职位详情
岗位职责:
1. 编制年度审计规划,组织实施内部审计任务,完成审计报告撰写,并向审计委员会提交审计结论及优化建议;
2. 梳理业务流程中存在的内控薄弱环节与风险隐患,开展根源性分析,制定有效整改方案并推动落地执行;
3. 构建并持续完善内部控制审计制度、操作流程及风险管理框架,提升财务审计、专项审计等工作的标准化水平;
4. 向管理层准确传达审计结果,提供数据支撑与专业建议,助力管理决策与风险防控;
5. 协同外部机构开展公司年度审计、合规检查等相关工作;
6. 对下属单位的内部控制有效性进行评估,识别潜在问题与漏洞,提出改进意见并形成正式报告,督促整改落实;
7. 审核公司年度预算与决算情况,监控执行进展,编制分析报告并出具管理建议;
8. 完成上级安排的其他工作任务。
任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业;
2. 熟悉会计准则及上市公司监管政策;
3. 熟练使用Office等常用办公软件;
4. 具备5年以上内审、财务审计或风控领域工作经验,有上市公司或IPO项目经历者优先,持有CPA、CIA等相关资质者优先考虑;
5. 精通审计全流程与内控体系运作,能够快速理解业务逻辑,具备优秀的逻辑分析、问题识别与独立判断能力,沟通协调能力强,适应快节奏工作环境;
6. 能够接受一定频次的出差安排。
1. 编制年度审计规划,组织实施内部审计任务,完成审计报告撰写,并向审计委员会提交审计结论及优化建议;
2. 梳理业务流程中存在的内控薄弱环节与风险隐患,开展根源性分析,制定有效整改方案并推动落地执行;
3. 构建并持续完善内部控制审计制度、操作流程及风险管理框架,提升财务审计、专项审计等工作的标准化水平;
4. 向管理层准确传达审计结果,提供数据支撑与专业建议,助力管理决策与风险防控;
5. 协同外部机构开展公司年度审计、合规检查等相关工作;
6. 对下属单位的内部控制有效性进行评估,识别潜在问题与漏洞,提出改进意见并形成正式报告,督促整改落实;
7. 审核公司年度预算与决算情况,监控执行进展,编制分析报告并出具管理建议;
8. 完成上级安排的其他工作任务。
任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业;
2. 熟悉会计准则及上市公司监管政策;
3. 熟练使用Office等常用办公软件;
4. 具备5年以上内审、财务审计或风控领域工作经验,有上市公司或IPO项目经历者优先,持有CPA、CIA等相关资质者优先考虑;
5. 精通审计全流程与内控体系运作,能够快速理解业务逻辑,具备优秀的逻辑分析、问题识别与独立判断能力,沟通协调能力强,适应快节奏工作环境;
6. 能够接受一定频次的出差安排。
2026-04-27 11:51
IP属地:江苏南京
职位福利
本科5-10年内部审计

南京通达海科技股份有限公司
已上市 · 1000-9999人

工作地址

鱼泡安全保障
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