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审计主管
6000-7000元/月
审计1-3年本科及以上中级会计师内部控制内部审计IPO
岗位职责: 1. 评估公司内部控制体系的完整性、合理性与运行效果,定期审查内控制度执行状况,通过内部审计报告、专项核查等形式,掌握各职能部门及人员是否依规履行内部控制要求。 2. 参与公司流程与制度的优化建设,推动各业务单元实现规范化、合规化管理。 3. 定期核查财务信息与业务流程,发现潜在风险环节,提出切实可行的改进措施并督促整改,持续提升运营效能与风险防控能力。 4. 完成上级安排的其他工作任务。 任职要求: 1. 财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历,具备中级职称,持有注册会计师资格者优先考虑。 2. 具备2年以上审计或财务管理相关工作经验,熟悉审计程序与技术方法,有会计师事务所、IPO项目或上市公司审计经历者优先。 3. 具备良好的逻辑分析能力、沟通表达能力和组织协调能力。 4. 工作细致严谨,责任心强,恪守职业操守,严格保守企业商业秘密。
营销储备干部
6000-8000元/月
文员1年以下本科及以上营销方向市场方向销售方向采购方向运营方向物流方向
注:需要能接受全国调配,全国二十几个省会城市分配工作(公司主导分配) 岗位职责:定向培养为城市级分公司负责人 1、参与公司营销管培生年度培养计划(包含入职培训、技能提升、轮岗实践及晋升考核) 2、负责所辖客户系统的整体销售运营管理工作,确保渠道资源的销售额与毛利目标达成,具体包括: 客户维护:维系所辖商超系统采购负责人关系,巩固现有渠道合作基础 货品销售:争取所辖商超系统内的产品供货占比与上架资源 订单管理:跟进所辖商超每日订单汇总,并与生产及物流部门协调对接 客诉处理:妥善解决客户售后反馈,涵盖产品质量、配送履约等相关问题 营销策略:制定所辖商超系统的整体营销方案,包括产品组合、促销支持、价格政策等 3、晋升后职责扩展:新增客户开拓、供应商资源整合、供应链协同、系统招投标等工作内容 任职资格: 1、本科及以上学历,能够适应出差安排(晋升后可能涉及跨区域大区管理调整); 2、物流管培生需相关专业背景,运营及营销管培生不限专业; 3、优秀应届或毕业两年内的往届毕业生,具备突出潜力的本科及硕士毕业生优先考虑; 4、具备学生会、社团管理经验或企业销售类实习经历者优先录用; 5、目标明确,积极进取,能在工作中持续保持热情与动力; 6、自律性强,善于思考与总结,学习能力出色,普通话流利; 7、形象良好,品行端正,具备责任感,敢于面对挑战,追求自我突破,意志坚定。 职位福利:绩效奖金、住房补贴、年终奖励 职位亮点:内部发展通道、团队氛围融洽、办公灵活不打卡
文员兼仓库管理,30岁到55岁,工资4000至5000
4000-5000元/月
文员1-3年高中及以上
文员兼仓库管理,年龄30至55.工资4000至5000,懂电脑
全职人员
3000-5000元/月
文员经验不限学历不限
急招文员,负责上传照片工单,一定要对电脑操作熟练!工资面议,反应速度快,工作执行能力强!
