
审计主管
1-1.5万/月
审计1-3年大专会计师事务所CPA中国注册会计师资产评估师
岗位职责:
1、可独立开展中小型项目的审计执行工作;
2、负责制定审计方案,编制关键性工作底稿,并完成审计报告的撰写与出具;
3、对项目团队成员进行监督与指导,确保项目按计划高效推进;
4、持续维护客户关系,保持与客户的有效沟通与协作;
5、具备严谨、细致、耐心的职业态度,坚守原则,严格遵守公司各项规章制度。
任职资格:
1、具有会计师事务所专职从业经历,持有注册会计师资格,同时具备资产评估师或税务师证书者优先考虑;
2、能胜任独立带队任务,有参与大型央集团审计项目经验者优先;
3、工作踏实主动,责任心强,具备良好的沟通能力和团队合作精神;
4、恪守职业操守,无任何违法违纪记录,未曾受过行业主管部门处罚。
审计
600-1200元/天
审计经验不限大专财务审计专项审计上市审计
我司因业务发展需要,现招聘多名兼职审计人员
1. 项目周期为两周,主要负责专项审计工作
2. 提供餐饮、住宿及交通费用报销,薪酬待遇优厚,确保真实可靠
3. 部分项目支持远程完成底稿编制工作
审计高级资深经理-苏州(J11330)
2.5-3.5万/月
审计10年以上本科外部审计上市审计IPO审计
岗位职责:
◊ 带领并统筹审计团队,保障各类审计项目高效、优质交付;
◊ 深入把握江苏区域市场环境与客户需求,策划并落实市场拓展方案;
◊ 搭建并维系与江苏本地企业客户的长期合作关系,持续拓展客户资源;
◊ 主导重点客户的商务接洽,推动项目顺利签约与落地执行;
◊ 输出专业的审计咨询支持,提升公司在江苏市场的专业影响力;
◊ 全程把控审计作业流程,确保符合相关行业规范及监管要求;
◊ 指导团队成员成长,强化团队专业素养与市场开拓实战能力。
任职要求:
◊ 统招本科及以上学历,持有注册会计师(CPA)执业资格;
◊ 在IPO及资本市场审计领域具备十年以上实践经验,有管理经验者优先考虑;
◊ 在江苏地区拥有丰富的商业资源与人脉网络,具备较强的市场开拓潜力;
◊ 具备卓越的领导才能和团队管理能力,善于激励与培养下属;
◊ 具备出色的沟通协调与谈判能力,能与客户及内部团队高效互动;
◊ 熟悉江苏区域经济运行状况、产业特征及市场发展动向;
◊ 具备创新意识与应变能力,能根据市场变化制定有效的业务应对策略。
我们提供:
具有竞争力的薪酬和福利待遇。
广阔的职业发展空间和晋升机会,职级可根据候选人能力情况适当调整。
参与重要项目和决策的机会。
支持和资源,以帮助您在江苏市场取得成功。
工作地:南京、无锡、江苏、上海均可。
审计员/审计助理经理
1.2-2.5万/月
审计3-5年本科
可选上班地点:上海 南京 苏州 合肥 南通 无锡等地
岗位职责
1. 常态化对接项目负责人与客户,及时沟通项目推进情况、审计发现问题;
2. 独立负责资产负债表、利润表相关科目审计程序执行;
3. 完成账务核对、银行对账、固定资产现场盘点,核查员工资料、供应商信息等相关资料;
4. 参与项目团队,服务各行各业客户,按需赴客户现场开展外勤审计工作;
5. 审核客户账务资料,协助编制财务相关报告;
6. 对接客户沟通财务疑点,协助处理各类复杂经营财务相关问题。
任职要求
1. 拥有大中型会计师事务所2年及以上审计相关工作经验;
