
审计储备生
5000-7000元/月
审计经验不限本科CPA
1. 负责集团及下属子公司年度财务审计任务,包括账务合规性核查、成本核算准确性审核以及资金流动路径追踪。
2. 编制审计结论文件并监督问题整改落实,促进财务内部控制体系的完善与执行。
3. 承担财务相关基础事务性工作
【任职要求】
1、本科及以上学历,仅限财务管理、会计学专业;
2、具备较强的风险识别能力与数据处理分析能力,坚持原则,可独立完成高水平审计报告撰写;
3、拥有良好的职业操守和沟通协作能力,能承受工作压力,接受短期外派开展现场审计工作。
面向26届优秀应届毕业生,需完成两个月实习期,100元/天
审计储备生
6000-8000元/月
审计经验不限本科
1、负责与被审计单位对接,整理并归集凭证、合同、财务报表等相关材料,依照规范进行分类与归档;
2、参与基础性审计核查工作(如凭证复印、数据登记、现场影像采集),同步记录核查流程及初步结果;
3、协助完成基础审计底稿的编制,录入标准化内容;承担审计文件的排版、打印及装订等事务性工作;
4、协调被审计单位落实审计配合事项(包括补充资料提交、签章确认等)。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,985、211及重点财经、审计类院校背景者优先,审计学、会计学、财务管理等相关专业优先考虑;
2、具备较强的学习意识与独立分析能力,在校期间学业表现优异,英语四六级成绩良好,通过注册会计师部分科目者优先;
3、有志于长期从事审计领域工作,具备完整审计实习经验者优先;
4、适应高频出差或外派安排,能承受工作压力,具备吃苦精神,责任心强,执行高效,善于团队协作;
5、具备良好的沟通技巧与语言表达能力。
审计部长
2-3万元/月
审计5-10年本科中级会计师内部审计上市公司国内院校优先制造业
1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域;
2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实;
3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环;
4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整;
指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养;
5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
任职资格
1.全日制统招本科
2.8年以上,其中不少于3年担任审计部门负责人或同等管理岗位;
寻访要求
审计部长:1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域;
2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实;
3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环;
4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整;
指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养;
5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
审计主管
1-1.5万元/月
审计1-3年大专会计师事务所CPA中国注册会计师资产评估师
岗位职责:
1、可独立开展中小型项目的审计执行工作;
2、负责制定审计方案,编制关键性工作底稿,并完成审计报告的撰写与出具;
3、对项目团队成员进行监督与指导,确保项目按计划高效推进;
4、持续维护客户关系,保持与客户的有效沟通与协作;
5、具备严谨、细致、耐心的职业态度,坚守原则,严格遵守公司各项规章制度。
任职资格:
1、具有会计师事务所专职从业经历,持有注册会计师资格,同时具备资产评估师或税务师证书者优先考虑;
2、能胜任独立带队任务,有参与大型央集团审计项目经验者优先;
3、工作踏实主动,责任心强,具备良好的沟通能力和团队合作精神;
4、恪守职业操守,无任何违法违纪记录,未曾受过行业主管部门处罚。
审计专员(J11558)
1.4-1.8万元/月
审计经验不限本科工程审计内部审计会计师事务所上市企业
岗位职责:
1. 审计体系与年度规划:协助完善公司内部审计机制,参与拟定年度审计工作计划及预算安排,统筹调配内外部审计资源,保障审计工作高效有序推进。
