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审计主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科内部审计外部审计
(1)掌握中西方财务核算体系,精通企业财务会计、审计、税务及外汇相关业务流程。 (2)熟练运用各类审计程序与审计方法,具备实务操作经验。 (3)熟悉会计实务处理、核算流程及审计全过程管理。 (4)熟知国家财经法规、税收政策及相关账务处理规范。 (5)了解财务管理运作,熟悉企业融资与资本运作模式。 (6)具备良好的口头表达与书面沟通能力。 (7)具备较强的组织规划、执行推进与协调管控能力。 (8)具备较高的团队领导与管理能力。 (9)拥有良好的人际沟通技巧和团队合作意识。 (10)具备出色的综合分析与判断能力。
审计5-10年本科CPA
1.竞争数据产品合规流程设计与审计(核心):设计、评估并优化竞争数据产品(市场情报、定价工具、分析平台等)的端到端合规控制流程,嵌入竞争法(反垄断)与数据隐私法规要求。主导专项审计:规划并执行对数据产品在数据采集、处理、算法应用、功能设计、数据共享及敏感信息管控等环节的合规性审计,评估是否符合《反垄断法》、GDPRCCPAPIPL等法规及内部政策识别、评估竞争法及数据合规风险,推动整改。 2.财务审计(与竞争数据产品强相关): 财务信息准确性审计: 审计支撑竞争数据产品运营的关键财务数据的准确性和完整性。这包括但不限于:数据产品收入确认的合规性(是否符合相关会计准则,如ASC606/IFRS 15)。与数据产品直接相关的成本归集与分摊(如数据采购成本、云服务成本、研发资本化/用化)的合理性及准确件。数据产品定价模型中使用的成本、利润等财务参数的准确性和支持性。数据产品相关的合同履行(如SLA)对财务报告(收入,准备金)的影响。 财务控制有效性审计: 评估与竞争数据产品生命周期相关的关键财务流程(如订单到收款、采购到付款、研发会计)的内部控制设计及运行有效性,识别控制缺陷。 财务报告合规审计: 确保与数据产品相关的财务信息在内部管理报告及外部财务报告(如涉及)中的披露是准确、完整目符合会计准则和相关监管要求的。 3.风险评估与整合: 进行综合风验评估,将竟争合规风险与关联的财务风险(如收入错报,成本失真,内控失效导致的财务损失、监管罚款对财务报表影响)结合起来考量识别审计发现中的合规漏洞、财务控制缺陷及潜在的违规或错报行为,评估其复合影响。与产品、技术、法务、财务(会计、FP&A)、业务部门紧密合作,制定涵盖合规与财务整改的综合行动计划,并跟踪验证。 4.报告与沟通: 向管理层综合报告审计发现,清晰阐述合规问题、关联的财务影响、控制缺陷及风险等级。 与法务部、数据安全团队、财务部、产品管理团队及业务部门保持密切沟通与协作。 就数据产品相关的合规-财务交叉问题提供专业的咨询和建议。 岗位要求 教育背景: 会计、财务、审计、法律、商业管理或相关领域。 具备以下之一者显著优先: 法律学位(JD,LLB,LLM)且熟悉竞争法。 会计专业资格(如CPA,ACCA,CIMA 部分科目通过或全科通过)。 工作经验:5-7年以上 在大型企业、会计师事务所、咨询公司或监管机构从事审计(内部审计/外部审计)、风险管理或合规的相关经验。 必需具备:扎实的财务审计经验:熟悉会计准则(如US GAAP,IFRS)、审计准则、内部控制框架(如COS0),具备收入确认、成本核算、财务报告等核心财务领域的审计实提经验。竞争法/数据合规经验: 专注于竞争法/反垄断合规、调查或审计,或 数据隐私合规与审计的经验。