
监查/审计员(J19694)
1.1-1.5万/月
审计1-3年本科制造业内部审计医药其他行业
工作职责:
1. 根据审计工作安排及相关要求,参与拟定具体业务领域的审计实施方案并组织实施;
2. 对集团市场销售、工程项目、采购等环节的管理运营情况进行监督与检查;
3. 开展集团各下属单位财务收支及管理活动的审计工作;
4. 审查集团内部控制制度的建立、完善及执行情况,评估其完整性与有效性;
5. 组织实施集团各机构管理岗位人员的离任审计工作;
6. 调查处理针对集团干部、员工在履职过程中出现的失职、侵占资产、贪腐等违规违纪行为举报,负责来信来访及投诉事项的分析与核查;
7. 编写相关业务审计报告,针对发现问题提出改进建议和处理意见;
8. 负责审计资料的搜集、整理、归档及立卷管理,确保资料及时完整归档。
任职资格:
1. IT、财务、审计类专业或具备相关领域工作经验者优先考虑
2. 熟练掌握常用办公软件操作
3. 具备一定的沟通协调能力和扎实的文字表达能力
内部审计专员
8千-1.2万/月
审计1-3年本科内部审计专项审计会计师事务所上市企业集团公司CPA初级审计师ACCA
岗位职责:
1. 审计执行:依据年度审计规划,独立或协同主管推进各项审计任务,涵盖财务收支审计、销售与采购流程审计、存货及资产管控审计、工程建设项目审计、离任审查以及专项核查等工作。
2. 底稿编制:规范实施审计程序,运用数据分析、凭证抽样、现场盘点、人员访谈等方式获取有效证据,形成条理清晰、依据充分的审计工作底稿。
3. 缺陷识别:在审计过程中发现内部控制薄弱环节、合规隐患及管理短板,并对相关风险进行评估分级。
4. 报告撰写:针对审计发现问题,编写真实准确、立场公正的审计报告,提出切实可行的改进措施建议。
5. 整改跟踪:与被审计单位对接沟通审计结果,跟进整改措施落实进度,开展后续审计工作,确保问题闭环整改。
6. 内控建设:配合部门主管优化企业内控体系,参与业务流程梳理和制度完善,为各职能部门提供内控与合规方面的支持、指导与培训。
7. 其他工作:完成上级安排的其他与审计及风险管理相关的临时性任务。
任职要求:
1. 学历及专业要求:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、法务、企业管理等相关专业背景。
2. 工作经验:具备2年以上企业内部审计、会计师事务所(CPA方向)审计或财务领域实际工作经验。
3. 专业技能:掌握国家有关财务、税务、审计法律法规及《企业内部控制基本规范》相关内容;精通审计流程、方法与实务操作,具有较强的数据处理与分析能力;熟练使用Office办公软件(特别是Excel高级函数、数据透视表)及主流财务系统(如金蝶、用友);持有CPA、CIA、中级会计师等专业资格者优先考虑。
4. 核心素质:逻辑思维——具备良好的分析判断能力,能深入挖掘问题根源;沟通协调——拥有较强的跨部门协作意识和书面表达能力,能在坚持原则的同时有效维护工作关系;职业道德——品行端正,客观公正,保密意识强,具备良好的职业操守和抗压能力;学习能力——能够快速理解新业务,适应多变的工作环境。
内审专员
7-9千/月
审计1-3年本科内部审计会计师事务所CPA
岗位职责:
1、配合部门负责人对公司现行内部控制体系进行系统性梳理,识别并评估内控薄弱环节,提出优化改进方案,并跟进整改措施的执行与落地;
2、依据既定审计计划明确的时间安排、覆盖范围、重点内容及目标实施内部审计任务,参与编制内部审计报告,针对发现的问题提出可行性改进建议,并持续追踪整改进展;
3、按规范要求完成审计工作底稿的整理与归档工作;
4、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
职业素养:具备严谨的工作态度、积极主动的工作精神及良好的学习能力;
专业背景:会计、审计、财务管理等相关专业方向;
教育背景:本科及以上学历;
工作经历:具有2-3年内部审计或财务相关岗位工作经验,有上市公司、国有企业从业经历者优先考虑。
