
审计岗位
1-1.5万元/月
审计3-5年本科内部审计
岗位职责:
1、完善并持续改进公司内部审计体系、风险管控机制及内部控制制度,依据制造业运营特性制定年度审计规划与风控方案,明确审计方向、实施范围及资源安排,保障审计工作具备系统化与前瞻性。
2、开展财务审计、运营审计、合规性审计及专项审计(如生产流程改善、供应链隐患排查、成本控制、募集资金运用等),重点关注制造行业关键业务环节。
3、定期组织全公司范围的风险识别与评估,聚焦战略、财务、运营(如停产风险、质量异常)、市场、法律等主要风险类型,构建风险预警系统,跟踪核心风险指标,及时向管理层反馈重大风险事项并提供应对措施;参与重大生产项目(如产线升级、产能扩展)及重要经济合同的风险评审与把关。
4、深入剖析审计发现问题,编制严谨、清晰的审计报告,提出切实可行的优化建议;建立问题整改清单,监督并复核整改落实情况,实现闭环管理;定期通报审计执行进展、成果及整改完成状况。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理、风险管理等相关专业背景;持有CPA、CIA、中级会计师等资质者优先考虑。
2、具备3年以上企业内审或内控实务经验,其中至少3年专注于制造业领域(如电子、汽车零部件、机械设备等行业)的审计实践;
3、熟练掌握国家财经法规、会计准则、审计准则以及COSO ERM风险管理框架;熟悉制造企业核心业务流程(包括研发生产销售、成本归集、供应链运作);精通ERP(如SAP、用友、金蝶)、MES等生产管理系统的审计应用。
4、具有较强的风险预判能力、逻辑思维与问题解决能力;具备优秀的书面表达功底,能够准确撰写审计文书及改进建议;沟通协调能力强,具备良好的团队协作与跨部门推动能力;坚持职业操守,责任心强,能接受短期出差,具备良好抗压能力。
内部审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科内部审计专项审计会计师事务所上市企业集团公司CPA初级审计师ACCA
岗位职责:
1. 审计执行:依据年度审计规划,独立或协同主管推进各项审计任务,涵盖财务收支审计、销售与采购流程审计、存货及资产管控审计、工程建设项目审计、离任审查以及专项核查等工作。
2. 底稿编制:规范实施审计程序,运用数据分析、凭证抽样、现场盘点、人员访谈等方式获取有效证据,形成条理清晰、依据充分的审计工作底稿。
3. 缺陷识别:在审计过程中发现内部控制薄弱环节、合规隐患及管理短板,并对相关风险进行评估分级。
4. 报告撰写:针对审计发现问题,编写真实准确、立场公正的审计报告,提出切实可行的改进措施建议。
5. 整改跟踪:与被审计单位对接沟通审计结果,跟进整改措施落实进度,开展后续审计工作,确保问题闭环整改。
6. 内控建设:配合部门主管优化企业内控体系,参与业务流程梳理和制度完善,为各职能部门提供内控与合规方面的支持、指导与培训。
7. 其他工作:完成上级安排的其他与审计及风险管理相关的临时性任务。
任职要求:
1. 学历及专业要求:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、法务、企业管理等相关专业背景。
2. 工作经验:具备2年以上企业内部审计、会计师事务所(CPA方向)审计或财务领域实际工作经验。
3. 专业技能:掌握国家有关财务、税务、审计法律法规及《企业内部控制基本规范》相关内容;精通审计流程、方法与实务操作,具有较强的数据处理与分析能力;熟练使用Office办公软件(特别是Excel高级函数、数据透视表)及主流财务系统(如金蝶、用友);持有CPA、CIA、中级会计师等专业资格者优先考虑。
4. 核心素质:逻辑思维——具备良好的分析判断能力,能深入挖掘问题根源;沟通协调——拥有较强的跨部门协作意识和书面表达能力,能在坚持原则的同时有效维护工作关系;职业道德——品行端正,客观公正,保密意识强,具备良好的职业操守和抗压能力;学习能力——能够快速理解新业务,适应多变的工作环境。
