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内部审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科内部审计专项审计会计师事务所上市企业集团公司CPA初级审计师ACCA
岗位职责: 1. 审计执行:依据年度审计规划,独立或协同主管推进各项审计任务,涵盖财务收支审计、销售与采购流程审计、存货及资产管控审计、工程建设项目审计、离任审查以及专项核查等工作。 2. 底稿编制:规范实施审计程序,运用数据分析、凭证抽样、现场盘点、人员访谈等方式获取有效证据,形成条理清晰、依据充分的审计工作底稿。 3. 缺陷识别:在审计过程中发现内部控制薄弱环节、合规隐患及管理短板,并对相关风险进行评估分级。 4. 报告撰写:针对审计发现问题,编写真实准确、立场公正的审计报告,提出切实可行的改进措施建议。 5. 整改跟踪:与被审计单位对接沟通审计结果,跟进整改措施落实进度,开展后续审计工作,确保问题闭环整改。 6. 内控建设:配合部门主管优化企业内控体系,参与业务流程梳理和制度完善,为各职能部门提供内控与合规方面的支持、指导与培训。 7. 其他工作:完成上级安排的其他与审计及风险管理相关的临时性任务。 任职要求: 1. 学历及专业要求:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、法务、企业管理等相关专业背景。 2. 工作经验:具备2年以上企业内部审计、会计师事务所(CPA方向)审计或财务领域实际工作经验。 3. 专业技能:掌握国家有关财务、税务、审计法律法规及《企业内部控制基本规范》相关内容;精通审计流程、方法与实务操作,具有较强的数据处理与分析能力;熟练使用Office办公软件(特别是Excel高级函数、数据透视表)及主流财务系统(如金蝶、用友);持有CPA、CIA、中级会计师等专业资格者优先考虑。 4. 核心素质:逻辑思维——具备良好的分析判断能力,能深入挖掘问题根源;沟通协调——拥有较强的跨部门协作意识和书面表达能力,能在坚持原则的同时有效维护工作关系;职业道德——品行端正,客观公正,保密意识强,具备良好的职业操守和抗压能力;学习能力——能够快速理解新业务,适应多变的工作环境。
审计部长
2-3万元/月
审计5-10年本科中级会计师内部审计上市公司国内院校优先制造业
1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域; 2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实; 3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环; 4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整; 指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养; 5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。 任职资格 1.全日制统招本科 2.8年以上,其中不少于3年担任审计部门负责人或同等管理岗位; 寻访要求 审计部长:1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域; 2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实; 3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环; 4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整; 指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养; 5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
内审专员
7000-9000元/月
审计1-3年本科内部审计会计师事务所CPA
