
房地产项目结算主管
1-2万元/月
审计3-5年本科内部审计外部审计财务审计税务审计内控审计用友新中大
岗位职责:
1、参与地产及建设领域财务、营销等多维度审计工作,涵盖常规审计、专项审查、离任审计等类型。
2、识别潜在风险点,发现有效问题线索,推动止损与挽回损失。
3、编制专业性强的审计报告,并完成相关沟通与汇报流程。
4、按部门安排落实其他指定专项工作。
任职要求:
1、具备5年以上内部审计从业经历,其中在民营企业从事内审工作时间不少于3年。
2、拥有丰富的财务与营销条线综合审计实践经验。
3、具有舞弊类审计项目经验者优先考虑。
4、具备出色的逻辑推理能力、结构化思考能力、数据分析处理能力及报告撰写水平。
5、执行力突出,能承受工作压力,具备良好的团队协作意识。
审计储备生
3000-6000元/月
审计经验不限本科内部审计财务审计初级审计师食品行业合规支持审计整改跟踪内控审计
工作职责
1. 参与集团及下属子公司财务审计、内控审计等相关项目,协助开展审计方案拟定、实地调研及资料取证工作。
2. 识别业务流程中的潜在风险环节,配合完成审计底稿编制,并提出切实可行的优化建议。
3. 协助跟进审计发现问题的整改进展,参与后续复核与验证,确保整改措施有效执行。
4. 学习掌握食品行业相关法律法规及企业内部管理制度,为审计工作提供合规依据支持。
任职要求
1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等专业背景。
2. 了解财务会计法规与审计规范,具备基础财务分析能力。
3. 具备良好的逻辑分析能力和细致的工作习惯,可独立承担基础性审计任务。
4. 拥有良好沟通表达能力及团队合作意识,能接受阶段性出差安排。
5. 获得初级会计职称或审计类相关证书者优先考虑。
审计储备生
5000-9000元/月
审计经验不限本科财务审计专项审计集团公司跨部门合规协作
工作职责
1. 参与集团及下属子公司的财务审计、内控审计及相关专项审计工作,协助开展审计方案设计、现场核查及报告编制。
2. 梳理食品制造领域的生产运营、供应链运作及质量管理体系,识别关键风险环节并提出改进措施。
3. 协助构建并优化集团内部审计机制与流程,促进审计问题整改的有效实施。
4. 参与跨部门协同,配合完成合规审查、风险识别等专项工作。
任职要求
1. 本科及以上学历,审计、财务、会计、风险管理等相关专业。
2. 掌握审计准则、会计准则及内部控制相关规范,具备良好的专业理论功底。
3. 对食品制造行业合规管理(如食品安全、生产过程控制)有一定了解或强烈学习兴趣。
4. 具备较强的逻辑思维能力、沟通协调能力及团队合作意识,能接受阶段性出差安排。
5. 25、26届毕业生均可
6. 工作地点:南京
7. 学历:一本、双一流高校及以上,财经类院校优先
8. 专业:仅限财务管理、会计学专业
9. 硕士学历须本硕均为财务类相关专业
内部审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科内部审计专项审计会计师事务所上市企业集团公司CPA初级审计师ACCA
岗位职责:
1. 审计执行:依据年度审计规划,独立或协同主管推进各项审计任务,涵盖财务收支审计、销售与采购流程审计、存货及资产管控审计、工程建设项目审计、离任审查以及专项核查等工作。
2. 底稿编制:规范实施审计程序,运用数据分析、凭证抽样、现场盘点、人员访谈等方式获取有效证据,形成条理清晰、依据充分的审计工作底稿。
3. 缺陷识别:在审计过程中发现内部控制薄弱环节、合规隐患及管理短板,并对相关风险进行评估分级。
4. 报告撰写:针对审计发现问题,编写真实准确、立场公正的审计报告,提出切实可行的改进措施建议。
5. 整改跟踪:与被审计单位对接沟通审计结果,跟进整改措施落实进度,开展后续审计工作,确保问题闭环整改。
6. 内控建设:配合部门主管优化企业内控体系,参与业务流程梳理和制度完善,为各职能部门提供内控与合规方面的支持、指导与培训。
7. 其他工作:完成上级安排的其他与审计及风险管理相关的临时性任务。
任职要求:
1. 学历及专业要求:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、法务、企业管理等相关专业背景。
2. 工作经验:具备2年以上企业内部审计、会计师事务所(CPA方向)审计或财务领域实际工作经验。
