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岗位职责:
1.协助搭建集团标准化体系架构,牵头梳理证券、投融资、海外 IPO 咨询等核心业务的流程、合规、风险管控标准,起草标准文件、操作手册、表单模板
2.推动内审中心内部标准化建设,制定审计流程、风险评估、监督检查、报告出具等环节的工作标准与操作规范
3.跟踪集团及各地区业务体系标准落地进度,收集执行反馈,配合开展监督检查,整理问题清单并推动整改闭环
4.协助负责人建立标准化执行监督及考核机制,整理考核数据,支撑考核结果应用
5.公司安排的其他工作
任职要求:
1.知识技能:本科及以上学历,审计学、会计学、合规管理、金融学、投资学、项目管理等相关专业
2.能力要求:具备一定的创新、沟通和协调能力,有良好的分析判断能力、执行力、责任心,团队协作意识
3.资质要求:初级及以上证书,熟练使用 Office 办公软件,英语四级
2026-05-25 15:01
IP属地:河北

职位福利

本科3-5年内部审计
企业发布信息图
北京百特百佳商业管理有限公司
20-99人
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