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主要职责:
1. 基础数据支持与处理:
协助完成财务及业务数据的采集、归类与校验,保障原始数据的准确性和完整性。
在上级指导下开展基础性数据分析工作,为预算监控、经营分析提供初步支撑。
负责关键控制节点的数据维护,更新管理报表所需的基础资料。

2. 流程执行与单据审核:
依据既定流程和操作规范,完成合同、费用报销等日常单据的初审工作,重点关注合规性与审批手续的齐全性。
协助跟进各类审批流程进展,确保流程高效推进。
对相关合同及审批文件进行整理与归档。

3. 内部控制活动执行与记录:
在主管带领下实施具体的内控测试程序(如凭证抽查、比对核验、穿行测试等)。
真实、完整地记录内控测试的操作过程及结果情况。
协助编制内控执行情况的相关文档与报告初稿。

4. 文档管理与信息维护:
负责内控制度文件、流程说明、工作底稿等材料的分类、归档与保管。
配合更新内控流程手册、风险控制矩阵等核心文档内容。

5. 沟通协调与支持:
与各业务单元就单据提交、流程疑问等事项进行日常对接与协调。
协助上级处理内控相关的沟通事务。
完成上级安排的其他内控辅助性工作任务。

任职要求:
本科及以上学历,财务、会计、审计、法律等相关专业优先考虑。
具备1-2年财务、审计、内控或相近岗位工作经验。
熟悉财务管理基础知识及内部控制基本理念与业务流程。
熟练操作Microsoft Office办公软件,尤其Excel(需掌握常用函数、数据透视表等功能);有使用用友、金蝶、SAP、Oracle等主流ERP系统经验者优先。
工作认真细致,态度严谨,责任心强,具备较强的合规与风险意识。
执行力突出,能严格遵循流程与规范开展工作。
具备较强的学习能力与环境适应力,乐于接受新知识与挑战。
具有良好的沟通能力和团队合作精神。

我们提供:
深入学习企业内控实际运作的优质平台。
明确的职业成长通道(可向资深内控专员、内控主管方向晋升)。
积极进取、重视员工发展的团队氛围。
2026-01-30 12:34
IP属地:山东济南

职位福利

本科1-3年风险管理体系组建独立工作能力合同管理具备内控内审体系搭建经验制度制定及落地优化3年以上相关经验具有审计经验内部控制/内部审计专项调查/考察
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