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岗位职责:
1、主导公司全面风险管控与内控体系的建设,独立客观地评估各项业务运作、信息系统及内部控制流程,提出优化建议,推动公司运营管理的标准化与合规化;
2、开展关键业务流程的执行监督,定期分析与评估流程运行成效,编制风险与内控评估报告,涵盖期货衍生品、存货、信用、资金等重点领域的风险监控与评价;
3、结合公司业务进展及内部管理需求,动态更新与完善内部控制相关制度与流程,保障经营运作有章可循,并监督制度落地执行情况;
4、统筹对接国资委、集团内部及外部第三方机构的审计审查工作,组织协调各部门准备审计资料,编写汇报材料,跟进审计发现问题的整改闭环。

岗位要求:
1、本科及以上学历,审计、财务、经济、物流等相关专业;
2、具有3年以上在国央企或大型实体企业(非金融类)从事内部审计或风险管理经验,具备会计师事务所内控审计背景者优先考虑;
3、持有CIA、CPA等专业资格证书者优先;
4、有大宗商品贸易领域或期货衍生品风险管控实践经验者优先;
5、具备出色的跨部门协作能力与风险识别能力,熟悉流程优化与标准化文档编制,文字表达能力强;
6、能适应阶段性出差(约三分之一时间)及高效紧凑的工作节奏。
2025-11-29 13:22
IP属地:北京

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本科3-5年
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北京点点企服信息科技有限公司
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