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会计审计
审计助理
审计助理,出具审计报告。
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国补审核岗 核对商家票据 薪资福利:2500,每日六小时,有双休节假日 工作地址:鼎盛花园鑫捷财务公司
审计经验不限大专中级会计师内部审计外部审计
岗位名称:审计专员;注册会计师。 岗位要求:1.相关专业毕业或具备相关工作经验;2.熟悉审计相关流程、规范及法律法规;3.具备良好的分析、沟通、团队协作能力。薪资待遇:薪资范围8-20万,执行绩效工资制度,具体面议。公司执行周末双休制,缴纳五险一金。
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高级审计助理
4000-7000元/月
审计1-3年大专双休法休 五险中级会计师
1.有1-3年会计师事务所审计相关工作经验,熟悉审计工作全流程,参与过至少2个完整的企业年报审计或专项审计项目者优先。 2.能独立负责小型企业审计项目的基础工作,协助项目负责人进行审计计划制定、审计现场协调及审计报告初稿编制。 3.无事务所工作经验但具备CPA多科合格证书、财务相关实习经验丰富(如企业财务实习、事务所实习),且专业基础扎实者可酌情考虑 4.熟练使用审计软件(如鼎信诺),能高效完成审计数据提取、分析工作。 5.具备良好的身体素质和抗压能力,能适应审计项目出差及加班需求(根据项目进度合理安排) 6.职业素养:具备严谨细致的工作态度、强烈的责任心和敬业精神,诚实守信、客观公正,有良好的团队协作意识和沟通表达能力,能高效配合项目组完成各项工作。 7.持有中级及以上的证书
审计助理
2000-6000元/月
审计助理本科
岗位职责: 1.协助审计项目经理开展财务报表审计、内控审计及专项审计工作,整理底稿、归档资料 2.核对凭证、账簿、报表等原始资料,执行穿行测试与控制测试程序 3.编制审计工作底稿、差异分析表及初步审计意见,及时汇报异常事项 4.配合完成客户沟通、资料收集及现场审计支持工作,确保流程合规高效 5.学习并遵守《中国注册会计师审计准则》及相关监管要求,持续提升专业能力 任职要求: 1.财务、会计、审计等相关专业,学历不限(优先考虑大专及以上学历) 2. 无经验要求,欢迎应届毕业生及转行人员应聘,公司提供带教培训 3.具备基础财务知识,熟练使用Excel等办公软件,细致耐心、责任心强 4.沟通良好,能适应短期出差及阶段性高强度工作安排 5.持有初级会计职称或正在备考CPA者优先
审计部长
8000-9000元/月
审计1-3年大专
工作职责: 1.负责集团及下属子公司财务审计、内控审计、管理审计等全面内部审计工作。 2.制定年度审计计划,组织实施专项审计(如工程、采购、销售等),出具审计报告并提出整改建议。 3.评估集团内控体系及风险管理有效性,推动流程规范与风险防范 4.监督审计发现问题的整改落实,对接外部审计机构。 5.搭建审计团队,完善审计制度与标准,提升审计效率。 任职要求: 1.本科及以上学历,财务、审计等相关专业,30-50岁 2.5年以上大中型制造企业或集团内部审计经验,2年以上审计部门管理经验。 3.熟悉企业内控、风险管理和审计流程,有工程、采购或生产制造类审计经验者优先。 4.具备较强的数据分析、问题发现及沟通协调能力,原则性强。 5.熟练使用财务及办公软件,持有CPA/CIA证书优先。 加分项: 有上市公司或集团化企业内部审计经验。 熟悉复合材料、管道制造行业。
内容审核有提成6-10人月结经验不限学历不限全职不接受居家办公
