
审计助理实习生
80-110元/天
审计经验不限本科及以上外部审计内部审计
要求:11月30日前到岗。
工作职责
1、参与年度审计、上市公司及大中型企业集团IPO审计项目,配合项目经理开展现场审计任务,承担函证、凭证处理、工作底稿编制整理与归档等工作;
2、在审计执行过程中,负责与相关单位及部门的对接与沟通;
3、完成与审计相关的其他事务性工作以及上级安排的其他任务。
任职资格
1、本科及以上学历在读学生,具备会计师事务所实习经历者优先;
2、财务、会计类专业背景者优先录用;
3、态度端正,工作细致认真,具备良好的责任意识;
4、能适应高强度工作节奏,接受出差安排。
审计主管
1.5-2万元/月
审计5-10年本科及以上集团公司内部审计
岗位职责:
1、依据公司经营战略,完善内部审计控制体系,制定相应的审计规范与操作流程;
2、深入各业务条线,识别并评估业务运行中的中高风险点,编制审计方案,经董事长审批后组织实施;
3、牵头执行重点审计项目,涵盖营销、供应链、财税、品牌及IT等专项审计,形成审计结论,提出可操作的优化建议并跟进整改落实;
4、全面掌握业务流程运作,促进流程改进与运营效率提升。
岗位要求:
1、本科及以上学历,审计、财务、经济类相关专业,具备5年以上相关领域工作经验;
2、拥有企业内部审计或会计师事务所审计背景,有供应链、市场营销、财务管理等方向审计实操经验者优先;
3、具备良好的沟通协调能力,能够实现跨部门、跨层级高效交流,及时发现并推动问题解决;
4、工作态度认真细致,品行端正,具有较强的责任意识、职业素养及团队协作精神。
审计专员
5000-10000元/月
审计1-3年本科及以上上市公司集团公司注册税务师CPA四大中级会计师外部审计
岗位职责:
1.协助开展重点科目工作底稿的编制、整理及归档相关工作;
2.参与审计业务报告及其他鉴证类或非鉴证类专项报告的出具;
3.能够独立带领团队完成小型项目全流程的审计任务;
4.完成上级安排的其他相关工作。
任职资格:
1.具备本科及以上学历,专业不限;
2.拥有2年以上大中型事务所从业经历,通过CPA考试者优先考虑;
3.熟悉掌握企业会计准则,恪守审计人员职业道德规范;
4.具备良好的沟通协调能力;
5.具备较强的独立作业能力,富有责任心及团队合作意识;
6.身体健康,能够适应高强度工作及频繁出差。
审计专员
4000-5000元/月
审计经验不限大专及以上制造业内部审计房地产/建筑
熟悉家装行业,掌握施工图纸及相关工艺流程,依据设计师图纸和报价员提供的预算进行复核,涵盖全铝整体定制、大理石、岩板等内容。
内控专员
7000-12000元/月
审计3-5年本科及以上IT审计内部审计
1、财务收支审计:依据审计计划开展财务收支审计工作。审查单位收入与支出、债权债务状况及资产管理情况;核查收款执行情况,检查收支两条线制度落实情况;对银行存款及大额资金支出实施月度审计监督;
2、财务内部控制测评:按实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建立、健全及其执行情况,重点审计财务领域内控制度的设计与运行有效性;同时对企业整体内控体系的建设与执行情况进行审查;
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。
双休5-8K财税咨询顾问
5000-8000元/月
审计1-3年大专及以上生日会周末双休代理记账公司下午茶外部审计内部审计法定假日休假
我们是一家专注于为中小企业提供专业代理记账服务的企业,拥有多年的行业经验,以优质的服务和良好的信誉赢得了广大客户的认可。随着业务持续扩展,现面向社会诚聘一位能力出众、经验丰富的会计人才加入我们的队伍,携手共创美好未来。
一、薪资福利:
1、综合薪资:5-10k
2、双休,享受国家法定节假日,设有工龄奖、全勤奖、带薪年假;
3、提供下午茶、父母金、团队生日会、定期团建、年度旅游及各类节日福利;
4、每年两次职级评定与调薪机会,公司发展迅速,人才体系不断完善,晋升通道广阔;
二、岗位职责:
1.熟悉工商注册相关知识及法律法规,掌握注册流程;
2.具备较强的沟通表达、人际互动与逻辑分析能力;
