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审计储备生
3000-6000元/月
审计经验不限本科内部审计财务审计初级审计师食品行业合规支持审计整改跟踪内控审计
工作职责 1. 参与集团及下属子公司财务审计、内控审计等相关项目,协助开展审计方案拟定、实地调研及资料取证工作。 2. 识别业务流程中的潜在风险环节,配合完成审计底稿编制,并提出切实可行的优化建议。 3. 协助跟进审计发现问题的整改进展,参与后续复核与验证,确保整改措施有效执行。 4. 学习掌握食品行业相关法律法规及企业内部管理制度,为审计工作提供合规依据支持。 任职要求 1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等专业背景。 2. 了解财务会计法规与审计规范,具备基础财务分析能力。 3. 具备良好的逻辑分析能力和细致的工作习惯,可独立承担基础性审计任务。 4. 拥有良好沟通表达能力及团队合作意识,能接受阶段性出差安排。 5. 获得初级会计职称或审计类相关证书者优先考虑。
审计3-5年本科内部审计外部审计财务审计税务审计内控审计用友新中大
岗位职责: 1、参与地产及建设领域财务、营销等多维度审计工作,涵盖常规审计、专项审查、离任审计等类型。 2、识别潜在风险点,发现有效问题线索,推动止损与挽回损失。 3、编制专业性强的审计报告,并完成相关沟通与汇报流程。 4、按部门安排落实其他指定专项工作。 任职要求: 1、具备5年以上内部审计从业经历,其中在民营企业从事内审工作时间不少于3年。 2、拥有丰富的财务与营销条线综合审计实践经验。 3、具有舞弊类审计项目经验者优先考虑。 4、具备出色的逻辑推理能力、结构化思考能力、数据分析处理能力及报告撰写水平。 5、执行力突出,能承受工作压力,具备良好的团队协作意识。
审计储备生
5000-7000元/月
审计经验不限本科内部审计工程审计财务审计
岗位职责: 1、与被审计单位进行沟通,获取凭证、合同、财务报表等相关材料,并按照规范要求进行分类整理及归档。 2、参与基础性核查工作(如凭证复印、数据登记、现场影像采集),同步记录核查流程及初步结果。 3、协助完成基础审计底稿的编制,录入标准化内容;负责审计文件的格式调整、打印与装订工作。 4、推动被审计单位落实审计配合事项(包括补充资料提交、签字确认等环节)。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业优先考虑。 2、具备较强的学习意识和独立分析能力,工作认真负责,具有良好的团队合作精神。 3、有志于在审计领域长期发展,具备完整审计实习经验者优先。
审计储备生
5000-7000元/月
审计经验不限本科CPA
1. 负责集团及下属子公司年度财务审计任务,包括账务合规性核查、成本核算准确性审核以及资金流动路径追踪。 2. 编制审计结论文件并监督问题整改落实,促进财务内部控制体系的完善与执行。 3. 承担财务相关基础事务性工作 【任职要求】 1、本科及以上学历,仅限财务管理、会计学专业; 2、具备较强的风险识别能力与数据处理分析能力,坚持原则,可独立完成高水平审计报告撰写; 3、拥有良好的职业操守和沟通协作能力,能承受工作压力,接受短期外派开展现场审计工作。 面向26届优秀应届毕业生,需完成两个月实习期,100元/天
审计部长
2-3万元/月
审计5-10年本科中级会计师内部审计上市公司国内院校优先制造业
1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域; 2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实; 3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环; 4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整; 指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养; 5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。 