
审计
开展费用及财税合规巡查:
1、核查医院团队费用管理情况,涵盖费用公示、公司借还款流程、预算执行与经营盈亏、日常开支、学术活动费用、业务人员相关费用等内容。
2、实施营销条线财税合规检查,重点包括税务合规性、证据链条完整性、新模式改革落地情况以及零售合规工作的推进成效。
3、审查基层团队费用使用与结算管理,涉及基层费用支出、结算规范及公示执行、借款与还款管理、经营成果核算、人区客匹配、***清理进展、结算***操作等环节。
4、全面监督零售队伍运营状况,从人员配置、费用管控、盈亏分析、对公事务、红冲处理、合规要求、项目执行、协议管理、连锁体系运作到库存监管等多个维度评估运营质量。
5、配合总公司开展各类调研与审计任务,确保信息真实准确,支持决策优化。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、财务、审计等相关专业背景,具备突出实践经验者条件可适当放宽;
3、两年以上相关工作经验;
4、掌握财务与审计基本理论知识;
5、熟练使用Office办公软件;
6、具备较强的数据整理与分析能力;
7、熟悉财务账务处理基础知识;
8、拥有良好的沟通协调能力和高效执行力;具备团队协作精神,善于分析并解决实际问题;恪守职业操守,具备高度的保密意识和廉洁自律品质。
审计
1、财务收支审计:依据审计计划开展财务收支审计工作。审查单位收入与支出、债权债务状况及资产管理情况;核查收款执行情况,检查收支两条线制度落实情况;对银行存款及大额资金支出实施月度审计监督;
2、财务内部控制测评:按实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建立、健全及其执行情况,重点审计财务领域内控制度的设计与运行有效性;同时对企业整体内控体系的建设与执行情况进行审查;
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面的审计工作。
审计
工作职责:
1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支审计工作。核查单位收入、支出及债权债务状况,资产管理工作情况;检查收款执行情况,审查收支两条线落实情况;对银行存款及大额资金支付实施月度审计;
2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估工作。审查单位内控制度的建立与执行情况,对财务领域内控体系的建设与运行进行审计;对企业整体内控机制的建立与执行情况进行审查;
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司实施审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算情况。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务相关专业;
3、3年以上工作经验;
4、具备一定的财务专业知识,熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
审计
工作职责:
1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支审计工作。审查单位收入、支出及债权债务状况,资产管理工作;核查收款执行情况,检查收支两条线制度落实情况;实施银行存款及大额资金支付的月度审计;
2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建立与执行情况,对财务管理相关的内控机制建设及运行情况进行审计;对企业整体内控体系的建立与执行情况进行评估;
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目及经营结算等方面。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务相关专业;
3、3年以上工作经验;
4、具备一定的财务专业知识,熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
审计
开展费用及财税合规巡查:
1、核查医院团队费用管理情况,涵盖费用公示、公司借还款流程、费用预算与经营盈亏状况、日常开支、学术活动费用、业务人员相关费用等内容。
2、实施营销条线财税合规检查,重点包括税务合规性、证据链完整性、新模式改革落地情况及零售合规执行进展等事项。
3、审查基层团队费用使用与结算管理,涉及基层费用支出、结算与公示执行、借还款管理、经营盈亏分析、人区客匹配、***清理、结算***等方面。
4、全面监督零售队伍运营质量,围绕人员配置、费用管控、盈亏结果、对公往来、红冲操作、合规要求、项目执行、协议管理、连锁体系及库存状态等多维度开展运营质态评估。
5、配合总公司开展各类调研与审计工作,按要求参与并完成相关任务。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、财务、审计等相关专业背景,具备优秀实践经验者条件可适当放宽;
3、具有两年以上相关工作经验;
4、掌握财务与审计基础知识;
5、熟练使用Office办公软件;
6、具备较强的数据处理与分析能力;
7、熟悉财务账务基本操作知识;
8、具备良好的沟通协调能力与执行力,拥有团队协作意识,善于分析和解决实际问题,同时具备高度的保密意识与廉洁自律品质。
审计
工作职责:
1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支相关审计工作。核查单位收入、支出及债权债务状况,检查资产管理情况;审查收款流程,监督收支两条线制度落实情况;对银行存款余额及大额资金支出实施月度审计。
2、财务内部控制测评:根据实际需求开展内部控制制度评估。审查单位内控制度的建设与执行情况,重点审计财务领域内控制度的设计与运行有效性;同时覆盖企业整体内部控制体系的建立与执行情况。
3、港外子公司的年度审计:每半年对港外子公司组织实施审计工作,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本、项目执行及经营结算等方面。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务类相关专业;
3、3年以上相关工作经验;
4、具备一定的财务专业知识,能够熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
审计
工作职责:
1.根据审计工作规划及相关要求,参与拟定具体业务领域的审计实施方案,并组织实施;
2.对集团市场销售、工程项目、采购等环节的管理运营情况进行监督与检查;
3.开展集团各下属单位财务收支及管理活动的审计工作;
4.对集团内部控制制度的建立、完善及执行情况进行审计,评估内控制度的完整性与有效性;
5.组织实施集团各单位管理岗位人员的离任审计;
6.负责对干部、员工在履职过程中出现的失职、侵占公司资产、贪污腐败等违规违纪行为的举报进行调查,处理来信来访及投诉事项并开展研判;
7.编写相关业务审计报告,针对发现问题提出改进建议和处理意见;
8.负责审计资料的收集、整理、归档及立卷工作,确保资料及时完整归档。
任职资格:
1.具备IT、财务、审计专业背景或相关领域工作经验者优先考虑
2.熟练掌握办公软件操作
3.具备一定的沟通协调能力及扎实的文字表达能力
审计
工作职责:
1、主要承担涉外审计项目的相关执行工作;
2、落实集团及下属单位的工程类审计任务;
3、对所辖单位工程建设项目的概(预)算执行情况、竣工决算开展审计监督,重点审查设计、招标投标、施工、结算等各环节的真实性、合规性及效益性;
4、针对项目中的基础工程、隐蔽工程等实施事前审计,持续与工程项目全过程管理团队保持对接并有效沟通;
任职资格:
1、本科及以上学历,工程造价或相关专业;
2、具备审计相关工作经验者优先。
审计
工作职责:
1、财务收支审计:按照审计计划开展财务收支相关审计工作。审查单位收入与支出、债权债务管理状况,资产使用与管理情况;核查收款执行情况,检查收支分离制度落实情况;对银行存款余额及大额资金支付实施月度审计监督;
2、财务内部控制测评:根据实际需求组织开展内部控制制度评估工作。审查单位内部控制体系的建立与运行情况,重点对财务管理相关的内控制度设计与执行有效性进行审计;同时覆盖企业整体内部控制机制的健全性与执行效果;