2. 风险识别与内控优化:具备较强的风险判断力,能够系统梳理企业在财务、合规及运营环节存在的潜在风险(重点覆盖采购、销售、基建等核心业务流程),定期评估内部控制体系运行情况,推动内控机制持续改进。
3. 专项审计实施:牵头开展各类常规性及专题性审计任务,如财务收支审计、经济责任审计(含离任审计)、采购环节审计、市场费用审计、工程项目审计等,独立完成审计程序执行,编制专业审计报告,并就发现的问题提出具有可操作性的整改建议。
4. 审计整改跟踪:对审计中发现问题的整改进展进行持续跟进与督导,定期汇总整改反馈信息,促进审计成果有效转化,实现问题闭环管理。
5. 审计数字化转型:结合业务数据与审计分析模型,探索数据技术在风险预警中的应用路径,提升审计工作的效率与准确性(例如采购价格波动分析、销售费用合理性核查等)。
6. 内外协同与合规对接:协调外部审计机构及监管单位相关工作,配合提供所需资料,确保外部审计合规顺畅;同时加强与财务及各业务部门的沟通协作,保障信息互通与工作协同。
任职要求:
1. 教育背景:审计、财务、会计等相关专业本科及以上学历;具备医药、生物、化学等相关学科背景者优先考虑。
2. 工作经验:3年以上审计从业经历,其中至少1年在医药企业从事内部审计工作。
3. 专业资质:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师或更高级别资格者优先;有工程类审计经验者优先。
4. 专业知识与技能:熟练掌握审计准则、企业会计准则及相关法规制度;熟悉企业内控规范与风险管理流程,能独立制定审计方案、实施审计程序并出具专业报告;具备扎实的财务分析能力,可识别舞弊迹象与财务隐患,并提出针对性改进建议;曾参与医药行业重大审计项目者优先。
5. 素质能力:坚持职业操守,原则性强,责任心强,工作认真细致;具备良好的沟通协调能力与抗压能力;具有较强的复杂问题处理能力、学习能力及数据洞察力。
内部审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科内部审计专项审计会计师事务所上市企业集团公司CPA初级审计师ACCA
岗位职责:
1. 审计执行:依据年度审计规划,独立或协同主管推进各项审计任务,涵盖财务收支审计、销售与采购流程审计、存货及资产管控审计、工程建设项目审计、离任审查以及专项核查等工作。
2. 底稿编制:规范实施审计程序,运用数据分析、凭证抽样、现场盘点、人员访谈等方式获取有效证据,形成条理清晰、依据充分的审计工作底稿。
3. 缺陷识别:在审计过程中发现内部控制薄弱环节、合规隐患及管理短板,并对相关风险进行评估分级。
4. 报告撰写:针对审计发现问题,编写真实准确、立场公正的审计报告,提出切实可行的改进措施建议。
5. 整改跟踪:与被审计单位对接沟通审计结果,跟进整改措施落实进度,开展后续审计工作,确保问题闭环整改。
6. 内控建设:配合部门主管优化企业内控体系,参与业务流程梳理和制度完善,为各职能部门提供内控与合规方面的支持、指导与培训。
7. 其他工作:完成上级安排的其他与审计及风险管理相关的临时性任务。
任职要求:
1. 学历及专业要求:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、法务、企业管理等相关专业背景。
2. 工作经验:具备2年以上企业内部审计、会计师事务所(CPA方向)审计或财务领域实际工作经验。
3. 专业技能:掌握国家有关财务、税务、审计法律法规及《企业内部控制基本规范》相关内容;精通审计流程、方法与实务操作,具有较强的数据处理与分析能力;熟练使用Office办公软件(特别是Excel高级函数、数据透视表)及主流财务系统(如金蝶、用友);持有CPA、CIA、中级会计师等专业资格者优先考虑。
4. 核心素质:逻辑思维——具备良好的分析判断能力,能深入挖掘问题根源;沟通协调——拥有较强的跨部门协作意识和书面表达能力,能在坚持原则的同时有效维护工作关系;职业道德——品行端正,客观公正,保密意识强,具备良好的职业操守和抗压能力;学习能力——能够快速理解新业务,适应多变的工作环境。
审计储备生
5000-7000元/月
审计经验不限本科内部审计工程审计财务审计
岗位职责:
1、与被审计单位进行沟通,获取凭证、合同、财务报表等相关材料,并按照规范要求进行分类整理及归档。
2、参与基础性核查工作(如凭证复印、数据登记、现场影像采集),同步记录核查流程及初步结果。
3、协助完成基础审计底稿的编制,录入标准化内容;负责审计文件的格式调整、打印与装订工作。
4、推动被审计单位落实审计配合事项(包括补充资料提交、签字确认等环节)。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业优先考虑。
2、具备较强的学习意识和独立分析能力,工作认真负责,具有良好的团队合作精神。
