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审计管培生(财务方向)
5-8千/月
审计经验不限本科
任职要求:财务、会计相关专业者优先考虑 岗位福利:实习期满2个月可转正
审计主管
1-1.5万/月
审计3-5年本科
岗位职责: 1. 根据公司发展战略拟定年度审计规划,拆解工作任务并组织实施,保障审计任务按期合规推进; 2. 主导开展财务审计工作,执行内部控制审计,承担专项审计任务,独立编制审计报告并向管理层进行汇报; 3. 负责工程项目全生命周期审计,审查招投标程序的合规性,监控工程合同履行情况,实施施工现场核查; 4. 构建审计问题整改跟踪机制,推动问题整改落实,验证整改成果,汇总分析形成管理闭环,助力企业风险管控; 5. 参与优化审计管理制度、流程及工具体系,跟踪行业审计发展趋势及国家财税政策变化,确保审计工作合法合规。 任职要求: 1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业背景,持有CPA、CIA证书者优先考虑; 2. 具备5年以上审计相关工作经验,有贸易或工程行业从业经历者优先; 3. 熟悉企业内控体系建设、财务审计流程及相关财税法律法规; 4. 具备独立开展各类审计项目的能力,熟练操作审计工具及常用办公软件; 5. 具备良好的沟通协调能力,能够高效协同各业务条线开展工作;
审计储备生
5-9千/月
审计经验不限本科财务审计
岗位职责 协助项目经理开展审计现场工作,如凭证检查、资料归集、数据汇总及工作底稿编制 实施货币资金、存货、往来款项等会计项目的实质性测试流程 配合完成审计报告附注撰写及相关文件整理,参与函证处理、资产盘点等外勤事务 发现财务数据中的基础异常情况并及时汇报,协同完成三级复核下的底稿调整 落实上级安排的其他辅助工作任务 任职要求 2025届本科及以上学历,会计、审计、财务管理、税务等相关专业 具备扎实的专业知识,熟练操作Excel(如数据透视表、VLOOKUP函数等) 工作认真细致,责任心强,能接受出差及项目期间加班安排 拥有会计师事务所实习经验或已通过CPA部分科目者优先
审计储备生
5-7千/月
审计经验不限本科内部审计工程审计财务审计
岗位职责: 1、与被审计单位进行沟通,获取凭证、合同、财务报表等相关材料,并按照规范要求进行分类整理及归档。 2、参与基础性核查工作(如凭证复印、数据登记、现场影像采集),同步记录核查流程及初步结果。 3、协助完成基础审计底稿的编制,录入标准化内容;负责审计文件的格式调整、打印与装订工作。 4、推动被审计单位落实审计配合事项(包括补充资料提交、签字确认等环节)。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业优先考虑。 2、具备较强的学习意识和独立分析能力,工作认真负责,具有良好的团队合作精神。 3、有志于在审计领域长期发展,具备完整审计实习经验者优先。
审计储备生
6-8千/月
审计经验不限本科
1、负责与被审计单位对接,整理并归集凭证、合同、财务报表等相关材料,依照规范进行分类与归档; 2、参与基础性审计核查工作(如凭证复印、数据登记、现场影像采集),同步记录核查流程及初步结果; 3、协助完成基础审计底稿的编制,录入标准化内容;承担审计文件的排版、打印及装订等事务性工作; 4、协调被审计单位落实审计配合事项(包括补充资料提交、签章确认等)。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,985、211及重点财经、审计类院校背景者优先,审计学、会计学、财务管理等相关专业优先考虑; 2、具备较强的学习意识与独立分析能力,在校期间学业表现优异,英语四六级成绩良好,通过注册会计师部分科目者优先; 3、有志于长期从事审计领域工作,具备完整审计实习经验者优先; 4、适应高频出差或外派安排,能承受工作压力,具备吃苦精神,责任心强,执行高效,善于团队协作; 5、具备良好的沟通技巧与语言表达能力。
