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内部审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科内部审计专项审计会计师事务所上市企业集团公司CPA初级审计师ACCA
岗位职责: 1. 审计执行:依据年度审计规划,独立或协同主管推进各项审计任务,涵盖财务收支审计、销售与采购流程审计、存货及资产管控审计、工程建设项目审计、离任审查以及专项核查等工作。 2. 底稿编制:规范实施审计程序,运用数据分析、凭证抽样、现场盘点、人员访谈等方式获取有效证据,形成条理清晰、依据充分的审计工作底稿。 3. 缺陷识别:在审计过程中发现内部控制薄弱环节、合规隐患及管理短板,并对相关风险进行评估分级。 4. 报告撰写:针对审计发现问题,编写真实准确、立场公正的审计报告,提出切实可行的改进措施建议。 5. 整改跟踪:与被审计单位对接沟通审计结果,跟进整改措施落实进度,开展后续审计工作,确保问题闭环整改。 6. 内控建设:配合部门主管优化企业内控体系,参与业务流程梳理和制度完善,为各职能部门提供内控与合规方面的支持、指导与培训。 7. 其他工作:完成上级安排的其他与审计及风险管理相关的临时性任务。 任职要求: 1. 学历及专业要求:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、法务、企业管理等相关专业背景。 2. 工作经验:具备2年以上企业内部审计、会计师事务所(CPA方向)审计或财务领域实际工作经验。 3. 专业技能:掌握国家有关财务、税务、审计法律法规及《企业内部控制基本规范》相关内容;精通审计流程、方法与实务操作,具有较强的数据处理与分析能力;熟练使用Office办公软件(特别是Excel高级函数、数据透视表)及主流财务系统(如金蝶、用友);持有CPA、CIA、中级会计师等专业资格者优先考虑。 4. 核心素质:逻辑思维——具备良好的分析判断能力,能深入挖掘问题根源;沟通协调——拥有较强的跨部门协作意识和书面表达能力,能在坚持原则的同时有效维护工作关系;职业道德——品行端正,客观公正,保密意识强,具备良好的职业操守和抗压能力;学习能力——能够快速理解新业务,适应多变的工作环境。
财务审计类
4000-8000元/月
审计经验不限本科会计
岗位内容:财务审计类 岗位时间:单休,忙季需适度加班 岗位地点:江苏省丹阳市丹北镇埤城沃得工业园 职位要求: 1. 财务、审计等相关专业毕业,具备良好的沟通能力; 2. 具备一定的数据处理与分析能力; 3. 能够接受阶段性出差安排; 4. 持有初级会计证者优先,有财务实操经验者优先考虑。 岗位薪资:结合学历、工作经验等因素综合评定
审计5-10年本科IPO财务审计尽职调查CPA外部审计房地产审计
工作职责简述 组织管理团队内部分或全部审计事务,统筹审计项目的规划与执行控制;积极引导并支持团队高效开展工作,保障客户满意度;承担客户资源的开发与关系维护;指导项目经理推进项目管理工作,并推动项目组成员的能力提升与职业成长。 详细描述 相关活动: · 主导部门日常运营,指导并激发团队成员高质量完成各项工作任务; · 可独立承担企业重大且复杂度高的审计项目; · 具备深入钻研的专业精神,在特定领域具有深厚专业积累,作为技术专家带动团队专业水平提升; · 负责项目人员的带教与培训,促进其能力发展,打造高绩效协作团队; · 具备出色的市场拓展能力,能持续开拓新业务机会。 沟通责任: · 有效激励团队成员,提升整体工作效能; · 与客户建立稳定互信的合作关系,成为其可信赖的专业顾问。 教育背景及职业资质 · 取得注册会计师执业资格,具备本科及以上学历。 具备知识及技能: · 累计8年以上在大型企业从事审计项目经理岗位工作经验,具备主导多个大型审计项目并独立带队的丰富实践经历; · 在某一行业领域具备专精知识,被公认为业务专家; · 拥有出色的专业分析判断力和实际问题解决能力; · 坚持独立、客观、公正的职业操守,具备胜任力、敬业精神、热情态度及保密意识; · 具备卓越的领导力,能够主动指导团队实现优异成果; · 可接受短期出差(约25%),适应高强度工作节奏; · 有在具备证券期货资质会计师事务所工作经验,或曾主导或参与IPO及上市公司审计项目者优先。 职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、员工旅游、高温补贴、节日福利