全职文员
3000-5000元/月
文员
需要熟练掌握办公软件,有基本的财务知识
账务核算
6000-7000元/月
文员经验不限本科及以上财务
◆账务统计 岗位职责: 1、监督各核算单位月末盘点流程,汇总盘点结果,并建立完整的盘点档案资料; 2、编制各核算单位的会计凭证、明细账目及财务报表,确保账务处理及时准确; 3、对会计凭证、明细账册等纸质文件进行归档装订,做好会计资料的保管与管理工作; 4、组织开展办事处财务制度与基础知识的宣导培训,评估并提升账务人员专业能力; 5、处理办事处日常事务申请及相关信息的传达与反馈工作; 6、核查销售日报数据的准确性、合规性与逻辑合理性,持续跟进修正,并基于数据开展现金及应收账款的催缴工作; 7、依托账务信息实施对各项业务价格执行情况的监督与管控; 8、在人员变动时,按要求赴现场组织实施工作交接的监督; 9、向业务管理部门报送并共享必要的经营数据与财务信息; 10、根据管理需求,完成各类数据的收集、整理与统计分析任务。
全职,兼职
100-400元/天
文员经验不限学历不限混合办公
岗位职责:文员主要工作招人,接待来访,协助工作,数据整理,给顾客讲解公司基本工作, 资新待遇:全职3000~4000,兼职100~400 工作环境:环境好,兼职时薪高,包中饭,时间自由可调整,不限学历,不限经验,年龄要求20~55
工程审计主管
1-1.2万元/月
审计5-10年大专及以上内部审计房地产/建筑
工作内容: 1、承担工程项目的审计职责,确保施工质量与进度达到规范要求; 2、开展工程项目成本的核算与管控,及时识别并处理造价相关问题; 3、协同相关职能部门,实施项目风险评估并完成审计报告的撰写工作。 岗位要求: 1、掌握审计专业知识与实操能力,能独立推进审计任务执行; 2、具备较强的沟通协调能力及团队协作意识,可与多部门顺畅配合; 3、熟悉工程建设领域基本情况,能较快融入工程审计工作场景。
网络部行政岗
4000-9000元/月
文员经验不限大专及以上
职位描述: ⼩红书账号运营,引流获客 要求: ⼩红书爱好者 福利待遇: 缴纳社保,提供⼯作餐和交通补助,周末大小周休假,法定假期当天休假 上班时间:8:30-17:30,午休1.5⼩时 工作地点:首义路D3出口附近
网络部门文职
4000-9000元/月
文员经验不限大专及以上
职位描述: 在小红书平台发布笔记进行引流与客户获取 要求: 热爱小红书平台,年龄****** 福利待遇: 缴纳社保,提供工作餐及交通补助,大小周休息,享受法定节假日 上班时间: 8:00-17:30,午休2小时 工作地点: 首义路D3出口附近
小工
100-200元/天
组装工1-2人日结年龄18到50岁其他
简单机械组装
孝感汉川市德州工业园招付裁一名电话
裁剪工1-2人
汉川德州工业园招付裁一名电话
孝感 汉川市
3月5日 10:22拨打电话
挖机司机长期月结
孝感市应城市招挖机/钩机司机孝感市应城市高速项目招挖机/钩机司机,要求高速路基挖机施工作业2字头挖机施工7年以上施工经验,年龄35岁左右,吃苦耐劳、人品端正、技术能力强、爱惜设备,集体荣誉感强,公司长期有事情做,工地工期3年。工资:8500-12000元/月,半桶水勿扰!
孝感应城市招电焊(有证、会氩弧焊)
400-500元/天
氩弧焊工电焊1-2个月1-2人焊工证
孝感市应城市招电焊(有证、会氩弧焊),时间1-2个月
孝感 应城市
3月5日 10:21拨打电话
湖北孝感有没有钉扣锁眼的
缝纫工
有没有钉扣锁眼的
孝感
3月5日 10:20拨打电话
审计5-10年本科及以上CPA