审计储备生
5-7千/月
审计经验不限本科CPA
1. 负责集团及下属子公司年度财务审计任务,包括账务合规性核查、成本核算准确性审核以及资金流动路径追踪。 2. 编制审计结论文件并监督问题整改落实,促进财务内部控制体系的完善与执行。 3. 承担财务相关基础事务性工作 【任职要求】 1、本科及以上学历,仅限财务管理、会计学专业; 2、具备较强的风险识别能力与数据处理分析能力,坚持原则,可独立完成高水平审计报告撰写; 3、拥有良好的职业操守和沟通协作能力,能承受工作压力,接受短期外派开展现场审计工作。 面向26届优秀应届毕业生,需完成两个月实习期,100元/天
审计专员(J11558)
1.4-1.8万/月
审计经验不限本科工程审计内部审计会计师事务所上市企业
岗位职责: 1. 审计体系与年度规划:协助完善公司内部审计机制,参与拟定年度审计工作计划及预算安排,统筹调配内外部审计资源,保障审计工作高效有序推进。 2. 风险识别与内控优化:具备较强的风险判断力,能够系统梳理企业在财务、合规及运营环节存在的潜在风险(重点覆盖采购、销售、基建等核心业务流程),定期评估内部控制体系运行情况,推动内控机制持续改进。 3. 专项审计实施:牵头开展各类常规性及专题性审计任务,如财务收支审计、经济责任审计(含离任审计)、采购环节审计、市场费用审计、工程项目审计等,独立完成审计程序执行,编制专业审计报告,并就发现的问题提出具有可操作性的整改建议。 4. 审计整改跟踪:对审计中发现问题的整改进展进行持续跟进与督导,定期汇总整改反馈信息,促进审计成果有效转化,实现问题闭环管理。 5. 审计数字化转型:结合业务数据与审计分析模型,探索数据技术在风险预警中的应用路径,提升审计工作的效率与准确性(例如采购价格波动分析、销售费用合理性核查等)。 6. 内外协同与合规对接:协调外部审计机构及监管单位相关工作,配合提供所需资料,确保外部审计合规顺畅;同时加强与财务及各业务部门的沟通协作,保障信息互通与工作协同。 任职要求: 1. 教育背景:审计、财务、会计等相关专业本科及以上学历;具备医药、生物、化学等相关学科背景者优先考虑。 2. 工作经验:3年以上审计从业经历,其中至少1年在医药企业从事内部审计工作。 3. 专业资质:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师或更高级别资格者优先;有工程类审计经验者优先。 4. 专业知识与技能:熟练掌握审计准则、企业会计准则及相关法规制度;熟悉企业内控规范与风险管理流程,能独立制定审计方案、实施审计程序并出具专业报告;具备扎实的财务分析能力,可识别舞弊迹象与财务隐患,并提出针对性改进建议;曾参与医药行业重大审计项目者优先。 5. 素质能力:坚持职业操守,原则性强,责任心强,工作认真细致;具备良好的沟通协调能力与抗压能力;具有较强的复杂问题处理能力、学习能力及数据洞察力。
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300-400元/天
装修木工1-4天
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南京 玄武区
10月11日 20:31拨打电话
小工3-5人日结
招小工/杂工 工作内容:在路边看测量仪器,不要让人碰和注意车辆,扶测量尺子, 要求,会用微信,会拍照片,听从安排,服从指挥,男女都行,55岁以下,工作轻松,距离工作地近的优先,工作时间早6点半到下午4点半,中午管饭和水,可能会加一小时班,必须配合,加班费20元每小时,工资下班即发,不拖拉,
南京 浦口区
10月11日 20:30拨打电话
