
合规审计专员
7000-10000元/月
审计经验不限本科业务合规
岗位职责
1. 协助推进公司业务合规性审计工作,审查制度流程、合同协议及实际操作是否符合《民法典》《数据安全法》等法律法规要求;
2. 参与合同全周期合规审核,核查签约主体资质、条款完备性及潜在风险项,提出审核建议,降低法律与履约风险;
3. 协助制定合规审计方案与报告撰写,整理审计底稿、登记台账信息,跟踪问题整改进展,确保审计闭环管理;
4. 持续收集并更新国家有关合规与审计的政策法规,协助构建企业合规知识库,参与组织内部合规培训宣传;
5. 负责合规及审计文档的分类归档,落实岗位6S管理规范,配合部门及公司整体工作安排;
6. 协助识别业务流程中的合规薄弱环节,抵制违规作业行为,及时上报潜在合规隐患。
任职要求
1. 本科及以上学历,法学相关专业,掌握民法、商法、经济法等基础知识,在校期间学业表现良好;
2. 理解合规审计基本框架,知晓典型企业合规风险类型,有律师事务所或企业合规岗位实习经验者优先;
3. 具备基础图示识别与文件理解能力,能准确提炼制度规定和合同关键内容,熟练操作常用办公软件;
4. 持有法律职业资格证书、初级审计专业技术资格者优先考虑;
5. 工作态度认真细致,责任感强,具备较强的风险识别能力,能够高效完成资料整理与报告支持任务;
6. 具备良好执行能力、沟通协作能力和团队意识,服从工作调配。
审计专员(J11558)
1.4-1.8万元/月
审计经验不限本科工程审计内部审计会计师事务所上市企业
岗位职责:
1. 审计体系与年度规划:协助完善公司内部审计机制,参与拟定年度审计工作计划及预算安排,统筹调配内外部审计资源,保障审计工作高效有序推进。
2. 风险识别与内控优化:具备较强的风险判断力,能够系统梳理企业在财务、合规及运营环节存在的潜在风险(重点覆盖采购、销售、基建等核心业务流程),定期评估内部控制体系运行情况,推动内控机制持续改进。
3. 专项审计实施:牵头开展各类常规性及专题性审计任务,如财务收支审计、经济责任审计(含离任审计)、采购环节审计、市场费用审计、工程项目审计等,独立完成审计程序执行,编制专业审计报告,并就发现的问题提出具有可操作性的整改建议。
4. 审计整改跟踪:对审计中发现问题的整改进展进行持续跟进与督导,定期汇总整改反馈信息,促进审计成果有效转化,实现问题闭环管理。
5. 审计数字化转型:结合业务数据与审计分析模型,探索数据技术在风险预警中的应用路径,提升审计工作的效率与准确性(例如采购价格波动分析、销售费用合理性核查等)。
6. 内外协同与合规对接:协调外部审计机构及监管单位相关工作,配合提供所需资料,确保外部审计合规顺畅;同时加强与财务及各业务部门的沟通协作,保障信息互通与工作协同。
任职要求:
1. 教育背景:审计、财务、会计等相关专业本科及以上学历;具备医药、生物、化学等相关学科背景者优先考虑。
2. 工作经验:3年以上审计从业经历,其中至少1年在医药企业从事内部审计工作。
3. 专业资质:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师或更高级别资格者优先;有工程类审计经验者优先。
4. 专业知识与技能:熟练掌握审计准则、企业会计准则及相关法规制度;熟悉企业内控规范与风险管理流程,能独立制定审计方案、实施审计程序并出具专业报告;具备扎实的财务分析能力,可识别舞弊迹象与财务隐患,并提出针对性改进建议;曾参与医药行业重大审计项目者优先。
5. 素质能力:坚持职业操守,原则性强,责任心强,工作认真细致;具备良好的沟通协调能力与抗压能力;具有较强的复杂问题处理能力、学习能力及数据洞察力。
数据分析师
4000-6000元/月
审计1-3年大专运费核对油费燃油审核物流
一、内控工作职责:
1. 负责月度开票工作,每月初接收客户账单并提交开票申请
2. 执行月度对账流程,核对客户账单数据,确保运费结算准确无误
