
审计主管
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上
岗位职责:
1. 根据公司发展战略拟定年度审计规划,拆解工作任务并组织实施,保障审计任务按期合规推进;
2. 主导开展财务审计工作,执行内部控制审计,承担专项审计任务,独立编制审计报告并向管理层进行汇报;
3. 负责工程项目全生命周期审计,审查招投标程序的合规性,监控工程合同履行情况,实施施工现场核查;
4. 构建审计问题整改跟踪机制,推动问题整改落实,验证整改成果,汇总分析形成管理闭环,助力企业风险管控;
5. 参与优化审计管理制度、流程及工具体系,跟踪行业审计发展趋势及国家财税政策变化,确保审计工作合法合规。
任职要求:
1. 本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理等相关专业背景,持有CPA、CIA证书者优先考虑;
2. 具备5年以上审计相关工作经验,有贸易或工程行业从业经历者优先;
3. 熟悉企业内控体系建设、财务审计流程及相关财税法律法规;
4. 具备独立开展各类审计项目的能力,熟练操作审计工具及常用办公软件;
5. 具备良好的沟通协调能力,能够高效协同各业务条线开展工作;
税务审计项目主管
1-1.5万元/月
审计3-5年大专及以上
岗位职责:
1、全面把控审计项目的执行节奏与时间规划,统筹项目推进;
2、组织审计团队的任务分工与协作管理,保障项目按时保质交付;
3、指导团队开展审计工作底稿的编制及资料的整理与归档;
4、配合客户进行审计所需材料的准备与初步处理;
5、参与审计报告的起草与审核,确保内容符合行业标准与规范。
任职要求:
1、掌握系统的审计理论知识,具备较强的实操经验;
2、通晓审计流程及相关财务法律法规,拥有良好的专业判断能力;
3、具备优秀的沟通协调水平及团队领导能力;
4、熟练操作常用办公软件,具备数据处理能力者优先考虑。
审计高级资深经理(J11330)
2.5-5万元/月
审计10年以上本科及以上CPA四大外部审计IPO审计
工作职责:
◊带领并统筹审计团队,保障审计项目高效、优质地推进与交付;
◊深入把握江苏区域市场环境与客户需求,规划并落实市场拓展方案;
◊发展并维系与江苏地区企业客户的长期合作关系,持续拓展客户资源;
◊主导重点客户的商务接洽,推动项目顺利签约及落地执行;
◊提供高水平的审计咨询支持,提升公司在江苏市场的专业影响力;
◊把控审计作业全过程,确保符合相关行业规范与监管要求;
◊指导和培养团队成员,强化团队专业素养与市场开拓能力。
任职资格:
◊全日制本科及以上学历,具备注册会计师(CPA)执业资质;
◊在IPO及资本市场审计领域具有十年以上实践经验,有团队管理经验者优先;
◊拥有在江苏地区成功开展市场拓展的实际成果与经历;
◊在江苏区域具备丰富的商业资源与人脉网络;
◊具备卓越的领导才能与团队协作能力,能有效激励团队成长;
◊具备出色的沟通协调与谈判能力,可顺畅对接客户与内部团队;
◊熟悉江苏地区的经济发展态势、产业特征及市场动向;
◊具备创新意识与应变能力,能根据市场变化制定有效的业务策略。
我们提供:
具有竞争力的薪酬和福利待遇。
广阔的职业发展空间和晋升机会,职级可根据候选人能力情况适当调整。
参与重要项目和决策的机会。
支持和资源,以帮助您在江苏市场取得成功。
工作地:南京、无锡、江苏、上海均可。
资深审计专员
6000-10000元/月
审计1-3年本科及以上上市公司CPA外部审计
岗位职责:
1. 协助开展重点科目工作底稿的编制、整理及归档相关工作;
2. 参与审计业务报告及其他鉴证类或非鉴证类专项报告的出具工作;
3. 能够独立带领团队成员完成小型项目的全流程审计任务;
4. 完成上级安排的其他相关工作。
任职资格:
1. 本科及以上学历,专业不限;
2. 具备2年以上大中型会计师事务所工作经验,通过CPA考试者优先考虑;