工厂焊工年终奖高温补贴包吃加班补贴五险20人以上日结
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南京鼓楼区明天需要招聘一名门窗小工,负责配合安装窗户并搬运上楼。工作地点位于,无电梯,需爬
小工门窗安装
明天需要招聘一名门窗小工,负责配合安装窗户并搬运上楼。工作地点位于鼓楼区,无电梯,需爬至4楼。
南京 鼓楼区
10月11日 20:30拨打电话
南京江宁区招二次结构木工
300-400元/天
二次结构木工1-2人
南京市江宁区招二次结构木工
南京 江宁区
10月11日 20:28拨打电话
审计经理
8千-1.5万/月
审计1-3年本科
岗位职责: 1. 负责企业财务报表、内部控制及专项业务的审计工作,出具客观、公正的审计报告 2. 制定审计计划,执行风险评估、控制测试与实质性程序,识别关键风险点并提出改进建议 3. 协助完善内部审计制度与流程,推动审计成果落地与整改跟踪 4. 配合外部审计机构开展年度审计、专项检查等工作,提供必要资料与支持 5. 参与重大经营决策的风险评估,提供独立、专业的审计意见 任职要求: 1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历要求不限 2. 审计相关工作经验不限,具备事务所或企业内审经验者优先 3. 熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》等法规政策 4. 具备良好的逻辑分析、沟通协调及书面表达能力 5. 责任心强,原则性强,具备较强的职业敏感性与保密意识
审计1-3年大专
岗位职责: 1. 负责对软件系统、应用程序及源代码进行安全审计,识别潜在漏洞与风险点 2. 编写高质量的审计报告,提出可落地的安全加固建议并跟踪整改情况 3. 参与安全开发流程(SDL)建设,推动代码安全规范在研发阶段的落地 4. 协助开展渗透测试、漏洞复现与技术验证工作,支撑安全事件响应 5. 持续跟踪主流开源组件、框架的安全动态,更新审计规则与检测能力 任职要求: 1. 熟悉常见Web安全漏洞(如SQL注入、XSS、命令执行等)原理及利用方式 2. 掌握至少一种主流编程语言(Java/Python/PHP/Go等),具备代码阅读与分析能力 3. 了解主流代码审计工具(如SonarQube、Fortify、CodeQL)者优先 4. 具备良好的逻辑思维、文档编写与跨团队沟通能力 5. 对信息安全有热情,持有CISP、CISSP、OSCP等相关认证者优先
审计实习生
1-2千/月
审计经验不限大专
岗位职责: 1. 负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,出具独立审计意见 2. 制定审计计划,执行现场审计程序,识别风险并提出改进建议 3. 编制审计工作底稿及报告,确保内容真实、完整、符合准则要求 4. 协助完成专项审计、离任审计及配合外部监管检查工作 5. 持续跟踪审计发现问题的整改落实情况,推动内控体系优化 任职要求: 1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历不限 2. 有审计相关工作经验者优先,应届生亦可考虑 3. 熟悉《中国注册会计师审计准则》及企业会计准则 4. 具备良好的逻辑分析、沟通表达与文档撰写能力 5. 责任心强,原则性强,具备较强的职业敏感度和保密意识
审计工程师
6-7千/月
审计3-5年学历不限
任职要求: 1.熟悉广联达等主流造价软件及淄博山东定额规范,具备独立编审能力 2.具备良好的沟通协调能力,能与甲方、施工方高效对接 3.工作细致严谨,责任心强,具备较强的数据分析与逻辑判断能力 4. 持有造价工程师及以上资格证书者优先 5. 了解EPC、PPP等新型工程模式者优先