深刻理解数据产品中的竞争法风险点。具备审计数据驱动型业务或科技公司经验者优先。 专业知识:核心财务知识:精通会计准则、财务报告流程、内部控制原理与实务、财务风险识别。核心合规知识:深入理解竞争法/反垄断法核心原则(垄断协议、滥用支配地位)及/或 主流数据隐私法规(GDPR,CCPA,PIPL)的核心要求。审计方法论: 熟练学握风险评估、控制测试、实质性程序、审计证据、报告撰写等全流程审计技能。行业知识: 对互联网、科技、金融、电商等依赖数据产品的行业有理解。 技能与能力:强大的财务分析能力: 能深入分析财务数据,识别异常和潜在错报。出色的合规风险洞察力: 能将法规要求转化为具体的业务流程风险点 卓越的沟通与影响力: 能有效与财务、法务、技术等高专业壁垒团队沟通复杂问题跨领域整合思维: 能将合规要求与财务影响、控制要求联系起来进行综合判断。项目管理能力: 高效管理多任务和资源。 I与数据素养: 理解数据系统、ERP(如SAP, Orade)、数据分析工具在审计中的应用。具备使用数据分析工具(如ACL,IDEA,SQL,Python)者优先。 严谨、独立、高道德标准。 优先考虑条件(显著倾斜财务审计背景)专业资格:持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)、ACCA(特许公认会计师公会会员)等财务审计相关权威证书者最优先,其次考虑CCEP;CIPPCISA等合规或IT审计证书四大会计师事务所审计经验: 具有知名会计师事务所(普华永道PwC、德勤Deloitte、安永EY、毕马威KPMG)的财务审计经验。科技/互联网行业审计经验: 熟悉Saas收入模型、研发支出资本化、数据资产核算等行业特定财务和合规问题。数据分析能力: 熟练运用数据分析工具进行审计(如SQL查询数据,Python进行数据分析,Tableau/Power BI进行可视化)。竞争法调查或数据隐私审计实操经验。
高级审计员
8000-12000元/月
审计3-5年本科四大中级会计师金融外部审计上市公司
1. 负责审计工作底稿的编制,财务报表的编制,现金流量表的编制及合并报表的编制 2. 熟练完成多数科目的底稿工作,涵盖货币资金、往来款项、收入成本等复杂科目,具备合并报告撰写经验 3. 能够接受出差安排,具备较强的抗压能力,对审计工作有高度热情和责任心 4. 财务、会计、金融等相关专业背景者优先考虑 5. 本科及以上学历,需具备两年至三年审计相关工作经验 6. 具备团队带领经验者优先录用 7. 拥有大型事务所或证券类项目经验者优先
审计5-10年本科外部审计内部审计
工作职责 1、结合公司年度经营目标,拟定年度审计规划及具体实施计划; 2、围绕公司战略方向及管理需求,针对重点风险领域组织实施专项审计与管理评估,并提供具有可操作性的优化建议; 3、独立开展各项专项审计任务,涵盖审前调查、方案设计、程序执行、问题核实、成果汇报及报告编制等环节,妥善协调并解决项目推进中的各类事项; 4、持续跟踪审计发现问题的整改进展,对整改成效进行复核、分析与反馈; 5、配合完成上级交办的其他临时性支持工作; 6、能够灵活运用专业判断与逻辑分析能力,综合采用多种方法应对和解决复杂业务问题。 任职资格 1、本科及以上学历,具备5年以上大中型企业相关工作经验,有消费行业、加盟连锁或市场运营背景者优先考虑; 2、对数据波动、行为异常及潜在风险具有敏锐洞察力,曾有重大问题发现经验,具备出色的表达能力和结构化思维; 3、掌握财务与审计专业知识,通晓IIA国际内部审计实务框架,了解中业内部控制规范及相关配套指引,熟悉常用行业监管要求; 4、具备较强的沟通协作能力,善于处理人际关系,拥有良好的口头陈述与文书撰写水平。
