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主要职责:
1.负责搭建并优化财务与业务内控体系,涵盖内控规范、合规管理机制及内部监督制度的制定与实施;
2.组织开展集团各业务单元的财务审计与业务流程审查,识别关键经营风险,推动内控改进措施落地,健全风险预警与防控机制,支持业务可持续增长;
3.指导各职能部门构建与风险相关的业务管控机制,强化组织整体风险应对能力;
4.推进业财融合型内控体系建设,依据集团管控标准,分析典型业务场景,识别控制薄弱环节,编制内控核查清单,协助提升全流程内控管理水平。

任职要求:
1.教育背景:本科及以上学历,财务、审计、管理类相关专业,具备注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等资质者优先考虑;
2.工作经验:8年以上内控或审计领域工作经验,其中至少3年在大型企业集团从事内控管理工作,熟悉研发、生产、销售一体化运营模式;
3.专业技能:掌握财经法律法规及内控方法论,具备内控框架搭建和风险识别能力,熟练运用数据分析技术挖掘潜在风险信号;
4.综合素质:具备较强的组织协调能力、沟通表达能力和风险敏感度,责任心强,抗压能力强,能够高效推动跨部门协作。
2025-11-19 15:24
IP属地:福建厦门

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本科10年以上
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