1.竞争数据产品合规流程设计与审计(核心):设计、评估并优化竞争数据产品(市场情报、定价工具、分析平台等)的端到端合规控制流程,嵌入竞争法(反垄断)与数据隐私法规要求。主导专项审计:规划并执行对数据产品在数据采集、处理、算法应用、功能设计、数据共享及敏感信息管控等环节的合规性审计,评估是否符合《反垄断法》、GDPRCCPAPIPL等法规及内部政策识别、评估竞争法及数据合规风险,推动整改。 2.财务审计(与竞争数据产品强相关): 财务信息准确性审计: 审计支撑竞争数据产品运营的关键财务数据的准确性和完整性。这包括但不限于:数据产品收入确认的合规性(是否符合相关会计准则,如ASC606/IFRS 15)。与数据产品直接相关的成本归集与分摊(如数据采购成本、云服务成本、研发资本化/用化)的合理性及准确件。数据产品定价模型中使用的成本、利润等财务参数的准确性和支持性。数据产品相关的合同履行(如SLA)对财务报告(收入,准备金)的影响。 财务控制有效性审计: 评估与竞争数据产品生命周期相关的关键财务流程(如订单到收款、采购到付款、研发会计)的内部控制设计及运行有效性,识别控制缺陷。 财务报告合规审计: 确保与数据产品相关的财务信息在内部管理报告及外部财务报告(如涉及)中的披露是准确、完整目符合会计准则和相关监管要求的。 3.风险评估与整合: 进行综合风验评估,将竟争合规风险与关联的财务风险(如收入错报,成本失真,内控失效导致的财务损失、监管罚款对财务报表影响)结合起来考量识别审计发现中的合规漏洞、财务控制缺陷及潜在的违规或错报行为,评估其复合影响。与产品、技术、法务、财务(会计、FP&A)、业务部门紧密合作,制定涵盖合规与财务整改的综合行动计划,并跟踪验证。 4.报告与沟通: 向管理层综合报告审计发现,清晰阐述合规问题、关联的财务影响、控制缺陷及风险等级。 与法务部、数据安全团队、财务部、产品管理团队及业务部门保持密切沟通与协作。 就数据产品相关的合规-财务交叉问题提供专业的咨询和建议。 岗位要求 教育背景: 会计、财务、审计、法律、商业管理或相关领域。 具备以下之一者显著优先: 法律学位(JD,LLB,LLM)且熟悉竞争法。 会计专业资格(如CPA,ACCA,CIMA 部分科目通过或全科通过)。 工作经验:5-7年以上 在大型企业、会计师事务所、咨询公司或监管机构从事审计(内部审计/外部审计)、风险管理或合规的相关经验。 必需具备:扎实的财务审计经验:熟悉会计准则(如US GAAP,IFRS)、审计准则、内部控制框架(如COS0),具备收入确认、成本核算、财务报告等核心财务领域的审计实提经验。竞争法/数据合规经验: 专注于竞争法/反垄断合规、调查或审计,或 数据隐私合规与审计的经验。深刻理解数据产品中的竞争法风险点。具备审计数据驱动型业务或科技公司经验者优先。 专业知识:核心财务知识:精通会计准则、财务报告流程、内部控制原理与实务、财务风险识别。核心合规知识:深入理解竞争法/反垄断法核心原则(垄断协议、滥用支配地位)及/或 主流数据隐私法规(GDPR,CCPA,PIPL)的核心要求。审计方法论: 熟练学握风险评估、控制测试、实质性程序、审计证据、报告撰写等全流程审计技能。行业知识: 对互联网、科技、金融、电商等依赖数据产品的行业有理解。 技能与能力:强大的财务分析能力: 能深入分析财务数据,识别异常和潜在错报。出色的合规风险洞察力: 能将法规要求转化为具体的业务流程风险点 卓越的沟通与影响力: 能有效与财务、法务、技术等高专业壁垒团队沟通复杂问题跨领域整合思维: 能将合规要求与财务影响、控制要求联系起来进行综合判断。项目管理能力: 高效管理多任务和资源。 I与数据素养: 理解数据系统、ERP(如SAP, Orade)、数据分析工具在审计中的应用。具备使用数据分析工具(如ACL,IDEA,SQL,Python)者优先。 严谨、独立、高道德标准。 优先考虑条件(显著倾斜财务审计背景)专业资格:持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)、ACCA(特许公认会计师公会会员)等财务审计相关权威证书者最优先,其次考虑CCEP;CIPPCISA等合规或IT审计证书四大会计师事务所审计经验: 具有知名会计师事务所(普华永道PwC、德勤Deloitte、安永EY、毕马威KPMG)的财务审计经验。科技/互联网行业审计经验: 熟悉Saas收入模型、研发支出资本化、数据资产核算等行业特定财务和合规问题。数据分析能力: 熟练运用数据分析工具进行审计(如SQL查询数据,Python进行数据分析,Tableau/Power BI进行可视化)。竞争法调查或数据隐私审计实操经验。