3. 专业技能:掌握国家有关财务、税务、审计法律法规及《企业内部控制基本规范》相关内容;精通审计流程、方法与实务操作,具有较强的数据处理与分析能力;熟练使用Office办公软件(特别是Excel高级函数、数据透视表)及主流财务系统(如金蝶、用友);持有CPA、CIA、中级会计师等专业资格者优先考虑。
4. 核心素质:逻辑思维——具备良好的分析判断能力,能深入挖掘问题根源;沟通协调——拥有较强的跨部门协作意识和书面表达能力,能在坚持原则的同时有效维护工作关系;职业道德——品行端正,客观公正,保密意识强,具备良好的职业操守和抗压能力;学习能力——能够快速理解新业务,适应多变的工作环境。
审计储备生
5000-6000元/月
审计经验不限本科
1、负责与被审计单位对接,搜集凭证、合同、财务报表等相关材料,并按照规范进行分类整理及归档处理。
2、参与基础性审计核查工作,包括凭证复印、数据登记、现场影像采集等,同步记录核查流程及初步结果。
3、协助完成基础审计底稿的编制,录入标准化内容;承担审计文件的格式调整、打印输出及装订归档任务。
4、推动被审计单位落实配合事项,如补充资料提交、签字确认等工作。
要求:
1、全日制本科及以上学历,985、211高校或知名财经、审计类院校背景优先,审计学、会计学、财务管理等相关专业优先考虑。
2、具备较强的学习意识与独立分析能力,在校期间学业表现优异,英语四六级成绩突出,通过注册会计师部分科目者优先。
3、有志于长期从事审计领域工作,具备完整审计实习经验者优先录用。
4、能够适应高频出差或外派安排,具备吃苦耐劳精神,抗压能力强,责任心强,执行力佳,具备良好的团队合作意识。
5、拥有优秀的沟通协调能力与语言表达能力。
审计储备生
5000-7000元/月
审计经验不限本科内部审计工程审计财务审计
岗位职责:
1、与被审计单位进行沟通,获取凭证、合同、财务报表等相关材料,并按照规范要求进行分类整理及归档。
2、参与基础性核查工作(如凭证复印、数据登记、现场影像采集),同步记录核查流程及初步结果。
3、协助完成基础审计底稿的编制,录入标准化内容;负责审计文件的格式调整、打印与装订工作。
4、推动被审计单位落实审计配合事项(包括补充资料提交、签字确认等环节)。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业优先考虑。
2、具备较强的学习意识和独立分析能力,工作认真负责,具有良好的团队合作精神。
3、有志于在审计领域长期发展,具备完整审计实习经验者优先。
审计专员(J11558)
1.4-1.8万元/月
审计经验不限本科工程审计内部审计会计师事务所上市企业
岗位职责:
1. 审计体系与年度规划:协助完善公司内部审计机制,参与拟定年度审计工作计划及预算安排,统筹调配内外部审计资源,保障审计工作高效有序推进。
2. 风险识别与内控优化:具备较强的风险判断力,能够系统梳理企业在财务、合规及运营环节存在的潜在风险(重点覆盖采购、销售、基建等核心业务流程),定期评估内部控制体系运行情况,推动内控机制持续改进。
3. 专项审计实施:牵头开展各类常规性及专题性审计任务,如财务收支审计、经济责任审计(含离任审计)、采购环节审计、市场费用审计、工程项目审计等,独立完成审计程序执行,编制专业审计报告,并就发现的问题提出具有可操作性的整改建议。
4. 审计整改跟踪:对审计中发现问题的整改进展进行持续跟进与督导,定期汇总整改反馈信息,促进审计成果有效转化,实现问题闭环管理。
5. 审计数字化转型:结合业务数据与审计分析模型,探索数据技术在风险预警中的应用路径,提升审计工作的效率与准确性(例如采购价格波动分析、销售费用合理性核查等)。
6. 内外协同与合规对接:协调外部审计机构及监管单位相关工作,配合提供所需资料,确保外部审计合规顺畅;同时加强与财务及各业务部门的沟通协作,保障信息互通与工作协同。
任职要求:
1. 教育背景:审计、财务、会计等相关专业本科及以上学历;具备医药、生物、化学等相关学科背景者优先考虑。
2. 工作经验:3年以上审计从业经历,其中至少1年在医药企业从事内部审计工作。
3. 专业资质:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师或更高级别资格者优先;有工程类审计经验者优先。
4. 专业知识与技能:熟练掌握审计准则、企业会计准则及相关法规制度;熟悉企业内控规范与风险管理流程,能独立制定审计方案、实施审计程序并出具专业报告;具备扎实的财务分析能力,可识别舞弊迹象与财务隐患,并提出针对性改进建议;曾参与医药行业重大审计项目者优先。
