
审计人员
6000-8000元/月
审计5-10年大专
岗位职责:
1. 负责审计工作,确保企业符合相关高新技术标准要求
2. 进行审计流程,包括数据收集、分析和报告编制底稿
3. 与企业管理层沟通,提供审计反馈并建议改进措施
4.高新调账系统归集研发费用
5.记账报税业务
任职要求:
1. 具备出色的沟通能力,能够有效地和客户交流
2. 能够在规定时间内完成任务,并保持工作的准确性和质量。
3. 熟悉审计底稿编制、高新专审、各类专项审计、财务审计等等
4.会记账报税等业务
海外审计 (MJ012857)
1.9-2.9万元/月
审计5-10年本科涉外审计集团公司外企初级审计师中级审计师高级审计师
1. 制定并实施海外年度审计规划,覆盖财务审计、内控审计、合规性审计及特定项目审计。
2. 对海外子公司财务报告、资金运作、税务合规、采购与销售流程等进行全方位审核,确保遵循国际会计准则(IFRS)及所在地法律法规。
3. 审视海外业务内部控制机制的运行成效,识别经营风险、舞弊隐患及合规薄弱环节,提出系统化优化建议。
4. 对重大海外项目实施全流程审计跟踪,保障资源合理配置与风险有效管控。
5. 与海外管理层就审计结果进行交流,编制中英文审计文档,监督整改措施落地执行。
6. 参与团队发展,指导并提升下属岗位专业能力,增强整体审计队伍水平
知识技能
1. 熟悉国际会计准则(IFRS)及审计规范,了解中国会计准则(CAS),具备独立完成海外全流程审计工作的能力,包括方案制定、现场作业、报告输出与整改跟进。
2. 了解电气行业运营模式及其关键风险领域。
3. 具备良好的数据分析能力,可熟练运用审计工具(如ACL、IDEA)或ERP系统(如SAP、Oracle)开展深入核查。
4. 具备优秀的中英文书面与口头表达能力,能以英语为主要工作语言与海外团队高效协作。
5. 具备风险预判、分析决策、问题处理、信息整合及保密意识等核心职业素养
审计实习岗位
2000-3000元/月
审计1-3年本科内部审计会计师事务所
岗位职责
辅助审计工作:协助审计助理与主办人员开展审计项目的基础性工作,包括凭证复印、资料扫描、信息录入、询证函归集、工作底稿整理装订等,保障项目各环节有序推进。
资料整理归档:负责审计执行过程中各类文件材料的分类、整理与归档,协同完成资料核对与补充,确保文档完整规范、条理清晰、便于追溯。
数据辅助支持:参与财务数据的初步核对与统计汇总,配合团队实施常规审计程序,如实准确记录相关工作过程与结果。
专业学习提升:积极学习审计实务知识、操作流程及相关财税法规,参与团队内部学习交流,在带教指导下逐步掌握基础审计技能,持续提升专业水平。
其他辅助事务:根据项目组安排,配合完成临时交办的各项辅助性任务,协助维持办公区域整洁有序,落实相关行政支持工作。
任职要求
学历专业:本科及以上在读,会计、审计、财务管理、金融等相关专业优先;大三、大四学生或研一、研二在读学生均可申请。
专业基础:在校期间学业表现良好,无挂科情况,掌握扎实的会计与审计理论知识,熟悉基本会计准则和审计流程者更受青睐。
综合素质:态度端正、细致耐心,责任心强、执行力高,能够积极配合团队协作;具备较强的学习意识与沟通能力,乐于接受指导并主动提问;品行端正,恪守职业道德,具备良好的保密观念;实习周期稳定,能连续实习2个月及以上者优先考虑。
其他要求:熟练操作Office办公软件(Word、Excel),具备基本应用能力,可快速适应工作需求;对审计领域有强烈兴趣,有意愿深入行业发展,无任何不良行为记录。
福利参考:提供专业带教与实操锻炼机会,可出具实习证明,享有餐补/出差补贴(依事务所实际情况而定),团队氛围开放包容,助力实习生能力全面提升。
审计专员
6000-10000元/月
审计1-3年本科内部审计财务审计专项审计
岗位职责:
1、参与鞋服生产、供应链及销售全流程的审计工作,涵盖关键业务节点;
2、协助开展对工厂、子公司以及销售终端的现场核查,整理并获取审计证据;
3、编制完整的审计工作底稿,确保数据真实、逻辑严密、支撑材料齐全;
4、配合完成审计报告撰写,归纳审计发现问题并提供可行性改进建议;
5、跟进审计问题整改进展,联动业务单位推动整改措施落地闭环;
6、优化审计档案归档流程,保障资料齐全、分类明确、便于追溯。
任职资格:
1、本科及以上学历,专业不限,数学、统计学、大数据分析、计算机、审计学、财务管理等相关背景或具备相关特长者优先;
