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审计专员
7000-9000元/月
审计5-10年本科内部审计财务审计专项审计
1、依据国家相关法律法规及集团内部管理制度,对集团及其下属公司的各类经济活动实施审计监督,核查经济核算资料的真实性、合法性与合理性。 2、向被审计单位发出审计通知,落实审计项目的前期准备,保障审计工作有序开展。 3、汇总审计过程中发现的异常事项,及时向被审计单位反馈并提醒其按要求时限进行回应;如发现重大问题,须立即上报并提出相应处理建议,切实履行审计监督与评价职责。 4、持续跟进被审计单位对问题的整改进展及管理改进情况,根据部门安排开展必要的后续审计工作。
合规内审
5000-7000元/月
审计1-3年本科制造业内部审计房地产/建筑其他行业金融
主要职责: 1. 基础数据支持与处理: 协助完成财务及业务相关数据的采集、归集与核验,保障基础信息的准确性和完整性。 在上级指导下开展初步数据分析,为预算执行监控和经营分析提供数据支撑。 2. 流程执行与单据审核: 配合跟进各项审批流程进展,确保流程有序推进。负责合同文件及相关审批资料的整理与归档工作。 3. 内部控制活动执行与记录: 在主管带领下实施具体的内控测试任务,真实、完整、及时地记录测试过程及结果。 4. 文档管理与信息维护: 对内控相关的制度文件、流程说明及工作底稿进行系统化整理、存档与日常管理。 5. 沟通协调与支持: 与各业务单元就单据提交、流程疑问等事项进行日常对接与协调。 协助上级完成内控事务中的沟通支持工作,落实交办的各项辅助性任务。 任职要求: 本科及以上学历,财务、会计、审计、法律等相关专业优先考虑。 具备1-2年财务、审计、内控或相近岗位工作经验。 熟练操作Microsoft Office办公软件,尤其擅长Excel;有使用用友、金蝶、SAP、Oracle等主流ERP系统经验者优先。 工作认真细致,作风严谨,责任心强,具备较强的合规与风险意识。 执行力突出,能严格遵循既定流程与操作规范。 具备较强的学习能力与环境适应力,乐于学习新知识并应对工作挑战。 具备良好的沟通技巧和团队合作精神。 我们提供: 2次无责任调薪机会。 系统化学习企业内部运营与管理机制,助力成长为懂业务的复合型人才。 明确的职业晋升通道(可向资深内控专员、内控主管方向发展)。 积极协同、重视员工成长的工作氛围。
视频审核包吃免费培训包住6-10人月结经验不限大专全职文本审核语音审核不接受居家办公风险敏感性强内容审核
岗位职责: 1. 负责视频切片,音频等内容的审核工作 2. 按照标准完成每日审核任务并记录相关信息 , 新业务扩线 急需管理岗 2-3个月稳定后可内部晋升 任职要求: 1、善于沟通、按时完成上级交给的工作 2、拥有良好的团队合作精神,能迅速融入团队 3、具备良好的学习能力,能够不断改进工作方法
主管
5000-6000元/月
内容审核包住1-2人月结3-5年大专全职语音审核不接受居家办公审核数据整理
资料编制,审核
工程审计岗
6000-10000元/月
审计3-5年本科内部审计集团公司其他行业制造业
【工业工程安装项目,工业设备安装、管道、钢结构、压力容器等方向】 岗位职责: 1.负责对公司在建煤气站、钢结构等工程项目进行全过程造价审核与成本控制。 2.审核工程项目的预算、进度款、变更及竣工结算,确保数据准确、合规。 3.核实工程量与材料使用,监督项目成本执行情况。 4.对项目合同、采购订单及费用报销进行审计,防范财务风险。 5.完成工程项目的内部审计工作,并出具审计报告,提出改进建议。 任职资格: 1.大专及以上学历,工程造价、工程管理、土木工程等相关专业。 2.3年以上工程审计或工程造价经验,熟悉装配工程项目者优先。 3.具备良好的职业道德,原则性强,沟通协调能力佳。
文员审核岗
5000-8000元/月
内容审核月结1-3年中专/中技图文审核
岗位详情: 1. 负责对图片、视频等各类数据进行标注、筛选及分析工作。全程电脑办公,无需外出,非销售性质 任职要求: 1. 中专或以上学历 2. 具备基础电脑操作能力,能熟练使用office办公软件进行简单处理 3. 工作时间:08:30-18:00(含1.5小时午休),月休4天,每周工作六天
资料审核专员
9000-14000元/月
内容审核有提成月结经验不限中专/中技审核标准优化不接受居家办公文本审核审核数据整理审核结果分析
任职要求:年龄24-45岁,性别不限 工作时间:8:30-18:00,午休1.5小时,法定节假日正常休息 工作职责:公司提供客户资源,按标准进行分类整理,完成信息标注及邀约跟进 薪资待遇:底薪4000元+五险+提成
无责底薪5000+朝九晚六不加班金融审核专员
5000-10000元/月
审核专员有提成11-20人月结经验不限学历不限全职
无责底薪5000!无责底薪5000!20-40%通提!各种现金奖!!