3. 编制公司月度损益报表
4. 稽核查验公司营管报表,保障下游专线运费结算正确
5. 审批每日请款申请,审核营管提交的付款审批单据
6. 整理归档公司内部合同文件,并做好定期提醒与更新
提醒:该岗位在月初工作量较大,存在加班情况,介意者慎投
二、任职要求:
1. 大专及以上学历,统计学、计算机应用或物流相关专业优先考虑
2. 具备较强的数据处理能力,熟练运用表格函数,如if嵌套、sumifs、countifs、vlookup等常用查询函数
3. 具备良好的沟通与协调能力
4. 有费用复核或财务审计实际操作经验,能独立发现并解决复杂异常数据问题
5. 逻辑思维清楚,对数字敏感,善于从多维度信息中快速找出问题关键点
6. 拥有良好的跨部门协作能力,适应团队合作场景,抗压能力较强
内审专员
7000-9000元/月
审计1-3年本科内部审计会计师事务所CPA
岗位职责:
1、配合部门负责人对公司现行内部控制体系进行系统性梳理,识别并评估内控薄弱环节,提出优化改进方案,并跟进整改措施的执行与落地;
2、依据既定审计计划明确的时间安排、覆盖范围、重点内容及目标实施内部审计任务,参与编制内部审计报告,针对发现的问题提出可行性改进建议,并持续追踪整改进展;
3、按规范要求完成审计工作底稿的整理与归档工作;
4、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
职业素养:具备严谨的工作态度、积极主动的工作精神及良好的学习能力;
专业背景:会计、审计、财务管理等相关专业方向;
教育背景:本科及以上学历;
工作经历:具有2-3年内部审计或财务相关岗位工作经验,有上市公司、国有企业从业经历者优先考虑。
知识与技能:
1、掌握审计、财务、税务及相关法律法规的专业知识;
2、了解上市公司及拟上市企业在合规运营方面的法律与监管要求;
3、熟悉企业内部控制体系架构及相关规范标准;
4、掌握内部审计全流程操作方法及常用审计技术;
5、熟练运用Office、WPS等办公软件;
6、能够熟练操作AI数据分析工具,具备复杂PPT文档制作能力。
审计岗位
1-1.5万元/月
审计3-5年本科内部审计
岗位职责:
1、完善并持续改进公司内部审计体系、风险管控机制及内部控制制度,依据制造业运营特性制定年度审计规划与风控方案,明确审计方向、实施范围及资源安排,保障审计工作具备系统化与前瞻性。
2、开展财务审计、运营审计、合规性审计及专项审计(如生产流程改善、供应链隐患排查、成本控制、募集资金运用等),重点关注制造行业关键业务环节。
3、定期组织全公司范围的风险识别与评估,聚焦战略、财务、运营(如停产风险、质量异常)、市场、法律等主要风险类型,构建风险预警系统,跟踪核心风险指标,及时向管理层反馈重大风险事项并提供应对措施;参与重大生产项目(如产线升级、产能扩展)及重要经济合同的风险评审与把关。
4、深入剖析审计发现问题,编制严谨、清晰的审计报告,提出切实可行的优化建议;建立问题整改清单,监督并复核整改落实情况,实现闭环管理;定期通报审计执行进展、成果及整改完成状况。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理、风险管理等相关专业背景;持有CPA、CIA、中级会计师等资质者优先考虑。
2、具备3年以上企业内审或内控实务经验,其中至少3年专注于制造业领域(如电子、汽车零部件、机械设备等行业)的审计实践;
3、熟练掌握国家财经法规、会计准则、审计准则以及COSO ERM风险管理框架;熟悉制造企业核心业务流程(包括研发生产销售、成本归集、供应链运作);精通ERP(如SAP、用友、金蝶)、MES等生产管理系统的审计应用。
4、具有较强的风险预判能力、逻辑思维与问题解决能力;具备优秀的书面表达功底,能够准确撰写审计文书及改进建议;沟通协调能力强,具备良好的团队协作与跨部门推动能力;坚持职业操守,责任心强,能接受短期出差,具备良好抗压能力。