2、具备2年以上相关领域工作经验,学习能力强,对数据具有敏锐度;特别优秀者可放宽工作年限要求;
3、具有较强的沟通协调能力与团队合作意识;
4、熟练操作常用办公软件,掌握数据分析工具者优先考虑;
5、具备良好的职业操守,作风严谨,坚持原则。
内审岗
6000-8000元/月
审计1-3年本科内部审计财务审计专项审计CPACIA国际注册内部审计师
【工作内容】
1. 负责公司各类业务流程与财务情况的内部审计,保障运营活动符合合规性与合法性要求。
2. 编制并落实年度审计规划,按时提交审计报告,并提供可行性优化建议。
3. 对审计中发现的问题进行持续跟进,协同相关单位推进整改落地。
4. 配合外部审计单位开展审计任务,整理所需文件资料,回应相关咨询。
5. 参与企业风险识别与评估,梳理潜在风险环节,拟定相应防控方案。
6. 持续完善审计工作机制,提高审计工作的效率与执行质量。
【任职要求】
1. 具备会计、审计或相近专业本科及以上学历,持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等资格者优先。
2. 具备较强的逻辑分析与数据处理能力,能从复杂数据中精准识别异常。
3. 具备出色的沟通协调能力,可在跨部门协作中有效推动工作进展。
4. 工作态度严谨,富有责任心,具备良好的自主工作意识和团队协作素养。
5. 熟悉常用办公软件操作,尤其精通Excel、PPT等工具的应用。
财务审计专员
5000-7000元/月
审计1-3年本科内部审计财务审计会计师事务所
岗位职责:
1、依据审计计划,参与现场审计工作,及时与被审单位对接,获取审计所需资料,进行整理与分析,并编制相应的审计工作底稿;
2、根据审计报告内容,与被审单位保持沟通,掌握并反馈其整改执行情况;
3、负责财务审计档案的编号、装订、归档及立卷管理,做好档案查阅与外借的登记工作;
4、完成上级交办的其他临时性工作任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计类相关专业,具备1-3年相关工作经验;
2、掌握财务、税务及审计基础知识,具备一定的逻辑分析能力;
3、具有较强的适应能力,乐于学习新知识。
审计经理
1.5-2万元/月
审计3-5年本科
岗位职责:
协助建立并完善公司合规调查管理流程,确保业务符合相关法律法规及内部政策要求。
负责对潜在合规风险进行初步识别、评估及调查,整理分析调查结果并形成书面报告。
参与内部合规审查工作,跟进问题整改措施的落实及效果验证。
协助开展合规培训与宣导,提升全员合规意识。
协同跨部门合作,推动合规管理工具的优化与实施。
定期跟踪国内外法规动态,提出合规管理改进建议。
任职要求:
对合规管理、风险控制或法律事务有基本认知,具备学习意愿和能力。
逻辑清晰,具备较强的信息搜集、分析和书面表达能力。
工作细致认真,能够独立处理多线程任务并严守保密原则。
接受无相关经验者,具备企业合规、审计、法律等领域经验者优先。
我们提供:
具有竞争力的薪酬体系及完善的职级晋升通道。
系统化的岗位培训与职业发展支持。
平等开放的工作氛围,注重员工个人成长与团队协作。
符合国家规定的社会保险、假期福利及健康保障。
太原小店区要能长期干的,懂图纸,能管理了工人的,可以买五险
300-400元/天
钢结构长期3-5人
要能长期干的,懂图纸,能管理了工人的,可以买五险
美团站点急招送餐员免住宿费/免车费每周可结工资1次
8000-12000元/月
配送外卖骑手包住包吃交通补助免费培训6-10人周结
职位描述
有意向请直接投递简历!!!不收任何费用
0元入职+住宿+配车+师傅带(当天可安排住宿和入职)。
【薪资福利】
一、【薪资架构】
1、综合工资:7000-15000月(上不封顶),日均派单40-80单,每单6-7元,多劳多得。(工资准时发放)
2、工作时间:10:00-14:00,17:00-21:00,闲暇时间可自由安排(可兼职、有时间可自由加班)
3、工资结构:保底工资+提成+全勤奖+工龄奖+贡献奖+星级奖+距离补贴+补贴(距离补贴、重量补贴、恶劣天气补贴、时段补贴)
二、【工作内容】:
1、根据外卖的订单信息在配送范围内取餐配送至顾客手上,服从工作安排。
三、【岗位要求】
1、18-45周岁(男女不限)
2、会骑电动车,会使用智能手机,看得懂导航,无案底即可!!!