审计实习岗位
80-120元/天
审计经验不限本科外部审计
工作内容: 编制审计工作底稿、处理函证事务、参与资产盘点及供应商实地走访等工作 任职要求: 1、全日制本科大二及以上在读学生,具备一定财务相关知识基础; 2、能够接受随项目组外出差进行实习工作; 3、实习待遇100元/天,外勤期间提供食宿与交通安排
审计3-5年本科外部审计
工作职责: ▲ 协助主管推进审计项目执行与管理; ▲ 按要求完成分配的审计工作,统筹指导审计助理及实习生开展任务; ▲ 持续优化审计流程,提出可行性改进意见,保障客户服务质量与满意度。 任职资格: ▲ 全日制本科及以上学历; ▲ 具备3年以上具有证券业务资格会计师事务所工作经验,有中小型项目带队经历者优先; ▲ 能够独立承担复杂科目的审计工作,具备扎实的专业判断力与问题解决能力; ▲ 有在具备上市审计资质机构工作经历,或曾主导、参与IPO项目及上市公司审计项目者更优; ▲ 可接受频繁出差,能适应高节奏、高强度的工作环境; ▲ 具备良好的人际沟通技巧,恪守独立性、客观性、公正性原则,具备责任感、专业胜任力、职业热忱及保密意识。
审计实习岗位
100-150元/天
审计经验不限本科
工作职责 1、参与审计工作底稿的编制,配合主审人员完成资料整理,协助开展项目审计的现场执行工作。 任职资格 1、统招本科及以上学历,统计学、计算机、信息管理与信息系统或财会类相关专业优先; 2、具备较强的学习主动性,持续提升审计实务能力,积极掌握最新财务法规与行业规范; 3、工作态度严谨,能适应高强度工作,责任心强,具备良好的沟通能力和团队合作精神。
审计5-10年本科上市公司CPA外部审计
工作职责: 1.配合合伙人推进大型审计项目,独立完成全面的审计报告编制; 2.根据项目安排,可同步统筹多个项目的执行与管理; 3.担任公司指派的重点项目主管,主导高复杂度、高要求的重大审计任务; 4.具备深入研究能力,在专业领域达到较高水平,作为专项带头人推动团队专业能力提升; 5.负责对项目组成员进行指导与培训,促进团队成员能力发展,打造高效协作团队; 6.在与客户日常沟通中识别潜在服务需求,具备良好的业务拓展意识与能力; 7.有效激励团队成员,推动个人与团队绩效持续优化; 8.维护客户关系,建立长期信任,成为客户信赖的专业顾问。 任职资格: 1.取得注册会计师执业资格,具备本科或以上学历; 2.拥有8年以上大型企业审计项目管理经验,具备丰富独立带队实施大型审计项目经历; 3.在某一专业领域具有深厚积累,被认可为业务专才; 4.具备出色的專業判断力与复杂问题处理能力; 5.坚持独立、客观、公正、正直、胜任、敬业、热情及保密的职业操守; 6.具备卓越的领导力,能够积极引导并带领团队实现优异业绩; 7.能够适应频繁出差,承受高强度工作节奏; 8.具有服务大型央企经验,或在具备上市审计资质机构工作经历,主持过IPO或上市公司审计项目者优先。
财务审计
7000-8000元/月
审计经验不限大专
岗位内容: 1. 协助制定审核方案,编制项目时间规划,调配监察人员资源,明确检查方式与对象范围,高效应对和解决各类复杂问题。 2. 主导实施审计项目,依据相关法律法规、会计准则及审计规范,对被审计单位或项目的财务记录、资金管理、内控机制及相关财务行为进行审查、核验与评价,并完成审计报告的撰写工作。 3. 协同上级领导推进审计流程优化,参与审计标准更新,构建健全的质量管控机制,持续提升审计工作的效率与服务水准。 任职要求: 1. 具备大专及以上学历,取得经济、财务、技术等相关专业学士或硕士学位,或通过同等学力资格认定者。 2. 拥有至少3年审计领域从业经历,持有执业资格证书者优先录用。 3. 具备良好的组织协调、沟通交流及书面表达能力。 4. 熟悉办公软件操作及常用审计工具应用,能适应岗位实际工作需求。