SZ003审计主管-南京
2-3.5万元/月
审计5-10年本科IPO财务审计尽职调查CPA外部审计房地产审计
工作职责简述
组织管理团队内部分或全部审计事务,统筹审计项目的规划与执行控制;积极引导并支持团队高效开展工作,保障客户满意度;承担客户资源的开发与关系维护;指导项目经理推进项目管理工作,并推动项目组成员的能力提升与职业成长。
详细描述
相关活动:
· 主导部门日常运营,指导并激发团队成员高质量完成各项工作任务;
· 可独立承担企业重大且复杂度高的审计项目;
· 具备深入钻研的专业精神,在特定领域具有深厚专业积累,作为技术专家带动团队专业水平提升;
· 负责项目人员的带教与培训,促进其能力发展,打造高绩效协作团队;
· 具备出色的市场拓展能力,能持续开拓新业务机会。
沟通责任:
· 有效激励团队成员,提升整体工作效能;
· 与客户建立稳定互信的合作关系,成为其可信赖的专业顾问。
教育背景及职业资质
· 取得注册会计师执业资格,具备本科及以上学历。
具备知识及技能:
· 累计8年以上在大型企业从事审计项目经理岗位工作经验,具备主导多个大型审计项目并独立带队的丰富实践经历;
· 在某一行业领域具备专精知识,被公认为业务专家;
· 拥有出色的专业分析判断力和实际问题解决能力;
· 坚持独立、客观、公正的职业操守,具备胜任力、敬业精神、热情态度及保密意识;
· 具备卓越的领导力,能够主动指导团队实现优异成果;
· 可接受短期出差(约25%),适应高强度工作节奏;
· 有在具备证券期货资质会计师事务所工作经验,或曾主导或参与IPO及上市公司审计项目者优先。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、员工旅游、高温补贴、节日福利
审计主管
1-1.5万元/月
审计1-3年大专会计师事务所CPA中国注册会计师资产评估师
岗位职责:
1、可独立开展中小型项目的审计执行工作;
2、负责制定审计方案,编制关键性工作底稿,并完成审计报告的撰写与出具;
3、对项目团队成员进行监督与指导,确保项目按计划高效推进;
4、持续维护客户关系,保持与客户的有效沟通与协作;
5、具备严谨、细致、耐心的职业态度,坚守原则,严格遵守公司各项规章制度。
任职资格:
1、具有会计师事务所专职从业经历,持有注册会计师资格,同时具备资产评估师或税务师证书者优先考虑;
2、能胜任独立带队任务,有参与大型央集团审计项目经验者优先;
3、工作踏实主动,责任心强,具备良好的沟通能力和团队合作精神;
4、恪守职业操守,无任何违法违纪记录,未曾受过行业主管部门处罚。
内控审计
1-1.7万元/月
审计5-10年本科内部审计涉外审计专项审计CPA中级审计师会计中级职称
【岗位职责】
1、依据年度审计规划独立执行多项审计任务(涵盖经济责任审计、专项审计、内部控制审计等),主要工作内容包括制定审计计划、开展审计实施及编制审计报告;
2、持续跟进并促进相关单位落实审计发现问题的整改工作;
3、参与突发性调查事项的核查;
4、完成上级部门安排的其他工作任务。
【任职要求】
1、品行端正、诚实守信,具备良好的保密意识,性格积极乐观,具有较强的主动性和责任心;
2、本科及以上学历,具备5年以上制造业企业从业经历,能独立主导审计项目;有海外工作经验者优先,具备供应链领域审计成功案例者优先;
3、掌握系统的审计专业知识,熟悉国家审计法律法规及相关政策,持有CPA、CIA、CAP或中级以上职称者优先考虑;
4、具备优秀的分析判断、逻辑推理与书面表达能力,具有一定沟通协作能力;熟练操作各类办公软件,了解主流财务系统操作。
监察审计主管(J24177)
1.5-2.5万元/月
审计5-10年本科内部审计财务审计税务审计内控审计离职审计舞弊审计
岗位职责:
1. 核心职责
(1)依据年度规划,主导推进审计监察项目的组织实施。
(2)编制审计项目计划,界定审计目标与覆盖范围。
