
审计经理(J11101)
1.8-3.5万元/月
审计5-10年本科及以上外部审计英语可作为工作语言
工作职责:
1、统筹安排部门内部分或全部审计业务,负责审计项目的计划制定与执行管控;
2、激励并引导团队高效开展工作,保障服务品质与客户满意;
3、负责客户的开拓及长期关系维护;
4、指导项目经理开展项目管理,并推动项目组成员的能力提升与职业发展。
任职资格:
1、具备注册会计师执业资格或已通过专业阶段考试,公办全日制本科及以上学历;
2、拥有5年以上大型企业审计项目经理工作经验,具备丰富的大中型审计项目独立带队经历;
3、具备较强的专业分析能力与实际问题处理能力;
4、坚持独立、客观、公正、正直、胜任、敬业、热情、保密的职业操守;
5、具有出色的领导才能,能够积极带领团队实现优异成果;
6、能接受频繁出差,适应高强度工作节奏;
7、英语可熟练进行读写交流,听说能力良好。
财务经理(集团财务负责人)
2-3.5万元/月
审计5-10年本科及以上注册税务师CPA四大高级会计师中级会计师外部审计内部审计
一、工作内容:
1.财务战略:牵头开展集团财务战略的规划与实施,统筹财务管理及内部控制体系的建设与运行;
2.业务协同:为公司核心业务板块提供财务建议与决策支撑,参与风险识别、评估及控制措施的落实;
3.资金管理:负责集团现金流管控,编制资金运作方案,并对资金使用过程进行监督与优化;
4.融资管理:拟定企业融资规划,对接银行等金融机构获取信贷资源,统筹流动性管理与财务成本控制;
5.税务筹划与应对:组织开展集团税务筹划工作,研究税收法规并推动政策落地应用,有效防范税务风险,合理节税,积极应对税务稽查并高效处理涉税事务;
6.审计协同:协调外部审计机构,有序推进审计工作安排与事项沟通,配合完成各项审计任务,确保年度审计报告按时出具;
7.维系协作关系:与工商、税务、银行及各类专业服务机构保持良好互动,建立稳定的合作机制;
8.主导内部控制:构建并持续完善财务管理制度体系,规范业务流程,保障财务工作合规、高效、可控;
9.财务ERP建设:推进财务信息系统的应用与升级,提升业财一体化程度和财务自动化能力;
10.财务共享中心管理:统筹财务共享服务中心运营,打造专业化财务团队,支撑公司战略发展的人才需求;
11.其他:落实集团管理层交办的其他工作任务。
二、任职要求:
1.全日制双一流或知名财经类院校会计学、财务管理等相关专业本科及以上学历;
2.持有注册会计师、税务师、高级会计师等资格者优先;
3.具备5年以上会计师事务所审计从业经历;
4.具有扎实的财务、税务专业知识与实操能力;
5.具备出色的沟通协调能力、执行推动力、问题分析解决能力及团队管理经验;
6.熟悉资本市场运作规则,有IPO项目经验或上市公司财务管理工作背景者优先。
审计助理
7000-9000元/月
审计经验不限本科及以上国际类会计资格注册税务师CPA四大高级会计师中级会计师外部审计内部审计
岗位职责:
1、协助开展工作底稿的编制、整理及归档相关事务;
2、参与审计报告及其他鉴证类报告的出具工作;
3、完成上级安排的其他与审计相关的任务。
任职资格:
1、本科及以上学历,专业不限;
2、有财会、审计等相关工作经历,通过三科CPA考试者优先考虑;
3、掌握企业会计准则,恪守审计从业人员职业道德规范;
4、具备良好的沟通协调能力;
5、能够独立开展工作,具有敬业精神和团队合作意识。
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任职要求:
1、具备审计所需的专业知识与实务技能;
2、能高效协同配合,助力团队实现工作目标;
3、对审计工作充满热情,具备较强的学习意愿与发展潜力;
4、适应频繁出差,具备较强的环境适应能力。
岗位福利:员工旅游带薪年假加班补助定期体检五险一金
审计专员
8000-9000元/月
审计1-3年本科及以上
1.具备2年以上审计工作经验,曾参与1-2家H股上市公司年度或半年度财务报告审计项目。
2.英语能力优秀(通过CET-6或具备同等水平),可熟练撰写英文审阅备忘录并进行英文书面及口头沟通。
3.已取得CPA(中国或香港)资格或部分科目通过者优先,有四大会计师事务所或香港本地会计师事务所H股审计经历者更佳。
4.具有较强的工作责任感,能适应出差安排。
审计实习岗位
100-120元/天
审计经验不限本科及以上上市公司外部审计会计师事务所
要求立即到岗,立即到岗,立即到岗!