其他:
1、0费用入职:骑手入职前不需交任何费用。
2、电动车:自带或公司提供电动车。
3、跑单装备:头盔、服装与餐箱,公司统一提供,
4、保险:入职即买意外险,让你出行无忧。
5、住宿:公司提供住宿,当天安排入住
6、系统派单,无需抢单,app自动接单,每一单都有导航,商圈集中,好取餐,好配送,定位准,师徒制,老骑手带跑,上手快。
晋升机制:骑手-组长-站长-城市经理
公司承诺:无附加费用,工资按时准点发放,有意者可电话咨询或投递简历,期待您的加入
温州泰顺县招腻子/大白/墙漆来吃面的北方人,谢谢
腻子工大白工长期1-2人完工结算点工二把刀勿扰专业师傅
温州市泰顺县招腻子/大白/墙漆 来吃面的北方人,谢谢
审计项目经理
1.8-2.5万元/月
审计5-10年本科CPA外部审计国内院校优先
请注意此岗位要求:35周岁以下!!已取得CPA证书、统招本科院校
请确认满足岗位要求再发简历沟通!!!
岗位职责:
1.主导审计项目的规划与执行,保证审计活动的顺利进行;
2.监督审计操作的合规性,确保所有审计活动符合相关法律法规;
3.参与开发和优化审计流程和策略,提高审计效率;
4.解决审计过程中遇到的问题,提出改进措施;
5.领导安排的其他相关工作。
任职要求:
1.具有高度的职业操守,对审计工作充满热情;
2.良好的沟通能力和团队合作精神,能有效配合团队完成审计工作;
3.熟练掌握审计相关工具和方法,具备问题分析和解决能力;
4.对审计法律法规有深入理解,能够准确解读和应用于实际工作中;
5.具备优秀的组织和规划能力,能在紧张的工作环境中保持工作质量。
风控审计部部长/内控管理部部长
1.8-2万元/月
审计5-10年本科
点:四川泸州
年薪:22-25W
【岗位概述】
负责搭建并统筹商投公司全周期内部控制与内部管理体系,覆盖商业项目从立项、建设到运营各阶段。核心是通过制度建设、流程管控、监督检查、整改闭环,把公司经营管理的规矩立起来、把流程管起来,确保各项业务规范有序运行,防范管理漏洞与合规风险。
注:本岗位为内部控制 / 内部管理方向,非纯风控或纯法务岗位。不同企业中,同类职能可能设置在风控部、内控部、企业管理中心、运营管理部等不同部门。
【主要职责】
内控体系搭建:从 0 到 1 搭建覆盖项目全周期的内控管理体系,制定内控制度、管控标准与操作流程,形成 "用制度管人、用流程管事" 的管理机制。
流程与权限管控:梳理各业务条线(投资、工程、招商、运营、财务、人事等)的关键流程与审批权限,推动流程标准化、规范化,识别并堵塞管理漏洞。
内控检查与整改:定期组织内控执行情况检查,对制度落地、流程合规、权限使用等进行监督,发现问题跟踪整改闭环,做到 "检查 - 整改 - 再检查" 的螺旋提升。
关键事项合规审查:对重大经营决策、合同签署、资金使用、招标采购等关键事项进行合规性审查,独立出具审查意见,对违规操作提出整改建议。
管理提升推动:推动内控要求嵌入业务流程与管理系统,持续优化内部管理机制,提升公司整体管理规范化水平。
外部对接迎检:对接外部审计、监管检查,统筹迎检准备与整改落实,维护公司合规经营记录。
团队建设:搭建并管理内控团队,制定工作规划与考核标准,带队伍、提能力。
【任职要求】
学历 / 经验:本科(统招一本)及以上学历,40 周岁以下,5 年以上工作经验,有大型商业地产或房地产企业内部控制、内部管理、流程管理、合规管理相关经验,具备团队管理经验。
背景要求:不限定部门出身,有风控部、内控部、审计部、企业管理中心、运营管理部等部门内控 / 管理相关工作经历均可。
专业能力:熟悉商业地产项目开发全流程,对各阶段关键管控点有实操经验;有内控体系搭建、制度建设、流程优化的实际项目经验;熟悉国有企业合规管理要求优先。
证书要求:持有法律职业资格证书(A 证)、CIA、注册会计师等证书优先。
能力素质:具备系统性思维,善于建体系、搭框架;逻辑清晰,擅长流程梳理与制度建设;原则性强,敢抓敢管;跨部门推动力强。
【加分项】
有商业项目内控体系从 0 到 1 搭建经验
有在企业管理中心 / 运营管理部牵头内控或流程管理的经历
熟悉西南地区营商环境或有川渝地区商业地产从业经验
有国有企业内控或合规管理工作经验
审计员/审计助理经理
1.2-2.5万元/月
审计3-5年本科
可选上班地点:上海 南京 苏州 合肥 南通 无锡等地
岗位职责
1. 常态化对接项目负责人与客户,及时沟通项目推进情况、审计发现问题;
2. 独立负责资产负债表、利润表相关科目审计程序执行;
3. 完成账务核对、银行对账、固定资产现场盘点,核查员工资料、供应商信息等相关资料;
