
合规审计专员
1-1.5万元/月
审计3-5年本科业务合规
岗位职责
1. 独立组织实施公司各业务板块合规审计项目,编制审计规划与实施方案,审查流程合规情况,识别潜在风险环节,并形成正式审计报告;
2. 主导合同及其他法律文书的合规性审查,审核主体资格、权利义务条款及合规范围,提供专业审查意见并督促落实整改;
3. 构建和完善企业合规管理体系,持续优化合规制度与操作流程,确保最新法律法规在公司内部有效落地执行,防范合规隐患;
4. 监督审计发现问题的整改进展,实现闭环管理,定期回顾审计成果,提出改进建议,促进业务合规效率提升;
5. 汇总整理行业相关合规政策法规,开展解读分析,组织开展内部合规宣贯培训,增强员工合规认知水平;
6. 建立并维护合规审计台账,系统归集审计文档资料,协助完成内外部合规检查与核查工作。
任职要求
1. 本科及以上学历,法学类相关专业,熟练掌握民商法、经济法及合规管理基础知识,具备系统的合规思维框架;
2. 3年以上企业合规、内审或律师事务所合规领域工作经验,具有制造业或大型企业合规审计背景者优先;
3. 持有法律职业资格证书,具备初级或中级审计专业技术资格者更佳;
4. 能够独立设计合规审计方案、编写审计报告,准确判断业务中的合规风险并推动有效解决;
5. 熟悉合同审查全周期流程,了解企业内部控制机制,具备较强的制度梳理与改进能力;
6. 熟练操作常用办公软件,具备一定数据处理分析能力,思维缜密、条理清晰;
7. 具备良好的沟通表达与跨部门协同能力,工作积极主动,责任心强,能高效推进各类专项合规任务。
SZ003审计主管-南京
2-3.5万元/月
审计5-10年本科IPO财务审计尽职调查CPA外部审计房地产审计
工作职责简述
组织管理团队内部分或全部审计事务,统筹审计项目的规划与执行控制;积极引导并支持团队高效开展工作,保障客户满意度;承担客户资源的开发与关系维护;指导项目经理推进项目管理工作,并推动项目组成员的能力提升与职业成长。
详细描述
相关活动:
· 主导部门日常运营,指导并激发团队成员高质量完成各项工作任务;
· 可独立承担企业重大且复杂度高的审计项目;
· 具备深入钻研的专业精神,在特定领域具有深厚专业积累,作为技术专家带动团队专业水平提升;
· 负责项目人员的带教与培训,促进其能力发展,打造高绩效协作团队;
· 具备出色的市场拓展能力,能持续开拓新业务机会。
沟通责任:
· 有效激励团队成员,提升整体工作效能;
· 与客户建立稳定互信的合作关系,成为其可信赖的专业顾问。
教育背景及职业资质
· 取得注册会计师执业资格,具备本科及以上学历。
具备知识及技能:
· 累计8年以上在大型企业从事审计项目经理岗位工作经验,具备主导多个大型审计项目并独立带队的丰富实践经历;
· 在某一行业领域具备专精知识,被公认为业务专家;
· 拥有出色的专业分析判断力和实际问题解决能力;
· 坚持独立、客观、公正的职业操守,具备胜任力、敬业精神、热情态度及保密意识;
· 具备卓越的领导力,能够主动指导团队实现优异成果;
· 可接受短期出差(约25%),适应高强度工作节奏;
· 有在具备证券期货资质会计师事务所工作经验,或曾主导或参与IPO及上市公司审计项目者优先。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、员工旅游、高温补贴、节日福利
审计部长
2-3万元/月
审计5-10年本科中级会计师内部审计上市公司国内院校优先制造业
1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域;
2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实;
3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环;
4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整;
指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养;
5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
任职资格
1.全日制统招本科
2.8年以上,其中不少于3年担任审计部门负责人或同等管理岗位;
寻访要求
审计部长:1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域;