每周出勤3-5天,实习期为2个月。
1、参与上市公司、大中型企业集团及外资企业的审计工作,协助项目经理开展现场审计任务,负责审计工作底稿的编制、整理与归档;
2、在审计过程中,负责与相关职能部门的对接与沟通协调;
3、完成其他与审计相关的事务性工作及上级交办的各项任务。
财务尽调助理经理(J11089)
1.5-1.8万元/月
审计3-5年本科及以上并购交易财务尽调
工作职责:
1、及时高效完成项目经理或上级安排的各项任务;
2、在项目执行中积极主动,以认真负责的态度投入工作,确保工作效率与质量;
3、保持与公司内部人员及外部客户的顺畅沟通,主动维护客户关系;
4、严格遵守团队管理制度,积极配合各项内部管理工作;
5、根据需要,对项目组其他成员提供相应的指导和培训支持;
6、服从团队负责人安排的其他相关咨询类工作,如有需求。
任职资格:
1、有会计师事务所或四大会计师事务所审计、尽职调查相关经验,能适应高强度工作节奏,可接受一定频次的出差;
2、具备扎实的数据处理与分析能力,了解并购交易流程、财务尽调基础知识及具备商业判断力者优先;
3、逻辑清晰,理解能力强,能够与内外部团队进行有效沟通协作;
4、通过会计、财务管理等科目考试或已取得全科合格者优先录用;
5、具备良好的英语读写及口语表达能力,熟练使用Excel、PPT等常用办公软件。
审计助理经理(J11048)
1.2-2.4万元/月
审计3-5年本科及以上外部审计英语可作为工作语言
工作职责:
1、统筹管理团队内部一项或多项审计业务,负责审计项目的计划制定与执行管控;
2、带领并激励团队高效完成工作任务,保障服务品质与客户满意水平;
3、参与客户关系的拓展与长期维护,提升客户合作粘性;
4、指导项目经理开展项目管理,并推动项目组成员的能力提升与职业成长。
任职资格:
1、全日制公办本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业优先考虑;
2、具备2年以上审计项目实际工作经验;
3、具备良好的专业分析能力与实际问题处理能力;
4、坚持独立、客观、公正的原则,具有正直、胜任、敬业、热忱及保密的职业素养;
5、能够接受出差安排,适应高强度工作节奏;
6、拥有证券从业经历、上市IPO或上市公司审计经验者优先录用。
财务尽调助理经理(J11089)
1.5-1.8万元/月
审计3-5年本科及以上并购交易财务尽调
工作职责:
1、及时高效完成项目负责人或上级指派的各项任务;
2、在项目执行中展现主动性,以认真负责的态度投入工作,确保工作效率与质量;
3、保持与公司内部人员及外部客户的顺畅沟通,积极维护客户关系;
4、严格遵守团队管理制度,配合各项内部管理工作;
5、根据需要,对项目组其他成员提供相应的指导和培训支持;
6、服从安排,承担团队主管交办的其他相关咨询事务。
任职资格:
1、有会计师事务所或四大审计、尽职调查相关工作经验,能适应高压工作环境,并可接受一定频次的出差;
2、具备扎实的数据处理与分析技能,了解并购交易、财务尽调流程及具备商业分析思维者更佳;
3、拥有良好的逻辑推理与理解能力,能够与内外部团队进行有效沟通协作;
4、已通过会计、财务管理等相关科目考试或取得全科合格者优先录用;
5、具备良好的英语读写及口语表达能力,熟练操作Excel、PPT等常用办公软件。
IT审计助理经理-上海(J11281)
1.4-1.7万元/月
审计1-3年本科及以上上市公司it审计外部审计
工作职责:
在经理/高级经理指导下带领团队开展IT审计项目等相关工作,包括:
1.实施IT专项审计,涵盖信息安全、IT风险评估、IT内控体系、数据治理等方面,协助客户优化和提升IT治理与管理能力;
2.执行ITGC、ITAC、CAATS等测试程序,编制审计报告,并向客户进行成果汇报;