库管餐补
三建北区仓库招聘 1.工作岗位:包装工(兼职) 工作内容:发饰、包包打包装 薪资:计件(0.15元/0.2元一个),做满一天有10元餐补,日结。 2.工作岗位:库管员(全职) 工作内容:负责仓库货品入库、出库,搬运、整理仓库商品和杂物,以及送货。 不包食宿,薪资面议。 3.工作要求:身体健康,能吃苦耐劳,有责任心,服从安排.最重要是人品端正,认真做事。 4.工作时间:尽快到岗 5.工作地点:钱塘江路59号 有意者请直接联系:小王 电话:
杭州 钱塘区
4月25日 00:58拨打电话
浙江金华招聘拷边常年套装两片郑家坞安平路106号电话
缝纫工
招聘拷边常年套装两片郑家坞安平路106号电话
金华
4月25日 00:57拨打电话
浙江金华招工拷边两名平车做门禁一名歌山路166号六楼
平车工3-5人
招工 拷边两名 平车做门禁一名 歌山路166号 六楼
金华
4月25日 00:57拨打电话
浙江金华短裤组招平车贴口袋1名工资日结电话:地址:甘溪西街478号2号货梯9楼
平车工1-2人日结
短裤组 招平车贴口袋1名 工资日结 电话: 地址:甘溪西街478号2号货梯9楼
金华
4月25日 00:57拨打电话
杭州钱塘区招叉车工
7000-8000元/月
叉车工1-2人
杭州市钱塘区招叉车工
杭州 钱塘区
4月25日 00:56拨打电话
商业尽调
1.8-3万元/月
审计3-5年学历不限CPA外部审计四大
环球创新资本 潜在AUM 100亿+ 股权私募基金 商业尽调审计 试用期1~3月/面试优秀者可直接入职 正职18k~30k/履历特别优秀者可面议 岗位职责 聚焦指定行业公司(如人工智能、机器人、新能源、新材料、新质生产力等前沿科技行业),参考投研团队给出的财务疑点与尽调清单进行针对性审计。 任职要求 1、要求具备独立研究能力,能够快速上手拆解特定行业逻辑,形成自己的分析判断,有成体系的调研模板与思路。具有相关行业公司(四大审计事务所)任职经历者优先。 2、对商务尽调、财务数据优化、财务造假等专业财务领域有专业的审查技能与系统性的逻辑认知。 3、拥有优秀的逻辑思维能力、文字表达能力及沟通协作能力,能够高效完成团队协作任务,对具体审计项目清单内容与方法作简要汇报。
审计3-5年本科内部审计工程审计财务审计
岗位职责: 1、对公司内部控制体系的健全性、合理性和运行效果进行独立评估,并推动优化完善; 2、依据上市公司规范要求,编制各类常规审计文件,包括内部控制自我评价报告、募集资金使用情况专项说明、财务报表审计报告等; 3、围绕企业战略与经营管理需求,按管理层部署实施专项审计项目; 4、保障公司对外公告信息的真实、完整与合规; 5、核实财务数据的真实性与准确性,确保核算基础可靠; 6、审查和评价企业在人力、资金及物资资源配置上的合理性与使用效率,促进降本增效; 7、对资产的安全状况和完整性进行监督核查,开展专项调查以识别管理漏洞与风险点; 8、保证内部审计、检查及调查报告内容全面、报送及时、立场客观、结论准确; 9、落实董事会及审计委员会安排的其他审计相关工作。 岗位要求: 1、本科及以上学历,具有5年以上审计领域从业经历; 2、持有CPA、CIA、高(中)级审计师等相关专业资格者优先考虑; 3、精通中国内控规范体系、审计准则以及国际内部审计实务标准,掌握系统的风险管理与内部控制理论知识; 4、有上市公司内部审计经验者优先,需具备3年以上内审岗位经历;或在会计师事务所、咨询公司从事审计工作满5年; 5、具备医药行业工作背景或审计服务经验者优先; 6、具备良好的沟通协调能力、组织能力、语言表达能力和书面撰写能力。 职位福利:五险一金、带薪年假、节日福利、夏日福利、定期体检、工作餐、绩效奖金
