职位详情
岗位职责:
1、依据年度规划实施财务审计与内控审计,识别企业内部控制中的薄弱环节,提出切实可行的优化建议与实施方案,并编制相应的审计报告。
2、按照年度安排执行后续审计工作,对已发现问题的整改情况进行持续追踪,确保整改措施落实到位直至闭环。
3、开展对公司及下属子公司的财务收支审计,核查会计原始单据、账簿、财务报表等资料的真实性、准确性和合规性。
4、实施财务纪律审计,针对严重违反财经制度、侵占公司资产、重大浪费等行为进行深入审查,保障公司经营秩序和财务安全。
5、参与集团制度与业务流程的建设与优化,及时发现运行中的问题,提出改进意见并推动整改落地。
6、根据公司审计委员会及集团审计部门下达的任务,完成指定事项的专项审计工作。
7、负责审计相关文件资料的整理归档,确保档案完整规范。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计或相关专业背景,具备机械制造、电气自动化行业知识者更优。
2、具有5年以上制造业财务或审计从业经历,熟悉企业管理体系运作机制,掌握审计相关法律法规,具备扎实的财务与审计专业知识。
3、对数据及审计细节高度敏感,具备较强的分析判断能力,善于发现问题并提出解决方案,沟通表达能力强,书面与口头表达俱佳。
4、熟练操作金蝶、泛微OA、MES、CRM、SRM等企业常用管理系统及办公软件。
5、综合素质良好,坚持原则,廉洁自律;逻辑清晰,文字表达能力突出;具备良好的沟通协调能力和跨部门协作推动力。
6、具备团队管理经验及项目管理实践经验;
资格证书:持有CPA、CIA、ACCA等相关资质者优先考虑。
1、依据年度规划实施财务审计与内控审计,识别企业内部控制中的薄弱环节,提出切实可行的优化建议与实施方案,并编制相应的审计报告。
2、按照年度安排执行后续审计工作,对已发现问题的整改情况进行持续追踪,确保整改措施落实到位直至闭环。
3、开展对公司及下属子公司的财务收支审计,核查会计原始单据、账簿、财务报表等资料的真实性、准确性和合规性。
4、实施财务纪律审计,针对严重违反财经制度、侵占公司资产、重大浪费等行为进行深入审查,保障公司经营秩序和财务安全。
5、参与集团制度与业务流程的建设与优化,及时发现运行中的问题,提出改进意见并推动整改落地。
6、根据公司审计委员会及集团审计部门下达的任务,完成指定事项的专项审计工作。
7、负责审计相关文件资料的整理归档,确保档案完整规范。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计或相关专业背景,具备机械制造、电气自动化行业知识者更优。
2、具有5年以上制造业财务或审计从业经历,熟悉企业管理体系运作机制,掌握审计相关法律法规,具备扎实的财务与审计专业知识。
3、对数据及审计细节高度敏感,具备较强的分析判断能力,善于发现问题并提出解决方案,沟通表达能力强,书面与口头表达俱佳。
4、熟练操作金蝶、泛微OA、MES、CRM、SRM等企业常用管理系统及办公软件。
5、综合素质良好,坚持原则,廉洁自律;逻辑清晰,文字表达能力突出;具备良好的沟通协调能力和跨部门协作推动力。
6、具备团队管理经验及项目管理实践经验;
资格证书:持有CPA、CIA、ACCA等相关资质者优先考虑。
2026-04-28 18:32
IP属地:江苏常州
职位福利
本科5-10年内部审计内控审计上市审计

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

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