
审计主管
6000-7000元/月
审计1-3年本科及以上中级会计师内部控制内部审计IPO
岗位职责:
1. 评估公司内部控制体系的完整性、合理性与运行效果,定期审查内控制度执行状况,通过内部审计报告、专项核查等形式,掌握各职能部门及人员是否依规履行内部控制要求。
2. 参与公司流程与制度的优化建设,推动各业务单元实现规范化、合规化管理。
3. 定期核查财务信息与业务流程,发现潜在风险环节,提出切实可行的改进措施并督促整改,持续提升运营效能与风险防控能力。
4. 完成上级安排的其他工作任务。
任职要求:
1. 财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历,具备中级职称,持有注册会计师资格者优先考虑。
2. 具备2年以上审计或财务管理相关工作经验,熟悉审计程序与技术方法,有会计师事务所、IPO项目或上市公司审计经历者优先。
3. 具备良好的逻辑分析能力、沟通表达能力和组织协调能力。
4. 工作细致严谨,责任心强,恪守职业操守,严格保守企业商业秘密。
注册会计师合伙职位
1-1.5万元/月
审计5-10年本科及以上CPA
岗位职责:
1、能够独立承担并完成审计项目的实施工作;
2、负责编制所承接项目的审计计划,能合理评估项目的重要性水平及潜在审计风险;
3、把控审计项目的质量控制环节,及时发现并反馈审计过程中遇到的专业问题;
4、主导所负责项目的审计报告编制与复核工作;
任职要求:
1、本科及以上学历,取得注册会计师资格满五年以上;
2、具备五年以上相关领域从业经验,熟练操作财务软件及常用办公软件;
3、具有较强的文字撰写能力与沟通协调能力;
4、工作积极主动,具备高度的责任意识和执行能力;
5、近连续3年在会计师事务所从事审计工作,且累计在会计师事务所从事审计业务时间不少于10年,或取得注册会计师执业资格后近连续5年持续在会计师事务所从事审计工作。
挖机维修电焊
招聘 招聘 招聘 武汉海瑞工程机械有限公司(我们是工程机械挖掘机修理厂,有着十四年的经营年限,有着自己的客户源,主修发动机,液压泵,多路阀,整车维修翻新):公司位于湖北省武汉市东西湖区新沟镇油纱路口。现因公司发展需要,大量招聘挖掘机维修师傅、电焊师傅、维修学员多名,公司包吃包住。联系电话,
审计助理-武汉
7000-10000元/月
审计3-5年本科及以上
岗位职责:
服从项目经理的工作安排,参与项目审计的现场执行;
编制审计工作底稿,及时汇报审计过程中发现的业务问题;
协助主审人员完成后续资料整理,统计并归集附注披露所需数据。
任职资格:
-全日制本科及以上学历,财务类相关专业;
具有一年及以上会计师事务所或企业财务岗位工作经验;
熟悉企业财务运作流程,掌握国家相关会计准则及规范要求;
具备较强的计算机操作能力,熟练使用常用办公软件及SAP系统;
具备独立、客观、公正、正直、胜任、敬业、热情、保密的职业素养;
具有良好的沟通表达能力以及分析和解决问题的能力;
工作积极主动,能按时保质完成各项任务;
态度认真踏实,富有责任感;
能接受短期出差,适应较高强度的工作节奏。
注册会计师/审计专员
6000-11000元/月
审计1-3年本科及以上已取得注册会计师证书CPA财务审计项目审计合同审计
岗位职责:
1、能够独立承担大型业务项目的执行与推进;
2、负责编制所承接项目的审计计划,准确评估项目重要性水平及审计风险;
3、把控审计项目的质量,及时反馈审计过程中发现的各类业务问题;
4、确保主审项目的审计报告按时提交部门经理进行审核;
5、完成上级主管安排的其他相关工作任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,已取得注册会计师资格;
2、具有一年以上相关领域工作经验,熟练操作财务软件及办公软件;
3、具备较强的书面表达能力和沟通协调能力;
4、工作认真负责,具有较强的执行力和责任意识。
审计主管
6000-7000元/月
审计3-5年大专及以上
负责公司财务报表的审计任务,保障财务信息的真实可靠与准确无误;
