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数据分析师
4-6千/月
审计1-3年大专运费核对油费燃油审核物流
一、内控工作职责: 1. 负责月度开票工作,每月初接收客户账单并提交开票申请 2. 执行月度对账流程,核对客户账单数据,确保运费结算准确无误 3. 编制公司月度损益报表 4. 稽核查验公司营管报表,保障下游专线运费结算正确 5. 审批每日请款申请,审核营管提交的付款审批单据 6. 整理归档公司内部合同文件,并做好定期提醒与更新 提醒:该岗位在月初工作量较大,存在加班情况,介意者慎投 二、任职要求: 1. 大专及以上学历,统计学、计算机应用或物流相关专业优先考虑 2. 具备较强的数据处理能力,熟练运用表格函数,如if嵌套、sumifs、countifs、vlookup等常用查询函数 3. 具备良好的沟通与协调能力 4. 有费用复核或财务审计实际操作经验,能独立发现并解决复杂异常数据问题 5. 逻辑思维清楚,对数字敏感,善于从多维度信息中快速找出问题关键点 6. 拥有良好的跨部门协作能力,适应团队合作场景,抗压能力较强
审计5-10年本科内部审计内控审计上市审计
岗位职责: 1、依据年度规划实施财务审计与内控审计,识别企业内部控制中的薄弱环节,提出切实可行的优化建议与实施方案,并编制相应的审计报告。 2、按照年度安排执行后续审计工作,对已发现问题的整改情况进行持续追踪,确保整改措施落实到位直至闭环。 3、开展对公司及下属子公司的财务收支审计,核查会计原始单据、账簿、财务报表等资料的真实性、准确性和合规性。 4、实施财务纪律审计,针对严重违反财经制度、侵占公司资产、重大浪费等行为进行深入审查,保障公司经营秩序和财务安全。 5、参与集团制度与业务流程的建设与优化,及时发现运行中的问题,提出改进意见并推动整改落地。 6、根据公司审计委员会及集团审计部门下达的任务,完成指定事项的专项审计工作。 7、负责审计相关文件资料的整理归档,确保档案完整规范。 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、审计或相关专业背景,具备机械制造、电气自动化行业知识者更优。 2、具有5年以上制造业财务或审计从业经历,熟悉企业管理体系运作机制,掌握审计相关法律法规,具备扎实的财务与审计专业知识。 3、对数据及审计细节高度敏感,具备较强的分析判断能力,善于发现问题并提出解决方案,沟通表达能力强,书面与口头表达俱佳。 4、熟练操作金蝶、泛微OA、MES、CRM、SRM等企业常用管理系统及办公软件。 5、综合素质良好,坚持原则,廉洁自律;逻辑清晰,文字表达能力突出;具备良好的沟通协调能力和跨部门协作推动力。 6、具备团队管理经验及项目管理实践经验; 资格证书:持有CPA、CIA、ACCA等相关资质者优先考虑。
审计1-3年本科制造业内部审计医药其他行业
工作职责: 1.根据审计工作规划及相关要求,参与拟定具体业务领域的审计实施方案,并组织实施; 2.对集团市场销售、工程项目、采购等环节的管理运营情况进行监督与检查; 3.开展集团各下属单位财务收支及管理活动的审计工作; 4.对集团内部控制制度的建立、完善及执行情况进行审计,评估内控制度的完整性与有效性; 5.组织实施集团各单位管理岗位人员的离任审计; 6.负责对干部、员工在履职过程中出现的失职、侵占公司资产、贪污腐败等违规违纪行为的举报进行调查,处理来信来访及投诉事项并开展研判; 7.编写相关业务审计报告,针对发现问题提出改进建议和处理意见; 8.负责审计资料的收集、整理、归档及立卷工作,确保资料及时完整归档。 任职资格: 1.具备IT、财务、审计专业背景或相关领域工作经验者优先考虑 2.熟练掌握办公软件操作 3.具备一定的沟通协调能力及扎实的文字表达能力
内控专员
7千-1.2万/月
审计3-5年本科IT审计内部审计