知识与技能:
1、掌握审计、财务、税务及相关法律法规的专业知识;
2、了解上市公司及拟上市企业在合规运营方面的法律与监管要求;
3、熟悉企业内部控制体系架构及相关规范标准;
4、掌握内部审计全流程操作方法及常用审计技术;
5、熟练运用Office、WPS等办公软件;
6、能够熟练操作AI数据分析工具,具备复杂PPT文档制作能力。
工程审计(J23398)
7千-1.2万/月
审计3-5年本科工程审计制造业内部审计房地产/建筑医药
工作职责:
1、主要承担涉外审计项目的相关执行工作;
2、落实集团及下属单位的工程审计任务;
3、对所辖单位工程建设项目的概(预)算执行情况、竣工决算开展审计监督,重点审查设计、招标投标、施工、结算等各环节的真实性、合规性及效益性;
4、针对所负责项目的基础工程、隐蔽工程等开展事前审计,持续与工程项目全过程管理相关人员保持对接并及时沟通;
任职资格:
1、本科及以上学历,工程造价或相关专业;
2、具备审计相关工作经验者优先。
SZ003审计主管-南京
2-3.5万/月
审计5-10年本科IPO财务审计尽职调查CPA外部审计房地产审计
工作职责简述
组织管理团队内部分或全部审计事务,统筹审计项目的规划与执行控制;积极引导并支持团队高效开展工作,保障客户满意度;承担客户资源的开发与关系维护;指导项目经理推进项目管理工作,并推动项目组成员的能力提升与职业成长。
详细描述
相关活动:
· 主导部门日常运营,指导并激发团队成员高质量完成各项工作任务;
· 可独立承担企业重大且复杂度高的审计项目;
· 具备深入钻研的专业精神,在特定领域具有深厚专业积累,作为技术专家带动团队专业水平提升;
· 负责项目人员的带教与培训,促进其能力发展,打造高绩效协作团队;
· 具备出色的市场拓展能力,能持续开拓新业务机会。
沟通责任:
· 有效激励团队成员,提升整体工作效能;
· 与客户建立稳定互信的合作关系,成为其可信赖的专业顾问。
教育背景及职业资质
· 取得注册会计师执业资格,具备本科及以上学历。
具备知识及技能:
· 累计8年以上在大型企业从事审计项目经理岗位工作经验,具备主导多个大型审计项目并独立带队的丰富实践经历;
· 在某一行业领域具备专精知识,被公认为业务专家;
· 拥有出色的专业分析判断力和实际问题解决能力;
· 坚持独立、客观、公正的职业操守,具备胜任力、敬业精神、热情态度及保密意识;
· 具备卓越的领导力,能够主动指导团队实现优异成果;
· 可接受短期出差(约25%),适应高强度工作节奏;
· 有在具备证券期货资质会计师事务所工作经验,或曾主导或参与IPO及上市公司审计项目者优先。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、员工旅游、高温补贴、节日福利
审计主管
1-1.5万/月
审计3-5年本科
岗位职责:
1. 根据公司发展战略拟定年度审计规划,拆解工作任务并组织实施,保障审计任务按期合规推进;
2. 主导开展财务审计工作,执行内部控制审计,承担专项审计任务,独立编制审计报告并向管理层进行汇报;
3. 负责工程项目全生命周期审计,审查招投标程序的合规性,监控工程合同履行情况,实施施工现场核查;
4. 构建审计问题整改跟踪机制,推动问题整改落实,验证整改成果,汇总分析形成管理闭环,助力企业风险管控;
5. 参与优化审计管理制度、流程及工具体系,跟踪行业审计发展趋势及国家财税政策变化,确保审计工作合法合规。
任职要求:
1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业背景,持有CPA、CIA证书者优先考虑;
2. 具备5年以上审计相关工作经验,有贸易或工程行业从业经历者优先;
3. 熟悉企业内控体系建设、财务审计流程及相关财税法律法规;
4. 具备独立开展各类审计项目的能力,熟练操作审计工具及常用办公软件;
5. 具备良好的沟通协调能力,能够高效协同各业务条线开展工作;
审计高级主管/经理
1.1-2万/月