- 参与各类专项审计工作,包括内部控制评估、合规性检查等,助力提升企业运营效能与风险防控水平;
- 撰写审计报告,提出优化建议,并监督改进措施的落实情况;
- 与各职能部门对接协作,获取审计所需资料,及时回应相关咨询;
- 定期对公司业务流程开展审查,发现潜在风险环节,制定防范对策;
- 完成上级主管交办的其他工作任务。
【任职要求】
- 具备会计学、财务管理或相近专业大专及以上学历;
- 拥有3年以上工业领域成本会计管理经历及审计岗位工作经验;
- 熟知国家财经法规和企业内部管控体系,具备良好的职业操守与保密观念;
- 具备较强的数据分析及书面表达能力,能独立完成审计报告编写;
- 工作态度严谨,责任心强,具备良好的沟通协调能力和团队协作意识;
- 持有中级会计师或审计师职称者优先录用;
高级内部审计经理
7000-12000元/月
审计5-10年本科及以上上市公司集团公司制造业内部审计医药金融
工作内容:
1、落实各项内部审计流程,保障公司运作符合既定制度与规范;
2、评估审计发现的问题,提供优化建议,支持业务部门提升管理效率;
3、参与编制审计报告,确保内容真实、全面、准确。
岗位要求:
1、掌握审计基础知识,能独立开展审计相关工作;
2、具备良好的交流能力,可与团队及管理层顺畅配合;
3、工作态度严谨,具有较强的逻辑分析与问题处理能力。
2026年秋招-审计职位(武汉)
6000-9000元/月
审计经验不限本科及以上内部审计
工作职责
1、按照项目经理的指导,参与各类项目的现场审计工作,服务对象涵盖大型/、上市公司、大型民营企业及IPO项目客户等;
2、独立完成审计底稿的编制,及时记录并反馈审计过程中发现的业务问题;
3、参与客户业务流程与内部控制的分析与评估,提出切实可行的优化建议;
4、配合主审人员开展后期资料整理,完成附注披露相关数据的汇总与核对。
任职资格
1、本科及以上学历,专业不限,财会类、统计学、计算机或信息管理与信息系统等相关专业优先考虑;
2、具备主动学习意识,持续提升审计实务能力,关注并掌握最新财务法规与行业规范;
3、工作态度端正,能适应高强度工作,责任心强,具备良好的沟通能力和团队合作精神。
审计项目主管
9000-14000元/月
审计3-5年本科及以上上市公司集团公司注册税务师CPA中级会计师外部审计内部审计
职位描述:
1. 带领项目团队执行大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作;
2. 作为中型项目的现场负责人,独立主导并完成大型项目(企业集团或上市公司)全流程审计任务;
3. 对审计助理进行有效指导与培训,确保项目高质量按时交付;
4. 组织团队开展项目复盘,识别问题并优化流程;
5. 完成上级安排的其他相关工作。
任职资格:
1. 本科及以上学历,专业不限;
2. 熟悉企业会计准则,持有中国注册会计师资格者优先;
3. 具备5年以上大型会计师事务所从业经验;
4. 责任心强,具备良好的团队合作精神;
5. 具备较强的书面表达与沟通协调能力;
6. 熟练使用常用办公软件;
7. 能够适应高强度工作压力及出差安排。
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黄冈蕲春县招挖机/钩机维修、铲车/装载机维修、工地学徒工
5000-10000元/月
挖机维修维修铲车工地学徒工长期1-2人月结
黄冈市蕲春县招挖机/钩机维修、铲车/装载机维修、工地学徒工
质检员
【应城佳宏服饰】正月十六开工大吉!生产线扩招,
各位服装精英,新年好!
应城佳宏服饰因业务扩展、订单增加,定于(正月十六)正式开工。为加大生产力,现面向行业诚聘岗位精英:
1) 副裁 1名
2) 流水车位 20名:
3)质检2名
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我们 常年无淡季,订单稳定,工资准时发放,福利完善
欢迎老员工返厂,欢迎新朋友加入!正月十六,我在佳宏等你!请大家相互转告!