1、财务收支审计:依据审计计划开展财务收支审计工作。审查单位收入与支出、债权债务状况及资产管理情况;核查收款执行情况,检查收支两条线制度落实情况;对银行存款及大额资金支出实施月度审计监督; 2、财务内部控制测评:按实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建立、健全及其执行情况,重点审计财务领域内控制度的设计与运行有效性;同时对企业整体内控体系的建设与执行情况进行审查; 3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。
内控专员(J12451)
6千-1.1万/月
审计1-3年本科内部审计
工作职责: 1、财务收支审计:依照审计计划开展财务收支相关审计工作。核查单位收入支出及债权债务状况,资产管理工作情况;检查款项收取执行情况,审查收支两条线落实情况;对银行存款余额及大额资金支付实施月度审计; 2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估工作。审查单位内控制度的建设与执行情况,对财务管理相关的内控机制建立与运行进行审计;对企业整体内控体系的制定与实施情况进行审核; 3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。 任职资格: 1、本科及以上学历; 2、管理类或财务类相关专业; 3、3年以上相关工作经验; 4、具备一定的财务专业知识,熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
内控专员(J12451)
6千-1.1万/月
审计1-3年本科内部审计
工作职责: 1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支相关审计工作。审查单位收入与支出、债权债务管理状况,资产使用与管理情况;核查收款执行情况,检查收支分离制度落实情况;对银行存款余额及大额资金支付实施月度审计监督; 2、财务内部控制测评:根据实际需求组织开展内部控制制度评估工作。审查单位内部控制体系的建立与运行情况,重点对财务管理相关的内控制度设计与执行有效性进行审计;同时覆盖企业整体内部控制机制的健全性与执行效果; 3、港外子公司年度审计:每半年对港外子公司实施一次全面审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本核算、项目执行及经营结算等情况。 任职资格: 1、本科及以上学历; 2、管理类或财务类相关专业; 3、具备3年以上相关工作经验; 4、掌握一定的财务专业知识,能够熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
审计储备生
3-6千/月
审计经验不限本科内部审计财务审计初级审计师食品行业合规支持审计整改跟踪内控审计
工作职责 1. 参与集团及下属子公司财务审计、内控审计等相关项目,协助开展审计方案拟定、实地调研及资料取证工作。 2. 识别业务流程中的潜在风险环节,配合完成审计底稿编制,并提出切实可行的优化建议。 3. 协助跟进审计发现问题的整改进展,参与后续复核与验证,确保整改措施有效执行。 4. 学习掌握食品行业相关法律法规及企业内部管理制度,为审计工作提供合规依据支持。 任职要求 1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等专业背景。 2. 了解财务会计法规与审计规范,具备基础财务分析能力。 3. 具备良好的逻辑分析能力和细致的工作习惯,可独立承担基础性审计任务。 4. 拥有良好沟通表达能力及团队合作意识,能接受阶段性出差安排。 5. 获得初级会计职称或审计类相关证书者优先考虑。
内部审计专员
8千-1.2万/月
审计1-3年本科内部审计专项审计会计师事务所上市企业集团公司CPA初级审计师ACCA