2. 具备良好沟通表达能力,拥有基础英文读写能力优先;
3. 逻辑分析能力突出,严谨细致,重视工作质量,拥有良好客户服务思维;
4. 具备商业思维,善于结合业务实质识别财务、审计风险点;
5. 工作积极主动,责任心强,拥有优秀团队协作能力;
6. 可同时推进多项工作,适应项目阶段性忙碌节奏。
监查/审计专员(J19694)
1.1-1.5万/月
审计1-3年本科制造业内部审计医药其他行业
工作职责:
1.根据审计工作规划及相关要求,参与拟定具体业务领域的审计实施方案,并组织实施;
2.对集团市场销售、工程项目、采购等环节的管理运营情况进行监督与检查;
3.开展集团各下属单位财务收支及管理活动的审计工作;
4.对集团内部控制制度的建立、完善及执行情况进行审计,评估内控制度的完整性与有效性;
5.组织实施集团各单位管理岗位人员的离任审计;
6.负责对干部、员工在履职过程中出现的失职、侵占公司资产、贪污腐败等违规违纪行为的举报进行调查,处理来信来访及投诉事项并开展研判;
7.编写相关业务审计报告,针对发现问题提出改进建议和处理意见;
8.负责审计资料的收集、整理、归档及立卷工作,确保资料及时完整归档。
任职资格:
1.具备IT、财务、审计专业背景或相关领域工作经验者优先考虑
2.熟练掌握办公软件操作
3.具备一定的沟通协调能力及扎实的文字表达能力
合规审计专员
7千-1万/月
审计经验不限本科业务合规
岗位职责
1. 协助推进公司业务合规性审计工作,审查制度流程、合同协议及实际操作是否符合《民法典》《数据安全法》等法律法规要求;
2. 参与合同全周期合规审核,核查签约主体资质、条款完备性及潜在风险项,提出审核建议,降低法律与履约风险;
3. 协助制定合规审计方案与报告撰写,整理审计底稿、登记台账信息,跟踪问题整改进展,确保审计闭环管理;
4. 持续收集并更新国家有关合规与审计的政策法规,协助构建企业合规知识库,参与组织内部合规培训宣传;
5. 负责合规及审计文档的分类归档,落实岗位6S管理规范,配合部门及公司整体工作安排;
6. 协助识别业务流程中的合规薄弱环节,抵制违规作业行为,及时上报潜在合规隐患。
任职要求
1. 本科及以上学历,法学相关专业,掌握民法、商法、经济法等基础知识,在校期间学业表现良好;
2. 理解合规审计基本框架,知晓典型企业合规风险类型,有律师事务所或企业合规岗位实习经验者优先;
3. 具备基础图示识别与文件理解能力,能准确提炼制度规定和合同关键内容,熟练操作常用办公软件;
4. 持有法律职业资格证书、初级审计专业技术资格者优先考虑;
5. 工作态度认真细致,责任感强,具备较强的风险识别能力,能够高效完成资料整理与报告支持任务;
6. 具备良好执行能力、沟通协作能力和团队意识,服从工作调配。
长白班普工免费培训包吃交通补助夜班补贴20人以上日结
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【吴江优质线束】
年龄:16-42周岁,男女不限,独立填表、服从管理。
员工长期日结240/天,一天一结,点对点,,无工期限制。
员工240元/天,支付12.31号,后续政策待定
主要做汽车线束,两班倒企业,有部分岗位长白班,岗位随机分配,要能接受站班;,。
食宿待遇:工作餐免费,,水电费平摊,住宿厂外,面试当天安排住宿!