岗位职责: 1、配合部门负责人对公司现行内部控制体系进行系统性梳理,识别并评估内控薄弱环节,提出优化改进方案,并跟进整改措施的执行与落地; 2、依据既定审计计划明确的时间安排、覆盖范围、重点内容及目标实施内部审计任务,参与编制内部审计报告,针对发现的问题提出可行性改进建议,并持续追踪整改进展; 3、按规范要求完成审计工作底稿的整理与归档工作; 4、完成上级交办的其他工作任务。 任职要求: 职业素养:具备严谨的工作态度、积极主动的工作精神及良好的学习能力; 专业背景:会计、审计、财务管理等相关专业方向; 教育背景:本科及以上学历; 工作经历:具有2-3年内部审计或财务相关岗位工作经验,有上市公司、国有企业从业经历者优先考虑。 知识与技能: 1、掌握审计、财务、税务及相关法律法规的专业知识; 2、了解上市公司及拟上市企业在合规运营方面的法律与监管要求; 3、熟悉企业内部控制体系架构及相关规范标准; 4、掌握内部审计全流程操作方法及常用审计技术; 5、熟练运用Office、WPS等办公软件; 6、能够熟练操作AI数据分析工具,具备复杂PPT文档制作能力。
审计专员(J11558)
1.4-1.8万元/月
审计经验不限本科工程审计内部审计会计师事务所上市企业
岗位职责: 1. 审计体系与年度规划:协助完善公司内部审计机制,参与拟定年度审计工作计划及预算安排,统筹调配内外部审计资源,保障审计工作高效有序推进。 2. 风险识别与内控优化:具备较强的风险判断力,能够系统梳理企业在财务、合规及运营环节存在的潜在风险(重点覆盖采购、销售、基建等核心业务流程),定期评估内部控制体系运行情况,推动内控机制持续改进。 3. 专项审计实施:牵头开展各类常规性及专题性审计任务,如财务收支审计、经济责任审计(含离任审计)、采购环节审计、市场费用审计、工程项目审计等,独立完成审计程序执行,编制专业审计报告,并就发现的问题提出具有可操作性的整改建议。 4. 审计整改跟踪:对审计中发现问题的整改进展进行持续跟进与督导,定期汇总整改反馈信息,促进审计成果有效转化,实现问题闭环管理。 5. 审计数字化转型:结合业务数据与审计分析模型,探索数据技术在风险预警中的应用路径,提升审计工作的效率与准确性(例如采购价格波动分析、销售费用合理性核查等)。 6. 内外协同与合规对接:协调外部审计机构及监管单位相关工作,配合提供所需资料,确保外部审计合规顺畅;同时加强与财务及各业务部门的沟通协作,保障信息互通与工作协同。 任职要求: 1. 教育背景:审计、财务、会计等相关专业本科及以上学历;具备医药、生物、化学等相关学科背景者优先考虑。 2. 工作经验:3年以上审计从业经历,其中至少1年在医药企业从事内部审计工作。 3. 专业资质:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师或更高级别资格者优先;有工程类审计经验者优先。 4. 专业知识与技能:熟练掌握审计准则、企业会计准则及相关法规制度;熟悉企业内控规范与风险管理流程,能独立制定审计方案、实施审计程序并出具专业报告;具备扎实的财务分析能力,可识别舞弊迹象与财务隐患,并提出针对性改进建议;曾参与医药行业重大审计项目者优先。 5. 素质能力:坚持职业操守,原则性强,责任心强,工作认真细致;具备良好的沟通协调能力与抗压能力;具有较强的复杂问题处理能力、学习能力及数据洞察力。
合规审计专员
1-1.5万元/月
审计3-5年本科业务合规
岗位职责 1. 独立组织实施公司各业务板块合规审计项目,编制审计规划与实施方案,审查流程合规情况,识别潜在风险环节,并形成正式审计报告; 2. 主导合同及其他法律文书的合规性审查,审核主体资格、权利义务条款及合规范围,提供专业审查意见并督促落实整改; 3. 构建和完善企业合规管理体系,持续优化合规制度与操作流程,确保最新法律法规在公司内部有效落地执行,防范合规隐患; 4. 监督审计发现问题的整改进展,实现闭环管理,定期回顾审计成果,提出改进建议,促进业务合规效率提升; 5. 汇总整理行业相关合规政策法规,开展解读分析,组织开展内部合规宣贯培训,增强员工合规认知水平; 6. 建立并维护合规审计台账,系统归集审计文档资料,协助完成内外部合规检查与核查工作。 任职要求 1. 本科及以上学历,法学类相关专业,熟练掌握民商法、经济法及合规管理基础知识,具备系统的合规思维框架; 2. 3年以上企业合规、内审或律师事务所合规领域工作经验,具有制造业或大型企业合规审计背景者优先; 3. 持有法律职业资格证书,具备初级或中级审计专业技术资格者更佳; 4. 能够独立设计合规审计方案、编写审计报告,准确判断业务中的合规风险并推动有效解决; 5. 熟悉合同审查全周期流程,了解企业内部控制机制,具备较强的制度梳理与改进能力; 6. 熟练操作常用办公软件,具备一定数据处理分析能力,思维缜密、条理清晰; 7. 具备良好的沟通表达与跨部门协同能力,工作积极主动,责任心强,能高效推进各类专项合规任务。