3. 熟悉掌握企业会计准则,恪守审计从业人员职业道德规范;
4. 具备良好的沟通协调能力;
5. 具有较强的独立作业能力,具备敬业精神及团队合作意识;
6. 身心健康,能够适应高强度工作节奏及频繁出差。
审计专员
4000-5000元/月
审计经验不限大专及以上制造业内部审计房地产/建筑
熟悉家装行业,掌握施工图纸及相关工艺流程,依据设计师图纸和报价员提供的预算进行复核,涵盖全铝整体定制、大理石、岩板等内容。
内审专员
7000-9000元/月
审计1-3年本科及以上内部审计会计师事务所CPA
岗位职责:
1、配合部门负责人对公司现行内部控制体系进行系统性梳理,识别并评估内控薄弱环节,提出优化改进方案,并跟进整改措施的执行与落地;
2、依据既定审计计划明确的时间安排、覆盖范围、重点内容及目标实施内部审计任务,参与编制内部审计报告,针对发现的问题提出可行性改进建议,并持续追踪整改进展;
3、按规范要求完成审计工作底稿的整理与归档工作;
4、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
职业素养:具备严谨的工作态度、积极主动的工作精神及良好的学习能力;
专业背景:会计、审计、财务管理等相关专业方向;
教育背景:本科及以上学历;
工作经历:具有2-3年内部审计或财务相关岗位工作经验,有上市公司、国有企业从业经历者优先考虑。
知识与技能:
1、掌握审计、财务、税务及相关法律法规的专业知识;
2、了解上市公司及拟上市企业在合规运营方面的法律与监管要求;
3、熟悉企业内部控制体系架构及相关规范标准;
4、掌握内部审计全流程操作方法及常用审计技术;
5、熟练运用Office、WPS等办公软件;
6、能够熟练操作AI数据分析工具,具备复杂PPT文档制作能力。
内控专员(J12451)
6000-11000元/月
审计1-3年本科及以上内部审计
工作职责:
1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支相关审计工作。审查单位收入与支出、债权债务管理状况,资产使用与管理情况;核查收款执行情况,检查收支分离制度落实情况;对银行存款余额及大额资金支付实施月度审计监督;
2、财务内部控制测评:根据实际需求组织开展内部控制制度评估工作。审查单位内部控制体系的建立与运行情况,重点对财务管理相关的内控制度设计与执行有效性进行审计;同时覆盖企业整体内部控制机制的健全性与执行效果;
3、港外子公司年度审计:每半年对港外子公司实施一次全面审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本核算、项目执行及经营结算等情况。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务类相关专业;
3、具备3年以上相关工作经验;
4、掌握一定的财务专业知识,能够熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
审计助理经理-无锡(J10817)
1-1.5万元/月
审计3-5年本科及以上上市公司CPA四大注册会计师中级会计师外部审计财务报表审计IPO会计师事务所
工作职责:
▲ 协助部门负责人开展审计项目管理工作;
▲ 承担分配的审计工作任务,统筹指导审计助理及实习生完成基础工作;
▲ 持续优化审计流程,提出可行性改进意见,保障客户服务质量与满意度。
任职资格:
▲ 全日制本科及以上学历;
▲ 具备3年以上具备证券业务资格会计师事务所工作经验,有中小型项目管理经历者优先;
▲ 可独立承担复杂会计科目的审计工作,具备扎实的专业判断力和问题解决能力;
▲ 有在具备上市审计资质机构工作经历,或曾主导、参与过IPO项目及上市公司审计项目者优先;
▲ 能够接受频繁出差,适应高负荷工作节奏;
▲ 具备优秀的沟通协调能力,恪守独立性、客观性、公正性原则,具备责任感、专业精神、职业操守及团队协作意识。