审计专员(J11558)
1.4-1.8万元/月
审计经验不限本科工程审计内部审计会计师事务所上市企业
岗位职责:
1. 审计体系与年度规划:协助完善公司内部审计机制,参与拟定年度审计工作计划及预算安排,统筹调配内外部审计资源,保障审计工作高效有序推进。
2. 风险识别与内控优化:具备较强的风险判断力,能够系统梳理企业在财务、合规及运营环节存在的潜在风险(重点覆盖采购、销售、基建等核心业务流程),定期评估内部控制体系运行情况,推动内控机制持续改进。
3. 专项审计实施:牵头开展各类常规性及专题性审计任务,如财务收支审计、经济责任审计(含离任审计)、采购环节审计、市场费用审计、工程项目审计等,独立完成审计程序执行,编制专业审计报告,并就发现的问题提出具有可操作性的整改建议。
4. 审计整改跟踪:对审计中发现问题的整改进展进行持续跟进与督导,定期汇总整改反馈信息,促进审计成果有效转化,实现问题闭环管理。
5. 审计数字化转型:结合业务数据与审计分析模型,探索数据技术在风险预警中的应用路径,提升审计工作的效率与准确性(例如采购价格波动分析、销售费用合理性核查等)。
6. 内外协同与合规对接:协调外部审计机构及监管单位相关工作,配合提供所需资料,确保外部审计合规顺畅;同时加强与财务及各业务部门的沟通协作,保障信息互通与工作协同。
任职要求:
1. 教育背景:审计、财务、会计等相关专业本科及以上学历;具备医药、生物、化学等相关学科背景者优先考虑。
2. 工作经验:3年以上审计从业经历,其中至少1年在医药企业从事内部审计工作。
3. 专业资质:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师或更高级别资格者优先;有工程类审计经验者优先。
4. 专业知识与技能:熟练掌握审计准则、企业会计准则及相关法规制度;熟悉企业内控规范与风险管理流程,能独立制定审计方案、实施审计程序并出具专业报告;具备扎实的财务分析能力,可识别舞弊迹象与财务隐患,并提出针对性改进建议;曾参与医药行业重大审计项目者优先。
5. 素质能力:坚持职业操守,原则性强,责任心强,工作认真细致;具备良好的沟通协调能力与抗压能力;具有较强的复杂问题处理能力、学习能力及数据洞察力。
审计主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科
岗位职责:
1. 根据公司发展战略拟定年度审计规划,拆解工作任务并组织实施,保障审计任务按期合规推进;
2. 主导开展财务审计工作,执行内部控制审计,承担专项审计任务,独立编制审计报告并向管理层进行汇报;
3. 负责工程项目全生命周期审计,审查招投标程序的合规性,监控工程合同履行情况,实施施工现场核查;
4. 构建审计问题整改跟踪机制,推动问题整改落实,验证整改成果,汇总分析形成管理闭环,助力企业风险管控;
5. 参与优化审计管理制度、流程及工具体系,跟踪行业审计发展趋势及国家财税政策变化,确保审计工作合法合规。
任职要求:
1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业背景,持有CPA、CIA证书者优先考虑;
2. 具备5年以上审计相关工作经验,有贸易或工程行业从业经历者优先;
3. 熟悉企业内控体系建设、财务审计流程及相关财税法律法规;
4. 具备独立开展各类审计项目的能力,熟练操作审计工具及常用办公软件;
5. 具备良好的沟通协调能力,能够高效协同各业务条线开展工作;
审计
600-1200元/天
审计经验不限大专财务审计专项审计上市审计
我司因业务发展需要,现招聘多名兼职审计人员
1. 项目周期为两周,主要负责专项审计工作
2. 提供餐饮、住宿及交通费用报销,薪酬待遇优厚,确保真实可靠
3. 部分项目支持远程完成底稿编制工作
合规审计专员
1-1.5万元/月
审计3-5年本科业务合规
岗位职责
1. 独立组织实施公司各业务板块合规审计项目,编制审计规划与实施方案,审查流程合规情况,识别潜在风险环节,并形成正式审计报告;