无责9000!无责9000!无责9000!不看学历事情说三遍新人2W+起步,真的很赚钱,你可以不问,但我必须说 1。接受小白,真心培养新人,有师傅一对一带,错过就真的错过了 2。薪资结构:无责9000+同行业最高提成40%+奖金10000-30000 3。资源:有钱任性砸到你开单为止。 4。路程:公司紧邻地铁站,出口300米即到公司楼下。 5。开单难么:新人下组当天开单。这么神仙的公司小伙伴们都挣多少钱:99%以上的新人小伙伴月入超2万。 6。入职即享带薪年假15天,上北京五险一金,零食,下午茶各种福利应有尽有。 7。存多少报多少在我们这没有二八定律。只有开心挣钱
内蒙古兴安明天用两个力工有意者联系我
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建筑木工1-4天1-2人
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兴安
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五岔沟找小工,包吃包住。一天200,一个月左右活,一点不累,来的时候自己带行李,洗漱用品,,来一个常年干活的,
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3800元/月
配菜1-2人月结
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兴安
7月30日 16:11拨打电话
内蒙古兴安有安装空调的师傅吗。
空调安装
有安装空调的师傅吗。
兴安
7月30日 16:11拨打电话
审计助理
4000-5000元/月
审计1-3年本科
岗位职责: 1. 协助进行项目审计,确保审计流程的准确性和有效性。 2. 收集和整理审计证据,保证信息的准确性和完整性。 3. 参与编制审计报告,提出合理的审计建议。 4. 管理和归档审计相关资料,确保易于获取和使用。 任职要求: 1. 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够有效地与团队成员协作。 2. 对审计工作有高度的热情和耐心,能够在压力下保持高效的工作状态。 3. 能够熟练使用审计相关的软件工具,提高工作效率。 4. 具有较强的分析能力和问题解决能力,能够独立处理和解决审计过程中遇到的问题。
审计项目经理
6000-8000元/月
审计1-3年本科CPA外部审计国内院校优先互联网人工智能
岗位职责: 1. 负责企业财务报表、内部控制及业务流程的合规性审计,识别风险并提出改进建议 2. 编制审计计划、工作底稿及审计报告,确保程序规范、证据充分、结论客观 3. 协助开展专项审计(如离任审计、工程审计、IT系统审计等),跟进整改落实情况 4. 配合外部审计机构完成年度审计、税务稽查等相关工作 5. 参与内控体系建设与优化,推动审计成果转化为管理提升举措 任职要求: 1. 具备审计、会计、财务管理等相关专业背景,学历不限 2. 熟悉《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》及相关法规 3. 具备良好的逻辑分析能力、沟通协调能力及职业判断力 4. 有事务所或企业内审经验者优先,持CPA、CIA、中级会计职称者优先 5. 严谨细致、原则性强,能适应阶段性出差及项目制工作节奏
审计5-10年本科