审计经理
8千-1.5万/月
审计1-3年本科
岗位职责:
1. 负责企业财务报表、内部控制及专项业务的审计工作,出具客观、公正的审计报告
2. 制定审计计划,执行风险评估、控制测试与实质性程序,识别关键风险点并提出改进建议
3. 协助完善内部审计制度与流程,推动审计成果落地与整改跟踪
4. 配合外部审计机构开展年度审计、专项检查等工作,提供必要资料与支持
5. 参与重大经营决策的风险评估,提供独立、专业的审计意见
任职要求:
1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历要求不限
2. 审计相关工作经验不限,具备事务所或企业内审经验者优先
3. 熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》等法规政策
4. 具备良好的逻辑分析、沟通协调及书面表达能力
5. 责任心强,原则性强,具备较强的职业敏感性与保密意识
代码审计工程师
1-1.8万/月
审计1-3年大专
岗位职责:
1. 负责对软件系统、应用程序及源代码进行安全审计,识别潜在漏洞与风险点
2. 编写高质量的审计报告,提出可落地的安全加固建议并跟踪整改情况
3. 参与安全开发流程(SDL)建设,推动代码安全规范在研发阶段的落地
4. 协助开展渗透测试、漏洞复现与技术验证工作,支撑安全事件响应
5. 持续跟踪主流开源组件、框架的安全动态,更新审计规则与检测能力
任职要求:
1. 熟悉常见Web安全漏洞(如SQL注入、XSS、命令执行等)原理及利用方式
2. 掌握至少一种主流编程语言(Java/Python/PHP/Go等),具备代码阅读与分析能力
3. 了解主流代码审计工具(如SonarQube、Fortify、CodeQL)者优先
4. 具备良好的逻辑思维、文档编写与跨团队沟通能力
5. 对信息安全有热情,持有CISP、CISSP、OSCP等相关认证者优先
审计实习生
1-2千/月
审计经验不限大专
岗位职责:
1. 负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,出具独立审计意见
2. 制定审计计划,执行现场审计程序,识别风险并提出改进建议
3. 编制审计工作底稿及报告,确保内容真实、完整、符合准则要求
4. 协助完成专项审计、离任审计及配合外部监管检查工作
5. 持续跟踪审计发现问题的整改落实情况,推动内控体系优化
任职要求:
1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历不限
2. 有审计相关工作经验者优先,应届生亦可考虑
3. 熟悉《中国注册会计师审计准则》及企业会计准则
4. 具备良好的逻辑分析、沟通表达与文档撰写能力
5. 责任心强,原则性强,具备较强的职业敏感度和保密意识
审计工程师
6-7千/月
审计3-5年学历不限
任职要求:
1.熟悉广联达等主流造价软件及淄博山东定额规范,具备独立编审能力
2.具备良好的沟通协调能力,能与甲方、施工方高效对接
3.工作细致严谨,责任心强,具备较强的数据分析与逻辑判断能力
4. 持有造价工程师及以上资格证书者优先
5. 了解EPC、PPP等新型工程模式者优先
财务审计专员
5-8千/月
审计1-3年大专财务竣工结算CPA经济责任审计四大高级会计师
一.岗位职责:
1.独立承担工程项目的财务竣工结算与决算审计工作,全面负责成本核算、决算报告编制及全流程合规性审核;
2.主导开展企业财务报表审计、经济责任审计等专项审计任务,识别潜在风险,出具审计建议并制定整改方案;
3.组建审计工作团队,制定培训计划并实施新人带教,持续提升团队专业水平与跨项目协同效率;
二.任职要求:
1.财务、审计、工程管理等相关专业统招大专及以上学历;
2.具备1-3年工程领域审计工作经验,须有独立完成不少于3个工程竣工结算与决算审计项目经历;
3.有主导企业年度财务审计或经济责任审计案例的实际经验;
4.熟练操作用友NC/金蝶、鼎信诺等财务及审计相关软件;
三.公司福利:双休+法定节假日+五险+生日福利+节日福利+工龄工资+年终奖+红白喜事礼金。
总账会计