2. 主导合同及其他法律文书的合规性审查,审核主体资格、权利义务条款及合规范围,提供专业审查意见并督促落实整改;
3. 构建和完善企业合规管理体系,持续优化合规制度与操作流程,确保最新法律法规在公司内部有效落地执行,防范合规隐患;
4. 监督审计发现问题的整改进展,实现闭环管理,定期回顾审计成果,提出改进建议,促进业务合规效率提升;
5. 汇总整理行业相关合规政策法规,开展解读分析,组织开展内部合规宣贯培训,增强员工合规认知水平;
6. 建立并维护合规审计台账,系统归集审计文档资料,协助完成内外部合规检查与核查工作。
任职要求
1. 本科及以上学历,法学类相关专业,熟练掌握民商法、经济法及合规管理基础知识,具备系统的合规思维框架;
2. 3年以上企业合规、内审或律师事务所合规领域工作经验,具有制造业或大型企业合规审计背景者优先;
3. 持有法律职业资格证书,具备初级或中级审计专业技术资格者更佳;
4. 能够独立设计合规审计方案、编写审计报告,准确判断业务中的合规风险并推动有效解决;
5. 熟悉合同审查全周期流程,了解企业内部控制机制,具备较强的制度梳理与改进能力;
6. 熟练操作常用办公软件,具备一定数据处理分析能力,思维缜密、条理清晰;
7. 具备良好的沟通表达与跨部门协同能力,工作积极主动,责任心强,能高效推进各类专项合规任务。
SZ003审计主管-南京
2-3.5万元/月
审计5-10年本科IPO财务审计尽职调查CPA外部审计房地产审计
工作职责简述
组织管理团队内部分或全部审计事务,统筹审计项目的规划与执行控制;积极引导并支持团队高效开展工作,保障客户满意度;承担客户资源的开发与关系维护;指导项目经理推进项目管理工作,并推动项目组成员的能力提升与职业成长。
详细描述
相关活动:
· 主导部门日常运营,指导并激发团队成员高质量完成各项工作任务;
· 可独立承担企业重大且复杂度高的审计项目;
· 具备深入钻研的专业精神,在特定领域具有深厚专业积累,作为技术专家带动团队专业水平提升;
· 负责项目人员的带教与培训,促进其能力发展,打造高绩效协作团队;
· 具备出色的市场拓展能力,能持续开拓新业务机会。
沟通责任:
· 有效激励团队成员,提升整体工作效能;
· 与客户建立稳定互信的合作关系,成为其可信赖的专业顾问。
教育背景及职业资质
· 取得注册会计师执业资格,具备本科及以上学历。
具备知识及技能:
· 累计8年以上在大型企业从事审计项目经理岗位工作经验,具备主导多个大型审计项目并独立带队的丰富实践经历;
· 在某一行业领域具备专精知识,被公认为业务专家;
· 拥有出色的专业分析判断力和实际问题解决能力;
· 坚持独立、客观、公正的职业操守,具备胜任力、敬业精神、热情态度及保密意识;
· 具备卓越的领导力,能够主动指导团队实现优异成果;
· 可接受短期出差(约25%),适应高强度工作节奏;
· 有在具备证券期货资质会计师事务所工作经验,或曾主导或参与IPO及上市公司审计项目者优先。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、员工旅游、高温补贴、节日福利
合规审计专员
7000-10000元/月
审计经验不限本科业务合规
岗位职责
1. 协助推进公司业务合规性审计工作,审查制度流程、合同协议及实际操作是否符合《民法典》《数据安全法》等法律法规要求;
2. 参与合同全周期合规审核,核查签约主体资质、条款完备性及潜在风险项,提出审核建议,降低法律与履约风险;
3. 协助制定合规审计方案与报告撰写,整理审计底稿、登记台账信息,跟踪问题整改进展,确保审计闭环管理;
4. 持续收集并更新国家有关合规与审计的政策法规,协助构建企业合规知识库,参与组织内部合规培训宣传;
5. 负责合规及审计文档的分类归档,落实岗位6S管理规范,配合部门及公司整体工作安排;
6. 协助识别业务流程中的合规薄弱环节,抵制违规作业行为,及时上报潜在合规隐患。
任职要求