5. 素质能力:坚持职业操守,原则性强,责任心强,工作认真细致;具备良好的沟通协调能力与抗压能力;具有较强的复杂问题处理能力、学习能力及数据洞察力。
审计储备生
5000-9000元/月
审计经验不限本科财务审计
岗位职责
协助项目经理开展审计现场工作,如凭证检查、资料归集、数据汇总及工作底稿编制
实施货币资金、存货、往来款项等会计项目的实质性测试流程
配合完成审计报告附注撰写及相关文件整理,参与函证处理、资产盘点等外勤事务
发现财务数据中的基础异常情况并及时汇报,协同完成三级复核下的底稿调整
落实上级安排的其他辅助工作任务
任职要求
2025届本科及以上学历,会计、审计、财务管理、税务等相关专业
具备扎实的专业知识,熟练操作Excel(如数据透视表、VLOOKUP函数等)
工作认真细致,责任心强,能接受出差及项目期间加班安排
拥有会计师事务所实习经验或已通过CPA部分科目者优先
审计岗位
1-1.5万元/月
审计3-5年本科内部审计
岗位职责:
1、完善并持续改进公司内部审计体系、风险管控机制及内部控制制度,依据制造业运营特性制定年度审计规划与风控方案,明确审计方向、实施范围及资源安排,保障审计工作具备系统化与前瞻性。
2、开展财务审计、运营审计、合规性审计及专项审计(如生产流程改善、供应链隐患排查、成本控制、募集资金运用等),重点关注制造行业关键业务环节。
3、定期组织全公司范围的风险识别与评估,聚焦战略、财务、运营(如停产风险、质量异常)、市场、法律等主要风险类型,构建风险预警系统,跟踪核心风险指标,及时向管理层反馈重大风险事项并提供应对措施;参与重大生产项目(如产线升级、产能扩展)及重要经济合同的风险评审与把关。
4、深入剖析审计发现问题,编制严谨、清晰的审计报告,提出切实可行的优化建议;建立问题整改清单,监督并复核整改落实情况,实现闭环管理;定期通报审计执行进展、成果及整改完成状况。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理、风险管理等相关专业背景;持有CPA、CIA、中级会计师等资质者优先考虑。
2、具备3年以上企业内审或内控实务经验,其中至少3年专注于制造业领域(如电子、汽车零部件、机械设备等行业)的审计实践;
3、熟练掌握国家财经法规、会计准则、审计准则以及COSO ERM风险管理框架;熟悉制造企业核心业务流程(包括研发生产销售、成本归集、供应链运作);精通ERP(如SAP、用友、金蝶)、MES等生产管理系统的审计应用。
4、具有较强的风险预判能力、逻辑思维与问题解决能力;具备优秀的书面表达功底,能够准确撰写审计文书及改进建议;沟通协调能力强,具备良好的团队协作与跨部门推动能力;坚持职业操守,责任心强,能接受短期出差,具备良好抗压能力。
急招半导体芯片280/天辅助岗位工作
280-290元/天
车间包吃餐补加班补贴包住20人以上
企业主要生产华为芯片半导体,主要岗位辅助工作常年恒温,车间没有体力活,18-35男女不限,
审计项目经理
6000-10000元/月
审计5-10年本科CPA中级会计师注册税务师高级会计师内部审计外部审计
职位详情
一、岗位职责
1、能完成各种类型的审计项目,在各种项目中带领审计员及助理人员完成审计程序并进行风险判断;
2、指导团队人员有效地开展工作,并对他们工作督导对工作底稿进行详细指导复核;
3、负责审计现场工作,与委托单位有关人员进行沟通,负责审计报告的撰写或审核;
4、完成与审计相关的其他工作内容;
5、完成上级领导安排的其他工作事项。
二、任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财会、经济类等相关专业;
2、具有一定的协调及沟通能力,有执业注册会计师资格证书或5年以上会计师事务所从业经验;
3、熟悉国家财务政策、会计准则,了解相关法律法规政策;
4、具有较强的协调沟通表达能力及团队管理能力;
5、具有良好的职业道德素养,工作认真负责;
6、能适应出差,能承受一定的工作压力;
7、自备电脑。
三、薪资福利待遇
薪资奖励:基本工资+绩效工资、项目奖励、省外长期出差餐补、节日福利;
审计员
4000-6000元/月
审计3-5年大专CPA中级会计师注册税务师内部审计外部审计
职位详情
一、岗位职责
1、能独立完成一些中小型审计业务同时协助项目经理完成各种类型的项目并带领助理人员完成审计程序;
2、指导助理人员有效地开展工作,并对助理人员的工作底稿进行详细指导复核;
3、负责审计现场工作,协助项目经理撰写或审核审计报告.