审计主管
1-1.5万元/月
审计1-3年大专会计师事务所CPA中国注册会计师资产评估师
岗位职责: 1、可独立开展中小型项目的审计执行工作; 2、负责制定审计方案,编制关键性工作底稿,并完成审计报告的撰写与出具; 3、对项目团队成员进行监督与指导,确保项目按计划高效推进; 4、持续维护客户关系,保持与客户的有效沟通与协作; 5、具备严谨、细致、耐心的职业态度,坚守原则,严格遵守公司各项规章制度。 任职资格: 1、具有会计师事务所专职从业经历,持有注册会计师资格,同时具备资产评估师或税务师证书者优先考虑; 2、能胜任独立带队任务,有参与大型央集团审计项目经验者优先; 3、工作踏实主动,责任心强,具备良好的沟通能力和团队合作精神; 4、恪守职业操守,无任何违法违纪记录,未曾受过行业主管部门处罚。
财务审计类
4000-8000元/月
审计经验不限本科会计
岗位内容:财务审计类 岗位时间:单休,忙季需适度加班 岗位地点:江苏省丹阳市丹北镇埤城沃得工业园 职位要求: 1. 财务、审计等相关专业毕业,具备良好的沟通能力; 2. 具备一定的数据处理与分析能力; 3. 能够接受阶段性出差安排; 4. 持有初级会计证者优先,有财务实操经验者优先考虑。 岗位薪资:结合学历、工作经验等因素综合评定
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招聘仓库管理员。要求高中或中专以上学历,年龄25岁以上。薪资5500元以上。工作地址为金湖县上湾路519号。
淮安 金湖县
6月14日 08:33拨打电话
审计项目负责人
2-2.1万元/月
审计10年以上本科CPA内部审计外部审计四大
四大所工作经验、注册会计师、懂税法会讲课40岁以上,10或15年以上工作经验,男女不限,可以出差
审计
4000-8000元/月
审计3-5年本科
持有审计师资格证,年龄20-50,,朝九晚五,工资6000至7000每月,从事房地产开发三年经验,熟悉2016定额,造价
项目经理
4000-9000元/月
审计3-5年学历不限CPA注册税务师
岗位职责: 1.负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,出具独立审计意见 2.制定审计计划,执行现场审计程序,识别风险并提出改进建议 3.编制审计工作底稿及报告,确保内容真实、完整、符合准则要求 4.协助完成专项审计、离任审计及管理咨询类项目 5.与被审计单位沟通协调,推动审计发现问题的整改落实 任职要求: 1.熟悉《中国注册会计师审计准则》及企业会计准则,具备扎实的财务与审计专业知识 2.具备良好的逻辑分析、职业判断及书面表达能力 3. 工作细致严谨,责任心强,能适应阶段性出差和项目制工作节奏 4.持有CPA、CIA或中级以上会计职称者优先 5. 无学历及经验限制,欢迎应届毕业生及资深审计人员应聘
注册会计师
1-1.1万元/月
审计学历不限
招聘项目注册会计师若干名 要求:可以作为主申人员,从事财务专项审计,财务竣工决算等审计项目。 以天数或提成支付报酬。兼职全职均可,有意联系。
审计经验不限中专/中技
招聘 财务审计(注册会计师方向)实习生 【岗位名称】财务审计实习生(CPA方向) 【工作地点】兰州 【实习时长】2个月及以上,优秀应届可留用转正 岗位职责 1、协助项目组完成企业账务抽查、凭证翻阅、票据核对、明细账整理; 2、协助编制审计工作底稿、往来款函证、资料归集与归档; 3、配合完成资产盘点、费用核查、税费勾稽核对等基础审计程序; 4、整理财报附注、基础数据分析、Excel台账制作; 5、协助跟进年审/专项审计资料对接,完成项目经理交办的其他辅助工作。 任职要求 1、会计学、财务管理、审计学、财政税务等财会相关专业 2、了解会计准则、基础税法知识,熟悉三大报表基本逻辑; 3、备考CPA(会计/审计优先)、有意长期往注册会计师方向发展优先; 4、熟练使用Excel(透视表、函数、数据整理),细心严谨、抗压能力强; 5、踏实肯干、执行力强,能配合项目加班、出差(短途)优先;无审计经验可带教。 薪资福利 1、实习补贴:面议,出勤稳定+表现优异可月度加薪; 2、专业团队一对一带教,全程接触真实审计项目、年审实操; 3、积累底稿编制、财报梳理、税务核查全套实战经验; 4、提供实习证明、有多家会计师事务所转正、直签工作渠道。