审计5-10年本科内部审计内控审计上市审计
岗位职责:
1、依据年度规划实施财务审计与内控审计,识别企业内部控制中的薄弱环节,提出切实可行的优化建议与实施方案,并编制相应的审计报告。
2、按照年度安排执行后续审计工作,对已发现问题的整改情况进行持续追踪,确保整改措施落实到位直至闭环。
3、开展对公司及下属子公司的财务收支审计,核查会计原始单据、账簿、财务报表等资料的真实性、准确性和合规性。
4、实施财务纪律审计,针对严重违反财经制度、侵占公司资产、重大浪费等行为进行深入审查,保障公司经营秩序和财务安全。
5、参与集团制度与业务流程的建设与优化,及时发现运行中的问题,提出改进意见并推动整改落地。
6、根据公司审计委员会及集团审计部门下达的任务,完成指定事项的专项审计工作。
7、负责审计相关文件资料的整理归档,确保档案完整规范。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计或相关专业背景,具备机械制造、电气自动化行业知识者更优。
2、具有5年以上制造业财务或审计从业经历,熟悉企业管理体系运作机制,掌握审计相关法律法规,具备扎实的财务与审计专业知识。
3、对数据及审计细节高度敏感,具备较强的分析判断能力,善于发现问题并提出解决方案,沟通表达能力强,书面与口头表达俱佳。
4、熟练操作金蝶、泛微OA、MES、CRM、SRM等企业常用管理系统及办公软件。
5、综合素质良好,坚持原则,廉洁自律;逻辑清晰,文字表达能力突出;具备良好的沟通协调能力和跨部门协作推动力。
6、具备团队管理经验及项目管理实践经验;
资格证书:持有CPA、CIA、ACCA等相关资质者优先考虑。
绿化种植20人以上月结
招聘桥林道路绿化工40名,男女不限。
工作时间:7:00-11:00,13:00-17:00,月休四天。
工作地点:兰花路附近。
工作内容:栽植养护、修剪防虫、保洁补值、防灾处理等。
薪资:3700元,交五险,工资按时发放。
要求:男60岁以下,女55岁以下,认真负责,身体健康。
绿化种植20人以上月结
招聘桥林道路绿化工40名,男女不限。
工作时间:7:00-11:00,13:00-17:00,月休四天。
工作地点:兰花路附近。
工作内容:栽植养护、修剪防虫、保洁补值、防灾处理等。
薪资:3700元,交五险,工资按时发放。
要求:男60岁以下,女55岁以下,认真负责,身体健康。
桥架水管ppr
泰州蓝思厂招聘工人,工作内容为制作PVC水管、PPR水管及部分桥架。每天工作8小时,薪资为350元一天,不提供餐饮。工资每半个月结算一次,完工后账目结清。泰州本地及高港的师傅可报名,泰兴的师傅若不嫌远也可联系。技术不熟练者请勿打扰。
叉车工长期月结
麦格纳招聘叉车工,要求会操作堆高机。薪资为每天300元,另有每月500元奖金,折合每天320元,按月结算。要求长期工作。
审计经理
1.5-3万/月
审计3-5年本科
岗位职责:
1、负责审计项目的整体规划、组织实施和风险控制,确保审计工作按时高质量完成;
2、带领审计团队执行各类审计任务,包括财务审计、合规审计、内部控制审计等;
3、与被审计单位沟通协调,确保审计工作的顺利开展,并出具审计报告;
4、对审计发现的问题进行分析并提出改进建议,协助企业完善内部控制体系;
5、负责审计团队的日常管理,包括人员培训、绩效考核及团队建设;
6、跟踪审计整改情况,确保审计建议得到有效落实。
岗位要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业优先;
2、5-7年审计工作经验,具备独立承担审计项目的能力;
3、熟悉国家审计法规、会计准则及内部控制相关标准;
4、具备较强的团队管理能力,能够带领团队高效完成审计任务;
5、优秀的沟通协调能力和问题分析能力,能够独立撰写审计报告;
6、持有CPA、CIA等相关专业资格证书者优先。
审计
5-6千/月
审计3-5年大专外部审计
岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及业务流程的审计工作,识别风险并提出改进建议