4、完成与审计相关的其他工作内容;
5、完成上级领导安排的其他工作事项。
二、岗位任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财会、经济类等相关专业;
2、具有相关资格证书及3年以上会计师事务所从业经验优先;
3、熟悉国家财务政策、会计准则,了解相关法律法规政策;
4、具有一定的协调沟通表达能力及团队精神;
5、具有良好的职业道德素养,工作认真负责;
6、能适应出差,能承受一定的工作压力;
7、自备电脑。
三、薪资福利待遇
薪资奖励:基本工资+绩效工资+餐补,另有会计职称考试通过奖励、项目奖励、节日福利;
风控审计部部长/内控管理部部长
1.8-2万元/月
审计5-10年本科
点:四川泸州
年薪:22-25W
【岗位概述】
负责搭建并统筹商投公司全周期内部控制与内部管理体系,覆盖商业项目从立项、建设到运营各阶段。核心是通过制度建设、流程管控、监督检查、整改闭环,把公司经营管理的规矩立起来、把流程管起来,确保各项业务规范有序运行,防范管理漏洞与合规风险。
注:本岗位为内部控制 / 内部管理方向,非纯风控或纯法务岗位。不同企业中,同类职能可能设置在风控部、内控部、企业管理中心、运营管理部等不同部门。
【主要职责】
内控体系搭建:从 0 到 1 搭建覆盖项目全周期的内控管理体系,制定内控制度、管控标准与操作流程,形成 "用制度管人、用流程管事" 的管理机制。
流程与权限管控:梳理各业务条线(投资、工程、招商、运营、财务、人事等)的关键流程与审批权限,推动流程标准化、规范化,识别并堵塞管理漏洞。
内控检查与整改:定期组织内控执行情况检查,对制度落地、流程合规、权限使用等进行监督,发现问题跟踪整改闭环,做到 "检查 - 整改 - 再检查" 的螺旋提升。
关键事项合规审查:对重大经营决策、合同签署、资金使用、招标采购等关键事项进行合规性审查,独立出具审查意见,对违规操作提出整改建议。
管理提升推动:推动内控要求嵌入业务流程与管理系统,持续优化内部管理机制,提升公司整体管理规范化水平。
外部对接迎检:对接外部审计、监管检查,统筹迎检准备与整改落实,维护公司合规经营记录。
团队建设:搭建并管理内控团队,制定工作规划与考核标准,带队伍、提能力。
【任职要求】
学历 / 经验:本科(统招一本)及以上学历,40 周岁以下,5 年以上工作经验,有大型商业地产或房地产企业内部控制、内部管理、流程管理、合规管理相关经验,具备团队管理经验。
背景要求:不限定部门出身,有风控部、内控部、审计部、企业管理中心、运营管理部等部门内控 / 管理相关工作经历均可。
专业能力:熟悉商业地产项目开发全流程,对各阶段关键管控点有实操经验;有内控体系搭建、制度建设、流程优化的实际项目经验;熟悉国有企业合规管理要求优先。
证书要求:持有法律职业资格证书(A 证)、CIA、注册会计师等证书优先。
能力素质:具备系统性思维,善于建体系、搭框架;逻辑清晰,擅长流程梳理与制度建设;原则性强,敢抓敢管;跨部门推动力强。
【加分项】
有商业项目内控体系从 0 到 1 搭建经验
有在企业管理中心 / 运营管理部牵头内控或流程管理的经历
熟悉西南地区营商环境或有川渝地区商业地产从业经验
有国有企业内控或合规管理工作经验
审计项目经理
1.8-2.5万元/月
审计5-10年本科CPA外部审计国内院校优先
请注意此岗位要求:35周岁以下!!已取得CPA证书、统招本科院校
请确认满足岗位要求再发简历沟通!!!