岗位职责: 1. 审计执行:依据年度审计规划,独立或协同主管推进各项审计任务,涵盖财务收支审计、销售与采购流程审计、存货及资产管控审计、工程建设项目审计、离任审查以及专项核查等工作。 2. 底稿编制:规范实施审计程序,运用数据分析、凭证抽样、现场盘点、人员访谈等方式获取有效证据,形成条理清晰、依据充分的审计工作底稿。 3. 缺陷识别:在审计过程中发现内部控制薄弱环节、合规隐患及管理短板,并对相关风险进行评估分级。 4. 报告撰写:针对审计发现问题,编写真实准确、立场公正的审计报告,提出切实可行的改进措施建议。 5. 整改跟踪:与被审计单位对接沟通审计结果,跟进整改措施落实进度,开展后续审计工作,确保问题闭环整改。 6. 内控建设:配合部门主管优化企业内控体系,参与业务流程梳理和制度完善,为各职能部门提供内控与合规方面的支持、指导与培训。 7. 其他工作:完成上级安排的其他与审计及风险管理相关的临时性任务。 任职要求: 1. 学历及专业要求:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、法务、企业管理等相关专业背景。 2. 工作经验:具备2年以上企业内部审计、会计师事务所(CPA方向)审计或财务领域实际工作经验。 3. 专业技能:掌握国家有关财务、税务、审计法律法规及《企业内部控制基本规范》相关内容;精通审计流程、方法与实务操作,具有较强的数据处理与分析能力;熟练使用Office办公软件(特别是Excel高级函数、数据透视表)及主流财务系统(如金蝶、用友);持有CPA、CIA、中级会计师等专业资格者优先考虑。 4. 核心素质:逻辑思维——具备良好的分析判断能力,能深入挖掘问题根源;沟通协调——拥有较强的跨部门协作意识和书面表达能力,能在坚持原则的同时有效维护工作关系;职业道德——品行端正,客观公正,保密意识强,具备良好的职业操守和抗压能力;学习能力——能够快速理解新业务,适应多变的工作环境。
审计5-10年本科IPO财务审计尽职调查CPA外部审计房地产审计
工作职责简述 组织管理团队内部分或全部审计事务,统筹审计项目的规划与执行控制;积极引导并支持团队高效开展工作,保障客户满意度;承担客户资源的开发与关系维护;指导项目经理推进项目管理工作,并推动项目组成员的能力提升与职业成长。 详细描述 相关活动: · 主导部门日常运营,指导并激发团队成员高质量完成各项工作任务; · 可独立承担企业重大且复杂度高的审计项目; · 具备深入钻研的专业精神,在特定领域具有深厚专业积累,作为技术专家带动团队专业水平提升; · 负责项目人员的带教与培训,促进其能力发展,打造高绩效协作团队; · 具备出色的市场拓展能力,能持续开拓新业务机会。 沟通责任: · 有效激励团队成员,提升整体工作效能; · 与客户建立稳定互信的合作关系,成为其可信赖的专业顾问。 教育背景及职业资质 · 取得注册会计师执业资格,具备本科及以上学历。 具备知识及技能: · 累计8年以上在大型企业从事审计项目经理岗位工作经验,具备主导多个大型审计项目并独立带队的丰富实践经历; · 在某一行业领域具备专精知识,被公认为业务专家; · 拥有出色的专业分析判断力和实际问题解决能力; · 坚持独立、客观、公正的职业操守,具备胜任力、敬业精神、热情态度及保密意识; · 具备卓越的领导力,能够主动指导团队实现优异成果; · 可接受短期出差(约25%),适应高强度工作节奏; · 有在具备证券期货资质会计师事务所工作经验,或曾主导或参与IPO及上市公司审计项目者优先。 职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、员工旅游、高温补贴、节日福利
审计主管
1-1.5万/月
审计3-5年本科
