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1、参与编制项目审计计划及相关实施方案;
2、负责审查公司层面制度流程的建立与执行情况,识别并提示关键风险环节,反馈制度设计与运行中的不足,提出切实可行的优化建议,提升内控管理水平;
3、开展业务层面专项审计工作,覆盖采购、生产、销售等核心经营环节,以及工程建设、物流运输等相关业务领域;
4、整理归集审计工作底稿,撰写审计报告,跟踪被审计单位整改落实情况,评估整改措施的合理性及后续执行成效;
5、调查企业各业务单元的内部风险控制机制,识别潜在风险点,协助上级完善风险控制审计流程的设计与建设;
6、评估内部风险控制机制的实际运行效果,对现有控制措施的有效性进行分析评价,为健全企业风险管理体系提供可行性建议;
7、监督落实经公司管理层审批通过的审计结论及处理决定的执行进展;
8、在审计过程中负责与相关企业或部门进行对接协调与沟通交流;
9、保障部门内部档案资料的安全性、完整性与保密性,对被审计单位提供的各类资料履行保密义务;
10、完成公司管理层交办的其他工作任务。
2026-04-27 09:19
IP属地:山东烟台

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本科5-10年上市企业
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烟台中宠食品股份有限公司
已上市 · 1000-9999人
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