4. 参与项目团队,服务各行各业客户,按需赴客户现场开展外勤审计工作;
5. 审核客户账务资料,协助编制财务相关报告;
6. 对接客户沟通财务疑点,协助处理各类复杂经营财务相关问题。
任职要求
1. 拥有大中型会计师事务所2年及以上审计相关工作经验;
2. 具备良好沟通表达能力,拥有基础英文读写能力优先;
3. 逻辑分析能力突出,严谨细致,重视工作质量,拥有良好客户服务思维;
4. 具备商业思维,善于结合业务实质识别财务、审计风险点;
5. 工作积极主动,责任心强,拥有优秀团队协作能力;
6. 可同时推进多项工作,适应项目阶段性忙碌节奏。
审计经理
4000-12000元/月
审计经验不限学历不限
岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及业务流程的合规性审计,识别风险并提出改进建议
2.编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观
3. 协助开展专项审计(如高企专项审计,离任审计、工程审计等),跟进整改落实情况
4. 配合外部审计机构完成年度审计、税务稽查等相关工作
5. 参与内控体系建设与优化,推动审计成果转化为管理提升举措
任职要求:
1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历要求不限
2. 审计相关工作经验不限,熟悉国家审计准则及企业会计准则
3. 熟练使用办公软件及主流审计工具(如ACL、鼎信诺等),具备数据分析能力
4. 具备良好的职业操守、沟通协调能力和书面表达能力
5. 持有CPA、CIA、中级会计师等资格证书者优先
审计项目经理
6000-8000元/月
审计1-3年本科CPA外部审计国内院校优先互联网人工智能
岗位职责:
1. 负责企业财务报表、内部控制及业务流程的合规性审计,识别风险并提出改进建议
2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观
3. 协助开展专项审计(如离任审计、工程审计、IT系统审计等),跟进整改落实情况
4. 配合外部审计机构完成年度审计、税务稽查等相关工作
5. 参与内控体系建设与优化,推动审计成果转化为管理提升举措
任职要求:
1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历不限
2. 熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》及相关法规
3. 具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业判断力
4. 有事务所或企业内审经验者优先,持CPA、CIA、中级会计职称者优先
5. 严谨细致、原则性强,能适应阶段性出差及项目制工作节奏
会计1-3年高中应收应付总账税务电商制造业不可兼职
1.负责公司日常账务处理,凭证录入、审核、记账,按时出具月度、季度、年度财务报表;
2.负责发票开具、认证、进项抵扣,月度/季度纳税申报,
3.核对往来账款、应收应付对账,跟进回款;
4.费用报销审核,核对票据合规性;
5.资金流水核对,整理保管财务档案、合同、凭证;
6.配合完成工商、税务、审计、汇算清缴等相关工作;
7.负责公司股东的一切事项;
8、领导安排的其他财务相关工作。
任职要求
1.财务、会计相关专业,大专及以上学历,持有初级会计证;
2. 2年及以上企业全盘会计/财务工作经验,熟悉小规模、一般纳税人账务;
3.熟悉国家财税法规,申报流程,具备基础税务筹划意识;
4.细心严谨,责任心强,有良好的数据敏感度,保密意识强;
5.有商贸、工贸行业经验优先。
工商会计
7000-12000元/月
会计经验不限学历不限外勤会计
工作内容:
办理银行流水打印、税务登记手续、发票申领与核销、税务注销流程、工商注册及变更事项,以及外出递送和领取票据等相关事务。
(目前仅安吉地区有招聘需求)
职位要求:
1、具备较强的责任意识,能承受工作压力,沟通能力良好,具有良好的协作精神;
2、需具备相关岗位实际操作经验;
3、持有有效驾驶证,熟练掌握驾驶技能。
工作时间:
8:30-17:00,中午休息1.5小时,每周双休
年龄要求:
24-35周岁,性别不限
栏目概述
鱼泡直聘为工人提供浙江精工钢结构集团审计招聘在线招聘信息,主要招聘浙江钢结构设计师相关人才。作为钢结构设计师工人,如果您具备一定的工作经验,并且能够熟练掌握相关的岗位技能和了解钢结构设计师的工作职责。那么您将是我们需要的人才,平台上有更多的工作机会适合您。