
监查/审计专员(J19694)
1.1-1.5万元/月
审计1-3年本科及以上制造业内部审计医药其他行业
工作职责:
1.根据审计工作规划及相关要求,参与拟定具体业务领域的审计实施方案,并组织实施;
2.对集团市场销售、工程项目、采购等环节的管理运营情况进行监督与检查;
3.开展集团各下属单位财务收支及管理活动的审计工作;
4.对集团内部控制制度的建立、完善及执行情况进行审计,评估内控制度的完整性与有效性;
5.组织实施集团各单位管理岗位人员的离任审计;
6.负责对干部、员工在履职过程中出现的失职、侵占公司资产、贪污腐败等违规违纪行为的举报进行调查,处理来信来访及投诉事项并开展研判;
7.编写相关业务审计报告,针对发现问题提出改进建议和处理意见;
8.负责审计资料的收集、整理、归档及立卷工作,确保资料及时完整归档。
任职资格:
1.具备IT、财务、审计专业背景或相关领域工作经验者优先考虑
2.熟练掌握办公软件操作
3.具备一定的沟通协调能力及扎实的文字表达能力
工程审计(J23398)
7000-12000元/月
审计3-5年本科及以上工程审计制造业内部审计房地产/建筑医药
工作职责:
1、主要承担涉外审计项目相关的具体执行工作;
2、组织实施集团及下属单位的工程类审计任务;
3、对所辖单位工程建设项目的概(预)算执行情况、竣工决算开展审计监督,重点审查设计、招标投标、施工、结算等各环节的真实性、合规性及效益性;
4、针对所负责项目的基础工程、隐蔽工程等开展事前审计,持续与工程项目全过程管理相关人员保持对接并有效沟通;
任职资格:
1、本科及以上学历,工程造价或相关专业背景;
2、具备审计相关工作经验者优先。
内控专员(信息技术方向)
6000-11000元/月
审计1-3年本科及以上IT审计内部审计
工作职责:
1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支审计工作。审查单位收入与支出、债权债务状况,以及资产管理情况;核查款项收取情况,检查收支两条线制度落实情况;实施银行存款及大额资金支付的月度审计;
2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建立与执行情况,重点对财务内控体系的建设与运行进行审计;同步推进企业整体内控机制的健全性与有效性审计;
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务相关专业;
3、3年以上工作经验;
4、具备一定的财务专业知识,熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科及以上制造业内部审计医药
开展费用及财税合规巡查:
1、核查医院团队费用管理情况,涵盖费用公示、公司借还款流程、费用预算与经营盈亏分析、日常开支、学术活动费用、业务人员相关费用等事项。
2、组织实施营销条线的财税合规检查,重点包括税务合规性、证据链条完整性、新模式改革落地情况以及零售合规工作的推进成效。
3、审查基层团队的费用使用与结算管理,涉及基层费用支出、结算流程及公示执行、借还款管理、经营盈亏状况、人区客匹配、***清理、结算***等工作落实情况。
4、全面监督零售团队运营质量,围绕人员配置、费用控制、盈亏结果、对公往来、红冲操作、合规要求、项目执行、协议管理、连锁体系运作、库存管理等多个维度开展检查。
5、配合总公司开展各类调研与审计任务,积极参与相关工作实施。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、财务、审计等相关专业背景,具备突出实践经验者可适当放宽条件;
3、两年以上相关工作经验;
4、掌握财务与审计基本理论知识;
5、熟练使用Office办公软件;
6、具备较强的数据处理与分析能力;
7、熟悉财务账务处理的基础内容;
8、具备良好的沟通协调能力和高效执行力;具有团队协作精神,善于分析并解决实际问题;拥有严谨的保密意识和廉洁自律的职业操守。
内控专员
7000-12000元/月
审计3-5年本科及以上IT审计内部审计
1、财务收支审计:依据审计计划开展财务收支审计工作。审查单位收入与支出、债权债务状况及资产管理情况;核查收款执行情况,检查收支两条线制度落实情况;对银行存款及大额资金支出实施月度审计监督;