内控专员(信息技术方向)
6000-11000元/月
审计1-3年本科及以上IT审计内部审计
工作职责:
1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支审计工作。审查单位收入与支出、债权债务状况,以及资产管理情况;核查款项收取情况,检查收支两条线制度落实情况;实施银行存款及大额资金支付的月度审计;
2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建立与执行情况,重点对财务内控体系的建设与运行进行审计;同步推进企业整体内控机制的健全性与有效性审计;
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务相关专业;
3、3年以上工作经验;
4、具备一定的财务专业知识,熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
高级审计服务专员
6000-8000元/月
审计1-3年本科及以上
工作职责:
1. 审计立项
1.1 在部门负责人指导下,开展审计前期筹备工作,制定审计实施方案,发出审计通知。
2. 项目实施
2.1 执行内部控制审计、专项审计及行政监督等单项任务的风险信息收集、风险测试程序及审计证据评估;
2.2 核查并复审审计证据,形成单项审计评价结论;
2.3 编制审计工作底稿,汇总审计发现问题,确保审计证据充分支持审计目标,并撰写风险导向型审计报告。
3. 管理缺陷与整改跟进
3.1 按照公司审批流程完成审计报告签批,与相关责任人沟通反馈,推动审计处理意见落地;
3.2 跟踪督导审计发现的缺陷整改进展,监督审计建议的实际执行情况。
4. 风控评估
4.1 组织实施内控有效性评估,涵盖内部环境、风险识别、控制措施、信息传递等方面;
4.2 整理编制审计操作手册,归集审计文档资料,规范管理审计档案体系。
任职要求:
1. 具备会计、审计或工商管理领域的专业背景与实践经验,掌握《民法典》《公司法》《招投标法》以及国家和地方相关会计、审计法律法规;
2. 熟悉内部控制架构、审计方法及基本作业流程,了解信息技术应用、金融基础知识及反舞弊调查技术;
3. 接受过企业全面风险管理、全面预算管理及金融工具方面的系统培训,具备内控制度自评能力;
4. 熟知远东系各公司主要业务部门的核心制度规定、业务范畴及运作流程;
5. 熟悉公司各业务板块运行流程,能精准识别关键控制节点,并对业务人员进行有效风险提示;
6. 具备扎实的文字表达能力和审计文书编写水平;
7. 掌握常用内部控制与风险分析工具的应用;
8. 具备较强的沟通协作能力、逻辑分析能力、风险判断能力,思维严谨,执行力突出;
9. 拥有良好的职业道德和行为规范,坚持原则,责任心强,学习能力强,能够适应一定强度的工作压力;
10. 熟练掌握审计资料整理立卷与归档操作技巧。
家电维修家电安装
南通市海门区招家电安装、家电维修,前期老师傅教学,包教包会,工资计件+提成模式,综合月收入1.5W,需要自己备车出行,有水电基础者优先考虑
审计
1.4-2万元/月
审计本科及以上
岗位职责:
1.负责企业财务报表、内部控制及经营合规性审计,识别风险并提出改进建议
2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观
3.协助开展专项审计(如离任审计、工程审计、专项资金审计)及外部审计对接工作
4.跟踪审计发现问题的整改落实情况,推动内控体系持续优化
5. 参与公司制度建设与流程梳理,提供专业审计支持与风险提示
任职要求:
1.学历不限,财务、会计、审计等相关专业优先,持有CPA、CIA或中级审计师证书者优先
2. 审计相关工作经验不限,有事务所或大型企业内审经验者更佳
3.熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》等法规政策
