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工作职责:
1. 负责集团及下属子公司财务审计、内控审计、管理审计等各类内部审计工作的统筹与执行。
2. 编制年度审计规划,主导开展专项审计项目(如工程、采购、销售等领域),形成审计结论并提出优化建议。
3. 检视集团内部控制体系和风险管理机制的有效性,促进业务流程标准化与风险防控能力提升。
4. 跟踪审计问题整改进展,确保整改措施落地,并协同外部审计单位开展相关工作。
5. 组建并培养审计队伍,健全审计制度与操作规范,持续提高审计工作效能。

任职要求:
1. 本科及以上学历,财务、审计等相关专业背景,年龄在30-50岁之间。
2. 具备5年以上大中型制造企业或企业集团内部审计工作经验,其中至少2年团队管理经历。
3. 熟悉企业内控体系、风险管理及审计作业流程,有工程、采购或生产制造领域审计实践者优先考虑。
4. 具备良好的数据分析能力、问题洞察力及跨部门沟通协调能力,职业操守强。
5. 熟练操作财务软件及办公自动化工具,持有CPA或CIA资格证书者优先。

加分项:
具有上市公司或大型集团企业审计岗位从业经历。
了解复合材料、管道制造等行业运营特点。
2026-06-03 17:22
IP属地:河北衡水

职位福利

本科1-3年内部审计
企业发布信息图
恒润集团有限公司
未融资 · 500-999人
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