2、财务内部控制测评:按实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建立、健全及其执行情况,重点审计财务领域内控制度的设计与运行有效性;同时对企业整体内控体系的建设与执行情况进行审查;
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。
监查/审计员(J19694)
1.1-1.5万元/月
审计1-3年本科及以上制造业内部审计医药其他行业
工作职责:
1. 根据审计工作安排及相关要求,参与拟定具体业务领域的审计实施方案并组织实施;
2. 对集团市场销售、工程项目、采购等环节的管理运营情况进行监督与检查;
3. 开展集团各下属单位财务收支及管理活动的审计工作;
4. 审查集团内部控制制度的建立、完善及执行情况,评估其完整性与有效性;
5. 组织实施集团各机构管理岗位人员的离任审计工作;
6. 调查处理针对集团干部、员工在履职过程中出现的失职、侵占资产、贪腐等违规违纪行为举报,负责来信来访及投诉事项的分析与核查;
7. 编写相关业务审计报告,针对发现问题提出改进建议和处理意见;
8. 负责审计资料的搜集、整理、归档及立卷管理,确保资料及时完整归档。
任职资格:
1. IT、财务、审计类专业或具备相关领域工作经验者优先考虑
2. 熟练掌握常用办公软件操作
3. 具备一定的沟通协调能力和扎实的文字表达能力
内控专员(J12451)
6000-11000元/月
审计1-3年本科及以上内部审计
工作职责:
1、财务收支审计:依照审计计划开展财务收支相关审计工作。核查单位收入支出及债权债务状况,资产管理工作情况;检查款项收取执行情况,审查收支两条线落实情况;对银行存款余额及大额资金支付实施月度审计;
2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估工作。审查单位内控制度的建设与执行情况,对财务管理相关的内控机制建立与运行进行审计;对企业整体内控体系的制定与实施情况进行审核;
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务类相关专业;
3、3年以上相关工作经验;
4、具备一定的财务专业知识,熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
工程审计(J23398)
7000-12000元/月
审计3-5年本科及以上工程审计制造业内部审计房地产/建筑医药
工作职责:
1、主要承担涉外审计项目的相关执行工作;
2、落实集团及下属单位的工程审计任务;
3、对所辖单位工程建设项目的概(预)算执行情况、竣工决算开展审计监督,重点审查设计、招标投标、施工、结算等各环节的真实性、合规性及效益性;
4、针对所负责项目的基础工程、隐蔽工程等开展事前审计,持续与工程项目全过程管理相关人员保持对接并及时沟通;
任职资格:
1、本科及以上学历,工程造价或相关专业;
2、具备审计相关工作经验者优先。
内控专员(信息技术方向)
6000-11000元/月
审计1-3年本科及以上IT审计内部审计
工作职责:
1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支相关审计工作。核查单位收入、支出及债权债务状况,检查资产管理情况;审查收款流程,监督收支两条线制度落实情况;对银行存款余额及大额资金支出实施月度审计。
2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建设与执行情况,重点审计财务领域内控制度的设计与运行有效性;同时覆盖企业整体内部控制体系的建立与执行情况。
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计工作,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务类相关专业;
3、3年以上相关工作经验;
4、具备一定的财务专业知识,能够熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
审计专员
8000-12000元/月
审计1-3年本科及以上制造业内部审计医药
开展费用及财税合规巡查:
1、核查医院团队费用管理情况,涵盖费用公示、公司借还款流程、预算执行与经营盈亏、日常开支、学术活动费用、业务人员相关费用等内容。
2、实施营销条线财税合规检查,重点包括税务合规性、证据链条完整性、新模式改革落地情况以及零售合规工作的推进成效。