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品检工
电子厂18/时,不体检,男女不限
【面试时间】:上午09:30
【招聘岗位】:品质、生产、仓库
【招聘要求】:17-42周岁以内
【工作时间】:白班:08:00-20:00
晚班:20:00-08:00(一月倒一次班)
【薪资待遇】:17+1元/小时 (发薪日在职补贴1元)
月工时300小时左右,月薪4800-5500元
【食宿情况】:包三餐包食宿(水电费平摊)入职分宿舍,,无其他花费
【温馨提示】:(名单提前报备,以报备时间为准)
⚠请携带身份证原件面试
面试联系:
挖机司机长期月结
孝感市应城市招挖机/钩机司机孝感市应城市高速项目招挖机/钩机司机,要求高速路基挖机施工作业2字头挖机施工7年以上施工经验,年龄35岁左右,吃苦耐劳、人品端正、技术能力强、爱惜设备,集体荣誉感强,公司长期有事情做,工地工期3年。工资:8500-12000元/月,半桶水勿扰!
高级业务审计专家-风控
3-4万元/月
审计5-10年本科及以上CPA
1.竞争数据产品合规流程设计与审计(核心):设计、评估并优化竞争数据产品(市场情报、定价工具、分析平台等)的端到端合规控制流程,嵌入竞争法(反垄断)与数据隐私法规要求。主导专项审计:规划并执行对数据产品在数据采集、处理、算法应用、功能设计、数据共享及敏感信息管控等环节的合规性审计,评估是否符合《反垄断法》、GDPRCCPAPIPL等法规及内部政策识别、评估竞争法及数据合规风险,推动整改。
2.财务审计(与竞争数据产品强相关):
财务信息准确性审计: 审计支撑竞争数据产品运营的关键财务数据的准确性和完整性。这包括但不限于:数据产品收入确认的合规性(是否符合相关会计准则,如ASC606/IFRS 15)。与数据产品直接相关的成本归集与分摊(如数据采购成本、云服务成本、研发资本化/用化)的合理性及准确件。数据产品定价模型中使用的成本、利润等财务参数的准确性和支持性。数据产品相关的合同履行(如SLA)对财务报告(收入,准备金)的影响。
财务控制有效性审计: 评估与竞争数据产品生命周期相关的关键财务流程(如订单到收款、采购到付款、研发会计)的内部控制设计及运行有效性,识别控制缺陷。
财务报告合规审计: 确保与数据产品相关的财务信息在内部管理报告及外部财务报告(如涉及)中的披露是准确、完整目符合会计准则和相关监管要求的。
3.风险评估与整合:
进行综合风验评估,将竟争合规风险与关联的财务风险(如收入错报,成本失真,内控失效导致的财务损失、监管罚款对财务报表影响)结合起来考量识别审计发现中的合规漏洞、财务控制缺陷及潜在的违规或错报行为,评估其复合影响。与产品、技术、法务、财务(会计、FP&A)、业务部门紧密合作,制定涵盖合规与财务整改的综合行动计划,并跟踪验证。
4.报告与沟通:
向管理层综合报告审计发现,清晰阐述合规问题、关联的财务影响、控制缺陷及风险等级。
与法务部、数据安全团队、财务部、产品管理团队及业务部门保持密切沟通与协作。
就数据产品相关的合规-财务交叉问题提供专业的咨询和建议。
岗位要求
教育背景:
会计、财务、审计、法律、商业管理或相关领域。
具备以下之一者显著优先:
法律学位(JD,LLB,LLM)且熟悉竞争法。
会计专业资格(如CPA,ACCA,CIMA 部分科目通过或全科通过)。
工作经验:5-7年以上 在大型企业、会计师事务所、咨询公司或监管机构从事审计(内部审计/外部审计)、风险管理或合规的相关经验。
必需具备:扎实的财务审计经验:熟悉会计准则(如US GAAP,IFRS)、审计准则、内部控制框架(如COS0),具备收入确认、成本核算、财务报告等核心财务领域的审计实提经验。竞争法/数据合规经验: 专注于竞争法/反垄断合规、调查或审计,或 数据隐私合规与审计的经验。深刻理解数据产品中的竞争法风险点。具备审计数据驱动型业务或科技公司经验者优先。