(3)协助部门健全并优化内部审计监管机制,组织拟定及修订经营类审计操作细则。
(4)落实集团/部门/上级交办的其他工作任务。
2. 日常职责
(1)受理内部举报及违规事项,制定调查方案并实施核查。
(2)开展案件调查工作,按要求组织专项案件处理。
(3)组织开展针对各级管理干部及员工的廉洁从业宣传教育。
3. 协作职责
联动集团财务部、人力资源部等相关部门,协同完成问责流程,助力构建反舞弊长效机制。
4. 管理职责
结合处室人员配置与业务发展需要,统筹人才引进与培养,落实绩效考核与人员优化。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财务、医药、市场营销、管理学等相关专业
2、具备3年及以上医药行业审计监察或团队管理经验者优先
审计实习岗位
80-160元/天
审计经验不限本科内部审计涉外审计
审计实习生
招聘要求1. 在校大学生或应届毕业生均可,专业不限,财会类相关专业优先考虑;
2. 工作态度积极,细致严谨,具备责任心,能配合团队安排;
3. 掌握基本电脑操作,熟悉Excel、Word等办公软件使用;
4. 不限经验,可从零开始培养,学习意愿强、态度认真即可;
5. 能确保出勤稳定性,可长期实习者优先录用。
工作内容
1. 协助完成审计底稿整理、凭证抽样检查、发票信息核对等工作;
2. 进行基础性数据录入、文档分类归档、资料扫描与存储;
3. 根据项目需要,配合执行外勤及其他辅助性任务;
4. 实习结束后可提供正式实习证明并加盖公章;
5. 获得真实事务所实操经验,系统掌握审计及财务实务流程;
6. 实习期间表现优异者有机会延长实习期限,并优先推荐留用。
焊工(长白班,五险一金)
8000-10000元/月
电焊二保焊焊接长期3-5人月结焊工证
(1)具有两年以上二保焊厚板焊接经验
(2)技术要求多层多道,成型好看
(3)能够看懂结构图、会计算材料及合理下料
(4)必须要有焊工证,需通过电焊岗前体检
审计项目负责人
2-2.1万元/月
审计10年以上本科CPA内部审计外部审计四大
四大所工作经验、注册会计师、懂税法会讲课40岁以上,10或15年以上工作经验,男女不限,可以出差
政府内控审计
8000-10000元/月
审计3-5年大专中级会计师内部审计
政府财务内控审计,项目负责人,能写报告,能发现问题的有经验老师,工作地址体育场附近,,付款及时。
会计、出纳
3000-4000元/月
审计经验不限本科中级会计师
会计、出纳、审计岗位职责:
1.负责企业财务收支、内部控制及经营成果的独立审计工作
2.编制审计计划、执行现场审计程序并出具审计报告及管理建议书
3.识别财务与运营风险,评估内控有效性并提出改进建议
4. 配合外部审计机构完成年度审计及专项审计工作
5. 协助完善审计制度流程,推动审计信息化建设
任职要求:
1. 熟悉《中国注册会计师审计准则》及企业会计准则
会计1-3年大专应收应付结算总账资金管理制造业金蝶EAS不可兼职
财务会计
学历要求:大专以上
薪资福利:4000- 6000
要求:2年以上财会工作经验,每月4天休息
招工人数:1名
工作地址:沂涛镇工业园区
江苏无锡一天,大量招聘日结工,男女不限,220一个班,七点到七点,,按工时算,
220元/天
临时工日结
一天,大量招聘日结工,男女不限,220一个班,七点到七点,,按工时算,祝塘接送,有工作餐。联系电话
供应链金融总监/融资负责人
2.5-3.5万元/月
CFO10年以上本科票据融资商业保理债权融资供应链
岗位职责
一、客户开发与维护
1.负责开拓央、大型集团企业等重点客户,推广中企云链供应链金融核心产品(如云信、电子债权凭证、保理融资等);
2.深入挖掘客户在账期管理、资产流转、供应链融资等方面的实际需求,提供个性化服务方案;
3.与央财务、采购及相关管理层建立稳定合作关系,持续深化客户连接;
4.定期开展客户回访,跟进项目执行情况,保障服务质量和客户体验。
二、资源整合与协同推进