审计5-10年本科及以上CPA
1.竞争数据产品合规流程设计与审计(核心):设计、评估并优化竞争数据产品(市场情报、定价工具、分析平台等)的端到端合规控制流程,嵌入竞争法(反垄断)与数据隐私法规要求。主导专项审计:规划并执行对数据产品在数据采集、处理、算法应用、功能设计、数据共享及敏感信息管控等环节的合规性审计,评估是否符合《反垄断法》、GDPRCCPAPIPL等法规及内部政策识别、评估竞争法及数据合规风险,推动整改。 2.财务审计(与竞争数据产品强相关): 财务信息准确性审计: 审计支撑竞争数据产品运营的关键财务数据的准确性和完整性。这包括但不限于:数据产品收入确认的合规性(是否符合相关会计准则,如ASC606/IFRS 15)。与数据产品直接相关的成本归集与分摊(如数据采购成本、云服务成本、研发资本化/用化)的合理性及准确件。数据产品定价模型中使用的成本、利润等财务参数的准确性和支持性。数据产品相关的合同履行(如SLA)对财务报告(收入,准备金)的影响。 财务控制有效性审计: 评估与竞争数据产品生命周期相关的关键财务流程(如订单到收款、采购到付款、研发会计)的内部控制设计及运行有效性,识别控制缺陷。 财务报告合规审计: 确保与数据产品相关的财务信息在内部管理报告及外部财务报告(如涉及)中的披露是准确、完整目符合会计准则和相关监管要求的。 3.风险评估与整合: 进行综合风验评估,将竟争合规风险与关联的财务风险(如收入错报,成本失真,内控失效导致的财务损失、监管罚款对财务报表影响)结合起来考量识别审计发现中的合规漏洞、财务控制缺陷及潜在的违规或错报行为,评估其复合影响。与产品、技术、法务、财务(会计、FP&A)、业务部门紧密合作,制定涵盖合规与财务整改的综合行动计划,并跟踪验证。 4.报告与沟通: 向管理层综合报告审计发现,清晰阐述合规问题、关联的财务影响、控制缺陷及风险等级。 与法务部、数据安全团队、财务部、产品管理团队及业务部门保持密切沟通与协作。 就数据产品相关的合规-财务交叉问题提供专业的咨询和建议。 岗位要求 教育背景: 会计、财务、审计、法律、商业管理或相关领域。 具备以下之一者显著优先: 法律学位(JD,LLB,LLM)且熟悉竞争法。 会计专业资格(如CPA,ACCA,CIMA 部分科目通过或全科通过)。 工作经验:5-7年以上 在大型企业、会计师事务所、咨询公司或监管机构从事审计(内部审计/外部审计)、风险管理或合规的相关经验。 必需具备:扎实的财务审计经验:熟悉会计准则(如US GAAP,IFRS)、审计准则、内部控制框架(如COS0),具备收入确认、成本核算、财务报告等核心财务领域的审计实提经验。竞争法/数据合规经验: 专注于竞争法/反垄断合规、调查或审计,或 数据隐私合规与审计的经验。深刻理解数据产品中的竞争法风险点。具备审计数据驱动型业务或科技公司经验者优先。 专业知识:核心财务知识:精通会计准则、财务报告流程、内部控制原理与实务、财务风险识别。核心合规知识:深入理解竞争法/反垄断法核心原则(垄断协议、滥用支配地位)及/或 主流数据隐私法规(GDPR,CCPA,PIPL)的核心要求。审计方法论: 熟练学握风险评估、控制测试、实质性程序、审计证据、报告撰写等全流程审计技能。行业知识: 对互联网、科技、金融、电商等依赖数据产品的行业有理解。 技能与能力:强大的财务分析能力: 能深入分析财务数据,识别异常和潜在错报。出色的合规风险洞察力: 能将法规要求转化为具体的业务流程风险点 卓越的沟通与影响力: 能有效与财务、法务、技术等高专业壁垒团队沟通复杂问题跨领域整合思维: 能将合规要求与财务影响、控制要求联系起来进行综合判断。项目管理能力: 高效管理多任务和资源。 I与数据素养: 理解数据系统、ERP(如SAP, Orade)、数据分析工具在审计中的应用。