3.结合业务流程独立开展各类IT相关内部控制测试,识别客户运营过程中存在的潜在风险与问题,提出改进建议;
4.负责审计项目现场团队管理,监督项目执行进度,协调沟通并推动问题解决;
5.完成上级交办的其他工作任务。
任职资格:
1.本科及以上学历,具备2年IT审计相关工作经验(ITGC/ITAC/CAATS),有四大会计师事务所或国内大型会计师事务所经历者优先;
2.熟悉IT控制体系及IT审计流程与方法,能够独立主导IT审计项目的实施;
3.持有CISA、CIA、CPA等专业资格者优先。
科技风险与数据智能审计岗位
1.3-2.6万元/月
审计经验不限本科及以上四大不接收应届生外部审计英语可作为工作语言CISA
安永科技风险与数据智能(非应届生职位)
#IT审计#数据分析#风险鉴证
1.熟悉信息科技、企业信息系统、数据安全、隐私保护、风险管理、数据分析与应用、企业业务流程及财务会计等相关知识;
2.专业方向为信息管理与信息系统、信息安全、计算机、数学、统计或商业分析等领域者优先;
3.具备美股市场IT审计项目经验者优先考虑;
4.有会计师事务所IT审计工作背景者优先录用;
5.熟知主流ERP系统各模块业务流程及后台数据表结构,具备系统开发或实施经验者更佳;
6.参与过数据安全或隐私保护类鉴证项目,如SOC报告、ISAE3000报告项目者优先;
7.具备数据合规性、隐私保护审计相关项目实践经验者优先;
8.熟练使用SQL、Python及其他数据分析处理工具或软件者优先。
上海浦东新区门禁移位,磁力锁和移门信号线,今天过去
200-300元/天
门禁安装磁力锁1-4天1-2人日结点工技术好专业师傅自备工具
门禁移位,磁力锁和移门信号线,今天过去
石材抛光石材护理
岗位名称:凯宾斯基PA保洁
薪酬:21一小时,11小时(6006元起,加班另外算)六休一包吃不住
工作内容:负责酒店公共区域大理石打磨保养,地毯清洁等
上班时间:11.00-23.00,9:00-17:30
要求:保洁技工(需会镜面),55周岁以内
地址:浦东新区陆家嘴环路1288号。
审计经理
5000-10000元/月
审计1年以下大专及以上CPA外部审计
独立完成审计项目,有事务所经验,有CPA证书者优先。
审计
6000-8000元/月
审计1-3年本科及以上CPA上市公司
任职要求:
1、财会、审计及相关专业,CPA专业通过者优先;
2、必须有1年以上司法审计工作经验;或有会计师事务所从业1年以上工作经验;有上市公司、国有大型企业审计经验者优先考虑;
3、能够适应出差,能适应审计工作节奏。熟悉财务、会计、审计、税务相关法律法规及政策;
4、持有税务师、中级会计师、注册内审证、注册资产评估师证优先;
5、有较强的逻辑推理、语言、文字表达、沟通和协调能力,工作踏实、具有敬业和团队合作精神,
6、目前已离职,一周内能入职。
7、具体薪资福利待遇可面议。
岗位福利:
1、入职30天内购买广州的五险一金;
2、周末双休;
3、上班时间:上午9:00-12:00,下午13:30-18:00。
审计(国企)
1-1.2万元/月
审计3-5年本科及以上内部审计集团公司
一、岗位职责
1.根据公司年度重点工作及业务特点以及以往的审计情况,协助部门经理制定年度、季度或专项审计计划。涵盖公司的各个重要领域,如财务审计、运营审计、合规审计等。
2.根据审计计划,开展具体的审计工作,包括收集审计证据,如查阅文件、记录、访谈相关人员等。
3.及时编制审计工作底稿及撰写审计报告。
4.对于已经提出的审计建议,要定期跟进相关部门的执行情况。
5.与其他部门沟通协调,获取必要的信息,确保审计计划的可行性。比如,要和财务部门沟通财务数据的获取方式和时间,和业务部门了解业务流程的最新变化等。
6.协助、配合外部审计机构对公司及所属各单位主要负责人进行离任经济责任审计或任期经济责任审计。