点:四川泸州 年薪:22-25W 【岗位概述】 负责搭建并统筹商投公司全周期内部控制与内部管理体系,覆盖商业项目从立项、建设到运营各阶段。核心是通过制度建设、流程管控、监督检查、整改闭环,把公司经营管理的规矩立起来、把流程管起来,确保各项业务规范有序运行,防范管理漏洞与合规风险。 注:本岗位为内部控制 / 内部管理方向,非纯风控或纯法务岗位。不同企业中,同类职能可能设置在风控部、内控部、企业管理中心、运营管理部等不同部门。 【主要职责】 内控体系搭建:从 0 到 1 搭建覆盖项目全周期的内控管理体系,制定内控制度、管控标准与操作流程,形成 "用制度管人、用流程管事" 的管理机制。 流程与权限管控:梳理各业务条线(投资、工程、招商、运营、财务、人事等)的关键流程与审批权限,推动流程标准化、规范化,识别并堵塞管理漏洞。 内控检查与整改:定期组织内控执行情况检查,对制度落地、流程合规、权限使用等进行监督,发现问题跟踪整改闭环,做到 "检查 - 整改 - 再检查" 的螺旋提升。 关键事项合规审查:对重大经营决策、合同签署、资金使用、招标采购等关键事项进行合规性审查,独立出具审查意见,对违规操作提出整改建议。 管理提升推动:推动内控要求嵌入业务流程与管理系统,持续优化内部管理机制,提升公司整体管理规范化水平。 外部对接迎检:对接外部审计、监管检查,统筹迎检准备与整改落实,维护公司合规经营记录。 团队建设:搭建并管理内控团队,制定工作规划与考核标准,带队伍、提能力。 【任职要求】 学历 / 经验:本科(统招一本)及以上学历,40 周岁以下,5 年以上工作经验,有大型商业地产或房地产企业内部控制、内部管理、流程管理、合规管理相关经验,具备团队管理经验。 背景要求:不限定部门出身,有风控部、内控部、审计部、企业管理中心、运营管理部等部门内控 / 管理相关工作经历均可。 专业能力:熟悉商业地产项目开发全流程,对各阶段关键管控点有实操经验;有内控体系搭建、制度建设、流程优化的实际项目经验;熟悉国有企业合规管理要求优先。 证书要求:持有法律职业资格证书(A 证)、CIA、注册会计师等证书优先。 能力素质:具备系统性思维,善于建体系、搭框架;逻辑清晰,擅长流程梳理与制度建设;原则性强,敢抓敢管;跨部门推动力强。 【加分项】 有商业项目内控体系从 0 到 1 搭建经验 有在企业管理中心 / 运营管理部牵头内控或流程管理的经历 熟悉西南地区营商环境或有川渝地区商业地产从业经验 有国有企业内控或合规管理工作经验
审计项目经理
1.8-2.5万元/月
审计5-10年本科CPA外部审计国内院校优先
请注意此岗位要求:35周岁以下!!已取得CPA证书、统招本科院校 请确认满足岗位要求再发简历沟通!!! 岗位职责: 1.主导审计项目的规划与执行,保证审计活动的顺利进行; 2.监督审计操作的合规性,确保所有审计活动符合相关法律法规; 3.参与开发和优化审计流程和策略,提高审计效率; 4.解决审计过程中遇到的问题,提出改进措施; 5.领导安排的其他相关工作。 任职要求: 1.具有高度的职业操守,对审计工作充满热情; 2.良好的沟通能力和团队合作精神,能有效配合团队完成审计工作; 3.熟练掌握审计相关工具和方法,具备问题分析和解决能力; 4.对审计法律法规有深入理解,能够准确解读和应用于实际工作中; 5.具备优秀的组织和规划能力,能在紧张的工作环境中保持工作质量。
概算编制,审核,结算审计
审计
可居家办公,灵活上班
会计
3000-7000元/月
会计3-5年大专
岗位职责: 1.负责日常账务处理、凭证编制及账簿登记,确保会计核算准确及时 2.按期完成纳税申报、发票管理及税务资料整理工作 3.编制月度、季度及年度财务报表,提供基础财务分析支持 4.协助完成银行对账、往来款项核对及资产盘点工作 5. 配合内外部审计,提供所需财务数据及说明材料 任职要求: 1.财会类相关专业背景,学历不限 2. 具备基础财务知识,熟悉会计准则及税务政策 3.熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及Office办公软件 4. 工作细致认真,具备良好的职业操守和保密意识 5. 有责任心,学习能力强,能适应阶段性工作节奏
出纳
3000-4000元/月