审计5-10年本科内部审计内控审计上市审计
岗位职责: 1、依据年度规划实施财务审计与内控审计,识别企业内部控制中的薄弱环节,提出切实可行的优化建议与实施方案,并编制相应的审计报告。 2、按照年度安排执行后续审计工作,对已发现问题的整改情况进行持续追踪,确保整改措施落实到位直至闭环。 3、开展对公司及下属子公司的财务收支审计,核查会计原始单据、账簿、财务报表等资料的真实性、准确性和合规性。 4、实施财务纪律审计,针对严重违反财经制度、侵占公司资产、重大浪费等行为进行深入审查,保障公司经营秩序和财务安全。 5、参与集团制度与业务流程的建设与优化,及时发现运行中的问题,提出改进意见并推动整改落地。 6、根据公司审计委员会及集团审计部门下达的任务,完成指定事项的专项审计工作。 7、负责审计相关文件资料的整理归档,确保档案完整规范。 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、审计或相关专业背景,具备机械制造、电气自动化行业知识者更优。 2、具有5年以上制造业财务或审计从业经历,熟悉企业管理体系运作机制,掌握审计相关法律法规,具备扎实的财务与审计专业知识。 3、对数据及审计细节高度敏感,具备较强的分析判断能力,善于发现问题并提出解决方案,沟通表达能力强,书面与口头表达俱佳。 4、熟练操作金蝶、泛微OA、MES、CRM、SRM等企业常用管理系统及办公软件。 5、综合素质良好,坚持原则,廉洁自律;逻辑清晰,文字表达能力突出;具备良好的沟通协调能力和跨部门协作推动力。 6、具备团队管理经验及项目管理实践经验; 资格证书:持有CPA、CIA、ACCA等相关资质者优先考虑。
审计主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科
岗位职责: 1. 根据公司发展战略拟定年度审计规划,拆解工作任务并组织实施,保障审计任务按期合规推进; 2. 主导开展财务审计工作,执行内部控制审计,承担专项审计任务,独立编制审计报告并向管理层进行汇报; 3. 负责工程项目全生命周期审计,审查招投标程序的合规性,监控工程合同履行情况,实施施工现场核查; 4. 构建审计问题整改跟踪机制,推动问题整改落实,验证整改成果,汇总分析形成管理闭环,助力企业风险管控; 5. 参与优化审计管理制度、流程及工具体系,跟踪行业审计发展趋势及国家财税政策变化,确保审计工作合法合规。 任职要求: 1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业背景,持有CPA、CIA证书者优先考虑; 2. 具备5年以上审计相关工作经验,有贸易或工程行业从业经历者优先; 3. 熟悉企业内控体系建设、财务审计流程及相关财税法律法规; 4. 具备独立开展各类审计项目的能力,熟练操作审计工具及常用办公软件; 5. 具备良好的沟通协调能力,能够高效协同各业务条线开展工作;
审计10年以上本科外部审计上市审计IPO审计
岗位职责: ◊ 带领并统筹审计团队,保障各类审计项目高效、优质交付; ◊ 深入把握江苏区域市场环境与客户需求,策划并落实市场拓展方案; ◊ 搭建并维系与江苏本地企业客户的长期合作关系,持续拓展客户资源; ◊ 主导重点客户的商务接洽,推动项目顺利签约与落地执行; ◊ 输出专业的审计咨询支持,提升公司在江苏市场的专业影响力; ◊ 全程把控审计作业流程,确保符合相关行业规范及监管要求; ◊ 指导团队成员成长,强化团队专业素养与市场开拓实战能力。 