2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实;
3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环;
4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整;
指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养;
5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
审计主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科
岗位职责:
1. 根据公司发展战略拟定年度审计规划,拆解工作任务并组织实施,保障审计任务按期合规推进;
2. 主导开展财务审计工作,执行内部控制审计,承担专项审计任务,独立编制审计报告并向管理层进行汇报;
3. 负责工程项目全生命周期审计,审查招投标程序的合规性,监控工程合同履行情况,实施施工现场核查;
4. 构建审计问题整改跟踪机制,推动问题整改落实,验证整改成果,汇总分析形成管理闭环,助力企业风险管控;
5. 参与优化审计管理制度、流程及工具体系,跟踪行业审计发展趋势及国家财税政策变化,确保审计工作合法合规。
任职要求:
1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业背景,持有CPA、CIA证书者优先考虑;
2. 具备5年以上审计相关工作经验,有贸易或工程行业从业经历者优先;
3. 熟悉企业内控体系建设、财务审计流程及相关财税法律法规;
4. 具备独立开展各类审计项目的能力,熟练操作审计工具及常用办公软件;
5. 具备良好的沟通协调能力,能够高效协同各业务条线开展工作;
财务审计类
4000-8000元/月
审计经验不限本科会计
岗位内容:财务审计类
岗位时间:单休,忙季需适度加班
岗位地点:江苏省丹阳市丹北镇埤城沃得工业园
职位要求:
1. 财务、审计等相关专业毕业,具备良好的沟通能力;
2. 具备一定的数据处理与分析能力;
3. 能够接受阶段性出差安排;
4. 持有初级会计证者优先,有财务实操经验者优先考虑。
岗位薪资:结合学历、工作经验等因素综合评定
审计主管
1-1.5万元/月
审计1-3年大专会计师事务所CPA中国注册会计师资产评估师
岗位职责:
1、可独立开展中小型项目的审计执行工作;
2、负责制定审计方案,编制关键性工作底稿,并完成审计报告的撰写与出具;
3、对项目团队成员进行监督与指导,确保项目按计划高效推进;
4、持续维护客户关系,保持与客户的有效沟通与协作;
5、具备严谨、细致、耐心的职业态度,坚守原则,严格遵守公司各项规章制度。
任职资格:
1、具有会计师事务所专职从业经历,持有注册会计师资格,同时具备资产评估师或税务师证书者优先考虑;
2、能胜任独立带队任务,有参与大型央集团审计项目经验者优先;
3、工作踏实主动,责任心强,具备良好的沟通能力和团队合作精神;
4、恪守职业操守,无任何违法违纪记录,未曾受过行业主管部门处罚。
内部审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科内部审计专项审计会计师事务所上市企业集团公司CPA初级审计师ACCA
岗位职责:
1. 审计执行:依据年度审计规划,独立或协同主管推进各项审计任务,涵盖财务收支审计、销售与采购流程审计、存货及资产管控审计、工程建设项目审计、离任审查以及专项核查等工作。
2. 底稿编制:规范实施审计程序,运用数据分析、凭证抽样、现场盘点、人员访谈等方式获取有效证据,形成条理清晰、依据充分的审计工作底稿。
3. 缺陷识别:在审计过程中发现内部控制薄弱环节、合规隐患及管理短板,并对相关风险进行评估分级。
4. 报告撰写:针对审计发现问题,编写真实准确、立场公正的审计报告,提出切实可行的改进措施建议。
5. 整改跟踪:与被审计单位对接沟通审计结果,跟进整改措施落实进度,开展后续审计工作,确保问题闭环整改。
6. 内控建设:配合部门主管优化企业内控体系,参与业务流程梳理和制度完善,为各职能部门提供内控与合规方面的支持、指导与培训。
7. 其他工作:完成上级安排的其他与审计及风险管理相关的临时性任务。
任职要求:
1. 学历及专业要求:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、法务、企业管理等相关专业背景。
2. 工作经验:具备2年以上企业内部审计、会计师事务所(CPA方向)审计或财务领域实际工作经验。
3. 专业技能:掌握国家有关财务、税务、审计法律法规及《企业内部控制基本规范》相关内容;精通审计流程、方法与实务操作,具有较强的数据处理与分析能力;熟练使用Office办公软件(特别是Excel高级函数、数据透视表)及主流财务系统(如金蝶、用友);持有CPA、CIA、中级会计师等专业资格者优先考虑。
4. 核心素质:逻辑思维——具备良好的分析判断能力,能深入挖掘问题根源;沟通协调——拥有较强的跨部门协作意识和书面表达能力,能在坚持原则的同时有效维护工作关系;职业道德——品行端正,客观公正,保密意识强,具备良好的职业操守和抗压能力;学习能力——能够快速理解新业务,适应多变的工作环境。
审计高级主管/经理
1.1-2万元/月
审计5-10年本科内部审计内控审计上市审计
岗位职责:
1、依据年度规划实施财务审计与内控审计,识别企业内部控制中的薄弱环节,提出切实可行的优化建议与实施方案,并编制相应的审计报告。
2、按照年度安排执行后续审计工作,对已发现问题的整改情况进行持续追踪,确保整改措施落实到位直至闭环。
3、开展对公司及下属子公司的财务收支审计,核查会计原始单据、账簿、财务报表等资料的真实性、准确性和合规性。
4、实施财务纪律审计,针对严重违反财经制度、侵占公司资产、重大浪费等行为进行深入审查,保障公司经营秩序和财务安全。
5、参与集团制度与业务流程的建设与优化,及时发现运行中的问题,提出改进意见并推动整改落地。
6、根据公司审计委员会及集团审计部门下达的任务,完成指定事项的专项审计工作。
7、负责审计相关文件资料的整理归档,确保档案完整规范。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计或相关专业背景,具备机械制造、电气自动化行业知识者更优。
2、具有5年以上制造业财务或审计从业经历,熟悉企业管理体系运作机制,掌握审计相关法律法规,具备扎实的财务与审计专业知识。
3、对数据及审计细节高度敏感,具备较强的分析判断能力,善于发现问题并提出解决方案,沟通表达能力强,书面与口头表达俱佳。
4、熟练操作金蝶、泛微OA、MES、CRM、SRM等企业常用管理系统及办公软件。
5、综合素质良好,坚持原则,廉洁自律;逻辑清晰,文字表达能力突出;具备良好的沟通协调能力和跨部门协作推动力。
6、具备团队管理经验及项目管理实践经验;
资格证书:持有CPA、CIA、ACCA等相关资质者优先考虑。
合规审计专员
7000-10000元/月
审计经验不限本科业务合规
岗位职责
1. 协助推进公司业务合规性审计工作,审查制度流程、合同协议及实际操作是否符合《民法典》《数据安全法》等法律法规要求;
2. 参与合同全周期合规审核,核查签约主体资质、条款完备性及潜在风险项,提出审核建议,降低法律与履约风险;
3. 协助制定合规审计方案与报告撰写,整理审计底稿、登记台账信息,跟踪问题整改进展,确保审计闭环管理;
4. 持续收集并更新国家有关合规与审计的政策法规,协助构建企业合规知识库,参与组织内部合规培训宣传;
5. 负责合规及审计文档的分类归档,落实岗位6S管理规范,配合部门及公司整体工作安排;
6. 协助识别业务流程中的合规薄弱环节,抵制违规作业行为,及时上报潜在合规隐患。
任职要求
1. 本科及以上学历,法学相关专业,掌握民法、商法、经济法等基础知识,在校期间学业表现良好;
2. 理解合规审计基本框架,知晓典型企业合规风险类型,有律师事务所或企业合规岗位实习经验者优先;
3. 具备基础图示识别与文件理解能力,能准确提炼制度规定和合同关键内容,熟练操作常用办公软件;
4. 持有法律职业资格证书、初级审计专业技术资格者优先考虑;
5. 工作态度认真细致,责任感强,具备较强的风险识别能力,能够高效完成资料整理与报告支持任务;
6. 具备良好执行能力、沟通协作能力和团队意识,服从工作调配。
审计专员(J11558)
1.4-1.8万元/月
审计经验不限本科工程审计内部审计会计师事务所上市企业
岗位职责:
1. 审计体系与年度规划:协助完善公司内部审计机制,参与拟定年度审计工作计划及预算安排,统筹调配内外部审计资源,保障审计工作高效有序推进。
2. 风险识别与内控优化:具备较强的风险判断力,能够系统梳理企业在财务、合规及运营环节存在的潜在风险(重点覆盖采购、销售、基建等核心业务流程),定期评估内部控制体系运行情况,推动内控机制持续改进。