3、有志于在审计领域长期发展,具备完整审计实习经验者优先。
审计储备生
3000-6000元/月
审计经验不限本科内部审计财务审计初级审计师食品行业合规支持审计整改跟踪内控审计
工作职责
1. 参与集团及下属子公司财务审计、内控审计等相关项目,协助开展审计方案拟定、实地调研及资料取证工作。
2. 识别业务流程中的潜在风险环节,配合完成审计底稿编制,并提出切实可行的优化建议。
3. 协助跟进审计发现问题的整改进展,参与后续复核与验证,确保整改措施有效执行。
4. 学习掌握食品行业相关法律法规及企业内部管理制度,为审计工作提供合规依据支持。
任职要求
1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等专业背景。
2. 了解财务会计法规与审计规范,具备基础财务分析能力。
3. 具备良好的逻辑分析能力和细致的工作习惯,可独立承担基础性审计任务。
4. 拥有良好沟通表达能力及团队合作意识,能接受阶段性出差安排。
5. 获得初级会计职称或审计类相关证书者优先考虑。
审计储备生
5000-6000元/月
审计经验不限本科
1、负责与被审计单位对接,搜集凭证、合同、财务报表等相关材料,并按照规范进行分类整理及归档处理。
2、参与基础性审计核查工作,包括凭证复印、数据登记、现场影像采集等,同步记录核查流程及初步结果。
3、协助完成基础审计底稿的编制,录入标准化内容;承担审计文件的格式调整、打印输出及装订归档任务。
4、推动被审计单位落实配合事项,如补充资料提交、签字确认等工作。
要求:
1、全日制本科及以上学历,985、211高校或知名财经、审计类院校背景优先,审计学、会计学、财务管理等相关专业优先考虑。
2、具备较强的学习意识与独立分析能力,在校期间学业表现优异,英语四六级成绩突出,通过注册会计师部分科目者优先。
3、有志于长期从事审计领域工作,具备完整审计实习经验者优先录用。
4、能够适应高频出差或外派安排,具备吃苦耐劳精神,抗压能力强,责任心强,执行力佳,具备良好的团队合作意识。
5、拥有优秀的沟通协调能力与语言表达能力。
审计高级主管/经理
1.1-2万元/月
审计5-10年本科内部审计内控审计上市审计
岗位职责:
1、依据年度规划实施财务审计与内控审计,识别企业内部控制中的薄弱环节,提出切实可行的优化建议与实施方案,并编制相应的审计报告。
2、按照年度安排执行后续审计工作,对已发现问题的整改情况进行持续追踪,确保整改措施落实到位直至闭环。
3、开展对公司及下属子公司的财务收支审计,核查会计原始单据、账簿、财务报表等资料的真实性、准确性和合规性。
4、实施财务纪律审计,针对严重违反财经制度、侵占公司资产、重大浪费等行为进行深入审查,保障公司经营秩序和财务安全。
5、参与集团制度与业务流程的建设与优化,及时发现运行中的问题,提出改进意见并推动整改落地。
6、根据公司审计委员会及集团审计部门下达的任务,完成指定事项的专项审计工作。
7、负责审计相关文件资料的整理归档,确保档案完整规范。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计或相关专业背景,具备机械制造、电气自动化行业知识者更优。
2、具有5年以上制造业财务或审计从业经历,熟悉企业管理体系运作机制,掌握审计相关法律法规,具备扎实的财务与审计专业知识。
3、对数据及审计细节高度敏感,具备较强的分析判断能力,善于发现问题并提出解决方案,沟通表达能力强,书面与口头表达俱佳。
4、熟练操作金蝶、泛微OA、MES、CRM、SRM等企业常用管理系统及办公软件。
5、综合素质良好,坚持原则,廉洁自律;逻辑清晰,文字表达能力突出;具备良好的沟通协调能力和跨部门协作推动力。
6、具备团队管理经验及项目管理实践经验;
资格证书:持有CPA、CIA、ACCA等相关资质者优先考虑。
急招客户经理,月薪6000以上,月休6天
6000-11000元/月
客户经理3-5人经验不限大专基本坐班销售额提成
岗位职责:
1.负责区域内新老客户的开发、维护与关系管理,提升客户满意度与复购率
2.独立完成客户需求分析、方案推荐及服务跟进,推动业务目标达成
3. 规范执行保单整理、归档及信息更新,确保客户资料准确完整
4.协同团队开展客户活动,包括礼品策划、发放及效果反馈收集
5.定期提交客户服务报告,及时反馈市场动态与客户建议
任职要求:
1.学历不限,具备良好的沟通表达与服务意识
2. 有客户服务、保险、金融或销售类工作经验者优先
3.责任心强,细致耐心,具备基础办公软件操作能力
4. 具备一定抗压能力,能适应阶段性工作节奏
5. 遵守职业规范,无不良从业记录
薪资待遇:
月薪6000-12000元,月休6天,半天班,下午可以自由安排!
