职位详情
岗位职责:
1. 依据公司发展战略,负责起草并优化企业内部审计及内部控制相关管理制度;
2. 编制并实施年度审计方案,涵盖常规审计、专项审计、离任审计等类型,并推进各项审计任务落地;
3. 组织开展多种形式的审计工作,独立完成审计报告编写及相关建议文件的拟定;
4. 配合外部审计工作的开展,负责审计资料的收集、整理与归档管理;
5. 协助完成公司三会相关材料的审查、会议准备及文件审核与档案管理工作;
6. 参与投资项目的尽职调查、项目评估以及投后管理支持工作;
7. 按时完成上级交办的其他工作事项,积极协同相关部门开展协作。
任职要求:
1. 本科及以上学历,财务、审计类相关专业优先考虑;
2. 具备2年以上会计师事务所或企业内审工作经验,持有CPA、审计师等专业资格者优先,具备良好英语口语能力;
3. 具有较强的逻辑分析、文字表达及沟通协调能力,工作认真负责,具备优良的职业素养和团队合作精神
1. 依据公司发展战略,负责起草并优化企业内部审计及内部控制相关管理制度;
2. 编制并实施年度审计方案,涵盖常规审计、专项审计、离任审计等类型,并推进各项审计任务落地;
3. 组织开展多种形式的审计工作,独立完成审计报告编写及相关建议文件的拟定;
4. 配合外部审计工作的开展,负责审计资料的收集、整理与归档管理;
5. 协助完成公司三会相关材料的审查、会议准备及文件审核与档案管理工作;
6. 参与投资项目的尽职调查、项目评估以及投后管理支持工作;
7. 按时完成上级交办的其他工作事项,积极协同相关部门开展协作。
任职要求:
1. 本科及以上学历,财务、审计类相关专业优先考虑;
2. 具备2年以上会计师事务所或企业内审工作经验,持有CPA、审计师等专业资格者优先,具备良好英语口语能力;
3. 具有较强的逻辑分析、文字表达及沟通协调能力,工作认真负责,具备优良的职业素养和团队合作精神
2026-04-01 09:46
IP属地:浙江杭州
职位福利
本科1-3年内部审计离任审计专项审计CPA

杭州佳成国际物流有限公司
不需要融资 · 500-999人

工作地址

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