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工作职责:
1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支相关审计工作。审查单位收入与支出、债权债务管理状况,资产使用与管理情况;核查收款执行情况,检查收支分离制度落实情况;对银行存款余额及大额资金支付实施月度审计监督;
2、财务内部控制测评:根据实际需求组织开展内部控制制度评估工作。审查单位内部控制体系的建立与运行情况,重点对财务管理相关的内控制度设计与执行有效性进行审计;同时覆盖企业整体内部控制机制的健全性与执行效果;
3、港外子公司年度审计:每半年对港外子公司实施一次全面审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本核算、项目执行及经营结算等情况。

任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务类相关专业;
3、具备3年以上相关工作经验;
4、掌握一定的财务专业知识,能够熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
2025-11-14 14:15
IP属地:江苏泰州

职位福利

本科1-3年内部审计
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扬子江药业集团有限公司
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