职位详情
岗位职责:
1. 审计体系与年度规划:协助完善公司内部审计机制,参与拟定年度审计工作计划及预算安排,统筹调配内外部审计资源,保障审计工作高效有序推进。
2. 风险识别与内控优化:具备较强的风险判断力,能够系统梳理企业在财务、合规及运营环节存在的潜在风险(重点覆盖采购、销售、基建等核心业务流程),定期评估内部控制体系运行情况,推动内控机制持续改进。
3. 专项审计实施:牵头开展各类常规性及专题性审计任务,如财务收支审计、经济责任审计(含离任审计)、采购环节审计、市场费用审计、工程项目审计等,独立完成审计程序执行,编制专业审计报告,并就发现的问题提出具有可操作性的整改建议。
4. 审计整改跟踪:对审计中发现问题的整改进展进行持续跟进与督导,定期汇总整改反馈信息,促进审计成果有效转化,实现问题闭环管理。
5. 审计数字化转型:结合业务数据与审计分析模型,探索数据技术在风险预警中的应用路径,提升审计工作的效率与准确性(例如采购价格波动分析、销售费用合理性核查等)。
6. 内外协同与合规对接:协调外部审计机构及监管单位相关工作,配合提供所需资料,确保外部审计合规顺畅;同时加强与财务及各业务部门的沟通协作,保障信息互通与工作协同。
任职要求:
1. 教育背景:审计、财务、会计等相关专业本科及以上学历;具备医药、生物、化学等相关学科背景者优先考虑。
2. 工作经验:3年以上审计从业经历,其中至少1年在医药企业从事内部审计工作。
3. 专业资质:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师或更高级别资格者优先;有工程类审计经验者优先。
4. 专业知识与技能:熟练掌握审计准则、企业会计准则及相关法规制度;熟悉企业内控规范与风险管理流程,能独立制定审计方案、实施审计程序并出具专业报告;具备扎实的财务分析能力,可识别舞弊迹象与财务隐患,并提出针对性改进建议;曾参与医药行业重大审计项目者优先。
5. 素质能力:坚持职业操守,原则性强,责任心强,工作认真细致;具备良好的沟通协调能力与抗压能力;具有较强的复杂问题处理能力、学习能力及数据洞察力。
1. 审计体系与年度规划:协助完善公司内部审计机制,参与拟定年度审计工作计划及预算安排,统筹调配内外部审计资源,保障审计工作高效有序推进。
2. 风险识别与内控优化:具备较强的风险判断力,能够系统梳理企业在财务、合规及运营环节存在的潜在风险(重点覆盖采购、销售、基建等核心业务流程),定期评估内部控制体系运行情况,推动内控机制持续改进。
3. 专项审计实施:牵头开展各类常规性及专题性审计任务,如财务收支审计、经济责任审计(含离任审计)、采购环节审计、市场费用审计、工程项目审计等,独立完成审计程序执行,编制专业审计报告,并就发现的问题提出具有可操作性的整改建议。
4. 审计整改跟踪:对审计中发现问题的整改进展进行持续跟进与督导,定期汇总整改反馈信息,促进审计成果有效转化,实现问题闭环管理。
5. 审计数字化转型:结合业务数据与审计分析模型,探索数据技术在风险预警中的应用路径,提升审计工作的效率与准确性(例如采购价格波动分析、销售费用合理性核查等)。
6. 内外协同与合规对接:协调外部审计机构及监管单位相关工作,配合提供所需资料,确保外部审计合规顺畅;同时加强与财务及各业务部门的沟通协作,保障信息互通与工作协同。
任职要求:
1. 教育背景:审计、财务、会计等相关专业本科及以上学历;具备医药、生物、化学等相关学科背景者优先考虑。
2. 工作经验:3年以上审计从业经历,其中至少1年在医药企业从事内部审计工作。
3. 专业资质:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、中级会计师或更高级别资格者优先;有工程类审计经验者优先。
4. 专业知识与技能:熟练掌握审计准则、企业会计准则及相关法规制度;熟悉企业内控规范与风险管理流程,能独立制定审计方案、实施审计程序并出具专业报告;具备扎实的财务分析能力,可识别舞弊迹象与财务隐患,并提出针对性改进建议;曾参与医药行业重大审计项目者优先。
5. 素质能力:坚持职业操守,原则性强,责任心强,工作认真细致;具备良好的沟通协调能力与抗压能力;具有较强的复杂问题处理能力、学习能力及数据洞察力。
2026-03-30 14:22
IP属地:江苏南京
职位福利
本科经验不限工程审计内部审计会计师事务所上市企业

南京圣和药业股份有限公司
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