费用审计
1-1.5万元/月
审计3-5年大专业务合规
工作内容: 1、监督并检查公司员工及经销商对公司制度的执行情况; 2、对各类投诉举报事项开展调查核实; 3、监督检查市场运作情况、费用使用、低价销售及跨区窜货等行为; 4、在公司各层级推广廉洁文化,并实施相关监督与检查。 职位要求: 1、年龄35岁以下,大专及以上学历; 2、具有三年以上快消行业销售业务管理经验,或三年以上快消行业市场监察相关工作经验; 3、具备良好的沟通能力、分析判断力及问题敏感性; 4、品行端正,能接受长期外勤(每月出差约20天)。
国际审计主管
3-4万元/月
审计5-10年本科内部审计内控审计
说明:本岗位属于主体公司中科电气,负责海外阿曼公司审计工作。 【岗位职责】 1. 负责对海外公司各项业务流程及经营活动的合规性与有效性实施审计管理与监督; 2. 维持与公司内部各部门及海外分支机构的良好协作与沟通,统筹调配相关资源与人员保障审计任务顺利推进; 3. 严格执行项目全过程监督与跟进工作,包括但不限于项目成本分析、阿曼地区实地走访与调研,开展项目成本核算、对比分析及定期汇报; 4. 对公司内部财务、税务、法律及经营合规事项进行持续监控与审查,并及时向公司管理层及相关职能单位反馈情况。 【任职要求】 1. 本科及以上学历,具备5年及以上相关工作经验; 2. 拥有实体制造业业务端经验,熟悉车间管理、工艺流程、质量管控等环节; 3. 具备大型土建施工类项目的审计与监理经历,精通土建施工流程、关键控制点,能够准确识别施工风险并具备成功审计实践; 4. 在土建工程预算控制、成本管理、招投标监管、施工过程管控、隐蔽工程监督及竣工结算审核等全周期流程中,具有丰富实操经验与典型案例; 5. 具备实体制造业从业背景。
工程审计
1.2-1.8万元/月
审计3-5年本科工程审计专项审计上市企业集团公司会计中级职称CPA中级审计师
岗位职责 负责工程项目全周期审计工作,涵盖招标投标、合同条款审核、预算编制、施工阶段成本管控、竣工决算等核心环节。 审查工程资料的完整程度、成本支出的真实性和合规性,比对工程量与造价的合理性,及时识别超预算、违规操作等潜在审计风险。 归纳整理审计过程中发现的问题,编制条理清晰的审计报告,提供切实可行的改进建议。 跟踪整改措施落实进展,定期评估审计成果,持续完善审计流程与作业方法。 任职要求 本科及以上学历,工程管理、工程造价、审计学、土木工程等相关专业背景。 3年以上工程审计、造价咨询或相近岗位工作经验,掌握建筑行业相关规范、工程量清单计价标准及审计实施流程。 具备独立承担项目审计工作的能力,熟练操作造价软件(如广联达)及常用办公工具,数据分析技能扎实。 持有注册造价工程师、注册会计师(CPA)或国际内部审计师(CIA)等相关资格证书者优先考虑。 工作态度严谨、坚持原则,具备较强的沟通协作能力和问题应对能力,能够适应一定强度的工作节奏。
总账会计
8000-10000元/月
总账会计3-5年本科金蝶EAS制造业中级会计师