1.联合银行、保理机构、信托公司等金融伙伴,共同策划供应链金融服务模式;
2.配合银行对公条线实施联合拓展,促进业务批量落地;
3.联动内部产品、风控及运营团队,提升客户服务响应效率与流程顺畅度。
三、市场洞察与策略落实
1.开展区域央市场调研,掌握行业动向与竞争格局,制定精准营销计划;
2.积极参与行业交流活动、政策解读会议,增强中企云链品牌认知度;
3.及时整理客户反馈信息,为产品迭代升级提供支持依据。
任职要求
一、基本条件
1.学历要求:本科及以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业优先考虑;
2.工作经验:8年以上银行对公、供应链金融或大型B2B销售背景,熟悉企业授信、贸易融资等业务流程;
3.客户资源:拥有央、大型集团或政府平台类客户资源者优先录用;
4.行业理解:熟悉应收账款融资、供应链金融运作机制,关注金融科技发展应用。
二、核心能力
1.具备优秀的谈判技巧和客户维系能力,可独立对接企业高层决策人员;
2.市场感知能力强,能迅速识别客户需求并推动方案实施;
3.具有良好的跨部门协作意识,能够与产品、技术、风控团队紧密配合。
三、加分项
1.有供应链金融平台或金融科技企业工作经历;
2.了解区块链技术、电子债权凭证等新型金融工具的应用场景。
财务
6000-10000元/月
会计1-3年本科集团公司会计中级职称
目前招聘偏税务方向岗位,需具备一定税务及内审内控相关经验
工作内容:
负责财务数据的归集、整理与分析,为学校运营提供财务决策依据;
参与财务报表的编制,配合完成税务申报相关事宜;
办理日常现金及银行结算业务,保障账务处理的准确性与时效性。
岗位要求:
熟练运用财务分析方法,能独立开展财务数据处理与分析工作;
具备较强的沟通协调能力,可与各部门高效协作,输出财务支持方案;
熟悉税务基础知识,能规范处理涉税事项。
应收应付会计
5000-6000元/月
会计1-3年本科应收应付
岗位职责:
1. 负责公司应收账款的核算与日常管理;每月制定未来三个月回款计划,支持资金预测工作,核实回款进展并跟进异常事项处理,定期向上级汇报执行情况;
2. 负责公司发票开具及相关应收账款凭证的账务处理工作;
3. 对未完成定价的情形进行分析确认,并持续跟踪后续处理进度;
4. 掌握各客户收入确认政策,月末完成各工厂收入的汇总、确认及分析工作;
5. 熟悉客户系统及其供应链模块,核对发票开具与销售出库数据的一致性;
6. 协助中外方审计工作的开展与落实;
7. 完成上级交办的其他协助性事务;
岗位要求:
1. 财务、会计类相关专业,本科及以上学历;
2. 具备两年以上同类岗位工作经验,优秀应届毕业生亦可考虑;
3. 熟练操作Excel等常用办公软件;
4. 熟悉用友系统及其他财务软件的操作与应用;
5. 具备较强的逻辑分析能力、沟通协调能力以及团队协作意识;
临时工
找个人帮忙贴一下画面啥的,到小卖部或者小吃部,有可乐冰箱就行,一天差不多能贴个100个,不用美工,是一张纸随便贴下就行。
江苏苏州招聘:品牌终端管理薪资:5000-8000元/月一、职位要求:(1)3年以上行业工
5000-8000元/月
临时工月结
招聘:品牌终端管理薪资:5000-8000元/月一、职位要求:(1)3年以上行业工作经验,1年以上品牌管理工作经验;(2)熟悉了解品牌运营各项工作,并能结合公司实际情况将工作进行落实;(3)勇于担当,敢于创新,为人正直,自律性强。二、主要职责:(1)制定公司品牌管理制度,设计品牌运营工作程序,研究并提出改进工作意见和建议;(2)负责对公司品牌销售目标的拟定、执行和控制;(3)负责公司品牌门店之间合作关系;(4)负责协调公司、品牌方、供应商之间合作关系;(5)认真做好公司领导交办的其它工作任务。
栏目概述
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