4.具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业判断力,责任心强、原则性强
5.能适应短期出差,熟练使用办公软件及常用审计工具
审计高级经理
2.5-4万元/月
审计10年以上本科及以上
工作职责
1、负责建立并完善企业审计监察体系;
2、负责年度、审计监察工作计划的编制修订、分解安排、组织实施、跟进管理;
3、负责审计监察项目工作的组织实施、跟进协调及监督检查和落实完成,对费用、收入的真实性及合理性进行专项审计,主动挖掘可能的舞弊线索,识别可能存在的高风险点,输出审计报告,提出内控改善建议或方案,并监督改善措施的执行情况;
4、应用大数据等科技方法开展审计监察工作,协助部门搭建并完善数字化审计监察体系;
5、对本单位及所属单位执行国家财经法律法规、公司规章制度的情况,进行审计检查监督和提供鉴证、评价、咨询服务;
6、对本单位及所属单位的合作经营企业及合作项目所投入资金、财产的使用及其效益情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
7、对本单位及所属单位的重大的经营决策执行、重大经济合同签订及执行、建设、投资、并购项目可行性方案、分析报告、预算、决算、融资计划、方式及效益、财产安全、完整、管理、使用及保值增值、财产抵押贷款或对外单位提供担保等情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
8、负责对本单位及所属单位的领导人员的任期经营责任及负责人离任的经济责任情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
9、负责对本单位及所属单位的内部控制制度的健全性和有效性以及风险控制、风险管理等,进行审计检查监督及鉴证、评价;
10、对公司违纪违规的人和事、对公司突发性事件、对客户、供应商、员工的投诉和举报,进行调查并提交问责处理建议;
11、参与内部和外部廉洁文化推广计划和实施方案,做好公司廉洁文化的宣传、推广、培训、制度修订等,提高公司廉洁政策的影响力。
任职资格
1、955、211学校背景,本科及以上学历,财务、审计相关专业优先,至少具有8年以上事务所或大型企业的监察、审计、调查等相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计监察相关专业知识、谈话等技能;
2、有CIA/CPA等证书者优先;具有审计模型搭建、预警看板搭建者优先;
3、精通审计理论与实务,具有丰富的审计专业知识,能独立完成公司内部的审计工作;
4、具有优秀的项目计划、组织能力,识别、定位风险及全面数据分析的能力,懂SQL等相关数据软件应用,逻辑清晰,风险识别能力强;善于发现问题、抓住核心问题、推动问题解决;认真细致负责、积极主动;善于学习思考,执行力强,团队合作意识好。
5、为人廉洁、公正,坚持原则,优秀的职业素养,品行端正,责任心强,工作认真、细致,诚信正直,具有较强的保密意识。
审计专员
4000-6000元/月
审计3-5年大专及以上外部审计
1.能独立完成政府收支审计
2.能独立完成行政事业单位的往来款清理工作
3.对报表审计绩效评价等项目能协助项目经理完成相应的工作
4.懂固定资产清查等
5.适应出差
审计1-3年本科及以上内部审计上市审计财务审计会计师事务所CPA初级审计师中级审计师
岗位职责:
1、配合项目经理开展大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作;
2、独立负责中型项目的审计执行与推进;
3、对审计助理进行合理指导与专业培训。
任职要求:
1、本科及以上学历,年龄在30岁以下;
2、注册会计师考试通过三门或以上科目;
3、具备3年以上会计师事务所工作经验(或2年以上事务所经验加2年以上企业财务经验);
4、具备良好的沟通能力、组织协调能力、分析判断力及抗压能力;