任职资格 1.全日制统招本科 2.8年以上,其中不少于3年担任审计部门负责人或同等管理岗位; 寻访要求 审计部长:1.全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域; 2.主导开展专项审计、经济责任审计、离任审计及舞弊调查等工作,出具独立、客观、专业的审计报告,并推动整改落实; 3.评估公司治理、内部控制设计与运行有效性,识别关键风险点,提出改进建议并跟踪闭环; 4.协同外部审计机构完成年度财报审计、内控审计等配合工作,确保审计沟通顺畅、资料真实完整; 指导和管理审计团队建设,开展专业培训与绩效管理,提升团队专业能力与职业素养; 5.定期向审计委员会及高级管理层汇报审计发现、风险趋势及管理建议,支撑企业战略决策与合规经营。
审计储备生
5000-9000元/月
审计经验不限本科财务审计专项审计集团公司跨部门合规协作
工作职责 1. 参与集团及下属子公司的财务审计、内控审计及相关专项审计工作,协助开展审计方案设计、现场核查及报告编制。 2. 梳理食品制造领域的生产运营、供应链运作及质量管理体系,识别关键风险环节并提出改进措施。 3. 协助构建并优化集团内部审计机制与流程,促进审计问题整改的有效实施。 4. 参与跨部门协同,配合完成合规审查、风险识别等专项工作。 任职要求 1. 本科及以上学历,审计、财务、会计、风险管理等相关专业。 2. 掌握审计准则、会计准则及内部控制相关规范,具备良好的专业理论功底。 3. 对食品制造行业合规管理(如食品安全、生产过程控制)有一定了解或强烈学习兴趣。 4. 具备较强的逻辑思维能力、沟通协调能力及团队合作意识,能接受阶段性出差安排。 5. 25、26届毕业生均可 6. 工作地点:南京 7. 学历:一本、双一流高校及以上,财经类院校优先 8. 专业:仅限财务管理、会计学专业 9. 硕士学历须本硕均为财务类相关专业
审计储备生
5000-6000元/月
审计经验不限本科
1、负责与被审计单位对接,搜集凭证、合同、财务报表等相关材料,并按照规范进行分类整理及归档处理。 2、参与基础性审计核查工作,包括凭证复印、数据登记、现场影像采集等,同步记录核查流程及初步结果。 3、协助完成基础审计底稿的编制,录入标准化内容;承担审计文件的格式调整、打印输出及装订归档任务。 4、推动被审计单位落实配合事项,如补充资料提交、签字确认等工作。 要求: 1、全日制本科及以上学历,985、211高校或知名财经、审计类院校背景优先,审计学、会计学、财务管理等相关专业优先考虑。 2、具备较强的学习意识与独立分析能力,在校期间学业表现优异,英语四六级成绩突出,通过注册会计师部分科目者优先。 3、有志于长期从事审计领域工作,具备完整审计实习经验者优先录用。 4、能够适应高频出差或外派安排,具备吃苦耐劳精神,抗压能力强,责任心强,执行力佳,具备良好的团队合作意识。 5、拥有优秀的沟通协调能力与语言表达能力。
内部审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科内部审计专项审计会计师事务所上市企业集团公司CPA初级审计师ACCA
岗位职责: 1. 审计执行:依据年度审计规划,独立或协同主管推进各项审计任务,涵盖财务收支审计、销售与采购流程审计、存货及资产管控审计、工程建设项目审计、离任审查以及专项核查等工作。 2. 底稿编制:规范实施审计程序,运用数据分析、凭证抽样、现场盘点、人员访谈等方式获取有效证据,形成条理清晰、依据充分的审计工作底稿。 3. 缺陷识别:在审计过程中发现内部控制薄弱环节、合规隐患及管理短板,并对相关风险进行评估分级。 4. 报告撰写:针对审计发现问题,编写真实准确、立场公正的审计报告,提出切实可行的改进措施建议。 5. 整改跟踪:与被审计单位对接沟通审计结果,跟进整改措施落实进度,开展后续审计工作,确保问题闭环整改。 6. 内控建设:配合部门主管优化企业内控体系,参与业务流程梳理和制度完善,为各职能部门提供内控与合规方面的支持、指导与培训。 7. 其他工作:完成上级安排的其他与审计及风险管理相关的临时性任务。 