1. 本科及以上学历,法学相关专业,掌握民法、商法、经济法等基础知识,在校期间学业表现良好;
2. 理解合规审计基本框架,知晓典型企业合规风险类型,有律师事务所或企业合规岗位实习经验者优先;
3. 具备基础图示识别与文件理解能力,能准确提炼制度规定和合同关键内容,熟练操作常用办公软件;
4. 持有法律职业资格证书、初级审计专业技术资格者优先考虑;
5. 工作态度认真细致,责任感强,具备较强的风险识别能力,能够高效完成资料整理与报告支持任务;
6. 具备良好执行能力、沟通协作能力和团队意识,服从工作调配。
南京江宁区熟悉燃气管道流程,会看图址,能独立干活,会开车,有PE大证。
300-400元/天
燃气管道1-2人
熟悉燃气管道流程,会看图址,能独立干活,会开车,有PE大证。
机械维修工
栖霞中桥优质长白班岗位来袭岗位:高空作业车(长臂车)维修(需要有经验)上班时间:每日9小时,上六休一住宿:提供宿舍,(含早、晚两餐)薪资标准:前7天培训期18元/小时,转正后22元/小时入职须知:1. 每月意外险90元, ,2. 入职需做职业病体检3. :干不满3个月:全额扣工服押金满3个月:干满6个月:任职要求:20-45岁有相关维修经验报名先填写简历面试时间:周一至周五下午2:30有意者加我报名。
南京秦淮区找专业水电师傅2天的活,9个小时420块,加班50块,需要有电工证有意联系
300-400元/天
水电工1-4天1-2人电工证
南京市秦淮区找专业水电师傅2天的活,9个小时420块,加班50块,需要有电工证有意联系
临时工普工
[庆祝][庆祝][庆祝]小南京方向招日结工:今班,,45岁以下,晚班180一天,8:00到8:00,包吃,联系电话:()
审计项目负责人
2-2.1万元/月
审计10年以上本科CPA内部审计外部审计四大
四大所工作经验、注册会计师、懂税法会讲课40岁以上,10或15年以上工作经验,男女不限,可以出差
工程审计专员
6000-8000元/月
审计1-3年学历不限工程审计一级造价师
岗位职责:
1. 参与工程项目的预算编制及成本管控工作;
2. 审核工程项目结算材料,确保成本数据真实准确;
3. 运用专业软件开展项目管理与成本数据分析;
4. 配合项目团队完成成本效益评估,提供降本增效建议。
任职要求:
1. 具备良好的沟通协调能力与团队协作意识;
2. 熟练操作相关审计工具,如智多星、同望、易投等;
3. 熟悉工程预算与结算流程,能独立承担相关业务;
4. 具备较强的分析判断能力与问题处理能力,能在项目中有效发挥作用。
审计主管
5000-10000元/月
审计1-3年大专
岗位职责:
1. 提供专业审计咨询支持,协助客户完善内部审计体系与流程
2. 参与审计项目执行,负责审计证据整理、工作底稿编制及报告撰写
3. 分析客户在财务及运营环节中的潜在风险,提出可行性优化建议
任职要求:
1. 具备良好沟通能力,能按时高效完成上级交办的任务
2. 具有团队协作意识,能够快速适应团队工作环境
3. 学习能力强,善于总结并持续优化工作方式
4. 需持有税务师资格证
审计专员
4000-6000元/月
审计1年以下大专
审计专员负责对公司财务报表、财务收支、合规性以及风险等方面进行审计,并向审计经理汇报。具体工作内容包括:
- 对公司的财务报表进行审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等;
- 对公司各项财务收支进行审计,包括现金收支、报销等;
- 对公司的合规性进行审计,包括政策遵守情况、合同履行等;
- 对公司的风险进行审计,包括财务风险、操作风险等;
- 对审计结果进行汇报,并向审计经理汇报;
- 完成其他由公司总部或审计经理安排的工作。
大专以上学历,金融、财务、会计专业等相关专业;
- 具备扎实的财务、审计、法务知识,熟悉财务报表编制、财务审计、合规检查等相关工作;
- 具备良好的沟通协调能力,能够独立开展审计工作;
- 具备较强的分析、解决问题能力,能够快速识别潜在问题;