出纳1-3年大专
岗位职责: 1.负责日常现金收付、银行结算及票据管理,确保资金安全与账实相符 2. 按时编制资金日报、银行余额调节表及各类财务辅助台账 3.协助会计完成凭证整理、原始单据审核及税务申报基础工作 4.办理员工报销初审、工资发放及相关费用支付手续 5.配合内外部审计,提供所需出纳相关资料并做好档案归档 任职要求: 1. 财会类相关专业背景,学历不限 2. 具备基本财务知识,熟悉银行结算流程及办公软件操作 3.工作细致严谨,责任心强,具备良好职业道德和保密意识 4. 无不良信用记录,能接受短期加班及阶段性对账工作 5.有企业出纳或财务助理经验者优先
审计相关工作
8000-20000元/月
审计5-10年本科CPA中级会计师
因业务发展需要诚聘,项目经理:2人 (一)项目经理岗位职责: 1、具有3-5年以上国有大型企业的审计项目经理工作经历,有丰富的独立带队审计项目经验; 2、具有良好的工作积极性、主动性,责任心较强; 3、具有较强的团队合作精神,能适应事务所工作节奏,抗压能力能吃苦耐劳、长期稳定、和承受一定的工作压力; 任职要求: 1、带领项目组及时有效完成中大型的审计工作; 2、负责编制项目审计计划、初步风险评估、审计小结,能较准确把握审计项目风险; 3、对项目组人员进行指导,并对其工作底稿进行复核; 4、负责项目质量,差错率低,能及时发现问题,并能较准确地判断业务问题的实质,提出解决方案; 5、负责审计计划的制定,并带领审计团队完成审计与咨询等业务。 任职要求: 1、本科及以上学历;具有5年以上会计师事务所审计工作经验; 2、具有良好的沟通能力和团队合作意识,工作积极、主动,责任心较强; 3、具有较强的计划、组织、执行领导能力,具备优秀的文字与口头表达能力,熟练运用计算机及财务软件; 4、能适应事务所工作节奏,具备较强团队意识、抗压能力;具备挑战精神。 (三)灵活上班制度: 周一到周五:上班时间:9:00-10:00; 午休时间:12:00-13:30; 下班时间:17:30-18:30; 周末双休。 (四)职位福利: 底薪+提成+社保+带薪年假+出差补贴+周末双休+节日福利 项目经理及持有注册会计师执业证书者薪资面谈
审核
5000-6000元/月
内容审核月结经验不限学历不限审核
1. 在岗审核客户相关资质 2. 跟进客户后续审核流程 无责底薪5000元+提成+日结现金奖励+月度绩效奖金 晋升通道广阔,享有生日福利、节日福利,定期组织旅游及团队建设活动
视频审核20人以上日结经验不限学历不限全职兼职接受居家办公
负责短视频作品审核及发布,要求会使用豆包,居家可做接受0经验小白,可教做包会,作品发就有工资,日结或次日结
审计3-5年本科内部审计工程审计财务审计
岗位职责: 1、对公司内部控制体系的健全性、合理性和运行效果进行独立评估,并推动优化完善; 2、依据上市公司规范要求,编制各类常规审计文件,包括内部控制自我评价报告、募集资金使用情况专项说明、财务报表审计报告等; 3、围绕企业战略与经营管理需求,按管理层部署实施专项审计项目; 4、保障公司对外公告信息的真实、完整与合规; 5、核实财务数据的真实性与准确性,确保核算基础可靠; 6、审查和评价企业在人力、资金及物资资源配置上的合理性与使用效率,促进降本增效; 7、对资产的安全状况和完整性进行监督核查,开展专项调查以识别管理漏洞与风险点; 8、保证内部审计、检查及调查报告内容全面、报送及时、立场客观、结论准确; 9、落实董事会及审计委员会安排的其他审计相关工作。 岗位要求: 1、本科及以上学历,具有5年以上审计领域从业经历; 2、持有CPA、CIA、高(中)级审计师等相关专业资格者优先考虑; 3、精通中国内控规范体系、审计准则以及国际内部审计实务标准,掌握系统的风险管理与内部控制理论知识; 4、有上市公司内部审计经验者优先,需具备3年以上内审岗位经历;或在会计师事务所、咨询公司从事审计工作满5年; 5、具备医药行业工作背景或审计服务经验者优先; 6、具备良好的沟通协调能力、组织能力、语言表达能力和书面撰写能力。 职位福利:五险一金、带薪年假、节日福利、夏日福利、定期体检、工作餐、绩效奖金