3.富有进取心,愿意与企业共同成长与发展;
4.拥有良好的团队合作意识,积极参与公司建设与决策建议;
5.能够理解各岗位的基本职能,全面掌握公司各项业务运作;
三、任职要求:
1.财务、会计等相关专业背景,具备1年以上工作经验,持有初级及以上会计职称者优先;
2.熟练操作用友、金蝶等财务软件,精通Excel函数应用,熟练运用办公软件,具备扎实的财会专业知识和实操能力;
3.具备出色的团队管理与协调沟通能力,能高效组织并推动团队完成工作任务;
4.工作认真细致,责任感强,恪守职业操守,具有高度的敬业精神
审计主管
8000-12000元/月
审计1-3年大专及以上内控审计
职位描述
1、构建并优化公司内部审计与风险控制体系,监督公司各项流程的合规性与运行效率。
2、拟定阶段性及战略性的审计规划,稳步推进各类审计任务实施。
3、主导绩效审计、运营审计、财务审计等专项审计工作,输出专业建议与管理咨询支持。
4、审查公司对外发布的文件及签署的合同文本,防范潜在法律风险。
5、开展对客户及供应商的资质评估,提供审计角度的专业意见。
6、对公司营业收入进行核查与审计确认。
7、受理内部舞弊类投诉与举报事项,组织调查取证,形成完整、准确的调查报告并及时汇报。
8、完成其他与审计职能相关的工作任务。
任职要求:
1、具备涂料行业或大型制造企业审计工作经验者优先考虑。
岗位职级
主管/经理
审计专员
4000-6000元/月
审计经验不限大专及以上线下零售内部审计
岗位职责:
1、根据各品牌财务风险状况设定相应的考核指标;
2、依据考核目标筛选重点店铺,并制定具体考核方案;
3、通过OA系统有效调取数据,监控各品牌自营店铺日常财务运行情况,记录异常信息;
4、结合已掌握资料,对存在问题的店铺开展现场核查;
5、持续跟进并处理考核中发现的问题(每周六汇总);
6、对存在重大财务风险的店铺组织实施突击盘点;
7、负责年度、月度及周工作计划的编制与审核,科学规划工作进度;
8、汇总各类工作报告及执行成果,按时提交并及时反馈处理;
9、完成上级交办的其他任务及相关外部协作支持。
任职资格:
1.大专及以上学历,财务类相关专业
2.熟悉常用办公软件,熟练使用EXCEL
审计助理经理(J11013)
9000-12000元/月
审计1-3年本科及以上外部审计应届勿投
工作职责:
主导中型企业的年度审计及专项审计项目,全面监督和把控项目执行流程;
合理规划审计项目的实施计划,组织并推动审计工作有序开展;
科学分配团队任务,优化资源配置,保障项目高效推进;
依照公司底稿审核标准,复核团队成员的工作底稿,确保审计成果的规范性与准确性;
统筹团队协作,维护良好的内部工作氛围与协作关系;
对项目组成员进行业务指导与技能培训,促进其专业能力提升,打造高绩效审计团队;
积极对接客户,保持顺畅沟通,协调解决项目中的各类问题,维护客户关系并提升满意度;
定期与客户保持联系,增强合作粘性,推动长期合作关系建立。
任职资格:
具备两年以上会计师事务所审计工作经验,注册会计师考试通过两门及以上者优先;
熟练掌握企业审计程序及财务管理体系,熟悉国家相关会计准则、审计规范,有独立负责中大型审计项目经历者优先;
熟练操作计算机,精通常用办公软件及审计工具;
具备较强的中英文书面表达与沟通能力;
坚持独立、客观、公正的职业操守,具有责任感、诚信品质、敬业精神及保密意识;
拥有良好的团队管理能力与跨部门沟通协调能力;
工作积极主动,能保质保量按时完成各项任务,作风严谨,责任心强;
能够适应频繁出差,承受高强度工作节奏;
有在证券资质会计师事务所工作经历,或参与过IPO、上市公司审计项目者优先;
应聘及入职信息填写完整真实,无犯罪记录,无不良执业记录。
审计主管
2.3-2.8万元/月
审计10年以上本科及以上
主要职责:
1、规划并执行审计方案,确保审计流程符合行业规范及相关法律法规;
2、统筹审计团队运作,保障各项审计任务高效有序推进;
3、编制审计报告,向管理层提交审计发现及改进建议;
4、对接公司各职能部门,协调落实审计相关需求,确保审计覆盖全面;
5、主导海外子公司审计计划的制定与现场审计工作的开展;
