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主要职责:
1. 负责构建并优化财务内控与风险评估机制,涵盖财务及业务内控标准、合规管理框架、内部监督制度的制定与实施;
2. 组织开展集团各体系的财务审查、业务流程审计及经营风险识别,通过强化业务内控推动管理改进,建立健全风险预警与防控机制,支持公司可持续稳健运营。
3. 风险类业务管控体系建设支持:指导并推动各部门搭建关键风险领域的业务控制体系,提升整体风险应对能力。
4. 业财融合型内控体系优化:依据集团内控规范,梳理核心业务场景,识别关键风险环节,编制内控核查清单,协助健全业财联动的内部控制体系。

任职要求
1. 教育背景:本科及以上学历,财务、审计、管理等相关专业,具备注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等资质者优先考虑。
2. 工作经验:8年以上内控或审计相关工作经验,其中至少3年在大型集团从事内控管理工作,熟悉研发、生产、销售一体化企业的运作模式。
3. 专业技能:掌握财经法律法规与内控专业知识,具备内控体系搭建与风险点识别能力,拥有较强的数据分析功底,能通过数据洞察潜在风险。
4. 综合素质:具备优秀的组织协调能力、沟通表达能力与风险防范意识,工作积极主动,责任感强,能够适应高强度工作节奏。
2025-12-11 12:08
IP属地:福建厦门

职位福利

本科经验不限
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