工资6000至7000每月,从事房地产开发三年经验,熟悉2016定额,造价
项目经理
4000-9000元/月
审计3-5年学历不限CPA注册税务师
岗位职责: 1.负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,出具独立审计意见 2.制定审计计划,执行现场审计程序,识别风险并提出改进建议 3.编制审计工作底稿及报告,确保内容真实、完整、符合准则要求 4.协助完成专项审计、离任审计及管理咨询类项目 5.与被审计单位沟通协调,推动审计发现问题的整改落实 任职要求: 1.熟悉《中国注册会计师审计准则》及企业会计准则,具备扎实的财务与审计专业知识 2.具备良好的逻辑分析、职业判断及书面表达能力 3. 工作细致严谨,责任心强,能适应阶段性出差和项目制工作节奏 4.持有CPA、CIA或中级以上会计职称者优先 5. 无学历及经验限制,欢迎应届毕业生及资深审计人员应聘
注册会计师
1-1.1万元/月
审计学历不限
招聘项目注册会计师若干名 要求:可以作为主申人员,从事财务专项审计,财务竣工决算等审计项目。 以天数或提成支付报酬。兼职全职均可,有意联系。
审计经验不限中专/中技
招聘 财务审计(注册会计师方向)实习生 【岗位名称】财务审计实习生(CPA方向) 【工作地点】兰州 【实习时长】2个月及以上,优秀应届可留用转正 岗位职责 1、协助项目组完成企业账务抽查、凭证翻阅、票据核对、明细账整理; 2、协助编制审计工作底稿、往来款函证、资料归集与归档; 3、配合完成资产盘点、费用核查、税费勾稽核对等基础审计程序; 4、整理财报附注、基础数据分析、Excel台账制作; 5、协助跟进年审/专项审计资料对接,完成项目经理交办的其他辅助工作。 任职要求 1、会计学、财务管理、审计学、财政税务等财会相关专业 2、了解会计准则、基础税法知识,熟悉三大报表基本逻辑; 3、备考CPA(会计/审计优先)、有意长期往注册会计师方向发展优先; 4、熟练使用Excel(透视表、函数、数据整理),细心严谨、抗压能力强; 5、踏实肯干、执行力强,能配合项目加班、出差(短途)优先;无审计经验可带教。 薪资福利 1、实习补贴:面议,出勤稳定+表现优异可月度加薪; 2、专业团队一对一带教,全程接触真实审计项目、年审实操; 3、积累底稿编制、财报梳理、税务核查全套实战经验; 4、提供实习证明、有多家会计师事务所转正、直签工作渠道。
会计助理
3000-4000元/月
财务助理经验不限大专税务收入账资金管理金融制造业
综合助理(行政+会计+外勤) 岗位职责 1. 行政助理 - 负责公司日常行政事务:文件整理、会议安排、办公用品采购与管理、接待来访、考勤统计等。 - 协助完成资料归档、公文撰写、办公环境维护及其他行政支持工作。 2. 会计助理 - 协助财务处理基础账务:凭证整理、发票开具与管理、银行对账、费用报销审核与录入。 - 配合完成工资核算、税务申报辅助、财务数据统计、台账建立等工作。 3. 外勤助理 - 负责工商、税务、银行、社保、公积金等外勤办理,资料递交与事项跟进。 - 协助完成物资配送、文件取送、合作单位对接及领导安排的其他外勤任务。 任职要求 1. 大专及以上学历,财务、行政、文秘等相关专业优先,有相关工作经验者优先。 2. 熟悉基础行政流程、简单财务知识及外勤办事流程,熟练使用Office办公软件。 3. 工作细致严谨、责任心强、沟通顺畅,能接受外勤出行,执行力与抗压能力良好。 4. 态度端正、踏实稳定,具备较强的学习能力与多任务处理能力。
片区兼职代账会计
5000-7000元/月
会计经验不限大专兼职代账会计居家办公可兼职
~~~~深刻理解人工智能记账报税和传统代账的区别和底层逻辑,理解未来客户服务模式;会计专业毕业,并具备一定的代账实操经验,负责片区人工智能记账后台管理,配合公司运营部建立本地短视频IP及本地网店引流,负责本地客户账套管理,承接片区客户需求本地化代办落地。 ~~~~我们是一家覆盖全国230个地市1000多个区县的云记账平台,通过云端存储,人工智能记账报税开票等服务,为企业降低财税成本,帮助个人创业者低成本创业的平台型服务机构,欢迎广大片区本地财务朋友留资咨询,由于电话量大,我们做基本了解沟通后才会建立线上联系。我们是兼职派单结算模式,有传统会计底薪保障等思维的请绕行。我们,没有不透明的其他费用。
总帐会计
1-1.5万元/月
总账会计5-10年大专中级会计师集团公司房地产/建筑