任职要求: 1. 学历及专业要求:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计、金融、法务、企业管理等相关专业背景。 2. 工作经验:具备2年以上企业内部审计、会计师事务所(CPA方向)审计或财务领域实际工作经验。 3. 专业技能:掌握国家有关财务、税务、审计法律法规及《企业内部控制基本规范》相关内容;精通审计流程、方法与实务操作,具有较强的数据处理与分析能力;熟练使用Office办公软件(特别是Excel高级函数、数据透视表)及主流财务系统(如金蝶、用友);持有CPA、CIA、中级会计师等专业资格者优先考虑。 4. 核心素质:逻辑思维——具备良好的分析判断能力,能深入挖掘问题根源;沟通协调——拥有较强的跨部门协作意识和书面表达能力,能在坚持原则的同时有效维护工作关系;职业道德——品行端正,客观公正,保密意识强,具备良好的职业操守和抗压能力;学习能力——能够快速理解新业务,适应多变的工作环境。
审计项目经理
6000-8000元/月
审计1-3年本科CPA外部审计国内院校优先互联网人工智能
岗位职责: 1. 负责企业财务报表、内部控制及业务流程的合规性审计,识别风险并提出改进建议 2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观 3. 协助开展专项审计(如离任审计、工程审计、IT系统审计等),跟进整改落实情况 4. 配合外部审计机构完成年度审计、税务稽查等相关工作 5. 参与内控体系建设与优化,推动审计成果转化为管理提升举措 任职要求: 1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历不限 2. 熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》及相关法规 3. 具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业判断力 4. 有事务所或企业内审经验者优先,持CPA、CIA、中级会计职称者优先 5. 严谨细致、原则性强,能适应阶段性出差及项目制工作节奏
审计5-10年本科内部审计内控审计上市审计
岗位职责: 1、依据年度规划实施财务审计与内控审计,识别企业内部控制中的薄弱环节,提出切实可行的优化建议与实施方案,并编制相应的审计报告。 2、按照年度安排执行后续审计工作,对已发现问题的整改情况进行持续追踪,确保整改措施落实到位直至闭环。 3、开展对公司及下属子公司的财务收支审计,核查会计原始单据、账簿、财务报表等资料的真实性、准确性和合规性。 4、实施财务纪律审计,针对严重违反财经制度、侵占公司资产、重大浪费等行为进行深入审查,保障公司经营秩序和财务安全。 5、参与集团制度与业务流程的建设与优化,及时发现运行中的问题,提出改进意见并推动整改落地。 6、根据公司审计委员会及集团审计部门下达的任务,完成指定事项的专项审计工作。 7、负责审计相关文件资料的整理归档,确保档案完整规范。 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、审计或相关专业背景,具备机械制造、电气自动化行业知识者更优。 2、具有5年以上制造业财务或审计从业经历,熟悉企业管理体系运作机制,掌握审计相关法律法规,具备扎实的财务与审计专业知识。 3、对数据及审计细节高度敏感,具备较强的分析判断能力,善于发现问题并提出解决方案,沟通表达能力强,书面与口头表达俱佳。 4、熟练操作金蝶、泛微OA、MES、CRM、SRM等企业常用管理系统及办公软件。 5、综合素质良好,坚持原则,廉洁自律;逻辑清晰,文字表达能力突出;具备良好的沟通协调能力和跨部门协作推动力。 6、具备团队管理经验及项目管理实践经验; 资格证书:持有CPA、CIA、ACCA等相关资质者优先考虑。
江苏连云港找锤击桩焊工一个,要焊工证
焊工1-2人焊工证
找锤击桩焊工一个,要焊工证
连云港
8月6日 05:24拨打电话
行吊5-14天日结