岗位职责: 1. 根据公司发展战略拟定年度审计规划,拆解工作任务并组织实施,保障审计任务按期合规推进; 2. 主导开展财务审计工作,执行内部控制审计,承担专项审计任务,独立编制审计报告并向管理层进行汇报; 3. 负责工程项目全生命周期审计,审查招投标程序的合规性,监控工程合同履行情况,实施施工现场核查; 4. 构建审计问题整改跟踪机制,推动问题整改落实,验证整改成果,汇总分析形成管理闭环,助力企业风险管控; 5. 参与优化审计管理制度、流程及工具体系,跟踪行业审计发展趋势及国家财税政策变化,确保审计工作合法合规。 任职要求: 1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业背景,持有CPA、CIA证书者优先考虑; 2. 具备5年以上审计相关工作经验,有贸易或工程行业从业经历者优先; 3. 熟悉企业内控体系建设、财务审计流程及相关财税法律法规; 4. 具备独立开展各类审计项目的能力,熟练操作审计工具及常用办公软件; 5. 具备良好的沟通协调能力,能够高效协同各业务条线开展工作;
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注册会计师
8千-1.5万/月
审计1-3年大专CPA内部审计外部审计
一、 岗位职责 1、能够独立承担中小型项目的审计工作;2、负责审计计划编制、重要底稿的编制等,出具审计报告;3、监督并指导项目组成员的工作情况,保证项目的顺利实施;4、维护客户关系,与客户保持良好的沟通。5、严谨、细致、耐心的工作作风,坚持原则、遵守公司相关规章制度。 二、 任职资格 1、具有会计师事务所专职工作经验。注册会计师通过若干科目的优先;2、熟悉审计工作流程以及相关法规,具有良好的数据分析能力和沟通能力;3、能够熟练使用办公软件和审计软件;4、工作认真负责、积极主动,团队协作意识强;4、本科及以上学历优先。5接受出差 该岗位需要驻场泰州、苏州、宁波或是新疆
审计3-5年大专内部审计外部审计
现因业务发展需要,诚邀下列人员:一、注册会计师2名 二、审计助理2名 职位描述:1、负责各类企业报表及专项审计 2、负责行政机关、事业单位、社会团体经济责任审计、内部收支审计 任职资格:1、注册会计师:具备注册会计师执业资格证书 2、审计助理:财务相关专业、通过会计中级职称考试 3、年龄40周岁以下,从事会计师事务所工作经验5年以上可放宽至45周岁以下。
审计3-5年大专内部审计外部审计
现因业务发展需要,诚邀下列人员:一、注册会计师2名 二、审计助理2名 职位描述:1、负责各类企业报表及专项审计 2、负责行政机关、事业单位、社会团体经济责任审计、内部收支审计 任职资格:1、注册会计师:具备注册会计师执业资格证书 2、审计助理:财务相关专业、通过会计中级职称考试 3、年龄40周岁以下,从事会计师事务所工作经验5年以上可放宽至45周岁以下。
审计专员
3-5千/月
审计1-3年大专外部审计
岗位职责: 1、协助项目负责人拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 2、独立或协助开展内部审计项目,编制审计工作底稿,跟踪审计发现问题的整改落实情况; 3、完成项目负责人安排的其他工作。 任职资格: 1、大专及以上学历,会计、审计等相关专业; 2、具有1-2年内部审计、会计师事务所或企业财务相关工作经验; 3、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 4、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神; 5、正直诚实,工作态度积极,具备良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件,责任心强。
审计项目经理
1.1-1.2万/月
审计3-5年学历不限CPA中级会计师高级会计师
资产清查项目对接 要求会使用事业单位财务系统
税务专员(J11597)
1.2-1.5万/月
税务经验不限本科会计从业资格证书