现浇排水沟
100-350元/天
排水沟泥瓦工现浇3-6个月3-5人点工技术好二把刀勿扰专业师傅
招泥瓦工必须会做高速护坡铺设(六角砖、拱架铺设)年龄须在64周岁以内
盐城射阳县盐城市射阳县招铆工/焊工组包活,做点工,或者公司正式工都行,要五人。
1-1.2万元/月
铆工焊工1-2人
盐城市射阳县招铆工/焊工组包活,做点工,或者公司正式工都行,要五人。
风控审计部部长/内控管理部部长
1.8-2万元/月
审计5-10年本科
点:四川泸州
年薪:22-25W
【岗位概述】
负责搭建并统筹商投公司全周期内部控制与内部管理体系,覆盖商业项目从立项、建设到运营各阶段。核心是通过制度建设、流程管控、监督检查、整改闭环,把公司经营管理的规矩立起来、把流程管起来,确保各项业务规范有序运行,防范管理漏洞与合规风险。
注:本岗位为内部控制 / 内部管理方向,非纯风控或纯法务岗位。不同企业中,同类职能可能设置在风控部、内控部、企业管理中心、运营管理部等不同部门。
【主要职责】
内控体系搭建:从 0 到 1 搭建覆盖项目全周期的内控管理体系,制定内控制度、管控标准与操作流程,形成 "用制度管人、用流程管事" 的管理机制。
流程与权限管控:梳理各业务条线(投资、工程、招商、运营、财务、人事等)的关键流程与审批权限,推动流程标准化、规范化,识别并堵塞管理漏洞。
内控检查与整改:定期组织内控执行情况检查,对制度落地、流程合规、权限使用等进行监督,发现问题跟踪整改闭环,做到 "检查 - 整改 - 再检查" 的螺旋提升。
关键事项合规审查:对重大经营决策、合同签署、资金使用、招标采购等关键事项进行合规性审查,独立出具审查意见,对违规操作提出整改建议。
管理提升推动:推动内控要求嵌入业务流程与管理系统,持续优化内部管理机制,提升公司整体管理规范化水平。
外部对接迎检:对接外部审计、监管检查,统筹迎检准备与整改落实,维护公司合规经营记录。
团队建设:搭建并管理内控团队,制定工作规划与考核标准,带队伍、提能力。
【任职要求】
学历 / 经验:本科(统招一本)及以上学历,40 周岁以下,5 年以上工作经验,有大型商业地产或房地产企业内部控制、内部管理、流程管理、合规管理相关经验,具备团队管理经验。
背景要求:不限定部门出身,有风控部、内控部、审计部、企业管理中心、运营管理部等部门内控 / 管理相关工作经历均可。
专业能力:熟悉商业地产项目开发全流程,对各阶段关键管控点有实操经验;有内控体系搭建、制度建设、流程优化的实际项目经验;熟悉国有企业合规管理要求优先。
证书要求:持有法律职业资格证书(A 证)、CIA、注册会计师等证书优先。
能力素质:具备系统性思维,善于建体系、搭框架;逻辑清晰,擅长流程梳理与制度建设;原则性强,敢抓敢管;跨部门推动力强。
【加分项】
有商业项目内控体系从 0 到 1 搭建经验
有在企业管理中心 / 运营管理部牵头内控或流程管理的经历
熟悉西南地区营商环境或有川渝地区商业地产从业经验
有国有企业内控或合规管理工作经验
审计项目经理
1.8-2.5万元/月
审计5-10年本科CPA外部审计国内院校优先
请注意此岗位要求:35周岁以下!!已取得CPA证书、统招本科院校
请确认满足岗位要求再发简历沟通!!!