总账会计
4000-7000元/月
总账会计5-10年大专初级会计师中级会计师高级会计师四大代理记账公司集团公司制造业留学生优先国内院校优先金蝶EAS用友U8OracleSAP会计体系搭建经验
岗位职责: 1.负责全盘账务处理,包括凭证审核、账簿登记、期末结账及财务报表编制 2. 统筹月度、季度、年度结账工作,确保账务准确及时,符合会计准则与税法要求 3.编制合并报表及管理报表,为经营决策提供数据支持与财务分析 4. 配合内外部审计,提供所需资料并落实整改建议 5.优化总账核算流程,完善会计政策与内控机制 任职要求: 1.财会类相关专业,大专及以上学历 2.具备总账会计工作经验,熟悉企业会计准则及税务政策 3. 熟练使用用友、金蝶等财务软件及Excel函数与数据透视功能 4.责任心强,细致严谨,具备良好的沟通协调与跨部门协作能力 5.持有初级会计职称,注册会计师或中级会计职称者优先
财务应收主管
5000-7000元/月
财务经理3-5年本科
职能职责: 1.负责制订与优化收入确认、发票开具等相关报账流程,保证财务核算过程的合规性、准确性、完整性,确保结果的准确性; 2.负责制订与优化收款认领与清账等相关报账流程,保证资金收支的安全性与账务处理结果的准确性; 3.负责制订与优化销售专项付款、一般付款等资金支出类业务报账流程,保证资金支出的安全性与账务处理结果的准确性; 4.负责制订与优化应收账务调账、坏账处理等相关报账流程,保证账务处理结果的准确性; 5.负责统筹应收核算部问题的记录、汇总、梳理及优化,在共享知识库进行内容新增、维护、删除和问答发布等,建立健全智能问答制度,提升问题解决效率; 6.负责识别、梳理本部门以及各单位发现的财务共享系统存在的遗漏、系统缺陷,进行问题解决//推动优化,跟进问题解决方案落地; 7.提出应收核算组相关财务制度、方案、操作指引的修订建议;完善现有政策、流程及制度、核算相关的标准化操作指导手册,根据新业务的发生及时完善更新; 8.带领团队建立健全共享应收核算流程及操作规范,根据业务开展情况分析优化共享核算流程和规范; 9.配合共享中心运营管理部,对质量检查报告。 任职要求: 1.本科及以上学历,财经类相关专业; 2.3年及以上应收相关岗位工作经验;制造业工作经验 3.具有团队管理经验,较强的责任心和抗压能力。
财务经理/主管
1-2万元/月
财务经理/主管5-10年本科财务分析成本管理税务管理高新技术企业制造业CPA中国注册会计师会计中级职称会计高级职称
一、岗位职责: (一)制度建设 1、制定财务预算、资金管理、成本核算、资产管理等各项管理制度与工作流程,确保财务各项工作规范化、标准化。 2、明确部门内部各级人员的职责与权限,确保各岗位分工明确。 (二)预算管理 1、根据企业运营目标,组织编制年度财务预算,确保合理可行。 2、监控各部门按预算执行,定期分析预算执行情况,做好费用、成本、资金控制。 3、每月编制预算分析报告,分析存在问题,制定改进措施。 4、对各部门预算执行情况进行绩效考核,奖优罚劣。 (三)资金管理 1、做好每月资金收支计划和预测,分析资金缺口,制定应对措施。 2、审核每笔资金收支计划,合理调度资金,确保资金流动性。 3、关注汇率、利率变化,降低企业资金风险,管理信用风险,减少企业坏账。 4、管理好银行账户,定期组织银行对账,确保账实相符,账户安全。 5、每日编制资金日报,分析资金使用,为领导提供决策支持。 (四)成本管理 1、建立成本核算体系,准确核算成本,每月做好产品成本的归集、分配与计算。 2、制定产品的标准成本,每月编制成本明细表,汇总各项成本数据,分析实际成本与预算或标准成本的差异,找出原因,为公司成本管控提供决策支持。 3、组织召开月度成本分析会,指导各部门优化业务流程,降低生产运营成本。 4、将成本控制纳入绩效考核,奖优罚劣,确保企业运营成本不断降低。 (五)报告分析 1、每月向公司领导出具财务报表、财务分析、经营成果分析、现金流分析等财务报告,为领导决策提供支持。 2、通过财务报告和分析,及时发现生产运营存在的问题,提出改进建议,消除潜在风险。 3、对外报送的各类财务报表和数据,必须逐级审批,确保合规。 (六)税务管理 1、每月定期组织完成企业纳税申报,根据申报结果,按时缴纳税款,杜绝滞纳金和罚款。 2、充分研究利用国家或地方的税收优惠政策,降低企业税负。 3、确保税务核算准确,符合税法要求,正确处理税务相关账务,确保账实相符。 4、加强销项和进项发票管理,建立发票明细台账,及时开具或催收业务部门发票,发现问题及时处理。 5、定期进行内部税务审计,确保税务合规,维护与税务机关的关系,配合税务机关检查,提供所需资料,及时解决问题。 6、识别潜在税务风险,如政策变化等,采取措施控制风险,避免税务纠纷和处罚。 (七)资产管理 1、建立固定资产台账,按照会计政策,合理计提固定资产折旧,反映资产的使用损耗。对闲置或报废的固定资产进行合理处置,回收残值。 2、确认和计量无形资产,如专利权、商标权、软件等,按照规定的期限和方法进行摊销,反映其价值消耗。 3、定期组织固定资产、存货、产成品、低值易耗品盘点,确保资产安全,账实相符。 (八)业财一体化建设 1、结合企业实际,推动企业ERP信息化系统建设,不断提升财务管理的水平。 2、通过流程重构、数据互通和系统集成,实现业务活动与财务管理的实时联动与协同,强化财务对业务过程的监督,不断提升企业的运营管理水平。 (九)其他 1、按会计制度及两则两制要求进行会计日常核算与管理,做好记账、对账、报账工作,做到账目清楚,内容真实,数字准确,手续完备,日清月结,账证、账账、账表、账实相符,按期结账。 2、维护与上级财税部门、银行、金融机构良好的合作关系。 3、完成领导交办的各项临时性工作。 二、任职要求: 1、学历:本科及以上学历,财务类、会计类、经济类专业毕业。 2、经验:8年以上企业财务管理工作经验,3年以上财务负责人经验,具有大中型制造企业财务管理工作经验者优先,拥有CPA、CMA、ACCA等专业资格优先。 3、技能:精通生产制造型企业财务、会计、税务知识;熟悉成本核算与控制;具备预算编制和执行能力;具备财务风险识别和控制能力;熟练操作用友、金蝶、SAP等各类财务软件;熟练使用财务分析工具。 4、素质:具备团队领导和激励能力;具备快速分析和解决问题的能力;良好的组织协调能力及沟通能力;具备创新意识,能推动企业持续改进;具备一定的抗压能力;具有强烈的事业心和责任心,为人正直,爱岗敬业、踏实稳重。
带账会计
2000-3000元/月
会计经验不限学历不限弹性工作制应收应付结算税务餐饮酒店可兼职
普通会计开票,长期兼职
财务助理
3000-4000元/月
财务/会计助理经验不限大专财务
岗位职责 1、负责公司年度工商相关事务,配合行政部门依据准确的申报材料进行线上表格填报,确保申报数据真实无误、流程符合规范,按期完成各项申报工作。 2、熟练操作计算机(Excel),按照要求下载、整理申报所需凭证,做好归档及存储工作,确保资料完整、便于后续核对与查阅。 1、学历要求:大专及以上学历,财务类专业优先考虑。 2、经验要求:具备财务相关工作经验者优先,熟悉工商申报流程者可加分;接受应届毕业生,需掌握基础财务知识,且学习能力突出。 3、技能要求:熟练使用电脑及Office办公软件(尤其擅长Excel的数据录入与表格制作),能够快速适应工作需求。 4、素养要求:具备良好的沟通能力,能清晰高效地与相关人员协作推进申报工作;工作态度认真细致,责任心强,办事高效,能按时高质量完成各项任务,具有基本的职业操守和保密意识。 5、其他:遵守公司财务管理制度,服从工作安排,具备较强的学习能力和环境适应能力。
记账会计
5000-10000元/月
会计1-3年大专弹性工作制总账税务电商生活服务互联网代理记账公司
岗位职责: 1.负责日常账务处理、凭证编制、账簿登记及财务报表编制工作 2.按时完成纳税申报、发票管理及税务相关事项,确保合规准确 3.协助开展月度、季度及年度结账与财务分析,提供数据支持 4.参与公司成本费用审核与预算执行监控,提出合理化建议 5. 配合内外部审计工作,确保财务资料真实、完整、可追溯 任职要求: 1.学历不限,财务、会计、经济类相关专业优先 2.具备会计从业基础,熟悉国家财税法规及企业会计准则 3.熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及Office办公软件 4. 工作细致严谨,责任心强,具备良好的沟通协调能力 5.无经验者可接受应届毕业生,提供带教培养机制