专业知识:核心财务知识:精通会计准则、财务报告流程、内部控制原理与实务、财务风险识别。核心合规知识:深入理解竞争法/反垄断法核心原则(垄断协议、滥用支配地位)及/或 主流数据隐私法规(GDPR,CCPA,PIPL)的核心要求。审计方法论: 熟练学握风险评估、控制测试、实质性程序、审计证据、报告撰写等全流程审计技能。行业知识: 对互联网、科技、金融、电商等依赖数据产品的行业有理解。
技能与能力:强大的财务分析能力: 能深入分析财务数据,识别异常和潜在错报。出色的合规风险洞察力: 能将法规要求转化为具体的业务流程风险点
卓越的沟通与影响力: 能有效与财务、法务、技术等高专业壁垒团队沟通复杂问题跨领域整合思维: 能将合规要求与财务影响、控制要求联系起来进行综合判断。项目管理能力: 高效管理多任务和资源。
I与数据素养: 理解数据系统、ERP(如SAP, Orade)、数据分析工具在审计中的应用。具备使用数据分析工具(如ACL,IDEA,SQL,Python)者优先。
严谨、独立、高道德标准。
优先考虑条件(显著倾斜财务审计背景)专业资格:持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)、ACCA(特许公认会计师公会会员)等财务审计相关权威证书者最优先,其次考虑CCEP;CIPPCISA等合规或IT审计证书四大会计师事务所审计经验: 具有知名会计师事务所(普华永道PwC、德勤Deloitte、安永EY、毕马威KPMG)的财务审计经验。科技/互联网行业审计经验: 熟悉Saas收入模型、研发支出资本化、数据资产核算等行业特定财务和合规问题。数据分析能力: 熟练运用数据分析工具进行审计(如SQL查询数据,Python进行数据分析,Tableau/Power BI进行可视化)。竞争法调查或数据隐私审计实操经验。
高级业务审计专家-风控
3-4万元/月
审计5-10年本科及以上CPA
1.竞争数据产品合规流程设计与审计(核心):设计、评估并优化竞争数据产品(市场情报、定价工具、分析平台等)的端到端合规控制流程,嵌入竞争法(反垄断)与数据隐私法规要求。主导专项审计:规划并执行对数据产品在数据采集、处理、算法应用、功能设计、数据共享及敏感信息管控等环节的合规性审计,评估是否符合《反垄断法》、GDPRCCPAPIPL等法规及内部政策识别、评估竞争法及数据合规风险,推动整改。
2.财务审计(与竞争数据产品强相关):
财务信息准确性审计: 审计支撑竞争数据产品运营的关键财务数据的准确性和完整性。这包括但不限于:数据产品收入确认的合规性(是否符合相关会计准则,如ASC606/IFRS 15)。与数据产品直接相关的成本归集与分摊(如数据采购成本、云服务成本、研发资本化/用化)的合理性及准确件。数据产品定价模型中使用的成本、利润等财务参数的准确性和支持性。数据产品相关的合同履行(如SLA)对财务报告(收入,准备金)的影响。
财务控制有效性审计: 评估与竞争数据产品生命周期相关的关键财务流程(如订单到收款、采购到付款、研发会计)的内部控制设计及运行有效性,识别控制缺陷。
财务报告合规审计: 确保与数据产品相关的财务信息在内部管理报告及外部财务报告(如涉及)中的披露是准确、完整目符合会计准则和相关监管要求的。
3.风险评估与整合:
进行综合风验评估,将竟争合规风险与关联的财务风险(如收入错报,成本失真,内控失效导致的财务损失、监管罚款对财务报表影响)结合起来考量识别审计发现中的合规漏洞、财务控制缺陷及潜在的违规或错报行为,评估其复合影响。与产品、技术、法务、财务(会计、FP&A)、业务部门紧密合作,制定涵盖合规与财务整改的综合行动计划,并跟踪验证。
4.报告与沟通:
向管理层综合报告审计发现,清晰阐述合规问题、关联的财务影响、控制缺陷及风险等级。
与法务部、数据安全团队、财务部、产品管理团队及业务部门保持密切沟通与协作。
就数据产品相关的合规-财务交叉问题提供专业的咨询和建议。