任职要求: ◊ 统招本科及以上学历,持有注册会计师(CPA)执业资格; ◊ 在IPO及资本市场审计领域具备十年以上实践经验,有管理经验者优先考虑; ◊ 在江苏地区拥有丰富的商业资源与人脉网络,具备较强的市场开拓潜力; ◊ 具备卓越的领导才能和团队管理能力,善于激励与培养下属; ◊ 具备出色的沟通协调与谈判能力,能与客户及内部团队高效互动; ◊ 熟悉江苏区域经济运行状况、产业特征及市场发展动向; ◊ 具备创新意识与应变能力,能根据市场变化制定有效的业务应对策略。 我们提供: 具有竞争力的薪酬和福利待遇。 广阔的职业发展空间和晋升机会,职级可根据候选人能力情况适当调整。 参与重要项目和决策的机会。 支持和资源,以帮助您在江苏市场取得成功。 工作地:南京、无锡、江苏、上海均可。
审计主管
1-1.5万元/月
审计1-3年大专会计师事务所CPA中国注册会计师资产评估师
岗位职责: 1、可独立开展中小型项目的审计执行工作; 2、负责制定审计方案,编制关键性工作底稿,并完成审计报告的撰写与出具; 3、对项目团队成员进行监督与指导,确保项目按计划高效推进; 4、持续维护客户关系,保持与客户的有效沟通与协作; 5、具备严谨、细致、耐心的职业态度,坚守原则,严格遵守公司各项规章制度。 任职资格: 1、具有会计师事务所专职从业经历,持有注册会计师资格,同时具备资产评估师或税务师证书者优先考虑; 2、能胜任独立带队任务,有参与大型央集团审计项目经验者优先; 3、工作踏实主动,责任心强,具备良好的沟通能力和团队合作精神; 4、恪守职业操守,无任何违法违纪记录,未曾受过行业主管部门处罚。
内审专员
7000-9000元/月
审计1-3年本科内部审计会计师事务所CPA
岗位职责: 1、配合部门负责人对公司现行内部控制体系进行系统性梳理,识别并评估内控薄弱环节,提出优化改进方案,并跟进整改措施的执行与落地; 2、依据既定审计计划明确的时间安排、覆盖范围、重点内容及目标实施内部审计任务,参与编制内部审计报告,针对发现的问题提出可行性改进建议,并持续追踪整改进展; 3、按规范要求完成审计工作底稿的整理与归档工作; 4、完成上级交办的其他工作任务。 任职要求: 职业素养:具备严谨的工作态度、积极主动的工作精神及良好的学习能力; 专业背景:会计、审计、财务管理等相关专业方向; 教育背景:本科及以上学历; 工作经历:具有2-3年内部审计或财务相关岗位工作经验,有上市公司、国有企业从业经历者优先考虑。 知识与技能: 1、掌握审计、财务、税务及相关法律法规的专业知识; 2、了解上市公司及拟上市企业在合规运营方面的法律与监管要求; 3、熟悉企业内部控制体系架构及相关规范标准; 4、掌握内部审计全流程操作方法及常用审计技术; 5、熟练运用Office、WPS等办公软件; 6、能够熟练操作AI数据分析工具,具备复杂PPT文档制作能力。
审计部长
2-3万元/月
审计5-10年本科中级会计师内部审计上市公司国内院校优先制造业
1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域; 2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实; 3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环; 4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整; 指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养; 5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。 任职资格 1.全日制统招本科 2.8年以上,其中不少于3年担任审计部门负责人或同等管理岗位; 寻访要求 审计部长:1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域; 2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实; 3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环; 4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整; 指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养; 5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