具备使用数据分析工具(如ACL,IDEA,SQL,Python)者优先。 严谨、独立、高道德标准。 优先考虑条件(显著倾斜财务审计背景)专业资格:持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)、ACCA(特许公认会计师公会会员)等财务审计相关权威证书者最优先,其次考虑CCEP;CIPPCISA等合规或IT审计证书四大会计师事务所审计经验: 具有知名会计师事务所(普华永道PwC、德勤Deloitte、安永EY、毕马威KPMG)的财务审计经验。科技/互联网行业审计经验: 熟悉Saas收入模型、研发支出资本化、数据资产核算等行业特定财务和合规问题。数据分析能力: 熟练运用数据分析工具进行审计(如SQL查询数据,Python进行数据分析,Tableau/Power BI进行可视化)。竞争法调查或数据隐私审计实操经验。
审计
5000-10000元/月
审计3-5年大专及以上CPA中级会计师内部审计外部审计
1.大专及以上,特别优秀者可放宽至不限; 2.需要有3–5年+事务所审计经验,能带队、独立出报告 ; 3.专业能力要求: - 精通企业会计准则、审计准则、税法 ; - 独立完成:报表审计、内控审计、专项审计、税务筹划 ; - 熟练使用:审计软件、Excel、财务系统(用友/金蝶); - 能带队、审核底稿、出具报告、客户沟通 。 4.沟通、抗压、出差、团队协作、责任心强 ,无不良执业记录、诚信合规; 5.具有CPA证书的优先考虑。
内控审计主管
9000-12000元/月
审计5-10年大专及以上内部审计内控审计
内控审计经理 【岗位概述】 负责集团及下属口腔门诊全流程内控体系的规划与实施、内部审计执行、风险合规管理工作,有效防范运营过程中的各类风险,保障企业合规运行与管理效率持续提升。 【核心职责】 1. 内控体系建设与制度优化: (1)结合公司发展战略及医疗连锁行业特点,构建并持续完善覆盖集团及各口腔门诊全业务流程的内部控制体系。 (2)起草、更新并健全风险管理与内部控制相关制度规范,确保制度具备前瞻性、适用性和可执行性。 2. 内部审计实施与监督: (1)按年度审计计划,独立开展财务审计、流程审计、合规审计及专项审计工作,深入发现运营管理中的薄弱环节。 (2)编制高质量的内控审计报告,真实、准确地揭示问题,并提出具有针对性和可操作性的改进方案。 3. 问题整改与闭环管控: 建立审计发现问题的跟踪机制,推动相关部门落实整改措施,定期组织整改复查与专项治理,确保整改实效,实现全过程闭环管理。 4. 风险识别与决策支撑: 持续识别和评估企业在财务、运营、合规等方面的潜在风险,定期形成风险评估分析报告,为管理层提供可靠的数据依据和预警支持,助力经营决策科学化。 5. 职能条线专项审计: 对财务、人力资源、市场营销、采购等职能部门实施专项审计,查找管理漏洞,强化职能模块的规范性与运作效能。 【任职资格】 1. 基本要求:年龄30至40岁,统招大专及以上学历,审计、财务、会计、金融等相关专业优先; 2. 经验要求: 具备5年以上内控、审计或合规领域工作经验; 有大型口腔医疗机构、大型医疗连锁或大型连锁企业从业背景者优先,熟悉连锁经营模式及其关键风险控制节点; 3. 核心能力: 职业素养:诚实守信,坚持原则,具备高度的保密意识,能适应高强度工作节奏; 专业能力:思维缜密,具备较强的风险预判能力和数据处理能力,擅长分析并解决复杂管理问题; 沟通协调:拥有良好的跨部门协作能力,能够有力推进整改事项及制度执行落地; 4. 其他要求: 可接受出差:根据项目需要,能按时参与并适应阶段性外派工作任务。
审计主管
1.5-2万元/月
审计5-10年本科及以上内部审计外部审计
【工作内容】 - 组织并实施公司内部审计的规划、开展及结果汇报,保障财务信息的真实性和合规性; - 参与内控制度的建立与完善,强化企业风险管控水平; - 配合管理层开展财务数据分析,提供决策依据及相关专业意见; - 联动相关部门,推进各类专项审计工作的落实。 【任职要求】 - 本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业背景; - 具备良好的职业道德和责任意识,能独立承担审计任务; - 熟知国家财经法律法规及企业会计准则体系; - 具有较强的沟通协调能力与团队合作精神