6、健全公司内部审计体系,推动审计发现问题的整改与优化;
7、完成上级交办的其他工作任务。
职位要求:
1、本科及以上学历,审计类相关专业,持有CIA证书,具备较强的英文读写能力;
2、5年以上审计领域从业经历,其中至少3年团队管理经验;
3、掌握系统的审计理论知识,熟悉各类审计标准与操作方法;
4、具备出色的沟通协作能力,富有团队意识,能够有效分析和解决实际问题。
江苏南京,电梯安装工,大工350一400元/天,中工300一350元/天,工地;招电梯安装
300-400元/天
安装电梯
南京,电梯安装工,大工350一400元/天,中工300一350元/天,工地南京;招电梯安装师傅
小工1-4天日结
明天3号,日结,京华城打杂,每小时17元,西区大润发西边打杂。55岁以下,7点到下午5点,地址:邗江区同泰路,联系电话
兼职审计
1-1.2万元/月
审计本科及以上
1.财务审计(核心基础)
-核查财务报表、会计凭证等,确认数据真实完整、符合会计准则与法律法规。
-出具审计报告,对财务信息的公允性发表专业意见(如无保留/保留意见)。
2.内部控制审计
-评估组织内部管理流程(如授权审批、风险防控)的健全性与执行效果。
-识别控制缺陷,提出优化方案以防范舞弊、降低运营风险。
3.合规与风险审计
-检查业务活动是否遵守行业监管要求、公司制度及合同约定。
-识别潜在风险(财务、运营、合规等),协助建立风险预警机制。
4.绩效与经营审计
-分析资源使用效率、经营目标达成情况,评估业务流程的合理性。
-提供提升效益、削减浪费的针对性建议,助力组织优化决策。
审计助理及审计员
9000-10000元/月
审计1-3年本科及以上外部审计上市公司集团公司国内院校优先金融
1.人员薪资:200-400元/人/天
2.工作地址:厦门
3.进场时间:尽快进场
4.预计期限:年前结束
5.能力要求:熟悉审计全科目底稿核查事项,会做穿行测试,银行流水查验,个人具备良好的沟通态度,有耐心,工作务实有责任心。
6、是否需要自备电脑:是
7、食宿行:提供吃住银行
审计助理及审计员
9000-10000元/月
审计1-3年本科及以上外部审计上市公司集团公司国内院校优先金融
1.人员薪资:400元/人/天
2.工作地址:厦门
3.进场时间:尽快进场
4.预计期限:预计一个多月左右结束
5.能力要求:熟悉审计全科目底稿核查事项,会做穿行测试,银行流水查验,个人具备良好的沟通态度,有耐心,工作务实有责任心。
6、是否需要自备电脑:是
7、食宿行:提供吃住银行
内审方向
1.5-2.5万元/月
审计3-5年本科及以上
1、审计事务所背景、通讯企业内审;海外经验优先;3年起的工作经验;
2、英语听说读写能力熟练掌握;
财务主管/经理
9000-12000元/月
财务经理/主管10年以上大专及以上制造业总账核算成本管理中级会计师税务管理财务综合管
需工程或生产制造型企业全盘账务及财务管理经验,实行大小周工作制
岗位职责:
1、审核记账凭证、费用报销单据及财务报表,持续优化财务管理体系。
2、协助部门负责人开展财务日常管控、预算编制、资金调度与投资规划工作。
3、统筹税务筹划方案并组织申报,主导完成年度审计任务。
4、编制各类对内对外财务统计报表,确保数据准确及时。
5、协调银行、税务等外部机构的业务对接与沟通事宜。
6、落实上级领导安排的其他相关工作任务
岗位要求:
1、大专及以上学历,财会类相关专业毕业。
2、持有会计中级职称,具备10年以上会计岗位从业经历,有工程类企业工作背景者优先考虑。
3、精通财务管理制度与税收法规,能熟练运用主流财务软件进行操作。
4、具备良好的决策判断力、人际交往能力、沟通协调能力以及计划组织与执行能力
招聘主办会计5K-7K交五险,双休,工作餐
6000-7000元/月
会计3-5年大专及以上应收应付总账成本财务分析
招聘主办会计一名,大专以上学历,3年以上工作经验,持会计证,交五险,双休,提供工作餐。
财务负责人
6000-7000元/月
CFO10年以上本科及以上财会服务成本管理总账会计财务管理预算管理税务风险控制用友
1.负责公司会计核算、预算管控、税务筹划及财务风险防控与保险管理工作,统筹公司融资相关事务!