7.当上级集团或外部审计机构进行审计时,负责与外部机构进行对接。提供必要的内部审计资料,协助外部审计机构开展工作。
二、岗位要求
1.本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业。
2.至少有3年以上集团型企业的内部审计工作经验,熟悉审计准则、会计准则和相关法律法规。
3.具备较强的数据分析能力,能够熟练使用审计软件和办公软件。
4.具备良好的沟通能力,包括书面沟通能力及口头能力。
内审方向
1.5-2.5万元/月
审计3-5年本科及以上
1、审计事务所背景、通讯企业内审;海外经验优先;3年起的工作经验;
2、英语听说读写能力熟练掌握;
成本管控经理
2.5-3万元/月
成本会计10年以上本科及以上上市公司成本金蝶EASCPA制造业中级会计师用友U8医药
岗位职责:
1.持续完善契合公司业务模式的成本核算体系、流程与方法。负责成本模块在ERP系统中的日常运维、数据核对及流程提升。
2.确保成本核算规范满足会计准则及企业内控标准,并不断优化其准确性和执行效率。
3.负责成本的归集、分摊与核算,保障成本信息的精确性与时效性。
4.开展成本分析工作,涵盖标准成本与实际成本差异、成本构成、变动趋势以及产品/项目/客户层面的盈利性分析等。
5.定期进行收入、成本及毛利的多维度分析(按事业单元、产品线、客户群体等)。
6.协助业务团队完成预算制定与执行监控,并提供切实可行的优化建议。
7.按周期向管理层报送成本分析报告,识别潜在问题与风险,提出改善对策。
8.与供应链、生产、研发、销售等职能部门协同协作,推进流程改进,助力运营成本下降。
9.推动降本增效专项实施,设定节约目标并追踪落地成效。
任职要求:
1.全日制本科及以上学历,理工科或成本管理相关专业,硕士优先考虑;
2.具备8年以上财务或会计从业经历,其中至少5年聚焦于成本管理工作;
3.具有团队管理背景(如带领2-5人团队);
4.学习能力突出,具备产品经理、研发项目管理或医疗设备行业经验者优先;
5.具备良好的团队协作精神和强执行力。
财务专员
5000-8000元/月
总账会计经验不限大专及以上
岗位职责:
1、负责收集、审核、粘贴财务原始凭证,确保原始单据的合法性、准确性;
2、根据操作部门申请,开具增值税发票;
3、文件归档、凭证管理等;
4、处理财务经理交办的其它工作。
岗位要求:
1、年龄20-35岁,沟通能力强,工作认真,态度端正,有团队合作精神;2、财会类大专以上学历,半年以上会计工作经验;
3、有会计从业资格证书,有代理记账经验者优先;
资金管理专员
7000-12000元/月
出纳本科及以上
1.负责公司资金收付和账户管理,熟悉跨境资金收支和境外银行结算者优先。2.编制公司月度资金预算,协助调配资金,监督资金使用情况;3.银行票据使用保管,登记票据管理台账。4.配合内部审计、外部审计及税务检查;5.协助公司开展境外投资。
财务核算专员
5000-7000元/月
结算会计经验不限大专及以上金蝶EAS不可兼职集团公司
一、工作职责
1、核对结算车辆与结算员收款车辆信息,发现差异及时反馈并上报。
2、比对系统应收账款明细与实际打印的结算单,确保欠款相关手续完整无误。
3、使用系统软件完成车辆维修及销售相关的收款操作,审核订单并进行结算处理。
二、任职要求
1、40岁以下,大专及以上学历,上班时间8:30-17:00,每周休息一天。
2、性格亲和,积极乐观,工作态度认真细致。
3、熟悉收款流程、发票开具及打印等基础财务操作,具备一定的发票管理知识。
4、责任心强,具备良好的团队协作意识,熟练操作电脑(打字速度30字/分钟以上)。
公司名称:上海冠松爱华汽车销售服务有限公司
公司地址:上海市浦东新区罗山路1589号
联系人:程经理
审计实习岗位
100-120元/天
审计经验不限本科及以上上市公司外部审计会计师事务所
要求立即到岗,立即到岗,立即到岗!