主要工作内容: 1. 依据核算规范,承担公司日常财务事务的处理与审核; 2. 负责统计分析相关部门月度考核涉及的财务数据; 3. 按期编制财务报表,核查财务数据的合理性与准确性; 4. 承担公司税金计算工作,及时完成各类纳税申报任务; 5. 完成上级交办的其他相关工作; 任职条件: 1. 本科及以上学历,财务类相关专业,具备中级会计职称; 2. 具备3-5年以上总账岗位工作经验; 3. 逻辑清楚,工作细致且责任心强; 4. 熟练使用Office办公软件,熟悉金蝶云系统者优先; 5. 具备较强的抗压能力; 6. 具备良好的沟通协调能力与执行能力; 能力突出者薪资可面议。
主办会计
8000-11000元/月
会计10年以上学历不限成本会计主办会计记账会计成本
1、依据会计制度要求,规范填制各类凭证,确保凭证合规、手续齐全、数据准确无误。 2、负责公司费用、成本及利润的核算工作,准确计提各项应交税费,妥善处理纳税相关事务。 3、定期开展往来账款核对,及时清理应收应付账款,保障账务清晰。 4、每月按时编制并上报上月各类财务报表,完成电子化纳税申报工作。 模具行业工作经验者优先录用 职位福利:绩效奖金、年终分红、餐补、房补、采暖补贴、弹性工作、定期体检、带薪年假
财务
5000-7000元/月
财务助理经验不限高中收入账制造业
布行招财务
财务专员
1-1.1万元/月
会计1-3年本科
财务专员招聘: 一、岗位职责 1.负责车位销售相关账务处理,包括收据开具、合同财务信息核对及归档; 2.跟进车位销售回款,及时更新客户财务数据,确保账实相符; 3.配合团队完成财务报表编制、数据统计及相关合规审核工作; 4.协助对接内部各部门及外部机构,保障财务流程顺畅。 二、任职要求 1.财务、会计相关专业,大专及以上学历,持有会计从业资格证优先; 2.1-3年财务相关工作经验,有地产/车位行业财务经验者优先; 3.熟练操作Excel、WPS等办公软件,具备基础数据处理能力; 4.严谨细致、责任心强,具备良好的沟通协调能力及合规意识。 三、福利待遇 1.五险、带薪年假、节日福利; 2.行业竞争力薪资,定期财务专业培训;
内审专员(J11334)
1.5-2.3万元/月
审计3-5年本科电商审计
工作职责: 1、配合审计负责人推进集团及下属各公司现场与非现场审计工作,参与内部审计、内控评估、舞弊核查等专项审计任务(聚焦电商领域); 2、编制审计底稿,协助完成审计报告撰写,就报告中的重点问题与被审计单位相关人员进行沟通交流; 3、针对审计中发现的管理漏洞与风险点,协助审计负责人提出切实可行的改进建议,并跟进整改落实及闭环管理; 4、开展业务端风险识别方法与关键控制环节的培训指导,提升基层团队风险防范意识与能力; 5、完成上级领导安排的其他相关工作; 任职资格: 1、审计、财务、金融等相关专业背景,具备内审工作经验者优先; 2、熟练操作常用办公软件,具备较强的书面表达与口头沟通能力; 3、具备优秀的分析判断、组织协调、沟通交流、计划执行等综合能力;
会计经验不限本科
岗位职责: 1、负责银行理财对接、对外投资事项及税务申报等工作; 2、编制公司会计凭证,完成凭证的装订、归档与日常保管; 3、管理增值税进项与销项发票,审核并规范公司各类发票的开具与使用; 4、熟悉各银行网银操作流程,完成日常对账、资金数据统计及相关管理报表编制; 5、配合部门负责人完成其他财务管理相关的辅助工作。 任职要求: 1、本科及以上学历(学历不符者请勿投递),财务类相关专业;具备会计、财务管理或金融背景,持有相关职业资格证书者优先; 2、可接受应届毕业生,有理财或对外投资实操经验者优先考虑; 3、熟练操作财务办公软件,掌握常规财务工作流程; 4、精通ERP财务系统操作,有鼎捷ERP使用经验者更佳; 5、性格积极向上,工作认真细致,责任心强,具备较强抗压能力,善于独立学习与逻辑分析,拥有良好的沟通与协调能力; 6、需通过入职体检,交通便利或可入住公司宿舍者优先。 工作时间:9:00-12:00,13:00-17:30,周末双休 薪资福利:入职即缴纳五险一金,提供两人间住宿,定期组织员工活动,享有节日福利