3、审查基层团队费用使用与结算管理,涉及基层费用支出、结算规范及公示执行、借款与还款管理、经营成果核算、人区客匹配、***清理进展、结算***操作等环节。
4、全面监督零售队伍运营状况,从人员配置、费用管控、盈亏分析、对公事务、红冲处理、合规要求、项目执行、协议管理、连锁体系运作到库存监管等多个维度评估运营质量。
5、配合总公司开展各类调研与审计任务,确保信息真实准确,支持决策优化。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、财务、审计等相关专业背景,具备突出实践经验者条件可适当放宽;
3、两年以上相关工作经验;
4、掌握财务与审计基本理论知识;
5、熟练使用Office办公软件;
6、具备较强的数据整理与分析能力;
7、熟悉财务账务处理基础知识;
8、拥有良好的沟通协调能力和高效执行力;具备团队协作精神,善于分析并解决实际问题;恪守职业操守,具备高度的保密意识和廉洁自律品质。
起重工
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审计高级经理
2.5-4万元/月
审计10年以上本科及以上
工作职责
1、负责建立并完善企业审计监察体系;
2、负责年度、审计监察工作计划的编制修订、分解安排、组织实施、跟进管理;
3、负责审计监察项目工作的组织实施、跟进协调及监督检查和落实完成,对费用、收入的真实性及合理性进行专项审计,主动挖掘可能的舞弊线索,识别可能存在的高风险点,输出审计报告,提出内控改善建议或方案,并监督改善措施的执行情况;
4、应用大数据等科技方法开展审计监察工作,协助部门搭建并完善数字化审计监察体系;
5、对本单位及所属单位执行国家财经法律法规、公司规章制度的情况,进行审计检查监督和提供鉴证、评价、咨询服务;
6、对本单位及所属单位的合作经营企业及合作项目所投入资金、财产的使用及其效益情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
7、对本单位及所属单位的重大的经营决策执行、重大经济合同签订及执行、建设、投资、并购项目可行性方案、分析报告、预算、决算、融资计划、方式及效益、财产安全、完整、管理、使用及保值增值、财产抵押贷款或对外单位提供担保等情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
8、负责对本单位及所属单位的领导人员的任期经营责任及负责人离任的经济责任情况,进行审计检查监督及鉴证、评价;
9、负责对本单位及所属单位的内部控制制度的健全性和有效性以及风险控制、风险管理等,进行审计检查监督及鉴证、评价;
10、对公司违纪违规的人和事、对公司突发性事件、对客户、供应商、员工的投诉和举报,进行调查并提交问责处理建议;
11、参与内部和外部廉洁文化推广计划和实施方案,做好公司廉洁文化的宣传、推广、培训、制度修订等,提高公司廉洁政策的影响力。
任职资格
1、955、211学校背景,本科及以上学历,财务、审计相关专业优先,至少具有8年以上事务所或大型企业的监察、审计、调查等相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计监察相关专业知识、谈话等技能;
2、有CIA/CPA等证书者优先;具有审计模型搭建、预警看板搭建者优先;
3、精通审计理论与实务,具有丰富的审计专业知识,能独立完成公司内部的审计工作;
4、具有优秀的项目计划、组织能力,识别、定位风险及全面数据分析的能力,懂SQL等相关数据软件应用,逻辑清晰,风险识别能力强;善于发现问题、抓住核心问题、推动问题解决;认真细致负责、积极主动;善于学习思考,执行力强,团队合作意识好。
5、为人廉洁、公正,坚持原则,优秀的职业素养,品行端正,责任心强,工作认真、细致,诚信正直,具有较强的保密意识。
内控分析经理
1.8-2.5万元/月
审计3-5年本科及以上内部审计外部审计上市公司四大集团公司制造业电商
岗位职责:
1、内控体系建设:梳理并评估现有内控制度,识别制度缺失与风险点,能够独立完成制定内控政策、流程与制度的经验(如采购、费用、供应商、人事等),具备内控例行管理、定期评估并提出优化建议工作经验;
2、工作将涵盖销售、市场、研发、生产、供应链质量控制等多个环节,确保企业在运营效率、成本控制和质量保证之间取得平衡;
任职要求:
1、学历专业要求:本科及以上学历,审计、财务管理、会计、工商管理相关专业背景,具有良好的财务专业知识;
2、经验要求:5年以上内控相关工作经验,有上市公司或大型集团内控体系建设经验者优先。具备从0到1搭建内控体系或主导跨板块内控项目的成功案例;有美妆/快消品行业背景者优先,熟悉天猫、抖音等平台运营规则,熟悉分销商管理体系;
3、知识技能:熟悉上市公司内控监管要求(如COSO、SOX等),精通内控评价方法与工具。持有CIA、CICS、CPA等专业证书者优先;
4、专业能力:
(1) 具备较强的流程梳理、制度编写与优化能力,能独立输出制度、流程图、险矩阵等文档。
(2)具备良好的数据分析、风险识别与问题解决能力,能推动内控缺陷整改落地。
5、综合素质
(1) 具备优秀的沟通协调与项目管理能力,能推动跨部协作。
(2)逻辑清晰,思维严谨,具备较强的报告撰写与汇报能力。
(3)具备较强的责任心和抗压能力,能适应快节奏工作环境。
财务审计
7000-9000元/月
审计1-3年大专及以上财务审计内部控制评估业务流程分析
1. 负责审核与评估财务报表的准确性与合规性。
2. 对业务流程进行深入分析,发现潜在风险点。
3. 检查并评价内部控制体系的运行效果。
4. 协助制定审计方案并参与项目实施全过程。
5. 编制审计报告及整理相关工作文档。
6. 跟进审计发现问题的整改情况并持续监督。
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审计经理/高级审计项目经理
2-4万元/月
审计5-10年本科及以上英语可作为工作语言CPA内部审计上市公司留学生优先国内院校优先
岗位职责:
主要做业务,完成所里安排的审计项目
岗位要求:
1、本科及以上学历,持有CPA证书,有内审相关经验;
2、有带队审计经验,高级需要有8人以上带队经验;
3、接受出差,热爱学习;
薪资:高级经理18-40万/年左右,项目经理在15-30万/年左右
高级审计主管(能适应出差)
1-1.8万元/月
审计5-10年本科及以上
岗位职责:
1、对审计项目进行风险评估,制定全面的项目实施计划,并向合伙人提出可行性建议;
2、担任大中型项目的主导负责人,统筹并带领团队完成全流程审计任务;
3、负责现场审计工作的执行,与客户相关对接人员保持有效沟通,主导审计报告的编制与复核;
4、指导审计助理开展日常工作,对其形成的工作底稿进行系统性审核与专业性指导;
5、完成上级安排的其他相关事务。
任职要求:
1、具备本科及以上学历,持有注册会计师执业资格证书;
2、熟练掌握企业财务会计、审计等领域的现行法规与实务操作;
3、在大型会计师事务所连续工作5年以上,具备3年以上独立负责大中型项目的经验,须有上市公司审计背景;
4、具备良好的项目规划、组织管理、质量监控能力以及团队建设经验;
5、认同注册会计师职业发展路径,身体状况良好,可接受频繁出差,能承受高强度持续工作压力;
6、具备优秀的沟通能力、协调能力,同时拥有较高的职业操守和团队协作精神。
总账会计
6000-8000元/月
会计3-5年大专及以上
1、负责公司及关联公司全盘账务处理与报账工作,审核记账凭证,如实登记各类明细账,并根据审核无误的凭证汇总登记总账。
2、设置会计科目、凭证及账簿,登记各公司进项发票,开具各单位销项发票,规范管理各会计科目,及时清理应收应付等往来款项。
3、复核各单位网银盾使用情况,定期完成总账与明细账的结账工作,开展总账与明细账对账,确保账目一致。
4、编制各类会计报表,撰写报表附注,进行财务分析并提交至管理层。
5、填制旗下公司记账凭证,完成成本结转、期间费用及损益类科目的结转处理,办理纳税申报等相关账务操作,并据实登记入账。
6、核实现金及银行存款余额是否账实相符,与ERP系统数据保持一致,负责总账及系统月末结账,编制各项财务报表,每月10日前完成报账,每月5日出具财务报表,按时完成年度申报、年检等规定事项。
7、参与ERP系统的建设与流程设计,后续监督执行情况;按需提供财务数据分析报告,协同业务部门沟通协作,梳理业务发展中的财务问题,及时反馈并提出改进建议。
8、办理各单位税务外勤事务,完成年度汇算清缴工作。
9、审核每月工资数据,制作应发提成清单,并维护相关系统信息。
10、审核各类报销单、付款申请单是否符合制度要求,核查经济业务的真实性,监督相关流程及票据合规性。
11、每日对照商务提供数据与平台数据,核对无误后在cost系统中完成核销操作。