经营审计主管
1-1.5万元/月
审计10年以上本科内部审计财务审计内控审计
审计、财务类专业本科及以上学历,具备10年以上大型集团内部审计相关经验,有制造业背景者优先 1、掌握扎实的财务会计、财务报表编制及审计专业知识,可独立实施账务审查,开展报表真实性与合规性审计工作,具备良好的风险判断与数据解析能力 2、熟悉企业内部控制体系、经济责任审计流程及问题整改闭环机制,具有较强的书面表达、问题分析判断以及跨部门沟通协作能力 3、报告与数据处理能力:能够结构化撰写审计监察类报告,独立完成专项检查报告编制,准确揭示问题、评估风险并提出可行性改进建议;熟练操作Excel进行数据汇总、台账管理与深度分析(包括数据透视表、常用函数等) 4、工具应用能力:精通Office办公套件(Word/Excel/PPT),能高效运用各类办公软件完成审计资料整理、报告撰写及汇报材料制作
保安1-2人
国府大院小区招聘夜班安保2人,年龄55岁以下,身体健康,服从领导安排,有安保证及工作经验者优先。联系电话:
菏泽
6月10日 03:30拨打电话
山东菏泽找专业安室内排水人,可包
给排水工
找专业安室内排水人,可包
菏泽
6月10日 03:16拨打电话
山东菏泽需要专业打角铁的,两万平方
装配式安装
需要专业打角铁的,两万平方
菏泽
6月10日 03:15拨打电话
菏泽单县280一天,三天一结账。
200-300元/天
泥瓦工1-4天1-2人日结
280一天,三天一结账。
菏泽 单县
6月10日 03:05拨打电话
山东菏泽拳铺明天找个替班,。最好是附近的
挖机司机1-4天1-2人
拳铺明天找个替班,。最好是附近的
菏泽
6月10日 02:49拨打电话
审计项目负责人
2-2.1万元/月
审计10年以上本科CPA内部审计外部审计四大
四大所工作经验、注册会计师、懂税法会讲课40岁以上,10或15年以上工作经验,男女不限,可以出差
工程审计专员
6000-8000元/月
审计1-3年学历不限工程审计一级造价师
岗位职责: 1. 参与工程项目的预算编制及成本管控工作; 2. 审核工程项目结算材料,确保成本数据真实准确; 3. 运用专业软件开展项目管理与成本数据分析; 4. 配合项目团队完成成本效益评估,提供降本增效建议。 任职要求: 1. 具备良好的沟通协调能力与团队协作意识; 2. 熟练操作相关审计工具,如智多星、同望、易投等; 3. 熟悉工程预算与结算流程,能独立承担相关业务; 4. 具备较强的分析判断能力与问题处理能力,能在项目中有效发挥作用。
审计主管
5000-10000元/月
审计1-3年大专
岗位职责: 1. 提供专业审计咨询支持,协助客户完善内部审计体系与流程 2. 参与审计项目执行,负责审计证据整理、工作底稿编制及报告撰写 3. 分析客户在财务及运营环节中的潜在风险,提出可行性优化建议 任职要求: 1. 具备良好沟通能力,能按时高效完成上级交办的任务 2. 具有团队协作意识,能够快速适应团队工作环境 3. 学习能力强,善于总结并持续优化工作方式 4. 需持有税务师资格证
审计专员
4000-6000元/月
审计1年以下大专
审计专员负责对公司财务报表、财务收支、合规性以及风险等方面进行审计,并向审计经理汇报。具体工作内容包括: - 对公司的财务报表进行审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等; - 对公司各项财务收支进行审计,包括现金收支、报销等; - 对公司的合规性进行审计,包括政策遵守情况、合同履行等; - 对公司的风险进行审计,包括财务风险、操作风险等; - 对审计结果进行汇报,并向审计经理汇报; - 完成其他由公司总部或审计经理安排的工作。 大专以上学历,金融、财务、会计专业等相关专业; - 具备扎实的财务、审计、法务知识,熟悉财务报表编制、财务审计、合规检查等相关工作; - 具备良好的沟通协调能力,能够独立开展审计工作; - 具备较强的分析、解决问题能力,能够快速识别潜在问题; - 具备团队合作精神,能够与公司内部各部门以及外部审计机构保持良好沟通; - 熟练掌握审计工具、法规,如审计准则、财务报表编制规定等。
