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工作职责:
1.负责集团及下属子公司财务审计、内控审计、管理审计等全面内部审计工作。
2.制定年度审计计划,组织实施专项审计(如工程、采购、销售等),出具审计报告并提出整改建议。
3.评估集团内控体系及风险管理有效性,推动流程规范与风险防范
4.监督审计发现问题的整改落实,对接外部审计机构。
5.搭建审计团队,完善审计制度与标准,提升审计效率。

任职要求:
1.本科及以上学历,财务、审计等相关专业,30-50岁
2.5年以上大中型制造企业或集团内部审计经验,2年以上审计部门管理经验。
3.熟悉企业内控、风险管理和审计流程,有工程、采购或生产制造类审计经验者优先。
4.具备较强的数据分析、问题发现及沟通协调能力,原则性强。
5.熟练使用财务及办公软件,持有CPA/CIA证书优先。

加分项:
有上市公司或集团化企业内部审计经验。
熟悉复合材料、管道制造行业。
2026-05-19 09:59
IP属地:河北

职位福利

大专1-3年
企业发布信息图
恒润集团有限公司
未融资 · 500-999人
鱼泡安全保障
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