岗位职责: 1、 负责公司全盘账务处理,确保记账凭证、财务报表准确及时; 2、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作,满足公司内外部的财务信息需求,确保数字准确,报送及时; 3、熟悉建筑行业税收政策,为公司发展提供合法合规、降本增效的财税筹划建议,确保公司增值税、企业所得税、个税等其他税种的核算、申报准确及时; 3、负责工商年审所需填报资料报表的工作; 4、管理应收账款,跟踪项目回款进度,定期对账并催收; 5、负责监督检查企业财务运作和资金收支情况; 6、负责公司各项目的合同、发票审核;项目支出合理性、准确性的审核; 7、参与项目会议,就财务相关问题提供专业意见,支持项目顺利进行,及时汇报项目财务状况; 8、对接税务、银行等相关事宜。 任职要求: 1、大专及以上学历,财务、会计相关专业:具有初级及以上会计职称,近两年参加会计继续教育培训;。 2、年龄 ~ 岁,身体健康,必须坐班; 3、具有3年以上建筑工程行业财务工作经验(硬性条件),熟悉财务核算、税务申报等流程。 3、熟练掌握财务软件和办公软件。 4、具备良好的财务分析能力和数据处理能力,工作细致、严谨,有责任心。 5、具有较强的沟通协调能力和团队合作精神,能够承受一定的工作压力。 6、遵守会计准则和职业道德。 薪资待遇:面议 联系人:陈总 联系电话:
财务顾问1-3年学历不限电话咨询网络咨询
岗位职责: 1、负责客户社群的日常管理与维护,快速响应并准确解答客户在财税领域的各类疑问。 2、开展客户售后服务回访,积极跟进即将到期客户的续费进度,挖掘潜在增值需求并促进客户推荐。 3、定期整理客户常见问题及应对方案,建立完善的知识共享体系,提高团队整体服务效率。 4、配合部门完成跨职能沟通协作任务,确保业务流程高效衔接。 5、紧跟行业政策变化,及时向新老客户传达最新资讯,提升客户长期合作意愿。 任职要求: 具备较强的学习能力,沟通表达流畅清晰 有财务记账、税务申报经验者优先考虑 福利待遇: 假期:年假、婚假、产假、陪产假等 活动:团建、旅游、聚餐、生日会、入职周年庆等 缴纳五险一金,享受法定节假日休息 上班时间:8:30--18:00
会计3-5年本科
工作职责 1. 负责企业日常税务合规事务的统筹与执行 任职要求 1. 本科及以上学历,会计、税务等相关专业背景,持有中级会计师或税务师资格者优先考虑。 2. 具备3年以上税务合规或税务相关岗位工作经验,熟悉增值税、企业所得税等主要税种的申报操作及政策规范。 3. 熟悉国家税收法律法规及地方性税务政策,能够独立开展税务风险识别、评估并制定相应的合规应对方案。 4. 具备较强的逻辑思维能力和沟通协调能力,可高效协同业务团队及外部监管单位开展工作。 补充说明 1. 工作时间:周末双休,8:30-12:00,14:30-18:00
总账会计
8000-15000元/月
总账会计3-5年本科上市企业会计中级职称
1. 负责公司日常账务处理、复核及月末结账工作; 2. 按时编制各类财务报表、经营分析报告及简报,为管理层提供决策支持; 3. 编制并维护销售订单台账、固定资产台账等相关台账; 4. 配合完成审计、IPO资料准备、会计档案归集及其他相关事务; 5. 办理银行付款业务; 6. 在OA系统中进行流程审核,确保操作规范、流程合规并满足内部管理要求; 7. 完成上级交办的其他工作任务。 1. 财务、会计类相关专业,本科及以上学历;具备中级会计职称者优先考虑; 2. 三年以上制造业企业同岗位工作经验; 3. 熟练操作办公软件及金蝶等ERP系统; 4. 具备良好的沟通与协调能力,能适应阶段性加班安排。
会计中级会计
5000-8000元/月
会计3-5年本科弹性工作制应收应付结算总账成本审计固定资产核算资金管理财务分析税务风控收入账预算餐饮酒店中级会计师SAP用友U8Oracle金蝶EAS不可兼职
岗位职责: 1.负责日常账务处理、凭证录入及财务报表编制工作 2. 完成税务申报、发票管理及税务风险自查 3.协助开展成本核算、费用审核与预算执行分析 4.配合内外部审计,提供真实、完整的财务资料 5.管理银行账户及资金收付,确保资金安全与合规 任职要求: 1.财会类相关专业,学历不限 2.具备会计工作经验,熟悉国家财税法规 3.熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及办公软件 4. 具备良好的职业操守和数据敏感性 5. 工作细致严谨,具备较强的责任心与沟通能力
总账会计
6000-8000元/月
总账会计5-10年大专