岗位职责: 1、负责公司各类税费(增值税、企业所得税、个人所得税、城建税、教育费附加、地方教育附加、印花税、房产税、土地使用税等)的准确核算,按时完成月度、季度及年度申报与缴纳工作。 2、审核涉税原始单据(如发票、缴税凭证等),编制相关税费的计提、结转、支付等会计分录,并完成相应账务处理。 3、负责增值税专用发票、普通发票及其他应税票据的开具、保管、认证(用于进项税抵扣)及缴销管理。 4、在符合法律法规的前提下,结合企业实际经营情况,探索合理降低税负、优化税务成本的途径(例如适用税收优惠政策、优化业务流程设计等)。 任职要求: 1、财务、会计、税务、审计或相关专业本科及以上学历。 2、具备扎实的财税理论基础:熟悉中国会计准则及现行税法体系(重点掌握增值税、企业所得税、个人所得税等主要税种),了解基本会计原理与账务操作。 3、具有1-3年及以上企业税务会计、税务专员岗位经验,或会计师事务所税务岗位工作经验。 4、有生产制造类医药企业税务实操经验者优先,具备应对税务稽查、处理税务争议经历者优先,持有税务师资格证书者优先。
主办会计
9千-1.2万/月
会计5-10年大专总账成本资金管理财务分析税务预算中级会计师金蝶EAS不可兼职
新三板挂牌公司 主办会计 税务 成本核算
会计对账开票
3-5千/月
会计经验不限高中
工作认真
财务主管
1.2-1.5万/月
财务经理/主管5-10年本科财务分析成本管理中级会计师税务管理财务综合管理风险
职责: 1.财务战略:全面统筹公司财务会计全流程工作,深度融入企业战略发展规划,从财务专业角度为公司发展提供前瞻性决策支持。 2.制度体系搭建:牵头建立并优化公司财务会计制度、规范与业务流程,保障财务管理体系高效运行、合规有序。 3.法规政策解读:准确理解并落实财务相关法律法规,为各职能部门提供专业的法规咨询与执行指导。 4.会计业务管控:严格审核原始凭证,高效完成日常会计处理,准确编制记账凭证,确保财务数据真实、准确、完整。 5.报表质量把关:对公司各类会计报表进行深入审核与分析,严控财务信息质量,为管理层提供清晰可靠的决策依据。 6.资金安全监控:定期核对现金及银行存款账目,确保账实相符,防范资金风险,保障公司资产安全。 7.资产清查管理:组织并实施定期财产盘点工作,全面掌握资产动态,及时处理盘盈盘亏,维护资产完整性。 8.税务合规管理:严格执行国家税收法规,细致审核应缴税款,统筹开展税务筹划,确保依法纳税,规避涉税风险。 9.经营数据赋能:紧密协同董事会工作,精准输出财务经营指标数据,协助科学设定各部门目标,推动战略有效落地。 10.预算决算统筹:主导公司全环节财务收支管理,编制综合性预算与决算方案,出具专业财务分析报告,支撑运营决策。 11.财务报告编制:按月编制高质量财务报表,及时提交总经理及董事会,全面反映公司财务状况与经营成果。 12.账款清收管理:高效推进债权债务清理与催收工作,确保账账相符、账表相符、账实相符,维持良好财务秩序。 学历和能力: 1.本科及以上学历,财务管理、会计、金融等相关专业; 2.具备8年以上大中型企业财务工作经验,其中至少3年财务经理岗位管理经验,熟悉企业全流程财务管理; 3.持有中级会计师或以上职称,精通国家财务、税务、审计相关政策法规,具备敏锐的政策解读能力; 4.具备较强的判断决策、计划执行能力;拥有良好的沟通协调与团队领导能力; 5.责任心强、工作作风严谨,做事细致认真,具备高度的职业操守与保密意识; 6.善于沟通表达,具备良好的组织协调能力和团队协作精神; 7.持注册会计师证书者优先考虑
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财务助理
招聘代账公司兼职实习会计 一、公司简介 我们是一家专业的代账公司,位于南京市雨花台区大周路。公司致力于为各类企业提供优质、高效的财务代理服务。 二、岗位职责 1.在会计老师的指导下做会计助理工作 2.按企业要求开具增值税发票 3.在会计老师的指导下录入装订凭证 4.简单的账务税务处理 三、任职要求 1. 就读财经类专业院校,可以是在校学生。 2. 接受周一到周五任意时间兼职,一周至少到岗三天。 3. 善于沟通,能够与客户和同事建立良好的合作关系。 4.拥有初级会计证书优先 四、薪资待遇 1. 日薪80元 2. 下午茶 3.可开具实习证明。 4.表现优异有转正机会 我们期待你的加入,共同创造美好的未来!