招聘普工,七天一结,工240元/天,180元/天50岁以内(需要体检,体检费60元)工作内容:开行车,上下料(手柄行车)看机器工作时间:2白2夜2休息12小时工作制。工作地址:贾汪东工业园,金光路电话
徐州 贾汪区
8月6日 05:24拨打电话
镇江丹徒区大市口招水电
300-400元/天
水电工1-2人
镇江市大市口招水电
镇江 丹徒区
8月6日 05:24拨打电话
打磨长期月结
工地打磨工每天工时为10.5小时,月结300/天,每周都可以预支;全日制岗位,不接受短期工,要熟练工,入职需提供身份证。
苏州
8月6日 05:23拨打电话
扬州邗江区招氩弧焊、压力焊
350-400元/天
氩弧焊工压力焊1-2人
扬州市邗江区招氩弧焊、压力焊
扬州 邗江区
8月6日 05:23拨打电话
审计5-10年本科
点:四川泸州 年薪:22-25W 【岗位概述】 负责搭建并统筹商投公司全周期内部控制与内部管理体系,覆盖商业项目从立项、建设到运营各阶段。核心是通过制度建设、流程管控、监督检查、整改闭环,把公司经营管理的规矩立起来、把流程管起来,确保各项业务规范有序运行,防范管理漏洞与合规风险。 注:本岗位为内部控制 / 内部管理方向,非纯风控或纯法务岗位。不同企业中,同类职能可能设置在风控部、内控部、企业管理中心、运营管理部等不同部门。 【主要职责】 内控体系搭建:从 0 到 1 搭建覆盖项目全周期的内控管理体系,制定内控制度、管控标准与操作流程,形成 "用制度管人、用流程管事" 的管理机制。 流程与权限管控:梳理各业务条线(投资、工程、招商、运营、财务、人事等)的关键流程与审批权限,推动流程标准化、规范化,识别并堵塞管理漏洞。 内控检查与整改:定期组织内控执行情况检查,对制度落地、流程合规、权限使用等进行监督,发现问题跟踪整改闭环,做到 "检查 - 整改 - 再检查" 的螺旋提升。 关键事项合规审查:对重大经营决策、合同签署、资金使用、招标采购等关键事项进行合规性审查,独立出具审查意见,对违规操作提出整改建议。 管理提升推动:推动内控要求嵌入业务流程与管理系统,持续优化内部管理机制,提升公司整体管理规范化水平。 外部对接迎检:对接外部审计、监管检查,统筹迎检准备与整改落实,维护公司合规经营记录。 团队建设:搭建并管理内控团队,制定工作规划与考核标准,带队伍、提能力。 【任职要求】 学历 / 经验:本科(统招一本)及以上学历,40 周岁以下,5 年以上工作经验,有大型商业地产或房地产企业内部控制、内部管理、流程管理、合规管理相关经验,具备团队管理经验。 背景要求:不限定部门出身,有风控部、内控部、审计部、企业管理中心、运营管理部等部门内控 / 管理相关工作经历均可。 专业能力:熟悉商业地产项目开发全流程,对各阶段关键管控点有实操经验;有内控体系搭建、制度建设、流程优化的实际项目经验;熟悉国有企业合规管理要求优先。 证书要求:持有法律职业资格证书(A 证)、CIA、注册会计师等证书优先。 能力素质:具备系统性思维,善于建体系、搭框架;逻辑清晰,擅长流程梳理与制度建设;原则性强,敢抓敢管;跨部门推动力强。 【加分项】 有商业项目内控体系从 0 到 1 搭建经验 有在企业管理中心 / 运营管理部牵头内控或流程管理的经历 熟悉西南地区营商环境或有川渝地区商业地产从业经验 有国有企业内控或合规管理工作经验
审计3-5年本科
可选上班地点:上海 南京 苏州 合肥 南通 无锡等地 岗位职责 1. 常态化对接项目负责人与客户,及时沟通项目推进情况、审计发现问题; 2. 独立负责资产负债表、利润表相关科目审计程序执行; 3. 完成账务核对、银行对账、固定资产现场盘点,核查员工资料、供应商信息等相关资料; 4. 参与项目团队,服务各行各业客户,按需赴客户现场开展外勤审计工作; 5. 审核客户账务资料,协助编制财务相关报告; 6. 对接客户沟通财务疑点,协助处理各类复杂经营财务相关问题。 任职要求 1. 拥有大中型会计师事务所2年及以上审计相关工作经验; 2. 具备良好沟通表达能力,拥有基础英文读写能力优先; 3. 逻辑分析能力突出,严谨细致,重视工作质量,拥有良好客户服务思维; 4. 具备商业思维,善于结合业务实质识别财务、审计风险点; 5. 工作积极主动,责任心强,拥有优秀团队协作能力; 6. 可同时推进多项工作,适应项目阶段性忙碌节奏。