3. 专项审计实施:牵头开展各类常规性及专题性审计任务,如财务收支审计、经济责任审计(含离任审计)、采购环节审计、市场费用审计、工程项目审计等,独立完成审计程序执行,编制专业审计报告,并就发现的问题提出具有可操作性的整改建议。
4. 审计整改跟踪:对审计中发现问题的整改进展进行持续跟进与督导,定期汇总整改反馈信息,促进审计成果有效转化,实现问题闭环管理。
5. 审计数字化转型:结合业务数据与审计分析模型,探索数据技术在风险预警中的应用路径,提升审计工作的效率与准确性(例如采购价格波动分析、销售费用合理性核查等)。
6. 内外协同与合规对接:协调外部审计机构及监管单位相关工作,配合提供所需资料,确保外部审计合规顺畅;同时加强与财务及各业务部门的沟通协作,保障信息互通与工作协同。
任职要求:
1. 教育背景:审计、财务、会计等相关专业本科及以上学历;具备医药、生物、化学等相关学科背景者优先考虑。
2. 工作经验:3年以上审计从业经历,其中至少1年在医药企业从事内部审计工作。
3. 专业资质:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师或更高级别资格者优先;有工程类审计经验者优先。
4. 专业知识与技能:熟练掌握审计准则、企业会计准则及相关法规制度;熟悉企业内控规范与风险管理流程,能独立制定审计方案、实施审计程序并出具专业报告;具备扎实的财务分析能力,可识别舞弊迹象与财务隐患,并提出针对性改进建议;曾参与医药行业重大审计项目者优先。
5. 素质能力:坚持职业操守,原则性强,责任心强,工作认真细致;具备良好的沟通协调能力与抗压能力;具有较强的复杂问题处理能力、学习能力及数据洞察力。
氩弧焊工不锈钢安装1-2人
无锡市滨湖区招不锈钢安装、氩弧焊门套按装,装顶板,自带工具,要一个大师傅,一天8小时,450餐补15管住,能干一个星期,到江湖不会干的,就不要打电话了
南京六合区小工2人干杂活
200-260元/天
小工5-14天包吃1-2人完工结算二把刀勿扰
2个小工捣浆糊的勿扰
六合附近的,太远的不方便
南京六合区,350,吃住不管,人走账清,十天左右,捣江湖的勿扰
300-350元/天
装修木工5-14天1-2人完工结算
装修木工,350,吃住不管,人走账清,十天左右,带电批
广东中山【公司名称】中山市睿和会计师事务所【工作地点】中山市兴中道11号兴中大厦【招聘岗位】审计助理1
5000-15000元/月
审计1-3年大专中级会计师内部审计外部审计国内院校优先
【公司名称】中山市睿和会计师事务所【工作地点】中山市兴中道11号兴中大厦【招聘岗位】审计助理1名、项目经理1名【要求】大专以上学历,会计学、审计学、财务管理、税收学专业毕业均可。待遇从优,双休。【联系人】兰先生:
广东中山【公司名称】中山市睿和会计师事务所【工作地点】中山市兴中道11号兴中大厦【招聘岗位】审计助理1
5000-15000元/月
审计1-3年大专双内部审计外部审计国内院校优先
【公司名称】中山市睿和会计师事务所【工作地点】中山市兴中道11号兴中大厦【招聘岗位】审计助理1名、项目经理1名【要求】大专以上学历,会计学、审计学、财务管理、税收学专业毕业均可。待遇从优,双休。【联系人】兰先生:
项目经理
4000-9000元/月
审计3-5年学历不限CPA注册税务师
岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,出具独立审计意见
2.制定审计计划,执行现场审计程序,识别风险并提出改进建议
3.编制审计工作底稿及报告,确保内容真实、完整、符合准则要求
4.协助完成专项审计、离任审计及管理咨询类项目
5.与被审计单位沟通协调,推动审计发现问题的整改落实
任职要求:
1.熟悉《中国注册会计师审计准则》及企业会计准则,具备扎实的财务与审计专业知识
2.具备良好的逻辑分析、职业判断及书面表达能力
3. 工作细致严谨,责任心强,能适应阶段性出差和项目制工作节奏
4.持有CPA、CIA或中级以上会计职称者优先
5. 无学历及经验限制,欢迎应届毕业生及资深审计人员应聘
会计
6000-10000元/月
会计1-3年本科总账会计税务会计财务分析
【岗位职责】
1. 负责公司旗下十家校区的账务管理、会计核算及财务数据审核,确保账目清晰、数据真实准确。
2. 按月度及季度编制各校区独立及合并财务报表,并开展基础经营分析,为管理团队提供有效财务支持。