- 具备团队合作精神,能够与公司内部各部门以及外部审计机构保持良好沟通;
- 熟练掌握审计工具、法规,如审计准则、财务报表编制规定等。
审计经理
6000-10000元/月
审计3-5年大专CPA中级会计师注册税务师高级会计师内部审计外部审计
1.制定合理的项目工作计划,带队独立完成企事业单位财务报表、清产核资、内部控制、经济责任、专项资金等中小型项目的审计工作;
2.管理协调项目小组的工作,对项目助理进行有效的工作指导、培训、监督和效果评价;
3.与客户建立并保持良好的工作沟通关系
技能要求:
1.审计、会计、财务、金融等相关专业,本科及以上学历者优先考虑;
2.三年以上会计师事务所或企业财务管理、内部审计工作经历;
3.有一定的项目管理或团队管理经验,有较高的责任感与良好的计划、组织协调及管理能力;
4.有注册会计师证优先
5.精通国家财税法律法规,具有较强的职业判断能力;
6.具有大、中型会计师事务所项目经理或企业财务负责人3年以上工作经验优先。
7、具备企业财务、税务管理、内部控制管理、企业管理咨询等工作经验,具有会计师事务所审计工作优先;
8.熟悉全部科目的审计程序和方法
财务核算专员
6000-8000元/月
会计3-5年本科
岗位职责:
1、根据结算政策办理往来款项的对账结算业务;
2、负责供应商账单确认与复核,发起付款流程并审核合同和发票等附件材料的合规性,审批供应商付款准确性,合规性,风险性,降低我司付款风险,及时预警对账风险;
3、参与月度结账工作,按规定做好应收、应付模块的账务处理工作,确保收入、成本费用、往来核算的准确性;
4、参与公司结算数据报表编制、数据收集整理、监控及分析管理工作。
5、参与业财系统对接工作,提升结算管理信息化程度,确保结算系统高效运行;
6、完成领导交办的其他相关工作
岗位要求:
1、会计学、经济学等财务类专业本科或以上学历;
2、3-5年工作经验,有税务、收入成本、费用会计经验优先;
3、愿意主动学习,主动承担责任,有良好的抗压能力。
会计
6000-8000元/月
会计3-5年本科财务管理
1、跟踪公司经营状况、资金流动、营收数据及费用支出情况,开展分析并提出优化建议,为管理层决策提供支持,并为绩效考核等工作提供准确的数据参考。
2、强化财务管理制度,实施有效财务监督,科学统筹资金安排,督促全公司人员严格遵守各项财务制度与财经纪律,保障公司资金运转有序。
3、组织开展管理成本、质量成本、业务成本及平均成本的核算、分析与控制工作,为总监及总经理提供可靠的决策支撑。
4、确保安全类项目所需资金及时落实,并对安全资金的使用过程进行跟踪监督。
5、保障事故隐患整改、安全培训等相关安全费用的正常列支。
6、负责审核各类事故处理相关支出的合规性与合理性。
7、负责公司各类资质的日常管理及年度审验工作,包括工商营业执照、组织机构代码证、法人身份证明、法人授权文件等资料的维护与管理。
8、与业务部门保持信息联动,及时发出预警,督促检查业务到期应收款的回款进度并推动催收执行。
9、完成上级领导交办的其他工作任务。
总账会计
6000-8000元/月
总账会计3-5年本科
总账会计
工作职责:
1:负责财务报表的编制及财务数据分析;
2:处理日常财务记账事务,按月制作工资表、佣金表,完成工资结算与发放,整理每月社保相关费用;
3:需具备扎实的财务专业基础,非相关专业者请勿投递;
4:具备责任心,积极进取,能主动学习新知识;
5:定期开展总账与明细账的核对工作;
6:依照会计制度要求,设置会计科目及明细账簿,规范登记各类明细账,确保账目清晰、数据准确、记录及时,发现问题立即纠正;
任职要求:
1:本科及以上学历;
2:责任心强,拥有良好的沟通表达能力及团队合作意识;
3:有公寓运营、房地产或酒店行业工作经验者优先录用;
4:具备3年以上相关工作经验;
5:薪资范围6K-8K,具体可面议。
税务专员(J11597)
1.2-1.5万元/月
税务经验不限本科会计从业资格证书
岗位职责:
1、负责公司各类税费(增值税、企业所得税、个人所得税、城建税、教育费附加、地方教育附加、印花税、房产税、土地使用税等)的准确核算,按时完成月度、季度及年度申报与缴纳工作。
2、审核涉税原始单据(如发票、缴税凭证等),编制相关税费的计提、结转、支付等会计分录,并完成相应账务处理。
3、负责增值税专用发票、普通发票及其他应税票据的开具、保管、认证(用于进项税抵扣)及缴销管理。
4、在符合法律法规的前提下,结合企业实际经营情况,探索合理降低税负、优化税务成本的途径(例如适用税收优惠政策、优化业务流程设计等)。
任职要求:
1、财务、会计、税务、审计或相关专业本科及以上学历。
2、具备扎实的财税理论基础:熟悉中国会计准则及现行税法体系(重点掌握增值税、企业所得税、个人所得税等主要税种),了解基本会计原理与账务操作。
3、具有1-3年及以上企业税务会计、税务专员岗位经验,或会计师事务所税务岗位工作经验。
4、有生产制造类医药企业税务实操经验者优先,具备应对税务稽查、处理税务争议经历者优先,持有税务师资格证书者优先。
餐饮总账会计
8000-12000元/月
总账会计3-5年大专会计中级职称CPA中国注册会计师
岗位职责:
1、全面负责公司财务核算工作,包括审核原始单据、编制记账凭证、登记总账与明细账,确保账证相符、账账相符、账实相符;
2、承担授权门店的财务核算与监督管理,统一规范门店收入确认、成本归集及费用分摊标准,建立总部与门店之间的结算与对账流程;
3、主导存货全流程会计核算,涵盖食材、包材、低值易耗品等物资的入库、出库、调拨及盘点等账务处理,跟踪库存周转情况与损耗水平,保障存货账实一致;
4、组织成本归集与分析工作,精准核算原材料、人工及制造费用,编制成本报表,为供应链管理及门店运营提供数据支撑;
5、按时编制资产负债表、利润表、现金流量表等法定财务报告,并进行初步财务分析,针对数据异常波动做出合理说明;
6、负责应收应付管理,定期核对供应商应付款项及门店应收款项,推进呆账、坏账清理工作;
7、协同开展月度、季度及年度纳税申报,配合税务检查及外部审计相关事宜;
8、参与财务制度建设与流程优化,推动授权门店财务管理标准化实施,指导基层财务人员规范执行会计操作。
任职要求:
1、大专及以上学历,财务、会计类专业背景,具备初级以上会计职称,持有中级职称者优先考虑;
2、5年以上总账会计或全盘账务工作经验,其中至少1年在餐饮行业担任总账会计;
3、有从零搭建财务核算体系的实际经历,了解加盟连锁模式下门店财务运作规则;
4、掌握餐饮类授权门店财务核算要点,熟悉收入分成机制、供应链结算流程、保证金管理及加盟费摊销规则;
5、具备丰富的库存核算经验,熟悉进销存业务流程,可独立完成盘点组织、账实核对及损耗数据分析;
6、熟练操作金蝶、用友等财务系统,精通Excel常用函数(如数据透视表、VLOOKUP等)进行数据处理;
7、熟悉企业会计准则及相关财税法律法规,具有较强的税务合规与风险防范意识;
8、工作作风细致认真,责任心强,具备良好的沟通协作能力与抗压能力,能适应月末结账期间高强度工作节奏。
出纳会计
4000-5000元/月
会计1-3年大专会计从业资格证书财税系统操作资金管理财务报表编制周末双休环境氛围好五险一金
工作职责
1. 负责日常现金收付及银行存取业务,同步完成银行流水核对与账务登记。
2. 通过财税软件执行发票开具、税务申报和数据录入,保证财务信息与系统一致。
3. 协助完成月度报表编制,参与年度结账流程,确保财务资料完整准确。
4. 跟踪企业资金动态,及时发现异常情况并协调处理,保障资金安全运转。
任职要求
1. 财务、会计等相关专业毕业,持有会计从业资格证者优先考虑。
2. 熟悉常用财税系统(如金蝶、用友)操作,了解税收政策及发票管理规范。
3. 掌握银行结算流程与票据操作,可独立开展资金收支及对账任务。
4. 具备良好的细致度与责任心,能有效维护财务数据的精准性与合规性。
栏目概述
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