8千-1万/月
总账会计1-3年本科会计从业资格证书会计初级职称
工作职责:
1:负责财务报表的编制及财务数据分析工作;
2:处理公司日常账务,包括每月工资表、佣金表的制作与结算发放,以及月度社保费用的归集整理;
3:需具备扎实的财务基础知识,非相关专业者请勿投递;
4:具备较强的责任意识,积极进取,能够主动学习提升;
5:定期完成总账与各明细账之间的核对工作;
6:依据会计制度要求,合理设置会计科目及明细账簿,规范登记各类明细账,确保账目清晰、数据准确、记录及时,发现问题立即纠正;
任职要求:
1:本科及以上学历;
2:责任心强,具备良好的沟通协调能力和团队合作精神;
3:有公寓运营、房地产或酒店行业财务工作经验者优先;
4:具有小规模纳税人或个体工商户财务处理经验者优先;
5:需具备3年以上相关工作经验;
6:薪资待遇面议。
驻广东佛山项目会计
8千-1万/月
总账会计3-5年高中初级会计师中级会计师房地产/建筑
岗位职责:
1. 负责总账核算工作,准确编制记账凭证,确保账务处理及时、规范、完整
2. 按期完成月度、季度及年度结账与财务报表编制
3. 组织并配合提供所需财务资料及合理解释
4. 协同税务会计完成纳税申报、税负分析及税务风险自查
5. 优化总账相关流程,参与财务制度建设与系统数据维护
任职要求:
1. 财会类相关专业,学历不限
2. 具备总账会计工作经验,熟悉企业会计准则及财务软件操作
3. 具备良好的逻辑思维与数据分析能力,工作细致严谨、责任心强
4. 持有初级会计职称,具备中级职称或CPA优先
5. 具备良好沟通协调能力,能独立承担多任务并按时交付
6. 工作地在广东佛山
财务主管(J23077)
1-1.5万/月
财务经理/主管3-5年本科制造业成本管理预算管理固定资产管理财务综合管理
任职资格:
1、深入生产一线业务,参与计划规划,提供财务数据支撑与决策参考,促进业务与财务的协同联动。
2、配合上级完成生产端年度预算的编制及分解工作,动态跟踪执行情况,协同相关部门分析偏差并制定改进方案。
3、协助完善全流程成本核算机制,及时发现异常波动,推动实施降本增效具体措施。
4、负责设备采购、折旧计提及报废处理的统筹管理,评估资产使用效益,提出设备维护与优化建议。
5、定期开展生产流程效能分析,识别效率制约环节(如产能利用率),推进精益化改善与资源配置优化。
任职资格:
1、3年以上制造业财务分析、成本管控或业务伙伴相关工作经验,具备会计事务所背景或医药行业经历者优先;
2、具备较强的学习能力与沟通协调能力,熟练掌握SAP系统操作。
会计经验不限本科财务/税务/法务专业优先
聚胜财智科技招聘:岗位:财税专员岗学历要求:本科/财务专业方向年龄:22-35岁特别优秀可以适当放宽地址:万和大厦7楼薪资待遇:面谈联系电话:,昕琉老师
财务
5-8千/月
会计1-3年大专应收应付总账固定资产核算资金管理税务预算房地产/建筑不可兼职
大专及以上财务相关专业,持有初级会计证;有进出口贸易公司全盘会计经验优先;
精通外贸会计账务:外币核算、汇兑损益、出口业务账务处理;清楚出口退税业务的会计处理;
熟悉银行收汇、涉外申报流程,看懂报关单、商业发票、提单、信用证基础条款;
了解外贸基础流程:PI、T/T、FOB 等术语;能看懂中英文单据更佳,
总账会计
5-6千/月
总账会计经验不限学历不限
主要负责工作
1、负责公司日常会计核算工作,包括但不限于收入确认、费用报销审核等;
2、编制和审核财务报表,如资产负债表、利润表及现金流量表;
3、进行成本核算,确保采购成本计算的准确性;
4、处理税务申报,包括增值税、企业所得税等,确保合规性;
5、协助完成年度财务审计及税务检查,提供所需财务资料。
6、工商变更事务
7、有初级会计师证
任职要求:
1、熟悉会计准则及税法,具备扎实的会计专业知识;
2、熟练使用财务软件及办公软件,有较强的数据处理能力;3、良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立解决问题;
4、细心严谨,具有较强的责任心和保密意识;
5、有相关行业工作经验者和证书优先考虑。
总账会计
6-7千/月
总账会计1-3年大专双休!