3. 主导或配合完成税务申报、发票管控以及年度审计相关协调工作。
4. 参与优化适配校区业务特点的财务管理流程与内部控制体系。
【任职要求】
1. 全日制本科及以上学历,财务、会计、金融等相关专业背景,具备初级会计职称或以上资格。
2. 2年以上财务领域工作经验,有教育行业或多校区、多主体财务核算经历者优先考虑。
3. 熟悉国家会计准则及相关财税政策,熟练操作财务软件(如金蝶、用友)和Office办公工具,尤其精通Excel。
4. 具备较强的数据分析意识、良好的沟通能力及细致严谨的职业态度,能胜任跨区域校区财务数据处理与分析工作。
会计
3000-5000元/月
财务助理1-3年学历不限成本税务收入账预算风控房地产/建筑代理记账公司
岗位职责:
1.协助完成日常账务处理,包括凭证录入、费用报销审核及往来账款核对
2. 负责银行收付款操作、银行对账及日记账登记,确保资金流水准确及时
3.协助编制月度财务报表及基础管理报表,支持财务数据分析工作
4. 整理归档会计凭证、合同及税务资料,保障档案完整合规
5.配合完成税务申报、工商年检等基础财税事务及内外部审计支持工作
任职要求:
1.财务、会计或相关专业背景,学历不限,有实操经验者优先
2.熟悉财务软件(如用友、金蝶)及Office办公软件,具备基本数据处理能力
3. 工作细致认真,责任心强,具备良好的沟通协调与学习能力
4. 了解基础会计准则及税务常识,应届毕业生可接受带教培养
5.遵守职业道德,保守财务信息秘密,无不良信用记录
会计
6000-8000元/月
会计经验不限大专
岗位职责:
1. 负责日常账务处理、凭证编制及财务报表的编制与分析
2. 完成税务申报、发票管理及税务风险自查工作
3. 协助开展成本核算、费用审核及预算执行跟踪
4. 配合内外部审计,提供真实、完整的财务资料
5. 规范会计档案管理,确保账务数据准确、完整、可追溯
任职要求:
1. 大专及以上学历,具备扎实的会计专业知识
2. 能熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及Office办公软件
3. 工作细致严谨,责任心强,具备良好的沟通协调能力
财务专员(缴五险 大小周休息)
4000-6000元/月
会计1年以下大专
岗位职责
1、全面负责企业账务处理、税务管理及财务报表编制与分析,支持管理层经营决策;
2、跟进合同执行情况并做好财务资料归档,健全内部管控流程;
3、按期完成纳税申报、工商年报及统计报送工作,合理优化税务支出;
4、深入剖析财务运行数据,定位收入、成本及利润波动根源,输出改进方案;
5、配合推进团队建设与财务管理流程升级,提高部门运作效率。
任职要求
1、财务类专业大专及以上学历,年龄18-45岁;
2、熟悉财务核算与税务实务,熟练操作办公软件及财务系统工具;
3、具备较强的沟通协作能力与数据解读意识;
4、具有3年以上财务经理工作经验,有跨区域分支机构或人力资源服务行业背景者优先;
薪资待遇
薪资:4000元-6000元 + 团队绩效奖金,提供成长平台与发展空间。
财务会计
4000-6000元/月
会计1-3年学历不限应收应付结算总账成本资金管理税务风控收入账
要求熟悉
制作核对员工工资表格
登记合同进项发票
开具发票
做月报
审核报销发票
核对员工每月水电住宿费
每月按时缴纳员工社保
广陵财务专员
6000-7000元/月
会计5-10年大专
任职要求:
1、具备大专或以上学历,持有中级及以上职称者优先;
2、具有五年以上财税企业服务相关领域工作经验。
招聘人数:
因业务拓展需求,现面向扬州广陵区公开招聘2人。
集团财务负责人
1.5-2万元/月
CFO5-10年大专集团公司会计高级职称税务管理财务分析审计大中型建筑集团公司财务主管
岗位职责:
1. 全面主持集团财务管理工作
2. 结合公司实际情况制定财务管理制度与操作规范
3. 组织实施全集团范围内的财务核算工作
4. 审核集团各类会计凭证及财务报表
5. 负责对接税务机关,办理集团各项涉税事务
6. 定期开展对下属分公司财务账目的审查与审计
岗位要求:
1. 大专及以上学历
2. 会计学或相关专业背景
3. 具备大中型企业总账会计岗位5年以上工作经验
4. 持有高级会计师职称或注册会计师证书满5年以上
5. 熟悉国家财税法律法规及相关政策
薪资待遇:月薪1.5-2万元,缴纳五险一金
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