财务主管
1.2-2万/月
财务经理/主管10年以上本科成本管理风险控制税务管理
岗位职责: 1. 全面统筹公司财务管理工作,涵盖总账、税务、成本、分析等各模块运营,确保财务信息真实、准确、完整; 2. 牵头构建并优化财务管理制度、流程体系与内控机制,统一核算标准,提升工作效率及风险防范水平; 3. 组织协调财务团队日常运作,科学分配工作任务,促进团队协作,保障各项财务工作高效推进; 4. 落实成本核算、分析与控制工作,识别降本增效机会,为经营决策提供有力的数据支持; 5. 统筹税务筹划、申报及风险管理工作,保障税务合规性,合理降低企业税负; 6. 推进业务与财务融合及财务系统信息化建设,打通数据链条,增强财务与业务信息的协同与响应速度; 7. 对接审计、税务、银行等相关外部机构,保持良好沟通,妥善处理各类财务往来事务; 8. 参与企业项目管理与战略决策过程,提供专业财务建议,完成领导交办的其他财务事项。 任职要求: 1. 35周岁以下,本科及以上学历,财务、会计、税务等相关专业背景; 2. 拥有7-8年大中型企业财务管理从业经历,其中具备2-3年财务主管或经理岗位经验,有农业类企业工作经验者优先; 3. 精通总账、税务或成本分析至少一个核心领域,具有5年以上实际操作经验,熟悉整体财务流程; 4. 具备较强的组织协调和制度建设能力,有推动业财一体化或财务信息化项目经验者更佳; 5. 持有中级会计师或税务师及以上职称,专业知识扎实; 6. 抗压能力强,沟通协调出色,具备项目统筹经验,思维严谨,执行高效; 7. 学习意愿强,积极跟进财务新政策、新技术与行业变革,能适应企业快速发展需求。 福利待遇: 提供具有竞争力的薪酬,绩效奖金; 提供工作餐及员工福利; 良好的办公环境与职业发展空间; 定期组织团建活动,享受节日福利、带薪年假等。 上班时间: 08:00-17:00(午休1小时),单休。 薪资面议!
南通如皋市招会计2名,
会计
招会计2名 工资面议4000左右
财务经理/主管5-10年本科
苏合集团出资企业招聘 岗位描述 1. 全面负责园区财务管理工作,主导财务战略规划、预算编制、成本控制、账务核算及税务筹划等工作;审核各项收支业务,监督财务制度落实情况,重点管控运营成本(如冷库能耗、设备维护等);开展财务数据分析,提供经营优化建议,保障财务信息真实合规,为总经理决策提供有力支持;直接管理财务部门。 2. 主持园区日常财务事务,包括账务处理、凭证复核、财务报表编制等,确保数据准确、完整、符合规范;组织实施园区成本管理,重点分析干仓与冷库的运营支出(如能源消耗、人力成本、设备维保等),提出降本增效方案;统筹各类收费管理,完成仓储费、冷链服务费、物流费用的计费与催收,保障资金回笼及时;承担税务申报、发票管理等涉税事项,防范税务合规风险;配合完成年度预算编制及财务分析报告,支撑管理层经营判断;组织财务团队日常工作,落实人员培训与绩效考核。 岗位要求 1. 学历要求:本科及以上学历,会计学等相关专业优先考虑。 2. 经验要求:具备8年以上大型冷链园区财务管理从业经历,其中至少5年担任主管级职务;有冷链物流或供应链领域工作经验者优先;须持有会计从业资格证书;具备中级及以上会计职称、注册会计师(CPA)或ACCA资质者优先录用。 3. 能力要求:熟悉国家会计准则、税法及相关财经法规;精通财务核算体系,具有较强账务处理能力;掌握合并报表编制方法与实务技巧;了解税务申报流程及税收优惠政策;熟练操作用友、金蝶等财务软件及Office办公工具;具备良好的组织协调与沟通表达能力;工作认真细致,责任心强;能承受一定工作压力,具备问题识别与解决能力;具备服务意识和团队合作精神。 4. 其他要求:具有国有企业、政府部门或大型企业同类岗位工作经验者优先。
成本会计
6-9千/月
成本会计1-3年本科成本制造业
熟悉工厂运作流程,掌握产品结构组成。 了解原材料消耗及人工、电力等成本控制。
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