岗位职责:
1.主导审计项目的规划与执行,保证审计活动的顺利进行;
2.监督审计操作的合规性,确保所有审计活动符合相关法律法规;
3.参与开发和优化审计流程和策略,提高审计效率;
4.解决审计过程中遇到的问题,提出改进措施;
5.领导安排的其他相关工作。
任职要求:
1.具有高度的职业操守,对审计工作充满热情;
2.良好的沟通能力和团队合作精神,能有效配合团队完成审计工作;
3.熟练掌握审计相关工具和方法,具备问题分析和解决能力;
4.对审计法律法规有深入理解,能够准确解读和应用于实际工作中;
5.具备优秀的组织和规划能力,能在紧张的工作环境中保持工作质量。
审计项目主管
1.5-2万元/月
审计5-10年本科外部审计
岗位职责:
1、独立负责项目全流程,从签约到客户对接,全程跟进并确保项目顺利完成;
2、与客户沟通审计范围、时间安排、潜在风险及工作成果等相关事项;
3、统筹项目组成员任务分配,把控项目进度、审计风险与质量管控,妥善处理财务、审计及税务相关问题;
4、向上级及客户提交工作成果,包括编制项目报告与管理建议书、完成总结汇报及反馈项目执行情况;
5、维护现有客户关系,拓展新客户资源,配合参与各类项目投标工作;
6、跟踪项目回款进度,并依据归档要求,规范完成项目底稿的整理与归档;
任职要求:
1、本科(统招)及以上学历,持有注册会计师执业资格者优先考虑。
2、年龄不超过38岁,具备5年以上会计师事务所审计实战经验。
3、可独立或带队开展各类审计项目并保障执行质量。
4、具备出色的沟通表达与组织协调能力,责任心强。
5、认同审计职业价值,品行端正,拥有扎实的项目管理经验与团队引领能力。
6、专业功底深厚,实践经验丰富,能协助负责人完善机构内部管理制度。具备较强的统筹规划、团队管理与业务发展能力,在职责范围内高效推动各项工作落地。
上班时间:9:00-12:00 13:30-18:00
大-小-周
审计助理
4000-5000元/月
审计1-3年本科
岗位职责:
1. 协助进行项目审计,确保审计流程的准确性和有效性。
2. 收集和整理审计证据,保证信息的准确性和完整性。
3. 参与编制审计报告,提出合理的审计建议。
4. 管理和归档审计相关资料,确保易于获取和使用。
任职要求:
1. 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够有效地与团队成员协作。
2. 对审计工作有高度的热情和耐心,能够在压力下保持高效的工作状态。
3. 能够熟练使用审计相关的软件工具,提高工作效率。
4. 具有较强的分析能力和问题解决能力,能够独立处理和解决审计过程中遇到的问题。
财务经理
6000-10000元/月
财务经理经验不限本科
负责生产型企业财务经理全部工作
大型企业长期工作经验,科班毕业;良好的职业操守;吃苦耐劳,不计较。
会计
6000-8000元/月
会计5-10年大专制造业不可兼职
熟悉财务从出纳到做账会计的整套流程,税务,工资,社保的申报,薪资核算,成本管控与财务分析,开具增值税发票,进项税票核对凭证管理,员工社保工伤手续办理,熟悉高新技术企业申报流程,知识产权与项目维护等事宜。
工作时间:上五休二,8:00-16:30
会计
5000-8000元/月
会计3-5年本科混合办公应收应付结算总账成本固定资产核算资金管理税务收入账预算制造业中级会计师不可兼职
公司内部的财务管理
总账会计
4000-5000元/月
总账会计3-5年大专
岗位职责:
1. 负责公司总账核算工作,准确编制记账凭证,确保账务处理及时、规范、完整
2. 按期完成月度、季度及年度结账与财务报表编制(资产负债表、利润表、现金流量表等)