审计1-3年大专财务竣工结算CPA经济责任审计四大高级会计师
一.岗位职责: 1.独立承担工程项目的财务竣工结算与决算审计工作,全面负责成本核算、决算报告编制及全流程合规性审核; 2.主导开展企业财务报表审计、经济责任审计等专项审计任务,识别潜在风险,出具审计建议并制定整改方案; 3.组建审计工作团队,制定培训计划并实施新人带教,持续提升团队专业水平与跨项目协同效率; 二.任职要求: 1.财务、审计、工程管理等相关专业统招大专及以上学历; 2.具备1-3年工程领域审计工作经验,须有独立完成不少于3个工程竣工结算与决算审计项目经历; 3.有主导企业年度财务审计或经济责任审计案例的实际经验; 4.熟练操作用友NC/金蝶、鼎信诺等财务及审计相关软件; 三.公司福利:双休+法定节假日+五险+生日福利+节日福利+工龄工资+年终奖+红白喜事礼金。
南京浦口区招渣车维修
9千-1.1万/月
渣车维修1-2人
南京市浦口区招渣车维修
南京 浦口区
5月29日 09:16拨打电话
财务主管
8-9千/月
财务经理3-5年大专财务综合管理制造业
岗位职责: 1.统筹公司全盘账务处理,审核原始凭证、编制财务报表,保障数据真实准确,按时完成月度、年度结账工作。 2.负责全税种申报、汇算清缴、工商年报等涉税事项,做好发票管理与税务风险防控,对接税务、银行等外部机构。 3.定期清理往来账款,完成资金、资产盘点核对,保障账实相符,同步输出基础财务分析,为经营决策提供数据支撑。 4.优化财务内部流程,指导、考核团队成员日常工作,规范会计档案整理归档,完成上级交办的其他财务相关工作。 任职要求: 1.本科及以上学历,25-40岁,性格外向,财务、会计相关专业,熟悉全盘工业账务; 2.三年以上生产制造企业财务经验,有汽车零部件、橡塑、密封条行业经验优先考虑; 3.精通工业成本核算、存货盘点、进销存账务,熟练独立完成全套报税、开票、汇算清缴;能出具成本、毛利、资金分析报表; 4.熟练财务软件、Excel 函数,懂银行承兑、应收应付对账、研发费用台账归集; 5.熟悉财税法规,严谨细心,具备内控、制度搭建能力,良好沟通协调力,能对接税局、银行、客户供应商; 6.诚信稳定,抗压能力强,可独立统筹财务部全盘工作。 福利:节日福利,餐补,外地提供住宿。
结算会计经验不限学历不限
岗位职责: 1.负责日常结算单据审核、账务处理及往来对账工作 2.编制月度结算报表,确保数据准确、及时、合规 3.协同业务部门完成项目结算流程,跟踪结算进度与回款情况 4.维护结算相关台账及档案,保障资料完整可追溯 5. 配合财务审计及内外部检查,提供所需结算凭证与说明 任职要求: 1. 财会类相关专业,学历不限 2.具备结算会计或应收应付会计工作经验者优先 3.熟悉财务软件及办公软件操作,具备基础数据分析能力 4.工作细致严谨,责任心强,具备良好的沟通协调能力 5. 遵守财务制度,具备基本财税法规常识
总账会计1-3年本科集团公司电商
岗位职责 1、 独立完成公司整体账务处理,按时编制月度财务报表; 2、 负责天猫、京东、拼多多、抖音等电商平台的收入核算及结算对账工作; 3、 组织开展成本核算(涵盖采购、物流、仓储、广告等环节),保障数据精准性; 4、 编制与核对总账及各类明细账,协同完成审计与税务审查事项; 5、 负责发票管理及税务申报工作,确保操作合法合规; 6、 定期整理并提交经营分析报告,为业务运营提供数据支持; 7、 配合推进财务流程优化及ERP系统间的数据对接工作。 任职要求 1、 财务、会计类专业本科及以上学历,具备中级会计师资格; 2、 2年以上总账工作经验【有电商行业背景者优先】; 3、 熟悉天猫、京东等平台的结算机制、收入确认方式及成本构成; 4、 熟练操作财务相关ERP系统软件; 5、 精通Excel,熟练运用数据透视表、VLOOKUP等函数功能; 6、 工作认真细致、责任感强,能适应一定工作压力; 7、 具备良好的沟通协调能力和持续学习能力。