审计经理
6000-10000元/月
审计3-5年大专CPA中级会计师注册税务师高级会计师内部审计外部审计
1.制定合理的项目工作计划,带队独立完成企事业单位财务报表、清产核资、内部控制、经济责任、专项资金等中小型项目的审计工作; 2.管理协调项目小组的工作,对项目助理进行有效的工作指导、培训、监督和效果评价; 3.与客户建立并保持良好的工作沟通关系 技能要求: 1.审计、会计、财务、金融等相关专业,本科及以上学历者优先考虑; 2.三年以上会计师事务所或企业财务管理、内部审计工作经历; 3.有一定的项目管理或团队管理经验,有较高的责任感与良好的计划、组织协调及管理能力; 4.有注册会计师证优先 5.精通国家财税法律法规,具有较强的职业判断能力; 6.具有大、中型会计师事务所项目经理或企业财务负责人3年以上工作经验优先。 7、具备企业财务、税务管理、内部控制管理、企业管理咨询等工作经验,具有会计师事务所审计工作优先; 8.熟悉全部科目的审计程序和方法
用户运营
110-120元/天
运营助理经验不限学历不限用户运营
招聘用户运营客服 【工作内容】室内工作,根据工作人员指导完成相关工作任务 【任职要求】18周岁以上,工作认真,听从安排,会操作智能手机 【工作时间】9.00-16.00(中午管饭) 【福利待遇】工作环境轻松,氛围优异。中午包吃。上班晚,下班早。个人时间充足
运营助理
4000-6000元/月
运营助理经验不限学历不限电商运营不接受居家办公
岗位职责: 1.协助制定并执行日常运营计划,跟进活动落地与数据反馈 2. 负责平台/社群内容更新、用户互动及基础数据分析工作 3.整理运营相关文档、报表及跨部门协作支持 4. 监控关键运营指标,及时发现异常并提出优化建议 5.配合完成市场推广、用户增长等专项运营任务 任职要求: 1. 具备良好的沟通协调能力与执行力,责任心强 2. 会使用办公软件,具备基础数据分析意识 3.学习能力强,对互联网运营逻辑有基本理解 4.有新媒体、电商或本地生活类运营实习经验者优先 5.学历不限,欢迎应届毕业生投递
出纳
2000-4000元/月
出纳高中
外贸公司:上班时间中午12点-晚上10点 1,往来款收支 2,填写日记账 3,发放员工工资等
账务文员
4000-6000元/月
会计经验不限大专
1、确保办票及时且票据信息准确无误; 2、与财务对接完成订单审核及客户应收款项管理; 3、每日核对发货数据并汇总,发现异常及时反馈并跟进处理; 4、负责磅秤的校准与日常维护; 5、对库存中超期积压产品进行明细梳理并发出预警; 6、完成相关数据录入,以及发货单的盖章与打印工作; 7、实时跟踪检测报告出具进度,按时打印合格证及办理检疫申报手续; 8、执行班长交办的其他临时工作任务
财务管理收银系统及库存
3000-5000元/月
会计1-3年大专弹性工作制成本审计财务分析线下零售SAP不可兼职
懂财务,每天盘盘货,每个产品还剩多少,什么时候进货,然后进了货单据导到收银系统去
文员
2000-3000元/月
统计员1年以下初中及以下
负责记录公司收支明细
男女不限,年龄20/38有工作经验,
3000-4000元/月
销售运营大专网络销售渠道销售门店销售基本坐班TOC
五官端正,有沟通能力!