审计岗位
1-1.5万元/月
审计3-5年本科内部审计
岗位职责: 1、完善并持续改进公司内部审计体系、风险管控机制及内部控制制度,依据制造业运营特性制定年度审计规划与风控方案,明确审计方向、实施范围及资源安排,保障审计工作具备系统化与前瞻性。 2、开展财务审计、运营审计、合规性审计及专项审计(如生产流程改善、供应链隐患排查、成本控制、募集资金运用等),重点关注制造行业关键业务环节。 3、定期组织全公司范围的风险识别与评估,聚焦战略、财务、运营(如停产风险、质量异常)、市场、法律等主要风险类型,构建风险预警系统,跟踪核心风险指标,及时向管理层反馈重大风险事项并提供应对措施;参与重大生产项目(如产线升级、产能扩展)及重要经济合同的风险评审与把关。 4、深入剖析审计发现问题,编制严谨、清晰的审计报告,提出切实可行的优化建议;建立问题整改清单,监督并复核整改落实情况,实现闭环管理;定期通报审计执行进展、成果及整改完成状况。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理、风险管理等相关专业背景;持有CPA、CIA、中级会计师等资质者优先考虑。 2、具备3年以上企业内审或内控实务经验,其中至少3年专注于制造业领域(如电子、汽车零部件、机械设备等行业)的审计实践; 3、熟练掌握国家财经法规、会计准则、审计准则以及COSO ERM风险管理框架;熟悉制造企业核心业务流程(包括研发生产销售、成本归集、供应链运作);精通ERP(如SAP、用友、金蝶)、MES等生产管理系统的审计应用。 4、具有较强的风险预判能力、逻辑思维与问题解决能力;具备优秀的书面表达功底,能够准确撰写审计文书及改进建议;沟通协调能力强,具备良好的团队协作与跨部门推动能力;坚持职业操守,责任心强,能接受短期出差,具备良好抗压能力。
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6月17日 20:30拨打电话
园林养护6-10人
岗位职责: 1.负责园林绿地的日常养护,包括修剪、除草、施肥、浇水及病虫害防治 2.定期巡查绿化区域,及时补植缺株、更换枯死苗木,保障景观效果 3.配合季节性工作,如春季补种、夏季抗旱、秋季清园、冬季防寒等 4.维护园林设施(如灌溉系统、园路、小品等),确保安全与正常使用 5. 遵守安全生产规范,正确使用养护工具及药剂,做好作业记录 任职要求: 1. 园林、园艺、林业或相关专业优先,学历不限 2.有园林养护相关经验者优先,无经验者可带薪培训 3.身体健康,能适应户外作业,吃苦耐劳,责任心强 4.具备基础植物识别能力及常见病虫害判断常识 5.服从工作安排,具备良好的沟通协作意识
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6月17日 20:30拨打电话
审计项目负责人
2-2.1万元/月
审计10年以上本科CPA内部审计外部审计四大
四大所工作经验、注册会计师、懂税法会讲课40岁以上,10或15年以上工作经验,男女不限,可以出差
审计1-3年大专中级会计师内部审计外部审计国内院校优先
【公司名称】中山市睿和会计师事务所【工作地点】中山市兴中道11号兴中大厦【招聘岗位】审计助理1名、项目经理1名【要求】大专以上学历,会计学、审计学、财务管理、税收学专业毕业均可。待遇从优,双休。【联系人】兰先生:
审计1-3年大专内部审计外部审计国内院校优先
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审计
4000-8000元/月
审计3-5年本科