审计经理
4000-12000元/月
审计经验不限学历不限
岗位职责: 1.负责企业财务报表、内部控制及业务流程的合规性审计,识别风险并提出改进建议 2.编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观 3. 协助开展专项审计(如高企专项审计,离任审计、工程审计等),跟进整改落实情况 4. 配合外部审计机构完成年度审计、税务稽查等相关工作 5. 参与内控体系建设与优化,推动审计成果转化为管理提升举措 任职要求: 1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历要求不限 2. 审计相关工作经验不限,熟悉国家审计准则及企业会计准则 3. 熟练使用办公软件及主流审计工具(如ACL、鼎信诺等),具备数据分析能力 4. 具备良好的职业操守、沟通协调能力和书面表达能力 5. 持有CPA、CIA、中级会计师等资格证书者优先
概算编制,审核,结算审计
审计
可居家办公,灵活上班
工程概算编制,工程概算审核,工程结算,工程审计
审计
有工作经验优先,居家办公
会计
5000-6000元/月
会计1-3年本科SAP应收应付总账会计预算
岗位内容: 1. 负责会计核算及财务报表的编制工作; 2. 开展财务数据的分析,识别问题并提出解决方案; 3. 执行税务筹划,落实税务风险防控措施; 4. 参与企业预算的制定与实施过程; 5. 配合完成内外部审计相关支持工作。 任职要求: 1. 本科及以上学历,财务、会计或相关专业背景; 2. 拥有2年以上财务或会计领域实际工作经验; 3. 熟悉税收法规与财务管理制度,掌握各类账务处理流程; 4. 具备良好的逻辑思维能力与问题分析解决能力; 5. 熟练操作Excel、SAP、用友等常用财务工具软件。
总账会计1-3年大专代理记账高新企业出口退税代理记账公司制造业电商
使用公司自己研发的记账报税软件,直接对接税局,一键申报,工作效率高,一轮现场面试,1-2天内有面试结果 工作内容: 熟悉且能够独立完成小规模和一般纳税人的全套账税处理 能独立解答客户在会计核算,会计报告,税务方面的问题 定期向客户提供财务报表分析,提出合理的建议和意见 定期根据风险报告提示与客户对账,对库存并提出解决方案 能够独立处理账务,税务上的疑难杂症。 任职要求: 2年及以上财务工作经验,了解财务制度。 能处理一般纳税人服务,有代理记账行业经验或曾独立完成记账报税报表工作。 具备较好的学习能力,沟通理解能力及执行力。 熟练使用Excel,掌握并应用基础函数。
成本会计
8000-13000元/月
成本会计3-5年本科
我们提供的 • 薪资8k-13k/月 + 年终奖金,周末双休,五险一金、节日福利、带薪年假、年度体检、员工旅游 • 一线湖景办公 + 年轻纯粹团队,氛围高效融洽 岗位核心:深入家纺生产一线,熟工艺、控损耗、精核算、析盈亏,做助力工厂降本增效的价值型成本会计 你要做的事 • 核算家纺全品类生产成本(面料、辅料、人工、制造费用等),精准归集各环节损耗 • 按月分摊制造费用,结算完工产品与在制品成本,出具成本报表 • 审核出入库单据,核对仓储台账,定期牵头盘点,确保账实相符 • 审核车间计件工资与临时工薪资,统计各班组人效成本 • 监控生产损耗率,排查异常,联动生产部门推动降本改善 • 核算返工损失与订单盈亏,同步业务部门 • 整理成本凭证,对接总部财务、生产、业务、采购等部门 我们期待的你 • 财务、会计相关专业,本科及以上学历 • 3年以上生产工厂成本会计经验,有纺织、家纺、服装制造业经验者优先 • 熟练生产成本归集、制造费用分摊、在制品核算,熟悉物料盘点与计件薪资核对 • 数据处理能力强,对数字敏感,细心严谨 • 沟通顺畅,能对接生产、业务、采购等多部门 • 能接受定期去常熟工厂出差(当天往返),配合车间盘点灵活安排时间 • 原则性强,有抗压力,做事靠得住
会计1-3年大专财务管理企业管理咨询
岗位职责: 1. 负责与合规账务企业保持良好沟通,收集并梳理客户具体需求 2. 协同团队成员,推进并完成相关交付工作 任职要求: 1. 具备良好的沟通能力,能够及时完成领导安排的任务 2. 持有初级会计职称,具备中级会计职称者优先考虑 上班时间: 8:30-12:00 14:00-17:30(双休)