财务总账会计
3000-4000元/月
总账会计1-3年学历不限会计从业资格证书预算风控审计应收应付核算会计结算会计
工作职责 1. 负责日常原始单据的审核及记账凭证的编制,确保财务数据及时、准确入账,定期开展账目核对与报表生成。 2. 全面负责各类税种的申报事务,按期完成月度、季度及年度税务申报与缴款,确保税务文件规范归档。 3. 审查费用支出的合规性,协同采购及业务部门进行账务对接,处理应收应付账款的核销与对账,配合推动回款和付款流程。 4. 编制月度、季度及年度财务报告,输出核心财务指标分析,识别数据变动原因并提供改进建议。 5. 落实企业财务制度,监督费用开支与资金往来的合规性,协助各部门解答财务疑问并促进协同执行。 6. 完成领导安排的其他财务相关任务。 任职要求 1. 财务、会计等相关专业背景,具备初级会计职称或以上资格。 2. 有新能源、电力领域或大型企业财务工作经验者优先考虑。 3. 熟悉全盘账务操作流程,掌握国家财税政策及相关申报程序。 4. 具备较强的跨部门沟通能力、团队合作精神以及业务数据分析能力。 5. 工作态度认真细致,责任心强,能够适应一定的工作强度。
出纳
2000-4000元/月
出纳高中
岗位职责: 1. 负责日常现金收付、银行结算及票据管理,确保资金安全与账实相符 2. 按时编制资金日报、及时核对往来账款 3. 协助会计完成凭证整理、原始单据审核及财务档案归档工作 4. 办理员工报销初审、工资发放 任职要求: 1. 财会类相关专业优先 3. 工作细致严谨,责任心强,具备良好的职业道德和保密意识
菏泽郓城县招会计一名,要求40左右会开车工资6000左右
6000-7000元/月
会计1-3年大专
招会计一名,要求40左右会开车 工资6000左右
经营审计师
8000-10000元/月
审计5-10年本科上市企业
1、参与编制项目审计计划及相关实施方案; 2、负责审查公司层面制度流程的建立与执行情况,识别并提示关键风险环节,反馈制度设计与运行中的不足,提出切实可行的优化建议,提升内控管理水平; 3、开展业务层面专项审计工作,覆盖采购、生产、销售等核心经营环节,以及工程建设、物流运输等相关业务领域; 4、整理归集审计工作底稿,撰写审计报告,跟踪被审计单位整改落实情况,评估整改措施的合理性及后续执行成效; 5、调查企业各业务单元的内部风险控制机制,识别潜在风险点,协助上级完善风险控制审计流程的设计与建设; 6、评估内部风险控制机制的实际运行效果,对现有控制措施的有效性进行分析评价,为健全企业风险管理体系提供可行性建议; 7、监督落实经公司管理层审批通过的审计结论及处理决定的执行进展; 8、在审计过程中负责与相关企业或部门进行对接协调与沟通交流; 9、保障部门内部档案资料的安全性、完整性与保密性,对被审计单位提供的各类资料履行保密义务; 10、完成公司管理层交办的其他工作任务。
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