财务会计主管
6000-8000元/月
会计5-10年大专高新技术企业财务分析成本管理风险控制会计中级职称
一、任职要求: 1、大专及以上学历,需持有中级会计职称或同等专业资格证书,年龄在25至50周岁之间; 2、具有5年以上财务相关工作经验,具备良好的专业理论基础和实操能力; 3、熟悉高新技术企业、科技型中小企业等资质相关的辅助核算流程。 二、薪资待遇: 薪酬范围(6000-7500元),依法缴纳五险,公司提供单人住宿、工作餐食,贾汪区范围内设有班车接送,每周单休,享受法定节假日及其他福利待遇。
助理
3000-4000元/月
财务助理经验不限大专应收应付成本资金管理税务金融制造业
1.根据公司的发展及业务需要,协助进行整体税务筹划,制定税务计划,实施筹划方案,优化公司的税务环境; 2.负责一般纳税人公司的设立、筹划、预算及实施管理; 3.申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报; 4.现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票; 5.协助财会文件的准备、归档和保管; 6.固定资产和低值易耗品的登记和管理; 7.负责与银行、税务等部门的对外联络; 8.协助主管完成其他日常事务性工作。 9.财务,会计,经济等相关专业大专以上学历,具有会计任职资格;并且有扎实的会计基础知识和三年以上相关工作经验。 10.熟悉现金管理和银行结算,熟悉用友或其他财务软件的操作; 11.与工商、税务机关的沟通和协调,保持与税务部门的良好沟通 12.具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动; 13.具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。
会计3-5年大专混合办公应收应付结算总账成本审计固定资产核算资金管理财务分析税务风控收入账预算物流金融制造业房地产/建筑外企国际类会计资格高级会计师中级会计师SAP用友U8Oracle金蝶EAS不可兼职
急招岗位:主办会计 工作地点:江苏省苏州市太仓市浮桥镇金浪吴淞浜路 工作时间:早9晚4:30,中午午休一小时,双休 薪资待遇: (具体面议) 岗位职责: 1. 负责公司日常银行存款的收付业务,确保资金安全; 2. 登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结; 4. 及时完成财务报表、税务申报等相关工作; 5. 完成上级交办的其他相关工作。 任职要求: 1. 本科及以上学历,财务、会计、金融等相关专业优先; 2. 1-3年相关工作经验,熟悉会计工作流程; 3. 熟练使用办公软件和财务软件(如Excel); 4. 具备良好的职业道德,工作细致、责任心强; 5. 有会计从业资格证或初级会计职称者优先。 应聘方式: 联系电话: 联系人:杨三姐
主办会计
5000-8000元/月
会计5-10年大专应收应付结算总账成本审计固定资产核算资金管理财务分析税务风控收入账预算餐饮酒店物流金融线下零售电商游戏制造业房地产/建筑医药生活服务互联网代理记账公司CPA中级会计师用友U8不可兼职
岗位职责: 1.负责日常账务处理、凭证录入及财务报表编制工作 2. 完成税务申报、发票管理及税务风险自查 3.协助进行成本核算、费用审核与预算执行分析 4.配合内外部审计,提供真实、完整的财务资料 5. 管理银行账户,办理收付款业务及资金台账登记 任职要求: 1. 财会类相关专业,学历不限,持会计从业资格证或初级会计职称者优先 2. 具备基础财务知识,熟悉国家财税法规及会计准则 3. 熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及Office办公软件 4. 工作细致严谨,具备良好的职业道德和保密意识 5. 具备较强的学习能力与沟通协调能力
审计10年以上本科外部审计上市审计IPO审计