南京栖霞区龙潭港,半挂牵引车钣金工
渣车维修
南京市栖霞区龙潭港,半挂牵引车钣金工
南京 栖霞区
9月20日 09:41拨打电话
结算专员
5-6千/月
结算会计1-3年大专物流物流专员结算仓储
【工作内容】 1、负责公司全部客户账单的核对与发送,确保准确无误,并将账单金额及客户回款情况及时登记至每日回款表 2、负责客户系统中发票的上传操作,并安排发票邮寄事宜 3、每月工资发放前,核算各仓库相关人员的绩效数据 4、负责顺丰账号的充值及对账工作 5、将客户回款信息准确录入回款表,并同步发送至指定微信群 6、核算各仓库客户的账单数据(包括成本、收入等),并参与新仓上线前期的系统搭建,完成客户、货品、货位等信息的导入 【任职要求】 1、大专及以上学历,需具备财务会计相关工作经验,有同类岗位经验者优先考虑 2、对数据敏感,具备较强的细致度和责任心 3、具有良好的沟通能力、独立分析能力以及统筹协调能力 【薪资福利】 1、综合工资:5000-6000元/月; 2、工作时间:9:00~18:00,周末双休 3、入职即缴纳六险一金(含补充商业保险)、享受端午/中秋/春节节日礼品、“三八节”专属福利、生日慰问等员工关怀待遇
南京江宁区行车维修
机械维修工
行车维修
南京 江宁区
1月17日 20:58拨打电话
南京溧水区招电梯维修,
4-8千/月
维修电梯长期1-2人月结
南京市溧水区招电梯维修,联系电话
南京 溧水区
9月5日 09:49拨打电话
内部审计专员
8千-1.2万/月
审计1-3年本科内部审计专项审计会计师事务所上市企业集团公司CPA初级审计师ACCA
岗位职责: 1. 审计执行:依据年度审计规划,独立或协同主管推进各项审计任务,涵盖财务收支审计、销售与采购流程审计、存货及资产管控审计、工程建设项目审计、离任审查以及专项核查等工作。 2. 底稿编制:规范实施审计程序,运用数据分析、凭证抽样、现场盘点、人员访谈等方式获取有效证据,形成条理清晰、依据充分的审计工作底稿。 3. 缺陷识别:在审计过程中发现内部控制薄弱环节、合规隐患及管理短板,并对相关风险进行评估分级。 4. 报告撰写:针对审计发现问题,编写真实准确、立场公正的审计报告,提出切实可行的改进措施建议。 5. 整改跟踪:与被审计单位对接沟通审计结果,跟进整改措施落实进度,开展后续审计工作,确保问题闭环整改。 6. 内控建设:配合部门主管优化企业内控体系,参与业务流程梳理和制度完善,为各职能部门提供内控与合规方面的支持、指导与培训。 7. 其他工作:完成上级安排的其他与审计及风险管理相关的临时性任务。 任职要求: 1. 学历及专业要求:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、法务、企业管理等相关专业背景。 2. 工作经验:具备2年以上企业内部审计、会计师事务所(CPA方向)审计或财务领域实际工作经验。 3. 专业技能:掌握国家有关财务、税务、审计法律法规及《企业内部控制基本规范》相关内容;精通审计流程、方法与实务操作,具有较强的数据处理与分析能力;熟练使用Office办公软件(特别是Excel高级函数、数据透视表)及主流财务系统(如金蝶、用友);持有CPA、CIA、中级会计师等专业资格者优先考虑。 4. 核心素质:逻辑思维——具备良好的分析判断能力,能深入挖掘问题根源;沟通协调——拥有较强的跨部门协作意识和书面表达能力,能在坚持原则的同时有效维护工作关系;职业道德——品行端正,客观公正,保密意识强,具备良好的职业操守和抗压能力;学习能力——能够快速理解新业务,适应多变的工作环境。
审计助理
7-9千/月
审计助理1年以下大专财务凭证审核整理往来账项管理财务报表编制协助