出纳
4000-5000元/月
出纳1-3年中专/中技出纳经验可兼任行政
岗位职责 1. 负责工厂日常收款、付款、转账,银行及现金业务办理。 2. 登记出货单,来料单。 3. 员工工资发放、费用报销审核与整理。 4. 发票开具、单据整理,对接代账会计。 5. 保管票据、网银U盾、财务资料,确保资金安全。 任职要求 1. 有1年以上出纳/财务相关工作经验,有工厂经验优先。 2. 熟练使用电脑、手机网银,做事细心、稳重。 3. 人品端正、责任心强、保密意识强。 4. 本地居住、长期稳定者优先。
财务数据分析
1.5-1.6万元/月
财务分析/财务BP5-10年本科
(1) 负责运用多种方法核查财务报表数据的准确性; (2) 负责将财务报表数据整理为绩效核算所需报表; (3) 负责将财务报表加工成适用于管理决策的财务报表; (4) 负责对管理类报表开展分析,识别异常情况并及时向业务部门、财务BP及管理层反馈; (5) 协助核算团队持续优化核算流程,确保核算结果的精准性; (6) 完成上级交办的其他相关工作
片区兼职代账会计
5000-7000元/月
会计经验不限大专兼职代账会计居家办公可兼职
深入理解人工智能记账报税开票和传统代账的区别和底层逻辑,理解未来客户服务模式;会计专业毕业,并且具备一定代账实操经验,负责片区人工智能记账后台管理,负责承接片区客户需求本地化代办落地; 我们是一家覆盖全国230个地市1000多个区县的人工智能云记账平台,通过云端存储,人工智能记账报税开票等服务,为企业降低财税成本,帮助个人创业者降低创业成本的平台型服务机构,欢迎广大片区会计朋友留言咨询,由于电话量大,我们在做基本了解之后才会建立线上联系。我们是兼职派单结算模式,有传统会计底薪保障思维的会计请绕行;我们。
出纳专员
4000-5000元/月
出纳1-3年大专会计从业资格证
岗位职责: 1、负责日常现金及银行收付款工作,保障资金流转的准确性与合规性; 2、办理发票开具、保管,以及出纳类会计凭证的编制与审核; 3、协助开展税务申报工作,对接银行、税务等相关外部单位沟通事宜; 任职要求: 1、具有1年以上相关工作经验,大专及以上学历; 2、持有初级会计职称证书; 3、熟悉办公软件操作,掌握ERP系统使用; 4、公司提供工作餐,停车免费
内审专员
2-2.2万元/月
审计经验不限本科国际类会计资格CPA四大内部审计
1、配合审计负责人推进集团及下属各公司现场与非现场审计工作,参与内部审计、内控评估、舞弊核查等专项审计任务; 2、编制审计底稿,协助完成审计报告撰写,并就报告中的重点事项与被审计单位相关人员进行沟通交流; 3、针对审计中发现的问题与薄弱环节,协助审计负责人提出切实可行的改进建议,并推动整改落实及后续闭环管理; 4、开展风险识别方法和关键业务风险控制点的培训与指导,提升基层团队的风险防范意识与能力; 5、完成领导安排的其他工作任务; 任职要求: 1、审计、财务、金融等相关专业背景,具备内审相关工作经验者优先; 2、熟练操作常用办公软件,具有较强的书面表达与口头沟通能力; 3、具备良好的分析判断、组织协调、沟通交流、规划执行等综合能力; 4、能适应一定程度的加班,需保持约40%的出差频率。
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