3、港外子公司年度审计:每半年对港外子公司实施一次全面审计,审计内容涵盖企业资产、负债、费用、成本核算、项目执行及经营结算等情况。
任职资格:
1、本科及以上学历;
2、管理类或财务类相关专业;
3、具备3年以上相关工作经验;
4、掌握一定的财务专业知识,能够熟练操作OFFICE办公软件及常用财务软件。
货物配送
叮咚买菜7000-10000,岗位:配送员(全职)
需,(体检完拿凭证直接入职,不需要等证)
薪资:综合薪资7000-10000
每月12号发工资;底薪2400(有门槛单量)+绩效240+平峰单价2.2元/单~高峰单价2.6元/单+重量补贴0~9.6元每单+职级工资【0~1200】
,月休4天可调休,上午、中午下午都有休息
工作内容:驻店专送,骑电瓶车在门店拿货(货已打包好),送到顾客处;配送范围是门店为中心三公里区域
亮点:有底薪,配送范围固定,站点拿单(一次可拿3-7单)
工作时间:面议
审计
1、协助上市公司开展证券事务、公司治理、内部控制等方面的咨询与支持工作;
2、参与资本市场运作的策略研究,提供可行性方案与专业建议;
3、持续跟踪、汇总、解读资本市场相关法律法规及政策动态;
4、配合推进投资者关系管理、股权激励等资本运作事项,提供专业咨询服务;
5、按时完成上级安排的其他工作任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、金融、法律等相关专业优先考虑;
2、具备扎实的专业基础,通过CPA、ACCA、CFA或司法考试者优先;
3、具有良好的职业操守,出色的综合分析能力、逻辑思维能力、语言表达能力及自主学习能力;
4、工作严谨细致、责任心强,具备高效执行力,能适应高强度工作节奏。
审计
1、本科及以上学历,会计或审计相关专业,对注册会计师行业有浓厚兴趣;
2、通过注册会计师考试(至少包含会计、审计科目)或具备2年以上证券期货类会计师事务所及其分所审计经验者优先考虑;
3、拥有1年以上中型及以上事务所审计经历或2年以上财务岗位工作经验者优先;
4、具备积极主动的工作态度,责任心强,工作认真踏实;
5、具备良好的沟通技巧和团队协作精神;
6、能适应外地出差安排
审计
1.精通财务、会计、审计相关专业知识及政策法规;
2.按照项目经理制定的审计计划执行工作任务,积极配合项目安排;
3.具备良好的沟通表达能力,能承受工作压力并快速适应环境;
4.有意愿长期在会计师事务所领域深耕发展;
5.具备1-2年事务所工作经历(含实习经验)者优先考虑;
审计
1.人员薪资:400元/人/天
2.工作地址:厦门
3.进场时间:尽快进场
4.预计期限:预计一个多月左右结束
5.能力要求:熟悉审计全科目底稿核查事项,会做穿行测试,银行流水查验,个人具备良好的沟通态度,有耐心,工作务实有责任心。
6、是否需要自备电脑:是
7、食宿行:提供吃住银行
内容审核
职位类别:其他职位名称:大专毕业来跟我一起做审核公司名称:泰盈科技有限公司所在区域:泰州市海陵区城南1、泰盈集团,成立于2008年,国内30个城市建立基地,全国5万人,在三个国家建设海外职场
2、泰州分公司1000人,8个项目,大类分为客服和审核(招聘岗位为审核岗)
3、综合薪资3.5-6k,五休二/单双休/单休可选,五险一金,每月20号按时发薪
4、近年发展迅速,所以晋升机会也很多
5、办公环境良好,每人独立工位联系人:秦经理
内容审核
工作超省心
直播间纯电商内容是否优质,不用对接客户,上手快、无压力,告别职场内卷!
薪资福利全配齐
综合薪资4000-6000元
五险一金足额缴纳,保障稳稳的
一天八小时不加班月休6天,劳逸结合超自在
岗位要求超友好
大专及以上学历即可投!
只要你想长期稳定发展,有责任心,我们就等你来!
别犹豫!投递简历,开启轻松上班路~
内容审核
岗位职责:负责给官方平台审核短视频。办公室坐班,工作简单轻松无压力,无任何销售性质,不打电话。单双休,月休六天
工作时间:8小时工作制,一般是8-17、15-24两个班次排班,也可以选择固定上7-16点的长白班,月薪到手4-6k,优秀员工6000没问题
福利待遇:缴纳五险一金,车补餐补,免费宿舍,不定期下午茶
成本会计
主要工作职责:
1.成本核算与分析管理
负责公司成本核算工作,完成日常账务处理,确保成本数据的准确性与及时性
2.生产数据管理