岗位要求
教育背景:
会计、财务、审计、法律、商业管理或相关领域。
具备以下之一者显著优先:
法律学位(JD,LLB,LLM)且熟悉竞争法。
会计专业资格(如CPA,ACCA,CIMA 部分科目通过或全科通过)。
工作经验:5-7年以上 在大型企业、会计师事务所、咨询公司或监管机构从事审计(内部审计/外部审计)、风险管理或合规的相关经验。
必需具备:扎实的财务审计经验:熟悉会计准则(如US GAAP,IFRS)、审计准则、内部控制框架(如COS0),具备收入确认、成本核算、财务报告等核心财务领域的审计实提经验。竞争法/数据合规经验: 专注于竞争法/反垄断合规、调查或审计,或 数据隐私合规与审计的经验。深刻理解数据产品中的竞争法风险点。具备审计数据驱动型业务或科技公司经验者优先。
专业知识:核心财务知识:精通会计准则、财务报告流程、内部控制原理与实务、财务风险识别。核心合规知识:深入理解竞争法/反垄断法核心原则(垄断协议、滥用支配地位)及/或 主流数据隐私法规(GDPR,CCPA,PIPL)的核心要求。审计方法论: 熟练学握风险评估、控制测试、实质性程序、审计证据、报告撰写等全流程审计技能。行业知识: 对互联网、科技、金融、电商等依赖数据产品的行业有理解。
技能与能力:强大的财务分析能力: 能深入分析财务数据,识别异常和潜在错报。出色的合规风险洞察力: 能将法规要求转化为具体的业务流程风险点
卓越的沟通与影响力: 能有效与财务、法务、技术等高专业壁垒团队沟通复杂问题跨领域整合思维: 能将合规要求与财务影响、控制要求联系起来进行综合判断。项目管理能力: 高效管理多任务和资源。
I与数据素养: 理解数据系统、ERP(如SAP, Orade)、数据分析工具在审计中的应用。具备使用数据分析工具(如ACL,IDEA,SQL,Python)者优先。
严谨、独立、高道德标准。
优先考虑条件(显著倾斜财务审计背景)专业资格:持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)、ACCA(特许公认会计师公会会员)等财务审计相关权威证书者最优先,其次考虑CCEP;CIPPCISA等合规或IT审计证书四大会计师事务所审计经验: 具有知名会计师事务所(普华永道PwC、德勤Deloitte、安永EY、毕马威KPMG)的财务审计经验。科技/互联网行业审计经验: 熟悉Saas收入模型、研发支出资本化、数据资产核算等行业特定财务和合规问题。数据分析能力: 熟练运用数据分析工具进行审计(如SQL查询数据,Python进行数据分析,Tableau/Power BI进行可视化)。竞争法调查或数据隐私审计实操经验。
审计
5000-10000元/月
审计3-5年大专及以上CPA中级会计师内部审计外部审计
1.大专及以上,特别优秀者可放宽至不限;
2.需要有3–5年+事务所审计经验,能带队、独立出报告 ;
3.专业能力要求:
- 精通企业会计准则、审计准则、税法 ;
- 独立完成:报表审计、内控审计、专项审计、税务筹划 ;
- 熟练使用:审计软件、Excel、财务系统(用友/金蝶);
- 能带队、审核底稿、出具报告、客户沟通 。
4.沟通、抗压、出差、团队协作、责任心强 ,无不良执业记录、诚信合规;
5.具有CPA证书的优先考虑。
内控审计主管
9000-12000元/月
审计5-10年大专及以上内部审计内控审计
内控审计经理
【岗位概述】
负责集团及下属口腔门诊全流程内控体系的规划与实施、内部审计执行、风险合规管理工作,有效防范运营过程中的各类风险,保障企业合规运行与管理效率持续提升。
【核心职责】
1. 内控体系建设与制度优化:
(1)结合公司发展战略及医疗连锁行业特点,构建并持续完善覆盖集团及各口腔门诊全业务流程的内部控制体系。
(2)起草、更新并健全风险管理与内部控制相关制度规范,确保制度具备前瞻性、适用性和可执行性。
2. 内部审计实施与监督:
(1)按年度审计计划,独立开展财务审计、流程审计、合规审计及专项审计工作,深入发现运营管理中的薄弱环节。
(2)编制高质量的内控审计报告,真实、准确地揭示问题,并提出具有针对性和可操作性的改进方案。
3. 问题整改与闭环管控:
建立审计发现问题的跟踪机制,推动相关部门落实整改措施,定期组织整改复查与专项治理,确保整改实效,实现全过程闭环管理。
4. 风险识别与决策支撑:
持续识别和评估企业在财务、运营、合规等方面的潜在风险,定期形成风险评估分析报告,为管理层提供可靠的数据依据和预警支持,助力经营决策科学化。
5. 职能条线专项审计:
对财务、人力资源、市场营销、采购等职能部门实施专项审计,查找管理漏洞,强化职能模块的规范性与运作效能。
【任职资格】
1. 基本要求:年龄30至40岁,统招大专及以上学历,审计、财务、会计、金融等相关专业优先;
2. 经验要求:
具备5年以上内控、审计或合规领域工作经验;
有大型口腔医疗机构、大型医疗连锁或大型连锁企业从业背景者优先,熟悉连锁经营模式及其关键风险控制节点;
3. 核心能力:
职业素养:诚实守信,坚持原则,具备高度的保密意识,能适应高强度工作节奏;
专业能力:思维缜密,具备较强的风险预判能力和数据处理能力,擅长分析并解决复杂管理问题;
沟通协调:拥有良好的跨部门协作能力,能够有力推进整改事项及制度执行落地;
4. 其他要求:
可接受出差:根据项目需要,能按时参与并适应阶段性外派工作任务。
审计主管
1.5-2万元/月
审计5-10年本科及以上内部审计外部审计
【工作内容】
- 组织并实施公司内部审计的规划、开展及结果汇报,保障财务信息的真实性和合规性;
- 参与内控制度的建立与完善,强化企业风险管控水平;
- 配合管理层开展财务数据分析,提供决策依据及相关专业意见;
- 联动相关部门,推进各类专项审计工作的落实。
【任职要求】
- 本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业背景;
- 具备良好的职业道德和责任意识,能独立承担审计任务;
- 熟知国家财经法律法规及企业会计准则体系;
- 具有较强的沟通协调能力与团队合作精神
财务主管
6000-7000元/月
财务经理/主管1-3年大专及以上财务分析线下零售税务管理预算管理财务综合管理
岗位职责:
1、结合公司业务需求及经营发展目标,搭建财务工作体系,制定部门工作计划,确保财务职能有效支撑企业运营与决策;
2、负责财务团队建设与人才梯队培养,统筹管理财务及数据分析小组的日常工作,对团队任务分配、职责落实与执行成果全面负责;
3、参与公司经营分析、预算管控、商品销售跟踪、费用控制等核心经营管理活动,提供精准数据支持与可行性建议;熟练掌握零售及商业服务领域的税务管理、财务报表与合并报表编制、财务管理流程及运营分析实务;
4、完成上级交办的其他工作任务。
任职资格:
1、财会、金融、经济、管理类相关专业背景;
2、具备2年以上团队管理经验;
3、不考虑仅从事过传统制造业、代理记账公司、建筑行业等以基础往来账务和日常核算为主的财务岗位人员
岗位薪资:6000-7000/月;入职即签订劳动合同,购买社保五险,享受节假日福利等。
财务内账会计
4000-6000元/月
会计3-5年学历不限税务应收应付总账会计核算会计会计从业资格证书
岗位职责:
1、负责企业日常财务数据的登记与归集;
2、协助开展内部账务处理及财务报表的编制;
3、配合完成涉税事项的账务核算及相关资料整理归档;
任职要求:
1、掌握基础财务知识,了解会计核算基本流程;
2、能熟练操作财务软件及常用办公软件进行数据处理;
3、工作认真负责,具备较强的细致度与责任感;
4、具有财务相关工作经验者优先录用。
挖机维修1-2人月结
招聘孝昌小刘挖机修理厂,因业务扩展,招挖机修理师傅两位,液压电焊为主,工资月结,待遇从优,要求人品端正,有责任心,鲁,刘
财务主管
7000-8000元/月