岗位职责:
1.负责日常账务处理、凭证编制及账簿登记,确保会计核算准确及时
2.按期完成纳税申报、发票管理及税务资料整理工作
3.编制月度、季度及年度财务报表,提供基础财务分析支持
4.协助完成银行对账、往来款项核对及资产盘点工作
5. 配合内外部审计,提供所需财务数据及说明材料
任职要求:
1.财会类相关专业背景,学历不限
2. 具备基础财务知识,熟悉会计准则及税务政策
3.熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及Office办公软件
4. 工作细致认真,具备良好的职业操守和保密意识
5. 有责任心,学习能力强,能适应阶段性工作节奏
会计
6-8千/月
会计3-5年本科总账会计成本会计制造业 工业
主要职责
一、账务核算与报告
1. 全面负责企业日常账务操作,包括原始单据审核、会计凭证编制、账簿登记及月度结账工作。
2. 精准完成工业成本核算,落实各项费用的计提、摊销和结转处理。
3. 编制月度财务报表及相关管理分析报表,为管理层经营决策提供数据支持。
二、税务管理与合规
1. 统筹发票全流程管理,准确计算各类税金,并完成申报与缴纳工作。
2. 按时编制并报送各项税务报表,确保企业税务操作合法合规。
三、内控与支持
1. 审核费用支出及合同中财务相关条款,监督执行过程。
2. 参与物资库存盘点,保障账面与实际相符。
3. 负责会计档案的整理归档与保管,确保财务资料完整安全。
任职要求:
1. 财会类专业本科及以上学历,具有3年以上制造业或工业类企业全盘会计实操经验。
2. 熟悉企业会计准则及税收法规,可独立开展成本核算、账务处理和税务申报工作。
3. 熟练操作金蝶、用友等至少一种主流财务系统,以及Office办公软件。
4. 综合素质:具备较强的原则性,工作认真细致,对财务数据有高度责任心;拥有良好的沟通协调能力与团队合作意识,学习能力突出。
内审专员
7-9千/月
审计1-3年本科内部审计会计师事务所CPA
岗位职责:
1、配合部门负责人对公司现行内部控制体系进行系统性梳理,识别并评估内控薄弱环节,提出优化改进方案,并跟进整改措施的执行与落地;
2、依据既定审计计划明确的时间安排、覆盖范围、重点内容及目标实施内部审计任务,参与编制内部审计报告,针对发现的问题提出可行性改进建议,并持续追踪整改进展;
3、按规范要求完成审计工作底稿的整理与归档工作;
4、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
职业素养:具备严谨的工作态度、积极主动的工作精神及良好的学习能力;
专业背景:会计、审计、财务管理等相关专业方向;
教育背景:本科及以上学历;
工作经历:具有2-3年内部审计或财务相关岗位工作经验,有上市公司、国有企业从业经历者优先考虑。
知识与技能:
1、掌握审计、财务、税务及相关法律法规的专业知识;
2、了解上市公司及拟上市企业在合规运营方面的法律与监管要求;
3、熟悉企业内部控制体系架构及相关规范标准;
4、掌握内部审计全流程操作方法及常用审计技术;
5、熟练运用Office、WPS等办公软件;
6、能够熟练操作AI数据分析工具,具备复杂PPT文档制作能力。
会计
6-7千/月
会计1-3年大专
岗位职责:
1. 负责日常会计业务的处理与账务监督。
2. 保证财务数据的真实准确并满足合规性要求。
3. 参与月度及年度结账工作的执行与跟进。
4. 配合完成财务数据分析及相关报表编制。
任职要求:
1. 具备良好的沟通技巧和主动服务意识。
2. 能够高效开展财务事务的处理工作。
3. 富有团队协作精神,能与团队成员协同推进任务。
4. 有财务或会计领域相关从业经验者优先考虑。
外勤会计
2-3千/月
会计经验不限大专
1、配合主管会计开展外勤事务,例如前往税务部门处理相关业务,若遇专管员提出问题需及时向主管会计汇报;
2、负责在工商、税务及银行窗口办理各类相关手续;
3、接收并核对客户票据,分类整理并粘贴可使用票据,对不可使用票据进行归档处理,并登记具体原因;
4、执行上级交办的其他工作任务。
工程审计(J23398)
7千-1.2万/月
审计3-5年本科工程审计制造业内部审计房地产/建筑医药
工作职责:
1、主要承担涉外审计项目的相关执行工作;
2、落实集团及下属单位的工程审计任务;
3、对所辖单位工程建设项目的概(预)算执行情况、竣工决算开展审计监督,重点审查设计、招标投标、施工、结算等各环节的真实性、合规性及效益性;
4、针对所负责项目的基础工程、隐蔽工程等开展事前审计,持续与工程项目全过程管理相关人员保持对接并及时沟通;
任职资格:
1、本科及以上学历,工程造价或相关专业;
2、具备审计相关工作经验者优先。
内控专员(信息技术方向)
6千-1.1万/月
审计1-3年本科IT审计内部审计
工作职责:
1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支相关审计工作。核查单位收入、支出及债权债务状况,检查资产管理情况;审查收款流程,监督收支两条线制度落实情况;对银行存款余额及大额资金支出实施月度审计。
2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建设与执行情况,重点审计财务领域内控制度的设计与运行有效性;同时覆盖企业整体内部控制体系的建立与执行情况。
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计工作,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务类相关专业;
3、3年以上相关工作经验;
4、具备一定的财务专业知识,能够熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
栏目概述
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