梳理生产环节中的数据流转流程(如领料、生产工时、完工入库等),保障数据连贯性与真实性
3.存货管理与盘点
牵头组织存货定期盘点工作(月度抽盘、季度/年度全盘),核对盘点结果与账面差异,编制盘点报告,分析盘盈盘亏原因,并推动账务调整与流程改进
4.固定资产管理与盘点
负责固定资产的会计核算、折旧计提及台账维护,确保资产价值准确入账
组织固定资产周期性盘点,核实资产数量、使用状态及实际归属情况
5.成本增效支持
参与生产流程优化项目,分析各环节成本构成及降本潜力,提出合理化节约建议
6.系统操作与数据处理
熟练操作金蝶、SAP等ERP系统中的成本模块,维护系统内成本数据的准确性,确保系统流程与实际业务运作一致
任职要求:
1.大专及以上学历,会计、财务管理和相关专业背景,具备中级会计师或以上职称者优先考虑
2.具备两年以上快消行业成本会计岗位经验,了解快消品生产工艺、成本结构以及存货与固定资产管理特点
3.熟练掌握金蝶、SAP等ERP系统成本模块操作,具有较强的数据处理与分析能力,可独立撰写成本分析报告
4.有组织存货及固定资产盘点的实际经历,熟悉盘点标准流程及差异处理规范
5.具备良好的沟通协作能力、问题应对能力与责任意识,工作态度认真细致
江苏泰州 药城5天8小时双休临时工人,45以内。手工活儿,16/时,8:30-17:30,
手工活临时工
药城5天8小时双休临时工人,45以内。手工活儿,16/时,8:30-17:30,至少能干。。
财务经理/主管
岗位内容:
1.负责公司日常财务运作,涵盖付款处理、账单管理及银行对账等事务;
2.统筹公司预算的编制工作,并监控预算执行进度;
3.对财务报表进行分析与复核,识别异常并及时修正;
4.审查公司财务记录,确保数据准确性和合规性;
5.带领会计团队,督导其高效按时完成各项任务。
任职要求:
1.具备财务、会计或相关专业学历背景;
2.拥有3年以上制造业工厂财务或会计工作经验,具备团队管理经验者优先考虑;
会计
1、负责公司及关联公司全盘账务处理与报账工作,审核记账凭证,如实登记各类明细账,并依据审核无误的记账凭证汇总登记总账。
2、设置会计科目、会计凭证及会计账簿,登记各公司进项发票,开具各单位销项发票,规范管理各会计科目,及时清理应收应付等往来款项。
3、复核各单位网银盾使用情况,定期完成总账与各类明细账的结账工作,并开展总账与明细账对账,确保账目一致。
4、编制各类会计报表,撰写报表附注,进行财务分析并形成报告提交至管理层。
5、填制旗下公司记账凭证,完成成本结转、期间费用及损益类科目的结转处理,办理纳税申报等相关账务操作,并据实登记入账。
6、审核现金及银行存款余额是否账实相符,与ERP系统数据保持一致;负责总账及ERP系统月末结账,编制各项财务报表,每月10日前完成报账,每月5日出具财务报表,按时完成年度申报、审计等规定事项。
7、参与ERP系统的建设与流程设计,后期监督执行落地;按需提供财务数据分析支持,协同业务部门沟通协作,梳理业务推进中的财务问题,及时反馈并提出改进建议。
8、办理各公司外派银行相关税务事宜,统筹完成年度汇算清缴工作。
9、审核每月工资发放内容,编制应发提成明细表,并维护相关系统数据。
10、审核各类报销单据、付款申请等是否符合制度要求,核查经济业务的真实性,负责关联审批流程及原始票据的合规性审查。
11、每日对照商务提供数据与平台数据进行核对,并在cost系统中完成核销操作。
12、每日与商务部、业务部召开会议,跟进应收账款催收进度。
13、参与库存盘点工作,核对实际库存与ERP系统数据的一致性。
14、完成上级交办的其他工作任务。
会计
岗位职责:
1.负责日常各类费用的审核入账,完成数据整理与统计分析;
2.承担固定资产的盘点与核对任务,保障账账一致、账实一致;
3.负责部门内员工计件工资及薪酬的计算与核算工作。
岗位要求:
1.办公软件:熟练使用PPT/WORD/EXCEL/VISIO等常用办公工具
2.系统软件:掌握SAP操作系统,具备财务信息化实际操作经验
3.语言能力:普通话流利,通过大学英语四级或六级考试
注:需具备扎实的财务工作经验,熟悉全流程财务运作,初期承担公司核算相关工作,后期转为总账会计岗位
栏目概述
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