会计3-5年本科及以上成本财务分析固定资产核算制造业总账中级会计师
1、本科及以上学历,会计学、财务管理等相关专业毕业,具备中级或以上会计职称。
2、年龄25至45岁,拥有5年以上制造业财务管理工作经历。
3、熟练掌握财务核算流程,擅长财务报表的编制与分析,熟悉各类财务软件操作。
4、具备较强的税务筹划能力,能够有效优化企业税负。
财务主管
6000-7000元/月
财务经理/主管3-5年大专及以上财务分析成本管理税务管理预算管理财务综合管理
会计(向财务经理方向培养):要求持有会计证
1、结合公司业务布局及经营发展目标,统筹规划财务体系架构,拟定部门工作计划与执行策略,确保财务职能有效支撑企业运营需求;
2、牵头财务团队建设与人才梯队搭建,组织并指导财务及数据分析小组的日常运作,全面负责团队任务分配、职责设定及工作成果评估;
3、深度参与企业经营分析、预算编制、商品销售动态、成本费用管控等核心管理事务,提供精准数据支持与可行性建议;熟练掌握零售业及商业服务领域的税务处理、个表与合并报表编制、财务管理流程及运营分析实务;
4、落实上级交办的其他工作任务。
任职资格:
1、财会、金融、经济、管理类相关专业背景;
2、具备2年以上团队管理经验;
3、不考虑仅从事过传统制造业、代理记账机构或建筑行业基础往来账务、常规核算工作的候选人
岗位薪资:4500-5000元/月;入职即签订劳动合同,缴纳社保五险,享受法定节假日福利等待遇。
湖北孝感招机修工(五险一金月休8天),薪资5000元以上/月,有经验者优先!联系熊女士
机械维修工
招机修工(五险一金月休8天), 薪资5000元以上/月, 有经验者优先! 联系熊女士
会计学徒
1000-2000元/月
会计高中及以上
招会计1.男女不限,25-45
1.有同行业销售经验者优先考虑
2.性格外向、活泼大方、头脑灵活,拥有吃苦耐劳的美
好品德;
3.具备良好的沟通能力和服务意识
4.对工作有规划,有热情,想在行业好好发展;
四、薪资福利:
1.综合薪资1000-2000
额外奖励,
1带薪假期:享受国家规定的法定节假日、年假;
2.带薪培训,前期有专业的主管一对一带教,不用担心
3行业不熟问题,来了就能做
4公司不定期安排团建,节日礼品,员工生日会;
老板人好,公司氛围超级好、人性化管理,新人无压
力。
欢迎加入我们这个有爱的大家庭!
会计
4000-5000元/月
会计经验不限大专及以上
孝感颐丰生鲜供应链招聘【会计员】1名(3500-4500元/月),工作环境佳,独立办公室!
任职条件:
1、25-40岁,相关专业学历优先考虑;
2、有1年以上会计工作经验
3、形象好,亲和力强,工作责任心强,作风严谨。
求职联系:李
公司地点:孝感孝汉大道7号
财务主管
1.5-3万元/月
财务经理/主管5-10年大专及以上财务信息化经验财务分析制造业中级会计师成本管理财务BP体系搭建经验固定资产管理财务综合管理风险控制
一、岗位职责
1、构建并优化企业财务管理体系,统筹财务部门的日常运作,全面把控财务预算、成本管控、会计核算及税务管理等核心工作,持续提升财务管理水平;
2、组织财务人员开展会计核算与账务处理,负责财务报表的编制与汇总,并按时完成上报工作;
3、主导企业成本管理全流程,包括成本预测、控制、核算、分析与考核,具备建立成本核算体系的能力,能及时识别成本波动并提出合理化建议;
4、定期反馈基地经营成果、资金流动情况及财务计划执行进展,向管理层提供财务分析与前瞻性预测,并出具决策支持意见;
5、推进团队组织建设,落实人才梯队培养与储备计划;
6、按要求完成领导交办的其他工作任务。
二、岗位要求
1、大专及以上学历,财务类相关专业,全日制统招背景;
2、具备3年以上大中型制造企业财务管理经验,拥有5年以上成本管理实操经历;
3、持有中级会计师或以上专业技术职称。
栏目概述
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