每周5天,实习期3个月。
1、协助项目经理开展上市公司、大中型企业集团及外资企业的审计工作,参与现场审计并负责审计工作底稿的编制、整理与归档;
2、在审计执行过程中,配合完成与相关职能部门的对接与沟通;
3、承担与审计相关的其他事务性工作及上级交办的其他任务。
CCAA注册管理体系审核员
1-1.5万元/月
体系审核员3-5年本科及以上ISO20000ISO9001ISO14001ISO27001ISO45001国家注册审核员
负责依据ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO/IEC27001等标准及受审核方管理体系文件,开展外部审核工作,制定审核计划与编写检查表。
现场核查体系运行的符合性、有效性,收集审核证据,识别管理漏洞与改进机会,形成客观审核发现。
编制审核报告,明确不符合项、观察项及整改要求,跟踪整改计划落实情况,验证整改效果。
留存审核记录、整改资料等档案,确保审核过程可追溯,满足合规性要求。
财税实习生
1000-3000元/月
会计经验不限大专及以上弹性工作制
1、接受培训后,能完成企业的记帐全部过程,熟悉税务申报和帐务处理业务;
2、热爱财务会计工作,工作认真细致,具有一定的凭证审核和处理帐务疑难问题能力;
3、接受培训后,能根据客户需要对企业提出合理的财务规划和经营指导;
4、接受培训后,能协助完成企业的工商年报公示和审计工作;
5、接受培训后,能负责和工商局、税务局的关系处理。
任职资格:
1、此岗位会有专职老师一对一指导入门,直至有能力独立承担财税工作;
2、大专以上学历优先,会计学、财务管理、经管类专业优先,有财务工作经验优先考虑;
3、爱学习、求上进、吃苦耐劳、服从安排;
4、具有代账行业经验者优先考虑;
5、有较强的沟通能力、责任心强、有良好的职业操守,树立良好的企业形象;
6、具有初级会计职称优先。
认证决策部经理
1.5-2万元/月
产品认证工程师3-5年本科及以上合格评定认证决定质量体系
岗位职责
1、依据公司年度战略规划,统筹制定本部门年度工作安排,保障部门年度目标顺利达成;
2、结合行业动态与监管环境,研判企业认证相关风险,并建立相应的管控措施;
3、牵头开展对认证认可相关法律法规、规范性文件的分析解读,识别现有管理流程优化空间,提出改进方向与实施方案;
4、主导应对政府部门及行业监管机构的各项检查与审查工作;
5、组织专业技术小组对认证过程中出现的技术难题进行评估,牵头处理重大争议性技术问题;
6、完成上级领导交办的其他工作事项。
任职资格
1、本科及以上学历,具备5年以上生产型企业技术、制造或质量管理相关工作经验,其中至少3年团队管理经历;
2、具有强烈的职业发展意愿,期望在认证领域长期深耕发展;
3、具备良好的创新意识,乐于接受新理念、新知识,拥有持续学习的能力;
4、富有拼搏精神,工作态度积极主动,责任心强,具备良好的职业操守。
挪亚检测认证集团成立于1999年,是一家独立、公正、专业的综合性检验、检测、认证及研发机构。总部位于中国上海,拥有35000多平方米检测实验室,超过2000人的技术服务团队,服务客户超50000家。
公司管理制度规范,晋升渠道透明。拥有带薪培训、年节礼物、车补餐补、司龄补贴等等丰厚福利。出勤朝九晚六,周末双休。园区交通便利,多条班车线路及地铁14号线可以直达。欢迎有意愿在认证行业长期发展的有志之士加入!!
财务总监(集团本部)
3-5万元/月
CFO5-10年本科及以上上市公司注册税务师高级会计师四大审计财务BP体系搭建经验财务综合管理财务信息化经验集团公司CPA资金管理税务管理投融资经验IPO经验
工作内容:
1.财务战略:牵头拟定集团财务发展战略,统筹财务管理与内部控制体系的建设与实施;
2.业务协同:为公司核心业务板块提供财务建议与决策支撑,参与风险识别、跟踪管控及应对措施制定;
3.资金管理:负责集团现金流运作,编制资金运营规划,并对资金使用过程实施监督;
4.融资管理:设计企业融资方案,对接银行等金融机构落实授信与贷款,优化流动性管理及财务成本控制;
5.税务筹划与应对:统筹集团税务规划与日常管理,研究税收法规政策并推动合规应用,防控税务风险,合理节税,积极应对税务稽查并及时处理涉税事务;
6.审计协同:协调外部审计机构开展年度审计工作,保障审计沟通顺畅,配合完成各项审计任务,确保按时取得审计报告;
7.维系协作关系:与工商、税务、银行及第三方专业机构保持良好合作关系,保障外部事务高效推进;
8.主导内部控制:建立健全财务管理制度,优化财务流程,确保财务运行规范、可控、高效;
9.财务ERP建设:推进财务信息系统的应用与持续优化,提升业务财务一体化和自动化能力;
10.财务共享中心管理:全面管理财务共享服务中心,推动专业化团队建设,培养符合战略发展需求的财务人才;
11.其他:落实集团管理层交办的其他工作任务。
任职要求:
1、会计学、财务管理等相关专业本科及以上学历,须为全日制双一流或知名财经类院校毕业;
2、持有注册会计师、税务师、高级会计师等资格者优先;
3、具备8年以上财务工作经验,其中至少3年担任财务部门负责人职务;
4、精通财务、税务领域专业知识,具备突出的融资实操能力;
5、具备优秀的沟通协调能力、执行力、问题分析与解决能力,以及团队管理经验;
6、熟悉资本市场运作规范,有IPO项目经历或上市公司财务管理工作经验者优先。
栏目概述
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