一、岗位职责 1. 负责公司全盘账务处理,严格按照会计准则及公司财务制度,审核各类原始凭证,编制记账凭证,完成总账、明细账的登记与核对,确保账务处理的准确性、及时性与合规性。 2. 独立完成月末、年末结账工作,进行成本核算、费用归集、往来账清理,核对银行存款、现金日记账,编制银行余额调节表,保障账证、账账、账实相符。 3. 负责编制公司月度、季度、年度财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表及附注,进行财务数据汇总、分析,为公司经营决策提供精准的财务数据支持。 4. 统筹公司税务相关工作,准确计算增值税、企业所得税、附加税等各类税费,按时完成纳税申报、税款缴纳工作,熟练掌握税收优惠政策,合理进行税务筹划,规避税务风险。 5. 负责财务凭证、账簿、报表等会计档案的整理、装订、归档与保管,确保财务档案完整、规范,符合档案管理及财务监管要求。 6. 协助完成公司内部审计、外部审计工作,提供审计所需的各类财务资料,配合审计机构完成核查工作;对接工商、税务、银行等外部机构,办理相关财务业务。 7. 负责往来款项管理,定期核对应收账款、应付账款,跟进款项催收与支付,分析往来账龄,及时上报异常款项,降低资金风险。 8. 完成上级领导交办的其他财务相关工作,配合财务部门完成预算编制、成本控制等专项工作。 二、任职要求 (一)基本条件 1. 财务、会计、财务管理等相关专业,大专及以上学历,持有初级及以上会计专业技术资格证书,中级会计师证书优先。 2. 3 年及以上总账会计工作经验,有商贸、制造、服务业等相关行业全盘账务处理经验者优先,熟悉企业财务核算全流程。 3. 熟悉国家会计准则、税收法律法规及相关财经政策,熟练掌握各类税费申报流程,具备扎实的财务专业知识。 4. 熟练使用财务软件(如用友、金蝶、速达等),精通 Office 办公软件,尤其是 Excel 函数运用,能高效完成数据处理、报表编制工作。 5. 具备良好的财务分析能力、数据敏感度,能够准确解读财务数据,发现账务问题并及时解决。 6. 工作严谨细致、责任心强,具备良好的沟通协调能力、团队合作精神,严守财务保密制度,有较强的抗压能力,能高效完成月末、年末结账等阶段性高强度工作。 (二)核心能力 1. 具备独立完成全盘账务处理、财务报表编制的能力,熟悉成本核算、税务申报全流程。 2. 具备较强的风险防控意识,能及时识别财务、税务风险,提出合理的规避建议。 3. 具备良好的逻辑思维和问题解决能力,面对账务异常、数据偏差能快速排查原因并处理。 三、优先条件 1. 持有中级会计师、注册会计师(CPA)等专业证书者; 2. 有一般纳税人企业全盘账务处理经验,熟悉高新技术企业、小微企业税收优惠政策者; 3. 有财务审计、预算管理、成本管控相关工作经验者; 4. 具备良好的英文读写能力,有涉外企业财务工作经验者。
总账会计1-3年大专中级会计师
招聘:往来,总账会计。会算成本 薪资:3500.00-5000.00 岗位职责: 1. 负责总账会计相关工作,确保账务处理准确、及时。 2. 熟练进行成本核算,为企业成本控制提供数据支持。 3. 处理各类往来账务,保障资金流动清晰有序。 任职要求: 1. 具备扎实的财务专业知识,熟练掌握总账会计及成本核算技能。 2. 拥有良好的账务处理能力,能准确完成各项财务工作。 3. 工作认真负责,注重细节,确保财务数据的准确性。 4. 具备较强的沟通协调能力,能够与各部门有效协作。 5. 熟悉相关财务法规和政策,严格遵守财务制度。 本岗位优势众多,不仅为员工缴纳社保,提供工作餐,还有提成、全勤奖、节日福利等激励措施。公司环境良好,管理规范,为员工营造了优质的工作氛围,助力员工在财务领域施展才华,实现职业价值,诚邀有志之士加入。
电商财务
8000-12000元/月
会计经验不限大专抖音快手拼多多电商财务应收应付结算成本审计财务分析收入账预算电商中级会计师用友U8金蝶EAS不可兼职
一、岗位职责 1. 平台核算与对账 - 负责快手、抖音、拼多多等平台的订单核对、收入确认、费用审核 - 核对平台佣金、运费、推广费、退款、补贴、直播佣金等,日清月结 - 每日/每周出具销售报表、毛利表、平台回款表 2. 账务与资金 - 录入记账凭证、银行对账、往来账核对、供应商/物流商对账 - 审核费用报销、采购付款单据,控制成本与费用 - 管理电商资金流、回款跟踪、现金流预测 3. 税务与报表 - 负责发票开具、税务申报(增值税、所得税等) - 编制月度/季度财务报表、利润分析表 - 配合盘点、库存核算、成本结转 4. 业务支持 - 对接运营、直播、供应链,提供数据与财务分析 - 参与大促(618/双11)预算、ROI测算、风险评估 - 优化财务流程、规范内控、降低差错率 二、任职要求 1. 基本条件 - 大专及以上,财务/会计相关专业 - 1-3年电商财务经验,熟悉主流电商平台规则 - 持有初级会计证(中级优先) 2. 技能要求 - 熟练使用Excel(数据透视、VLOOKUP、函数) - 会用金蝶/用友/ERP及电商后台系统 - 懂电商结算、退款、税务合规 3. 素质要求 - 细心严谨、数据敏感、责任心强 - 能抗压、适应大促加班 - 良好沟通、团队协作、主动解决问题
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