视频审核
50-100元/天
视频审核有提成20人以上月结经验不限学历不限兼职接受居家办公内容审核
居家办公 接受小白 工作轻松
审计经验不限本科合规审计
该岗位为东财基金管理有限公司招聘 岗位职责 1、负责对公司各项业务流程实施稽核审计,并形成相应审计报告; 2、执行公司各环节业务合规性审查,确保运作符合规范要求; 3、跟踪公募基金领域相关法律法规及监管动态,协助优化公司内部控制体系; 4、统筹开展内部合规培训工作,拟定培训方案及宣导内容; 5、完成上级安排的其他工作任务。 职位要求: 1、本科及以上学历,金融、经济、审计、法律等相关专业优先考虑; 2、工作态度严谨踏实,具备较强的学习能力、责任心以及良好的沟通协作能力; 3、掌握一定的金融或法律基础知识,熟悉基金行业基本运作; 4、已通过基金从业资格或证券从业资格考试者优先录用。 该岗位需经实习期考核合格后,方可发放正式录用通知
审计1-3年本科会计师事务所CPA
岗位职责: 工作职责 1. 参与集团客户内部审计项目的具体实施; 2. 按照审计流程要求,编制审计工作底稿,并通过团队协作确保底稿的完整性和规范性; 3. 对审计助理所完成的工作底稿进行审核与指导; 4. 承担审计报告的撰写及复核任务,确保交付成果质量; 5. 运用专业审计手段,协助客户优化管理机制,提升运营效率,降低企业运营风险。 任职要求: 任职资格 1. 本科及以上学历,财经类相关专业背景,具有海外教育经历者优先; 2. 拥有1-3年会计师事务所、企业内部审计或财务岗位实际工作经验; 3. 熟悉中国会计准则及相关税收法规;具备中级会计职称、税务师或注册会计师资质者优先; 4. 性格沉稳,工作细致高效,思维灵活,具备出色的沟通协调能力与团队合作意识;具有良好职业操守、执行力强,逻辑分析能力突出; 5. 熟练操作MS Office办公软件,尤其精通Excel与Word; 6. 具备较强的英语读写能力,英语水平优异者优先录用; 7. 无任何监管机构行政处罚记录。
资料审核专员
4000-7000元/月
审核专员资料审核免费培训1-2人月结1-3年本科全职图片审核文本审核视频审核不接受居家办公风险敏感性强审核数据整理审核标准优化审核结果分析内容审核
【岗位职责】 1.负责接收业务端提报的客户租赁申请资料,开展初步内审审核,确保资料流转前的合规性与完整性。 2.针对客户资质(如客户/企业经营状况、信用记录、租赁需求匹配度等)、申请材料(如证件真实性、签字盖章完整性等)进行细致核查,排查潜在风险点。 3.完成审核后,及时将符合要求的资料同步至信审、风控部门,并做好审核结果、流转记录的存档管理;对存在问题的资料,反馈业务端并明确补充/整改要求。 4.协助优化客户资料内审审核流程,提出流程简化或风险管控的合理化建议。 5.协同业务与信审之间沟通对接。 6.上级交办及部门内其他任务 【任职要求】 1.有1-3年商用车租赁、金融风控或资料内审相关工作经验者优先,了解商用车租赁行业业务逻辑者更佳。 2.具备较强的资料核查能力,能快速识别材料中的漏洞或异常,对数据、细节敏感度高。 3.拥有良好的沟通协调能力,可清晰对接业务端与信审/风控端,高效推进问题解决。 4.核心素质:具备极强的细心度与耐心,工作严谨负责,能承受一定的资料审核量与时效要求。 5.有强迫症,当日工作当日完成,能接受周末节假日值班。
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