岗位职责:
1.主导审计项目的规划与执行,保证审计活动的顺利进行;
2.监督审计操作的合规性,确保所有审计活动符合相关法律法规;
3.参与开发和优化审计流程和策略,提高审计效率;
4.解决审计过程中遇到的问题,提出改进措施;
5.领导安排的其他相关工作。
任职要求:
1.具有高度的职业操守,对审计工作充满热情;
2.良好的沟通能力和团队合作精神,能有效配合团队完成审计工作;
3.熟练掌握审计相关工具和方法,具备问题分析和解决能力;
4.对审计法律法规有深入理解,能够准确解读和应用于实际工作中;
5.具备优秀的组织和规划能力,能在紧张的工作环境中保持工作质量。
审计项目主管
1.5-2万元/月
审计5-10年本科外部审计
岗位职责:
1、独立负责项目全流程,从签约到客户对接,全程跟进并确保项目顺利完成;
2、与客户沟通审计范围、时间安排、潜在风险及工作成果等相关事项;
3、统筹项目组成员任务分配,把控项目进度、审计风险与质量管控,妥善处理财务、审计及税务相关问题;
4、向上级及客户提交工作成果,包括编制项目报告与管理建议书、完成总结汇报及反馈项目执行情况;
5、维护现有客户关系,拓展新客户资源,配合参与各类项目投标工作;
6、跟踪项目回款进度,并依据归档要求,规范完成项目底稿的整理与归档;
任职要求:
1、本科(统招)及以上学历,持有注册会计师执业资格者优先考虑。
2、年龄不超过38岁,具备5年以上会计师事务所审计实战经验。
3、可独立或带队开展各类审计项目并保障执行质量。
4、具备出色的沟通表达与组织协调能力,责任心强。
5、认同审计职业价值,品行端正,拥有扎实的项目管理经验与团队引领能力。
6、专业功底深厚,实践经验丰富,能协助负责人完善机构内部管理制度。具备较强的统筹规划、团队管理与业务发展能力,在职责范围内高效推动各项工作落地。
上班时间:9:00-12:00 13:30-18:00
大-小-周
总帐会计
1-1.5万元/月
总账会计5-10年大专中级会计师集团公司房地产/建筑
岗位职责:
1、 负责公司全盘账务处理,确保记账凭证、财务报表准确及时;
2、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作,满足公司内外部的财务信息需求,确保数字准确,报送及时;
3、熟悉建筑行业税收政策,为公司发展提供合法合规、降本增效的财税筹划建议,确保公司增值税、企业所得税、个税等其他税种的核算、申报准确及时;
3、负责工商年审所需填报资料报表的工作;
4、管理应收账款,跟踪项目回款进度,定期对账并催收;
5、负责监督检查企业财务运作和资金收支情况;
6、负责公司各项目的合同、发票审核;项目支出合理性、准确性的审核;
7、参与项目会议,就财务相关问题提供专业意见,支持项目顺利进行,及时汇报项目财务状况;
8、对接税务、银行等相关事宜。
任职要求:
1、大专及以上学历,财务、会计相关专业:具有初级及以上会计职称,近两年参加会计继续教育培训;。
2、年龄 ~ 岁,身体健康,必须坐班;
3、具有3年以上建筑工程行业财务工作经验(硬性条件),熟悉财务核算、税务申报等流程。
3、熟练掌握财务软件和办公软件。
4、具备良好的财务分析能力和数据处理能力,工作细致、严谨,有责任心。
5、具有较强的沟通协调能力和团队合作精神,能够承受一定的工作压力。
6、遵守会计准则和职业道德。
薪资待遇:面议
联系人:陈总
联系电话:
财务总监
7000-9000元/月
财务分析/财务BP经验不限大专
岗位职责:
1.负责业务部门经营数据的深度分析,提供月度/季度/年度财务分析报告及经营建议
2. 深入业务一线,参与预算编制、滚动预测及经营复盘,支撑业务决策与资源优化
