职位详情
岗位职责:
1、全面负责企业风险管理体系与内部控制机制的建设,独立客观地评估公司各项业务运作、信息系统及内控流程,提出优化建议,推动运营管控体系的规范运行;
2、开展关键业务流程执行情况的持续监控,定期分析与评估流程实施成效,编制风险与内控评估报告,涵盖期货衍生品、存货、信用、资金等重点领域风险的动态跟踪与评价;
3、结合公司业务发展实际及内部管理需求,及时更新和完善内部控制相关制度与流程,保障经营活动有章可循,并监督制度落地执行;
4、统筹对接国资委、上级集团及外部第三方机构的审计检查工作,组织协调各部门准备审计所需资料,编制汇报材料,跟进审计发现问题的整改落实。
岗位要求:
1、本科及以上学历,审计、财务、经济、物流等相关专业背景;
2、具备3年以上在国或大型实体企业(非金融类)从事内部审计或风险管理工作的经验,有会计师事务所内控审计经历者优先考虑;
3、持有CIA、CPA等专业资格证书者优先;
4、具有大宗商品贸易领域或期货衍生品风险管控实践经验者优先;
5、具备出色的跨部门沟通协作能力与风险识别能力,熟悉流程梳理与标准化文档编写,文字表达能力强;
6、能适应约三分之一时间的出差安排及高强度的工作节奏。
1、全面负责企业风险管理体系与内部控制机制的建设,独立客观地评估公司各项业务运作、信息系统及内控流程,提出优化建议,推动运营管控体系的规范运行;
2、开展关键业务流程执行情况的持续监控,定期分析与评估流程实施成效,编制风险与内控评估报告,涵盖期货衍生品、存货、信用、资金等重点领域风险的动态跟踪与评价;
3、结合公司业务发展实际及内部管理需求,及时更新和完善内部控制相关制度与流程,保障经营活动有章可循,并监督制度落地执行;
4、统筹对接国资委、上级集团及外部第三方机构的审计检查工作,组织协调各部门准备审计所需资料,编制汇报材料,跟进审计发现问题的整改落实。
岗位要求:
1、本科及以上学历,审计、财务、经济、物流等相关专业背景;
2、具备3年以上在国或大型实体企业(非金融类)从事内部审计或风险管理工作的经验,有会计师事务所内控审计经历者优先考虑;
3、持有CIA、CPA等专业资格证书者优先;
4、具有大宗商品贸易领域或期货衍生品风险管控实践经验者优先;
5、具备出色的跨部门沟通协作能力与风险识别能力,熟悉流程梳理与标准化文档编写,文字表达能力强;
6、能适应约三分之一时间的出差安排及高强度的工作节奏。
2025-12-16 01:40
IP属地:北京
职位福利
本科3-5年

北京点点企服信息科技有限公司
不需要融资 · 1000-9999人

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