岗位职责: ◊ 带领并统筹审计团队,保障各类审计项目高效、优质交付; ◊ 深入把握江苏区域市场环境与客户需求,策划并落实市场拓展方案; ◊ 搭建并维系与江苏本地企业客户的长期合作关系,持续拓展客户资源; ◊ 主导重点客户的商务接洽,推动项目顺利签约与落地执行; ◊ 输出专业的审计咨询支持,提升公司在江苏市场的专业影响力; ◊ 全程把控审计作业流程,确保符合相关行业规范及监管要求; ◊ 指导团队成员成长,强化团队专业素养与市场开拓实战能力。 任职要求: ◊ 统招本科及以上学历,持有注册会计师(CPA)执业资格; ◊ 在IPO及资本市场审计领域具备十年以上实践经验,有管理经验者优先考虑; ◊ 在江苏地区拥有丰富的商业资源与人脉网络,具备较强的市场开拓潜力; ◊ 具备卓越的领导才能和团队管理能力,善于激励与培养下属; ◊ 具备出色的沟通协调与谈判能力,能与客户及内部团队高效互动; ◊ 熟悉江苏区域经济运行状况、产业特征及市场发展动向; ◊ 具备创新意识与应变能力,能根据市场变化制定有效的业务应对策略。 我们提供: 具有竞争力的薪酬和福利待遇。 广阔的职业发展空间和晋升机会,职级可根据候选人能力情况适当调整。 参与重要项目和决策的机会。 支持和资源,以帮助您在江苏市场取得成功。 工作地:南京、无锡、江苏、上海均可。
审计5-10年本科IPO财务审计尽职调查CPA外部审计房地产审计
工作职责简述 组织管理团队内部分或全部审计事务,统筹审计项目的规划与执行控制;积极引导并支持团队高效开展工作,保障客户满意度;承担客户资源的开发与关系维护;指导项目经理推进项目管理工作,并推动项目组成员的能力提升与职业成长。 详细描述 相关活动: · 主导部门日常运营,指导并激发团队成员高质量完成各项工作任务; · 可独立承担企业重大且复杂度高的审计项目; · 具备深入钻研的专业精神,在特定领域具有深厚专业积累,作为技术专家带动团队专业水平提升; · 负责项目人员的带教与培训,促进其能力发展,打造高绩效协作团队; · 具备出色的市场拓展能力,能持续开拓新业务机会。 沟通责任: · 有效激励团队成员,提升整体工作效能; · 与客户建立稳定互信的合作关系,成为其可信赖的专业顾问。 教育背景及职业资质 · 取得注册会计师执业资格,具备本科及以上学历。 具备知识及技能: · 累计8年以上在大型企业从事审计项目经理岗位工作经验,具备主导多个大型审计项目并独立带队的丰富实践经历; · 在某一行业领域具备专精知识,被公认为业务专家; · 拥有出色的专业分析判断力和实际问题解决能力; · 坚持独立、客观、公正的职业操守,具备胜任力、敬业精神、热情态度及保密意识; · 具备卓越的领导力,能够主动指导团队实现优异成果; · 可接受短期出差(约25%),适应高强度工作节奏; · 有在具备证券期货资质会计师事务所工作经验,或曾主导或参与IPO及上市公司审计项目者优先。 职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、员工旅游、高温补贴、节日福利
审计主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科
岗位职责: 1. 根据公司发展战略拟定年度审计规划,拆解工作任务并组织实施,保障审计任务按期合规推进; 2. 主导开展财务审计工作,执行内部控制审计,承担专项审计任务,独立编制审计报告并向管理层进行汇报; 3. 负责工程项目全生命周期审计,审查招投标程序的合规性,监控工程合同履行情况,实施施工现场核查; 4. 构建审计问题整改跟踪机制,推动问题整改落实,验证整改成果,汇总分析形成管理闭环,助力企业风险管控; 5. 参与优化审计管理制度、流程及工具体系,跟踪行业审计发展趋势及国家财税政策变化,确保审计工作合法合规。 任职要求: 1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业背景,持有CPA、CIA证书者优先考虑; 2. 具备5年以上审计相关工作经验,有贸易或工程行业从业经历者优先; 3. 熟悉企业内控体系建设、财务审计流程及相关财税法律法规; 4. 具备独立开展各类审计项目的能力,熟练操作审计工具及常用办公软件; 5. 具备良好的沟通协调能力,能够高效协同各业务条线开展工作;
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