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工作职责:
1、财务收支审计:依照审计计划开展财务收支相关审计工作。核查单位收入支出及债权债务状况,资产管理工作情况;检查款项收取执行情况,审查收支两条线落实情况;对银行存款余额及大额资金支付实施月度审计;
2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估工作。审查单位内控制度的建设与执行情况,对财务管理相关的内控机制建立与运行进行审计;对企业整体内控体系的制定与实施情况进行审核;
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。

任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务类相关专业;
3、3年以上相关工作经验;
4、具备一定的财务专业知识,熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
2025-12-09 07:26
IP属地:江苏泰州

职位福利

本科1-3年内部审计
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扬子江药业集团有限公司
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