3. 搭建并持续优化财务分析模型与关键业绩指标(KPI)体系,提升业财融合水平
4.协同业务部门开展成本管控、盈利分析及项目投资评估,识别降本增效机会
5.推动财务数字化工具落地应用,提升数据分析效率与可视化呈现质量
任职要求:
1. 财务、会计、金融或相关专业本科及以上学历
2.具备3-5年财务分析、财务BP或管理会计相关工作经验
3. 熟练使用Excel、PowerBI、Tableau等数据分析工具,掌握SQL者优先
4.具备较强的逻辑思维、跨部门沟通能力及业务敏感度
5.责任心强,具备主动服务意识和快速学习能力
维修设备机械维修工电工设备电工
港口码头设备维护保养招聘(机修,电工各5名):
1.工作劳动强度不大,主要是设备坏了维修处理,起重设备钢丝绳更换,设备日常保养;
2.工作时间是12小时制,长白班8点~下午6点,超出后算加班;
3.工资待遇根据个人技术水平正常情况下在4500-9000元/月,交五险+商意险。
南京杰云再生资源有限公司
5000-6000元/月
会计经验不限大专弹性工作制应收应付结算总账成本税务收入账预算财务分析线下零售制造业可兼职不可兼职
岗位职责:
1.负责日常账务处理、凭证编制及账簿登记,确保会计核算准确及时
2.按期完成纳税申报、发票管理及税务资料整理工作
3.编制月度、季度及年度财务报表,提供基础财务分析支持
4.协助完成银行对账、往来款项核对及资产盘点工作
5. 配合内外部审计,提供所需财务数据及说明材料
任职要求:
1.财会类相关专业背景,学历不限
2. 具备基础财务知识,熟悉会计准则及税务政策
3.熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及Office办公软件
4. 工作细致认真,具备良好的职业操守和保密意识
5. 有责任心,学习能力强,能适应阶段性工作节奏
会计
5000-8000元/月
会计3-5年高中应收应付结算总账成本固定资产核算资金管理财务分析税务风控收入账预算餐饮酒店物流线下零售电商游戏制造业房地产/建筑医药生活服务互联网代理记账公司中级会计师不可兼职
我公司是一家专业的代账公司,现因业务发展需要招会计顾问
上班时间:8:30-17:30(周末双休)
上班地点:江宁区国际滨河街区10栋113/114
一、工作内容
1、能独立报税和做账,服务好每一个委托代账顾客公司
2、可以检查出其他会计的账务情况的能力
3、善于沟通,人品端正,心态积极,不太抱怨,执行力强
4整理公司乱账,调账能力
5公司财务软件是鲸算盘,非常智能可以一键采集进销项发票,一键批量报税,一键批量群发信息,凭证Ai一键生成,会计需要细心检查,复核,跟顾客交流财务情况,工作时间内及时解答顾客疑问
二、福利待遇:
1、会计:计件制,综合工资5000-8000,缴纳五险一金,有满勤,交工伤意外险,有年假(满一年5天,满三年6天,满四年7天,以此内推)中午供米饭(自己带菜)
2,固定工资可谈
三、岗位要求:
1、会计:有会计工作经验,管理工作经验,情绪稳定,对顾客有耐心,有服务意识,不爱抱怨遇到问题解决问题,要稳定,能独立报税和做账,解决疑难问题
2、可以建设团队从0到1,愿意带新人,服从公司的安排
3、服从公司管理制度要求
维修叉车维修液压
1–3 年以上叉车维修经验,懂内燃 / 电动叉车优先
熟悉机械、液压、电路原理,能独立维修
有 C1 驾照(能开车上门维修优先)
持有叉车证 / 维修相关证书者优先
吃苦耐劳,责任心强,能适应偶尔加班
栏目概述
鱼泡直聘为工人提供南京总经理审计招聘在线招聘信息,主要招聘南京审计相关人才。作为审计工人,如果您具备一定的工作经验,并且能够熟练掌握相关的岗位技能和了解审计的工作职责。那么您将是我们需要的人才,平台上有更多的工作机会适合您。