3. 统筹管理会计科目体系,优化账务流程,配合内外部审计及税务检查
4. 协同完成财务分析,提供经营决策支持数据,识别并反馈财务风险
5. 负责固定资产、往来款项、税费等重点科目的明细核对与清理
6.负责部分采购对接(工资面议)
任职要求:
1. 财会类相关专业,学历不限
2. 具备总账会计相关工作经验,熟悉企业会计准则及财税法规
3. 熟练使用用友、金蝶等主流财务软件及Excel函数工具
4. 责任心强,具备良好的逻辑思维、数据敏感性与跨部门沟通能力
5. 持有初级会计职称,注册会计师或中级会计职称者优先
总账会计/财务主管
8000-10000元/月
财务经理/主管5-10年大专会计中级职称
1、持有中级会计师职称;
2、具备5年机械制造行业总账会计及相关团队管理经验;
3、熟练操作办公软件及ERP系统、财务软件(用友);
4、全面主导公司账务处理与税务申报工作,熟悉财务相关法律法规及税收政策;
5、具有较强的成本管控意识与实践经验,熟悉机械制造领域成本核算,擅长应收应付等往来账务的风险控制;
6、组织编制年度、季度、月度财务规划,并推进执行,准确核算各周期人工成本、材料成本;
7、具备优秀的沟通协调能力与逻辑分析能力,严守财务信息保密制度,工作认真负责,责任心强。
出纳经验不限大专会计初级职称
一、岗位职责
1、依据公司财务管理制度,审核各项费用报销及付款凭证,核查发票真伪、审批手续完整性及金额计算准确性,确保资金核销流程真实、合规、准确,符合财务管理要求。
2、执行日常费用报销与供应商付款等资金支付事务,按时登记现金日记账和银行存款日记账,做到当日业务当日清,账目清晰、账实一致。
3、系统整理并归档核销过程中涉及的原始票据及相关单据,确保财务档案完整、规范,便于后续查阅与审计追溯。
4、负责各类收款凭证的审核与系统数据录入,核对到账金额、付款单位信息及资金用途等核心内容,保障信息录入的精确性。
5、完成上级主管安排的其他财务支持性工作。
二、岗位要求
1、大专及以上学历,会计、财务管理等相关专业背景。
2、具备会计从业资格或已取得初级会计职称。
3、具有一年以上会计助理或相近岗位实际工作经验。
4、思维条理清晰,工作认真细致,具有较强的执行力与职业责任感。
5、熟练操作Excel等常用办公软件,可独立完成数据整理、录入及简单分析工作。
财务会计
3000-5000元/月
会计3-5年学历不限制造业用友U8金蝶EAS不可兼职
岗位职责:
1.负责日常账务处理、凭证录入及财务报表编制工作
2. 完成税务申报、发票管理及税务风险自查
3.协助开展成本核算、费用审核与预算执行分析
4.配合内外部审计,提供真实、完整的财务资料
5. 管理银行账户及资金收付,确保资金安全与合规
任职要求:
1.财会类相关专业,学历不限
2.具备会计工作经验,熟悉国家财税法规
3.熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及办公软件
4. 具备良好的职业操守和数据敏感性
5. 工作细致严谨,具备较强的责任心与沟通能力
财税专员
4000-9000元/月
财务顾问经验不限中专/中技代理记账财务培训电话销售
职责:
1.提供专业的财税咨询服务,解答客户财税相关问题
2.维护客户,定期跟进客户需求并提供解决相关问题
任职要求:
1.善于沟通,按时完成上级交代的任务
2.拥有良好的团队合作精神,能快速融入团队
3.具备良好的学习能力,能不断改进工作方法
4.周未双休 法休 节假日福利 团建
上班时间:
上午8:30-17:30
栏目概述
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