5、熟练操作计算机及常用办公软件;
6、热爱事务所工作,有意愿在事务所领域长期发展。
江苏苏州招聘:医院标本运送员(浏河)薪资:2000-2500工作时间:6:30-16:30
2000-2500元/月
临时工月结
招聘:医院标本运送员(浏河)
薪资:2000-2500
工作时间:6:30-16:30,月休4天
识字
退休人员,男女不限
会计
5000-10000元/月
成本会计会计3-5年大专及以上
职位描述
1、要求3-5年生产型企业主办会计工作经验,中级以上会计职称;
2、熟悉国家会计法与税务法等财税法律法规、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;
3、熟悉会计知识,掌握财务会计、成本会计、管理会计等会计专业知识;
岗位职责
1、负责公司发票开具、基金填写、技贸合同认证、统计等;
2、会计凭证填制及协助装订、保管等;
3、纳税申报、退、免税申请及税务相关工作;
4、协助存货管理及核算;
5、其他相关工作。
任职要求
1、专科以上学历,财务相关专业毕业;
2、主办会计岗位从业经验3年以上;
3、熟悉会计操作,会计流程与管理,熟悉财务软件的操作和使用;
4、熟悉国家、地方及相关行业的税收法规;
5、工作细心、有良好的心理素质,能承受挫折和压力,具团队意识及协作精神。
江苏苏州招聘菜鸟驿古里林溪源筑兼职一名:每天下午4.30-8.30有意向的联系
兼职1-2人
招聘 菜鸟驿 古里 林溪源筑兼职一名: 每天下午4.30-8.30 有意向的联系
江苏扬州帮人转发招鸽场瘦西湖兼职15元1小时。赶鸽子不要游客乱喂扫地。50岁到60岁左右
15元/时
兼职
帮人转发招鸽场瘦西湖兼职15元1小时。 赶鸽子不要游客乱喂扫地。 50岁到60岁左右
工商管理实习生(5-8k)+周末双休+税前薪资
5000-8000元/月
财务顾问经验不限大专及以上税务筹划
岗位职责:
1.学习并掌握工商注册相关知识,了解法律法规及注册办理流程;
2.具备较强的沟通协调能力、人际互动技巧以及逻辑思维能力;
3.富有进取意识,愿意与企业共同成长、长期发展;
4.拥有良好的团队合作态度,主动参与公司建设与发展建议;
5.需熟悉各部门基础职能与工作内容,全面了解公司运营情况;
公司福利:
1、五险、团队生日会、下午茶点、定期组织团建活动;
2、公司处于快速发展阶段,人才需求持续增加,晋升机会由你决定;
3、每年开展两次职级评估与薪酬调整,收入增长不用愁;
4、国家规定节假日全部享受;带薪年假自由安排,尽情放松;
5、以实力论英雄,有能力就有重要岗位等你来担;
6、生日不寂寞,同事陪你一起庆祝;
7、各类节日福利丰富多样,拿到手软;
公司总部位于无锡。目前已在江阴、宜兴、靖江、南通、苏州设立分支机构。团队年轻有活力,整体氛围轻松融洽,实行上下班打卡管理。欢迎零经验但积极学习的你加入我们~
财税顾问
6000-10000元/月
财务顾问1-3年大专及以上销售/客服工作经验会计/财税类专业财税工作经验税务代理/咨询具有相关客户资源客户关系维护
岗位职责:
1.为客户提供专业化的财税咨询服务与支持;
2.深入分析客户在财税方面的实际需求,制定针对性解决方案;
3.协助客户持续优化并维护其财税管理流程;
4.定期开展客户回访,保障服务过程的满意度与连续性;
5.快速响应并妥善处理各类税务事项,确保客户合规运营。
任职要求:
1.具备出色的沟通技巧和强烈的服务意识;
2.能够独立应对并解决财税相关事务;
3.对财税知识有深入理解并保持持续学习的热情;
4.拥有良好的团队协作能力,能与团队成员高效协同作业;
5.工作认真负责,能在高强度工作环境下稳定输出高质量成果。
栏目概述
鱼泡直聘为工人提供审计科长招聘在线招聘信息,主要招聘江苏审计相关人才。作为审计工人,如果您具备一定的工作经验,并且能够熟练掌握相关的岗位技能和了解审计的工作职责。那么您将是我们需要的人才,平台上有更多的工作机会适合您。