工作职责: 1. 配合完成公司日常财务凭证的审核及归集,保障原始票据的合规性与数据准确。 2. 承担往来账目的核对与清理任务,监控异常情况并及时上报处理。 3. 参与月度、季度财务报表的编制与复核,协同完成审计所需资料的汇总与整理。 4. 协同推进存货、固定资产等资产类别的盘点工作,确保账面与实际相符。
审计岗位
1-1.5万/月
审计3-5年本科内部审计
岗位职责: 1、完善并持续改进公司内部审计体系、风险管控机制及内部控制制度,依据制造业运营特性制定年度审计规划与风控方案,明确审计方向、实施范围及资源安排,保障审计工作具备系统化与前瞻性。 2、开展财务审计、运营审计、合规性审计及专项审计(如生产流程改善、供应链隐患排查、成本控制、募集资金运用等),重点关注制造行业关键业务环节。 3、定期组织全公司范围的风险识别与评估,聚焦战略、财务、运营(如停产风险、质量异常)、市场、法律等主要风险类型,构建风险预警系统,跟踪核心风险指标,及时向管理层反馈重大风险事项并提供应对措施;参与重大生产项目(如产线升级、产能扩展)及重要经济合同的风险评审与把关。 4、深入剖析审计发现问题,编制严谨、清晰的审计报告,提出切实可行的优化建议;建立问题整改清单,监督并复核整改落实情况,实现闭环管理;定期通报审计执行进展、成果及整改完成状况。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理、风险管理等相关专业背景;持有CPA、CIA、中级会计师等资质者优先考虑。 2、具备3年以上企业内审或内控实务经验,其中至少3年专注于制造业领域(如电子、汽车零部件、机械设备等行业)的审计实践; 3、熟练掌握国家财经法规、会计准则、审计准则以及COSO ERM风险管理框架;熟悉制造企业核心业务流程(包括研发生产销售、成本归集、供应链运作);精通ERP(如SAP、用友、金蝶)、MES等生产管理系统的审计应用。 4、具有较强的风险预判能力、逻辑思维与问题解决能力;具备优秀的书面表达功底,能够准确撰写审计文书及改进建议;沟通协调能力强,具备良好的团队协作与跨部门推动能力;坚持职业操守,责任心强,能接受短期出差,具备良好抗压能力。
合规审计专员
1-1.5万/月
审计3-5年本科业务合规
岗位职责 1. 独立组织实施公司各业务板块合规审计项目,编制审计规划与实施方案,审查流程合规情况,识别潜在风险环节,并形成正式审计报告; 2. 主导合同及其他法律文书的合规性审查,审核主体资格、权利义务条款及合规范围,提供专业审查意见并督促落实整改; 3. 构建和完善企业合规管理体系,持续优化合规制度与操作流程,确保最新法律法规在公司内部有效落地执行,防范合规隐患; 4. 监督审计发现问题的整改进展,实现闭环管理,定期回顾审计成果,提出改进建议,促进业务合规效率提升; 5. 汇总整理行业相关合规政策法规,开展解读分析,组织开展内部合规宣贯培训,增强员工合规认知水平; 6. 建立并维护合规审计台账,系统归集审计文档资料,协助完成内外部合规检查与核查工作。 任职要求 1. 本科及以上学历,法学类相关专业,熟练掌握民商法、经济法及合规管理基础知识,具备系统的合规思维框架; 2. 3年以上企业合规、内审或律师事务所合规领域工作经验,具有制造业或大型企业合规审计背景者优先; 3. 持有法律职业资格证书,具备初级或中级审计专业技术资格者更佳; 4. 能够独立设计合规审计方案、编写审计报告,准确判断业务中的合规风险并推动有效解决; 5. 熟悉合同审查全周期流程,了解企业内部控制机制,具备较强的制度梳理与改进能力; 6. 熟练操作常用办公软件,具备一定数据处理分析能力,思维缜密、条理清晰; 7. 具备良好的沟通表达与跨部门协同能力,工作积极主动,责任心强,能高效推进各类专项合规任务。
出纳兼文员
出纳
工作认真负责,细心,耐心,踏实工作,
栏目概述
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