2. 编制审计计划、执行现场审计程序、撰写审计报告并跟踪整改落实情况
3. 协助开展专项审计(如离任审计、合规审计、绩效审计等)
4. 配合外部审计机构完成年度审计及监管检查工作
5. 持续关注行业法规及审计准则更新,提升内部审计专业水平
任职要求:
1.具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历要求不限
2.审计相关工作经验不限,有事务所或企业内审经验者优先
3.熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》等法规
4.具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及书面表达能力
5. 严谨细致、责任心强,具备独立开展审计工作的职业素养
审计员
3-5千/月
审计1-3年本科
岗位职责:
1. 负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,出具客观、公正的审计意见
2. 制定审计计划,执行现场审计程序,识别风险点并提出改进建议
3. 编写审计报告及管理建议书,跟踪整改落实情况
4. 配合外部审计机构完成年度审计及专项检查工作
5. 参与公司内控制度建设与流程优化,提升风险管理水平
任职要求:
1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景
2. 熟悉《企业会计准则》《审计准则》及国家财税法规
3. 具备良好的逻辑分析、沟通协调与书面表达能力
4. 工作严谨细致,具备较强的职业判断力和保密意识
5. 持有CPA、中级审计师资格者优先
审计
1-1.1万/月
审计5-10年大专临聘CPA中级会计师内部审计外部审计集团公司
岗位职责:
1.负责企业财务收支、内部控制及经营合规性审计,出具独立审计意见
2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,提出切实可行的管理改进建议
3. 开展专项审计(如采购、工程、费用报销等),识别风险点并跟踪整改落实情况
4.协助完成外部审计对接及监管检查配合工作
5. 参与完善公司内审制度与流程建设,提升审计效能与覆盖范围
任职要求:
1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历不限
2. 有审计或财务相关工作经验者优先,经验不限
3.熟悉国家财经法规、企业会计准则及内部审计规范
4.具备良好的逻辑分析、沟通表达及书面报告能力
5.坚持原则、责任心强,具备较强的职业敏感性和保密意识
应收会计5K+五险+单休
5-6千/月
会计1-3年大专应收应付餐饮酒店初会证书
任职要求:
1. 具备两年以上财务相关工作经验,财务、会计、财务管理等财会类专业背景;
2. 熟练操作安易软件及Office办公软件,具备基础的数据处理能力;
3. 具有较强的沟通能力,思维灵活,工作积极主动,能适应较强的工作压力;
4. 具备良好的团队合作意识、职业操守以及踏实肯干的工作态度。
工作内容:
1. 负责公司各项应收款的对账、开票及回款跟进工作
2. 负责各业务点月度收入数据的核对与确认
3. 更新公司应收款报表,并参与相关应收款工作会议
4. 负责公司卡券的充值操作及日常保管
5. 负责食堂各类盘点表和营收报表的收集与归档管理
6. 统计各业务点每日营收与成本数据,并按时上报
7. 完成上级交办的其他任务,协助业务人员完成回款工作
出纳经验不限大专弹性工作制会计从业资格证出纳经验
诚聘:出纳1名工作地址:赣马德尔高科二期联系电话:号同手机号
要求,,会计相关专业,薪资试用期3300/月,月休4天每天8小时班
会计师
7-8千/月
会计3-5年大专弹性工作制应收应付结算总账成本审计固定资产核算资金管理财务分析税务风控收入账预算物流生活服务外企集团公司上市公司四大代理记账公司国际类会计资格高级会计师CPA中级会计师SAP不可兼职
