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主要职责:
1.负责搭建并优化财务与业务的内控及风险评估机制,涵盖财经内控标准、合规管理框架、业务流程控制及内部监督制度的制定与实施;
2.组织开展集团各体系的财务审计与业务场景审查,识别关键经营风险,推动通过内控手段实现业务改进,建立健全风险预警与防控机制,助力企业持续稳定发展;
3.风险导向的业务管控支持:指导各单位构建面向风险的业务管理流程,强化整体风险应对与管控水平;
4.业财融合内控体系优化:依据集团内控规范,梳理核心业务流程,识别关键风险环节,编制内控核查清单,协同推进业财一体化内控体系的完善与落地。

任职要求
1.教育背景:本科及以上学历,财务、审计、管理类相关专业,具备注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等资质者优先考虑;
2.工作经验:8年以上内控或审计领域工作经验,其中至少3年在大型集团从事内控管理工作,熟悉研发、生产、销售类企业的运作模式;
3.专业技能:精通财经法规与内控原理,具备内控体系搭建与风险识别能力,拥有较强的数据分析能力,能通过数据洞察潜在风险问题;
4.综合素质:具备优秀的组织协调能力、沟通表达能力与风险敏感度,工作积极主动,责任心强,能够适应高强度工作节奏。
2025-11-19 15:28
IP属地:福建厦门

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