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岗位职责:
1. 负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,出具独立审计意见
2. 制定审计计划,执行现场审计程序,识别风险并提出改进建议
3. 编制审计工作底稿及报告,确保内容真实、完整、符合准则要求
4. 协助完成专项审计、离任审计及管理咨询类项目
5. 配合外部监管检查,提供所需资料并落实整改事项
6.完成财务报表的审核与分析,确保数据准确性;
7.与团队成员沟通协作,支持日常审计工作的顺利开展。

任职要求:
1. 熟悉《中国注册会计师审计准则》及企业会计准则,具备扎实的财务与审计理论基础
2. 具备审计、财务或相关领域工作经验,能独立开展项目者优先
3. 本科及以上学历,会计学、财务管理、审计学等相关专业优先
4. 工作细致严谨,具备较强逻辑分析、沟通协调及报告撰写能力
5. 持有CPA、CIA或中级以上会计职称者优先
2026-04-29 10:43
IP属地:广东

职位福利

大专3-5年审计
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广州恒意会计师事务所有限公司
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