房地产财务主管
1-1.5万元/月
财务经理/主管3-5年大专及以上财务分析总账核算成本管理
职位描述 包吃包住,享受公费旅游,年休假,健康体检。岗位职责: 1、统筹协调并指导财务部日常运营工作,优化公司财务管理流程及相关制度建设; 2、编制年度、季度财务规划,落实财务风险防范与控制措施; 3、统筹企业税务筹划与管理工作,确保按时完成纳税申报及年度审计任务; 4、科学调度资金使用,保障各类款项支付安全,维护公司资金安全; 5、牵头组织年度预算编制,监控预算执行过程,提供全面财务报告及关键财务分析支持; 6、与财政、税务、银行等相关部门建立并维持良好合作关系。 任职要求: 1、会计学、财务管理等相关专业大专及以上学历; 2、具备5年以上全盘账务处理经验,2年以上同类管理岗位经历,有互联网直播平台或电商行业财务背景者优先; 3、熟悉国家财经政策、企业会计准则及财务流程,掌握会计信息化系统,精通相关财税法规; 4、具有较强的团队管理与领导力,沟通顺畅,组织协调能力突出,具备优秀的判断与决策能力。 福利待遇:包吃包住,享受公费旅游,年休假,健康体检。 上班地点
会计助理
财务助理
招聘会计助理一名,有会计证者优先。
孝感孝南区负责公司内帐成本
4000-6000元/月
成本会计1-3年中专及以上
负责公司内帐成本
前台接待
3000-5000元/月
前台经验不限学历不限行政前台
1. 接听来电,接收传真,按要求进行信息登记、电话转接或留言记录,并确保信息准确传达 2. 做好来访人员的接待、登记与引导,及时通知相关对接人员 3. 负责公司传真、快递、信件及包裹的收发、登记与传递工作 4. 维护前台区域的整洁与秩序,确保设备安全并正常运行 5. 完成上级主管交办的其他工作任务
光伏并网办公文员
4000-6000元/月
文员经验不限学历不限运营光伏资料员并网
岗位职责: 1、负责与政府部门对接,完成资料报送及项目文件的整理归档; 2、承担项目部日常运营数据的统计、汇总与分析工作; 3、收集并整理项目进度和业务相关数据,动态更新并跟踪进展。 任职条件: 1、熟练操作office等办公软件,具备基础的数据统计与分析技能; 2、品行端正,诚实守信,工作细致严谨,执行能力突出;具备良好的沟通表达水平和团队协作意识;
财务主管
7000-8000元/月
会计3-5年本科及以上成本财务分析固定资产核算制造业总账中级会计师
1、本科及以上学历,会计学、财务管理等相关专业毕业,具备中级或以上会计职称。 2、年龄25至45岁,拥有5年以上制造业财务管理工作经历。 3、熟练掌握财务核算流程,擅长财务报表的编制与分析,熟悉各类财务软件操作。 4、具备较强的税务筹划能力,能够有效优化企业税负。
文员
3000-5000元/月
文员1-3年大专及以上
岗位职责: 1.负责采购、入库及相关数据的分析工作 任职要求: 1.大专学历,具备良好的沟通能力与团队协作意识,能高效对接团队成员及相关部门 2.熟练操作常用办公软件 3.工作态度严谨,具备独立处理问题的能力
孝感汉川市文员,工作轻松,九个小时班,工资面谈,有意者联系
3000-4000元/月
文员
文员,工作轻松,九个小时班,工资面谈,有意者联系
财务负责人
9000-12000元/月
财务经理/主管1-3年本科及以上
全面负责公司财务会计事务, 统筹管理财务部门的日常运营工作, 组织并推进公司成本控制与管理工作, 制定公司年度、季度及月度财务规划方案
公司记账报税员
3000-4000元/月
会计经验不限高中及以上混合办公
负责公司支出项目记账,公司税务申报,开发票,底薪三千,公司购买社保
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