持有审计师资格证,年龄20-50,,朝九晚五,工资6000至7000每月,从事房地产开发三年经验,熟悉2016定额,造价
项目经理
4000-9000元/月
审计3-5年学历不限CPA注册税务师
岗位职责: 1.负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,出具独立审计意见 2.制定审计计划,执行现场审计程序,识别风险并提出改进建议 3.编制审计工作底稿及报告,确保内容真实、完整、符合准则要求 4.协助完成专项审计、离任审计及管理咨询类项目 5.与被审计单位沟通协调,推动审计发现问题的整改落实 任职要求: 1.熟悉《中国注册会计师审计准则》及企业会计准则,具备扎实的财务与审计专业知识 2.具备良好的逻辑分析、职业判断及书面表达能力 3. 工作细致严谨,责任心强,能适应阶段性出差和项目制工作节奏 4.持有CPA、CIA或中级以上会计职称者优先 5. 无学历及经验限制,欢迎应届毕业生及资深审计人员应聘
江苏徐州要两个临时工,可长期,可临时的,临时的三四天活,吃住全包,,有想出去放松一下的,有
临时工包住包吃1-2人
要两个临时工,可长期,可临时的,临时的三四天活,吃住全包,,有想出去放松一下的,有去的速度联系。
徐州
6月7日 19:28拨打电话
淮安淮阴区头脑灵活,身体健康,条理性好,吃苦耐劳,服从安排
3000-4000元/月
临时工3-5人
头脑灵活,身体健康,条理性好,吃苦耐劳,服从安排
临时工日结
[烟花][烟花]涨价白班[红包][红包]金猫咖啡男女不限18-50岁[烟花][烟花]模式一:纯日结8:30-20:30150/天,(中途两顿工作餐),任何原因。[]不能穿短裙短裤拖鞋,不能戴首饰,收手机[]抽烟到抽烟区,不论任何原因,[]带身份证,带身份证。
苏州
6月9日 06:17拨打电话
江苏苏州招聘:暑假引导员一名,联系电话:,有意者联系,工作地点:工业园区双湖湾运动会所
临时工1-2人
招聘:暑假引导员一名,联系电话:,有意者联系,工作地点:工业园区双湖湾运动会所
苏州
6月15日 18:53拨打电话
无锡江阴市周庄需要一个临时工,,现在急需要用一个两个都可以,
临时工1-2人
江阴周庄需要一个临时工,,现在急需要用一个两个都可以,
无锡 江阴市
6月9日 09:39拨打电话
江苏宿迁理艾草15元一个小时,地点丁圩火庙,联系电话
15元/时
临时工
理艾草15元一个小时,地点丁圩火庙,联系电话
宿迁
6月17日 11:11拨打电话
江苏宿迁要能吃苦耐劳岁数50一下,就招一个。
临时工1-2人
要能吃苦耐劳岁数50一下,就招一个。
宿迁
6月14日 14:32拨打电话
主办会计
6000-10000元/月
会计3-5年大专
岗位职责: 1. 负责日常账务处理、凭证编制及财务报表的编制与分析 2. 独立完成纳税申报、发票管理及税务风险自查工作 3. 参与月度、季度及年度结账,确保账实相符、账账相符 4. 协助完善财务制度与内控流程,提升财务核算规范性与效率 5. 配合内外部审计,提供所需财务资料并跟进问题整改 任职要求: 1. 财会类相关专业,学历不限 2. 具备主办会计工作经验,熟悉全盘账务操作 3. 熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及Office办公软件 4. 持有初级会计职称,具备中级职称者优先 5. 工作细致严谨,责任心强,具备良好的沟通协调能力
财务经理
8000-15000元/月
财务经理5-10年本科
1、熟悉出口退税业务,外汇申报核销,负责公司出口退税业务; 2、能够独立负责全盘出口账务处理,熟悉操作财务系统; 3、负责相关税务统计、所得税汇算清缴等税务处理事宜; 4、协助制定企业的整体税务计划以及税务筹划工作计划; 5、建立完善的财务制度,统筹管理团队成员; 6、完成领导交办的其他任务。
江苏宿迁招临时工一名有意者请联系我,
临时工1-2人
招临时工一名有意者请联系我,
宿迁
6月15日 22:25拨打电话
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