2.完善公司会计核算体系,优化财务管理制度与流程;
3.具备较强的组织协调能力、沟通表达能力及良好的团队协作意识;
4.深度参与企业经营管理决策,提供专业财务视角的支持与及时有效的财务分析依据。
税务会计(J23117)
5000-10000元/月
税务1-3年本科及以上注册税务师税收返还税务筹划医药
工作职责:
1、负责增值税专用发票在抵扣系统中的认证操作;
2、依据各公司财务报表,办理各项税费的申报与缴纳,以及年度汇算清缴相关事宜;
3、按照税务主管部门要求,完成重点税源调查表的填报工作;
4、办理出口商品退税及软件产品即征即退的申报事务;
5、核算并代扣代缴员工工资、奖金涉及的个人所得税;
6、开展税务数据的分析与整理工作;
7、协助应对税务机关提出的涉税疑点及风险核查;
8、归集、整理税务相关数据资料,并完成装订归档;
9、为业务部门提供涉税事项的专业指导,推动合规操作;
10、统筹子公司税务工作安排,实施统一管理与监督,有效防控税务风险;
11、完成其他临时交办的工作任务
任职资格:
1、本科及以上学历,财经类相关专业;
2、具备2年及以上相关工作经验;
3、需持有初级会计师以上职称;持有中级会计师或税务师证书者优先考虑
主管会计
5000-6000元/月
成本会计3-5年大专及以上成本上市公司集团公司金蝶EAS制造业中级会计师
岗位职责:
1)负责公司财务账务的规范处理与账套管理;
2)对项目成本及设备制造成本进行跟踪、统计与分析;
3)审核各类报销单据,确保流程合规并完成报销结算;
4)定期组织车间、仓库及办公区域固定资产的盘点工作;
行业经验:
有制造业或机械行业成本会计工作经验者优先考虑;
任职要求:
1)财务相关专业毕业,具备3年以上工作经验,能够独立完成全盘账务处理;
2)熟悉成本会计工作流程,具备实际操作经验;
3)具有较强的沟通协调能力,工作细致认真;
监查/审计专员(J19694)
1.1-1.5万元/月
审计1-3年本科及以上制造业内部审计医药其他行业
工作职责:
1.根据审计工作规划及相关要求,参与拟定具体业务领域的审计实施方案,并组织实施;
2.对集团市场销售、工程项目、采购等环节的管理运营情况进行监督与检查;
3.开展集团各下属单位财务收支及管理活动的审计工作;
4.对集团内部控制制度的建立、完善及执行情况进行审计,评估内控制度的完整性与有效性;
5.组织实施集团各单位管理岗位人员的离任审计;
6.负责对干部、员工在履职过程中出现的失职、侵占公司资产、贪污腐败等违规违纪行为的举报进行调查,处理来信来访及投诉事项并开展研判;
7.编写相关业务审计报告,针对发现问题提出改进建议和处理意见;
8.负责审计资料的收集、整理、归档及立卷工作,确保资料及时完整归档。
任职资格:
1.具备IT、财务、审计专业背景或相关领域工作经验者优先考虑
2.熟练掌握办公软件操作
3.具备一定的沟通协调能力及扎实的文字表达能力
出纳岗位
3000-5000元/月
出纳1-3年大专及以上
岗位职责:
1.负责日常现金及银行收支管理,确保账务记录清晰、准确无误。
2.承担公司日常费用报销工作,包含单据审核与资料归档。
3.参与月度及年度结账流程,配合会计完成账目核对、分析及报表制作。
4.维护银行、税务等相关外部单位的协作关系,办理日常金融事务。
双休
五险一金
需具备驾驶能力
内控专员(信息技术方向)
6000-11000元/月
审计1-3年本科及以上IT审计内部审计
工作职责:
1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支相关审计工作。核查单位收入、支出及债权债务状况,检查资产管理情况;审查收款流程,监督收支两条线制度落实情况;对银行存款余额及大额资金支出实施月度审计。
2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建设与执行情况,重点审计财务领域内控制度的设计与运行有效性;同时覆盖企业整体内部控制体系的建立与执行情况。
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计工作,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务类相关专业;
3、3年以上相关工作经验;
4、具备一定的财务专业知识,能够熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
栏目概述
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