一、岗位职责
1. 负责废铜、废铝、电缆、废纸、塑料等大宗回收货品进销存账务、过磅单核对、出入库单据审核,核对进厂过磅、出库装车明细。
2. 日常费用报销、应收应付对账、供应商结算、散户回收货款核算,统计每日进销毛利。
3. 开票、进销项台账整理、成本核算、库存财务盘点,配合仓管月度实物盘点、账实核对。
4. 登记往来台账、银行流水做账、月度报税、工商税务日常对接,整理不带票、带票货物分类账务。
5. 统计每日收购价、出货价,出具周/月经营报表,管控成本损耗。
二、任职要求
1. 财会相关专业,持有会计证,有5年以上再生资源、废品回收、大宗金属贸易做账经验优先(重中之重)。
2. 能熟练使用财务软件、Excel(函数、表格汇总),看得懂磅单、入库单、送货单。
3. 熟悉再生资源行业财税特点,懂废旧物资收购入账、无票采购账务处理优先。
4. 细心严谨、人品可靠,守财务保密制度,能定期下仓配合盘点库存。
5. 年龄30–50岁,能稳定长期任职,可接受偶尔厂区对账。
三、薪资福利
薪资面议,按月准时发薪,包吃中餐,节日福利,工作环境稳定,业务常年稳定。
公司简介(通用)
昆山实体大宗物资回收企业,主营废铜、废铝、废电缆、废纸、塑料仓储贸易,货源稳定、规模正规,现扩充财务岗,诚聘资深行业会计。
综合会计
5-7千/月
会计1-3年本科
岗位职责:
1. 严格审查费用报销单、采购付款单、借款单等单据,确保发票合规、附件完整、审批流程齐全。
2. 负责固定资产卡片管理,组织定期资产清查;核对应收应付账款,按期与客户及供应商对账,防范坏账风险。
3. 按时完成增值税、企业所得税、个人所得税、附加税、印花税等各类税费的申报与缴纳工作。
4. 对接总部财务数据需求,开展财务分析工作,包括毛利率波动分析、费用率对比、预算执行进度等,为管理层决策提供数据支撑。
任职要求:
1. 具备制造业、商贸业或高新技术企业工作经验者优先考虑。
2. 熟练使用主流财务系统(如用友、SAP)及办公软件,尤其精通Excel高级功能,如数据透视表、VLOOKUP等
总管
4-7千/月
总账会计1-3年本科初级会计师四大
岗位职责:
1.负责全盘账务处理,包括凭证审核、账簿登记、期末结账及财务报表编制
2. 编制月度、季度、年度财务报告,确保数据准确、及时、合规
3.统筹税务申报与缴纳工作,完成增值税、企业所得税等税种的核算与申报
4.配合内外部审计,提供所需资料并落实整改建议
5.优化总账核算流程,完善会计科目体系及财务内控机制
任职要求:
1.财会类相关专业,学历不限
2.具备总账会计工作经验,熟悉企业会计准则及财税政策
3. 熟练使用用友、金蝶等财务软件及Excel函数工具
4.具备良好的逻辑思维、数据分析与跨部门沟通能力
5.责任心强,原则性高,具备初级会计职称者优先
审计储备生
3-6千/月
审计经验不限本科内部审计财务审计初级审计师食品行业合规支持审计整改跟踪内控审计
工作职责
1. 参与集团及下属子公司财务审计、内控审计等相关项目,协助开展审计方案拟定、实地调研及资料取证工作。
2. 识别业务流程中的潜在风险环节,配合完成审计底稿编制,并提出切实可行的优化建议。
3. 协助跟进审计发现问题的整改进展,参与后续复核与验证,确保整改措施有效执行。
4. 学习掌握食品行业相关法律法规及企业内部管理制度,为审计工作提供合规依据支持。
任职要求
1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等专业背景。
2. 了解财务会计法规与审计规范,具备基础财务分析能力。
3. 具备良好的逻辑分析能力和细致的工作习惯,可独立承担基础性审计任务。
4. 拥有良好沟通表达能力及团队合作意识,能接受阶段性出差安排。
5. 获得初级会计职称或审计类相关证书者优先考虑。
审计储备生
5-7千/月
审计经验不限本科内部审计工程审计财务审计
岗位职责:
1、与被审计单位进行沟通,获取凭证、合同、财务报表等相关材料,并按照规范要求进行分类整理及归档。
2、参与基础性核查工作(如凭证复印、数据登记、现场影像采集),同步记录核查流程及初步结果。
3、协助完成基础审计底稿的编制,录入标准化内容;负责审计文件的格式调整、打印与装订工作。
4、推动被审计单位落实审计配合事项(包括补充资料提交、签字确认等环节)。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业优先考虑。
2、具备较强的学习意识和独立分析能力,工作认真负责,具有良好的团队合作精神。
3、有志于在审计领域长期发展,具备完整审计实习经验者优先。
出纳
2-3千/月
出纳学历不限混合办公会计从业资格证初级会计师出纳经验
岗位职责:
1. 负责日常现金收付、银行结算及票据管理,确保资金收付准确、及时、安全
2. 按日编制资金日报,定期核对库存现金与账面余额,做到日清月结、账实相符
3. 协助完成银行账户开立、变更、年检等事务,保管银行印鉴、U盾及重要凭证
4. 登记现金日记账和银行存款日记账,及时与会计对接凭证,保障账务衔接顺畅
5. 配合财务主管完成月末结账、税务申报辅助工作及内部审计支持事项
任职要求:
1. 财会类相关专业背景,学历不限,具备基础财务知识和实操意愿
2. 熟悉现金管理规范及银行结算流程,有出纳实习或实操经验者优先
3. 工作细致严谨,责任心强,具备良好的保密意识和职业道德
4. 熟练使用Excel及主流财务软件(如用友、金蝶)基础功能
5. 具备良好沟通能力,能积极配合财务团队完成各项资金相关工作
缺一名总账会计—早九晚六周末双休
6-9千/月
总账会计1-3年本科上市公司集团公司会计体系搭建经验SAP金蝶EAS中级会计师用友U8房地产/建筑Oracle金融
岗位职责:
1. 制度搭建与合规:主导公司初创阶段财务管理制度、业务流程及内控体系的建设与落地,确保运作符合国家法律法规及行业监管标准。
2. 日常账务处理:全面统筹公司整体账务工作,涵盖收入、成本、费用的审核与核算,佣金分账结果的复核,以及定期编制财务报表并准时交付。
3. 税务与申报:承担税务登记、发票申领与日常管理,按期完成各类税种申报与缴纳任务,并有效对接税务机关相关事务。
4. 资金管理:负责银行账户运营及日常资金收支监督,重点跟进房产交易中大额资金流转的核对与管控,编制现金流报表,确保资金运作安全合规。
5. 业务支持:协同业务部门开展工作,审阅合同中的财务条款,及时提供所需的财务数据与分析支持。
任职要求:
1. 财务、会计或相关专业本科及以上学历,具备中级会计职称或更高级别资格证书。
2. 具备2年以上财务会计岗位工作经验,有房地产中介、服务行业或初创企业背景者优先考虑。
3. 熟知国家财经法规及税收政策相关规定。
4. 精通财务软件操作及Office办公工具,拥有较强的数据整理与分析能力。
5. 为人正直,工作细致严谨,责任感强,具备良好的沟通协调能力、抗压素质及团队合作意识。
6. 能够适应快速迭代、动态调整的工作节奏与环境。
岗位福利
入职即享商业保险+子女保障险;节假日礼品;定期组织团建活动及新人同期交流;超长带薪年假,享受法定节假日
内控专员
7千-1.2万/月
审计3-5年本科IT审计内部审计
1、财务收支审计:依据审计计划开展财务收支审计工作。审查单位收入与支出、债权债务状况及资产管理情况;核查收款执行情况,检查收支两条线制度落实情况;对银行存款及大额资金支出实施月度审计监督;
2、财务内部控制测评:按实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建立、健全及其执行情况,重点审计财务领域内控制度的设计与运行有效性;同时对企业整体内控体系的建设与执行情况进行审查;
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。
栏目概述
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