12、每日与商务部、业务部召开会议,跟进应收账款催收进度。
13、参与库存盘点,确保实物与ERP系统数据相符。
14、完成上级交办的其他工作任务。
资金分析专员(J22969)
1-1.5万元/月
财务分析/财务BP3-5年本科及以上
工作职责:
1.银行承兑汇票管理:
-负责银行承兑汇票的全周期操作与管理,涵盖汇票开具、贴现办理、到期托收等各项业务流程。
-持续优化承兑汇票使用方案,提升资金运作效率,降低财务成本。
2.资金部门协同:
-与银行或企业内部资金团队密切配合,保障资金流动顺畅及安全性。
-维护并深化与合作银行的长期关系,确保银企协作高效稳定。
3.业务流程设计与执行:
-全程参与公司银行业务流程的规划与实施,确保操作合规且运行高效。
-跟踪业务流程执行效果,根据外部环境变化及时优化调整策略。
4.理财产品运营:
-对银行及金融机构提供的理财产品进行筛选、分析与管理,实现资金保值增值。
-制定并落地资金理财方案,提升整体资金配置效益。
5.海外金融市场研究:
-跟踪海外金融市场的走势与政策调整,掌握全球利率与汇率变动趋势。
-参与制定外汇及利率风险对冲机制,为跨国业务提供专业的资金支持方案。
6.宏观经济监测与分析:
-持续关注国内外宏观经济形势,深入分析市场与行业发展方向。
-向集团财务团队提供切实可行的融资结构优化与现金投资策略建议。
任职资格:
1.教育背景:
-金融、经济、管理类或相关专业本科及以上学历。
2.工作经验:
-具备3年以上银行承兑汇票实际操作及银企对接相关工作经验。
3.专业知识与技能:
-熟悉银行日常业务流程及企业资金管理实务。
-拥有银行或金融机构理财产品的管理经验。
-精通外汇与利率风险管理,能独立完成风险评估与策略制定。
4.分析能力:
-具备独立研判海外金融市场走向的能力,准确把握国际利率与汇率变化。
-拥有较强的市场环境与行业趋势分析水平。
5.沟通协调能力:
-具备良好的跨部门沟通与组织协调能力,能够高效推进多方协作。
6.语言能力:
-英语能力良好,可熟练阅读英文金融资料,具备听说读写综合应用能力。
7.其他要求:
-具有良好的职业操守和团队协作意识。
-适应高强度工作节奏,具备较强的心理承受力和应变能力。
出纳大专及以上
1. 学历与专业:大专及以上学历,会计、财务等相关专业优先,应届生可接受(有财务实习经历更佳)。
2. 技能基础:熟悉现金及银行存款收付流程,会用基础财务软件(如用友、金蝶)和Excel,了解基本财务法规。
3. 核心素养:细致严谨、原则性强,对数字敏感,能妥善保管资金及财务票据,有责任心。
4. 附加优势:持有初级会计职称者优先,有1年以内出纳相关工作经验者优先。
核算会计
9000-10000元/月
会计1-3年本科及以上不可兼职应收应付
岗位职责:
1.负责日常各类费用的审核入账,完成数据整理与统计分析;
2.承担固定资产的盘点与核对任务,保障账账一致、账实一致;
3.负责部门内员工计件工资及薪酬的计算与核算工作。
岗位要求:
1.办公软件:熟练使用PPT/WORD/EXCEL/VISIO等常用办公工具
2.系统软件:掌握SAP操作系统,具备财务信息化实际操作经验
3.语言能力:普通话流利,通过大学英语四级或六级考试
注:需具备扎实的财务工作经验,熟悉全流程财务运作,初期承担公司核算相关工作,后期转为总账会计岗位
删除所有擦边视频
4000-6000元/月
内容审核月结大专及以上
工作内容:办公室纯后台岗位,无需外出无销售性质
工作时间:行政班次,八小时工作,月休6-8天
任职要求:大专及以上学历,须学信网可查(已毕业)
薪资待遇:底薪加绩效,月薪4000~6000,老员工6000+没问题:入职签合同,缴纳社保。定期组织团建活动
临时工月结
招聘:挑蟹黄/蟹肉工(150~300元/天+新手可带教)
薪资:150-300元/天(月结)
招聘挑蟹黄/蟹肉工:日薪200元左右(多劳多得,具体面议)
工作内容:拆蟹挑黄挑肉;
工作要求:身体健康
联系电话:有意向者电话联系易女士。
工作地点: 兴化市昭阳开发区幸福路4号(大地蓝往西200米,楚水学校往西北1000米左右)
临时工
招聘公司品牌宣传员
周一到周六
每天上午8点半—10点半
年龄28一55周岁
男女不限
28-45周岁100元每天
46-55周岁70元每天
工作地址:泰州市茂业时代广场
咨询电话:。
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