会计
5000-7000元/月
成本会计经验不限大专
先主要抓成本核算,培养主办会计方向 工作内容: 1、负责成本核算和控制,确保成本数据的准确性; 2、参与成本预算的编制工作,提供成本分析报告; 3、处理与成本相关的账务事务,包括但不限于成本发票的处理。 岗位要求: 1、具备成本会计相关知识,能够独立完成成本核算; 2、熟悉会计报表的编制,能够协助完成税务申报工作; 3、具有良好的财务数据分析能力,能够高效处理财务相关事务。
全职会计
5000-8000元/月
会计5-10年大专弹性工作制应收应付总账成本生活服务代理记账公司中级会计师不可兼职
岗位职责: 1.负责日常账务处理、凭证编制及账簿登记,确保会计核算准确及时 2.按期完成纳税申报、发票管理及税务资料整理工作 3.编制月度、季度及年度财务报表,提供基础财务分析支持 4.协助完成银行对账、往来款项核对及资产盘点工作 5. 配合内外部审计,提供所需财务数据及说明材料 任职要求: 1.财会类相关专业背景,学历不限 2. 具备基础财务知识,熟悉会计准则及税务政策 3.熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及Office办公软件 4. 工作细致认真,具备良好的职业操守和保密意识 5. 有责任心,学习能力强,能适应阶段性工作节奏
财务助理学历不限
1.负责开发票,整理凭证。熟悉以后,学习做一些小单位的账等会计辅助工作,不会没关系,有人带。 2.有一定会计基础或相关财务会计知识。 3.工作时间9:00-16:30,双休节假日,工作环境好,氛围轻松,欢迎在校实习生(只做寒暑假工不可以喔)。 薪资2000+工作日饭补,饭补15元/天。
总账会计
4000-6000元/月
总账会计1-3年本科
岗位职责: 1. 负责日常账务处理、凭证录入及财务报表编制工作 2. 完成税务申报、发票管理及税务风险自查 3. 协助开展成本核算、费用审核与预算执行分析 4. 配合内外部审计,提供真实、完整的财务资料 5. 管理银行账户及资金收付,确保资金安全与合规 任职要求: 1. 财会类相关专业,学历不限 2. 具备会计工作经验,熟悉国家财税法规 3. 熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及办公软件 4. 具备良好的职业操守和数据敏感性 5. 工作细致严谨,具备较强的责任心与沟通能力
会计1-3年大专总账财务分析制造业用友U8金蝶EAS不可兼职
会计 (在盱眙工作) 1.会计、财务相关专业,有会计从业/初级及以上证书;2.熟悉一般纳税人账务处理及报税流程;3.熟练使用财务软件(金蝶/用友等)及Office办公软件;4.工作细致严谨,责任心强,良好的沟通与保密意识;5.稳定踏实,能长期稳定工作。1.负责公司日常账务处理、凭证审核、登记账簿;2.按期完成纳税申报(增值税、附加税、个税、企业所得税等);3.负责发票领用、开具、认证、保管;4.银行对账、审核;5.出具财务报表、经营数据统计;6.配合工商、税务、银行等外勤事宜;7.完成领导安排的其他财务工作 招工人数:1名
财务主管
1-1.2万元/月
财务经理/主管3-5年本科税务管理
任职要求: 1、年龄45周岁以下,本科及以上学历,财会、审计、金融等相关专业,持有中级会计师职称 2、具备5年以上制造业财务主管岗位工作经验 3、精通国家会计准则及相关的财务、税务、审计法律法规和政策,具备出色的职业判断力以及扎实的财会项目分析与处理能力 4、工作严谨细致,责任心强,具备良好的沟通能力和团队合作意识 岗位职责: 1、统筹、组织并指导财务团队开展日常财务管理和会计核算工作,确保流程规范高效 2、审核公司各类原始凭证及记账凭证,保障账务处理的准确性和合规性 3、负责公司财务预算编制、决算执行及财务运行情况分析 4、组织实施年度涉税测算及相关税务筹划工作 5、完成上级交办的其他工作任务
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