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主要职责:
1. 负责搭建并优化财务与业务内控体系,涵盖财经管理规范、合规机制、风险评估流程及内部监督制度;
2. 组织开展集团各业务单元的财务稽核与运营场景审查,识别关键经营风险,推动内控改进措施落地,健全风险预警与防控机制,助力企业可持续发展。
3. 风险类业务管控支持:指导并协助各组织建立覆盖重点风险领域的业务控制体系,强化整体风险管理水平。
4. 业财融合内控体系建设:依据集团内控标准,梳理核心业务流程,识别关键风险节点,制定内控核查清单,协同推进业财协同的内控管理机制完善。

任职要求:
1. 教育背景:本科及以上学历,财务、审计、管理等相关专业,具备注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等资质者优先考虑。
2. 工作经验:8年以上内控或审计相关工作经验,其中至少3年在大型集团从事内控管理工作,熟悉研发、生产、销售一体化企业运作模式。
3. 专业技能:掌握国家财经法规及内部控制理论,具备内控框架搭建与风险洞察能力,熟练运用数据分析工具识别潜在风险。
4. 综合素质:具有较强的组织协调能力、沟通表达能力与风险防范意识,工作积极主动,责任感强,能适应高强度工作节奏。
2025-12-12 16:10
IP属地:福建厦门

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本科10年以上
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